Licitación ID: 1003473-5-LQ20
Adquisición de antisépticos
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO, INSUMOS CLINICOS
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 76
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Aparatos de anestesia con gas 1 kilogramo
Cod: 42272501
ABSORBENTE ANHIDRICO (CAL SODADA)  

2
Antisépticos de peróxido de hidrógeno 1 Frasco
Cod: 51102709
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 1 LT  

3
Antisépticos de peróxido de hidrógeno 1 Frasco
Cod: 51102709
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 100 ML  

4
Alcohol o licores 1 Frasco
Cod: 50202206
ALCOHOL 70° 125 ML  

5
Alcohol o licores 1 Frasco
Cod: 50202206
ALCOHOL 70° 250 ML  

6
Alcohol o licores 1 Frasco
Cod: 50202206
ALCOHOL 95° 100 ML  

7
Alcohol o licores 1 Frasco
Cod: 50202206
ALCOHOL 95° 250 ML  

8
Alcohol o licores 1 Botella
Cod: 50202206
ALCOHOL ETILICO 70º 1 LT  

9
Alcohol o licores 1 Botella
Cod: 50202206
ALCOHOL ETILICO 95º 1 LT  

10
Alcohol o licores 1 Botella
Cod: 50202206
ALCOHOL ETILICO 99º 1 LT  

11
Alcohol o licores 1 Botella
Cod: 50202206
ALCOHOL ISOPROPILICO 100% 290 CC  

12
Alcohol o licores 1 Botella
Cod: 50202206
ALCOHOL ISOPROPILICO 100% 1000CC  

13
Gluconato de clorhexidina 1 Unidad
Cod: 51102707
CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.12 % 500 ML  

14
Gluconato de clorhexidina 1 Frasco
Cod: 51102707
CLORHEXIDINA TOPICA 125 CC  

15
Gluconato de clorhexidina 1 Unidad
Cod: 51102707
CLORHEXIDINA COLOREADA 125 CC  

16
Povidona yodada 1 Frasco
Cod: 51102713
POVIDONA YODADA 10 % 1 LT  

17
Povidona yodada 1 Frasco
Cod: 51102713
POVIDONA YODADA 10 % 30 ML  

18
Povidona yodada 1 Botella
Cod: 51102713
POVIDONA YODADA LAVADOR QUIRURGICO 10% 1 LT  

19
Aceite mineral 1 Unidad
Cod: 51171630
VASELINA AMPOLLA 5 ML ESTERIL  

20
Aceite mineral 1 Frasco
Cod: 51171630
VASELINA LIQUIDA 200 ML  

21
Aceite mineral 1 Frasco
Cod: 51171630
VASELINA LIQUIDA MEDICINAL 1 LT  

22
Aceite mineral 1 Unidad
Cod: 51171630
VASELINA SOLIDA 1 KG  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Adquisición de antisépticos
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El Hospital San Juan de Dios de Curicó, requiere suscribir un Contrato de Suministro de insumos (antisépticos), a objeto de satisfacer adecuadamente la demanda de los mismos.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
Unidad de compra:
INSUMOS CLINICOS
R.U.T.:
61.606.903-9
Dirección:
CHACABUCO 121 CURICO
Comuna:
Curicó
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-07-2020 15:00:00
Fecha de Publicación: 16-06-2020 8:29:00
Fecha inicio de preguntas: 16-06-2020 9:01:00
Fecha final de preguntas: 19-06-2020 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 24-06-2020 19:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-07-2020 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-07-2020 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 29-10-2020 15:28:36
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1
2.- ANEXO 2
3.- ANEXO 8
4.- ANEXO 9
5.- ANEXO 10
Documentos Técnicos
1.- ANEXO 3
 
2.- ANEXO 5
 
3.- ANEXO 6
 
4.- ANEXO 7
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 4
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Según articulo 23 de las bases de licitación 60%
2 Calidad técnica Según articulo 23 de las bases de licitación - Evaluación de muestras 20%
3 Calidad técnica Según articulo 23 de las bases de licitación - Certificaciones de calidad 10%
4 Cumplimiento de los requisitos Según articulo 23 de las bases de licitación 5%
5 Reposición por vencimiento Según articulo 23 de las bases de licitación 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Recursos Propios
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Esta adquisición será financiada con el presupuesto del Hospital San Juan de Dios de Curicó.
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días LEY 21.125, Partida Ministerial de Salud, Glosa 2 asociada al subtitulo 22 Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Letra d “las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a co
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Rodrigo Corvalán
e-mail de responsable de pago: rcorvalan@hospitalcurico.cl
Nombre de responsable de contrato: Marisol Diaz
e-mail de responsable de contrato: madiaz@hospitalcurico.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-75-2566276-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Se prohíbe al oferente adjudicado subcontratar o ceder a cualquier título el contrato firmado con el Sr. Director del Hospital San Juan de Dios de Curicó, emanado del proceso de adjudicación de la presente propuesta pública.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ
Fecha de vencimiento: 29-09-2020
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: La garantía seriedad oferta podrá ser entregada física o electrónicamente. En caso de ser esta última modalidad deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, Firma Electrónica y servicios de Certificación de dicha firma, para ellos debe adjuntar una copia de la misma en su oferta indicando claramente donde puede ser consultada para su veracidad. En el caso de entrega física, el documento deberá ser enviado a Oficina de Partes del Hospital San Juan de Dios de Curicó, calle Chacabuco N° 121, Curicó, identificando el número ID de la licitación. Los documentos de garantía de seriedad de la oferta se recepcionarán hasta la “fecha de cierre de recepción de ofertas” señalado en el portal mercado público. Los documentos de garantía enviados en forma electrónica lo harán a través de la plataforma mercado público, junto con su oferta económica.
Glosa: Garantizar seriedad de oferta ID 1003473-5-LQ20
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta a los proveedores no adjudicados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados desde la fecha en que se suban al portal www.mercadopublico.cl el (o los) acto(s) administrativo(s) que aprueba(n) el (o los) contrato(s), o exento(s) de Toma de Razón por Contraloría Regional del Maule. Quedará en poder del Hospital San Juan de Dios de Curicó el documento de seriedad de oferta del (o los) proveedor(es) adjudicatario(s), y se devolverá al momento de recepcionar el documento que garantice el Fiel Cumplimiento del Contrato. En caso de proceder a la readjudicación el Hospital San Juan de Dios de Curicó comunicará el nuevo plazo de restitución de seriedad de oferta, a los oferentes no adjudicados, el que se extenderá en 10 días hábiles a partir de la fecha de readjudicación notificada a través de la página del mercado público.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ
Fecha de vencimiento: 02-09-2022
Monto: 5 %
Descripción: La garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá ser entregada física o electrónicamente, en caso de ser esta última modalidad deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, Firma Electrónica y servicios de Certificación de dicha firma. Deberá enviar una copia al correo electrónico del profesional encargado del proceso licitatorio al correo eabarca@hospitalcurico.cl. En el caso de entrega física, el documento deberá ser enviado a Oficina de Partes del Hospital San Juan de Dios de Curicó, calle Chacabuco N° 121, Curicó, identificando el número ID de la licitación. La entrega de este documento deberá producirse en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles administrativos posterior a la fecha de adjudicación, indicada en acta de adjudicación adjunta en el portal mercado público.
Glosa: Garantizar fiel cumplimiento de la licitación pública ID 1003473-5-LQ20
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía se devolverá al adjudicatario a los sesenta (60) días hábiles de expirado el contrato. La no entrega de este documento por parte del o los oferentes adjudicados, facultará al Hospital San Juan de Dios de Curicó, a efectuar una readjudicación o desestimación de la presente licitación. Esto implica cobro de documento que garantiza seriedad de oferta. Este documento tendrá vigencia sesenta (60) días hábiles posterior al término del contrato (fecha que será aquella informada en contrato firmado por ambas partes, proveedor adjudicado y Sr. director del Hospital San Juan de Dios de Curicó). El monto exacto del documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, se informará al oferente una vez adjudicado el proceso vía acta de evaluación, posterior a la adjudicación. La fecha de vencimiento definitiva de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, será enviada a través de correo electrónico una vez adjudicada la licitación. La dirección de correo electrónico a enviar será la informada en Anexo Nº 2 - PRESENTACIÓN DEL PROVEEDOR o Información del Proveedor del Portal Mercado Público.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
BASES ADMINISTRATIVAS

RESOLUCION

1.- APRUEBENSE   Bases Administrativas y sus Anexos para Contrato de Suministro de antisépticos y otros para el Hospital San Juan de Dios de Curicó, de acuerdo a licitación pública ID 1003473-5-LQ20 y que es del siguiente tenor literal: 

 

CAPÍTULO I:

 

 DISPOSICIONES GENERALES.

 

ARTICULO N° 1: APLICACIÓN DE LAS BASES.

El presente proceso de licitación, se regirá por las siguientes Bases Administrativas y la documentación que se detalla más adelante en este mismo artículo.

Las presentes Bases Administrativas regirán el proceso licitatorio en las etapas de llamado a presentar ofertas, recepción, respuestas a eventuales consultas, modificaciones, apertura, evaluación, adjudicación, readjudicación y la ejecución de los contratos.

Este proceso de licitación se publicará a través del Sistema de Información página web www.mercadopublico.cl Portal Mercado Público. La propuesta, materia de la presente licitación se regirá por las presentes Bases Administrativas, anexos, ficha de licitación del portal Mercado Publico, así como también las preguntas, respuestas y todos los documentos que regirán el proceso de la licitación pública denominada “CONTRATO DE SUMINISTRO DE ANTISÉPTICOS Y OTROS PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ”. Los anexos que incluyen las Bases Administrativas de la licitación son los siguientes:

ANEXO 1

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

ANEXO 2

PRESENTACION DEL PROVEEDOR

ANEXO 3

DEMANDA ESTIMADA

ANEXO 4

ANEXO ECONOMICO

ANEXO 5

DECLARACIÓN PLAZO DE ENTREGA

ANEXO 6

PAUTA DE EVALUACION DE PRUEBA DE LOS PRODUCTOS

ANEXO 7

SERVICIO POST VENTA.

ANEXO 8

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

ANEXO 9

DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

ANEXO 10

POLITICA DE CANJE

 

ARTICULO N°2: OBJETO DE LA LICITACION.

El Hospital San Juan de Dios de Curicó, requiere suscribir un Contrato de Suministro de insumos (antisépticos), a objeto de satisfacer adecuadamente la demanda de los mismos.

CODIGO

INSUMOS CLINICOS

UNIDAD

ANUAL

24 MESES

40400010041

ABSORBENTE ANHIDRICO (CAL SODADA)

KG

600

1200

40400140008

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 1 LT

FC

240

480

40400140007

AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES 100 ML

FC

720

1440

40400140127

ALCOHOL 70° 125 ML

FC

2400

4800

40400140128

ALCOHOL 70° 250 ML

FC

12000

24000

40400140125

ALCOHOL 95° 100 ML

FC

60

120

40400140126

ALCOHOL 95° 250 ML

FC

144

288

40400140024

ALCOHOL ETILICO 70º 1 LT

BOT

3600

7200

40400140054

ALCOHOL ETILICO 95º 1 LT

BOT

720

1440

40400140016

ALCOHOL ETILICO 99º 1 LT

BOT

360

720

40400140142

ALCOHOL ISOPROPILICO 100% 290 CC

BOT

240

480

40400140023

ALCOHOL ISOPROPILICO 100% 1000CC

BOT

120

240

40400140085

CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.12 % 500 ML

UN

720

1440

40400140087

CLORHEXIDINA TOPICA 125 CC

FC

6000

12000

40400140140

CLORHEXIDINA COLOREADA 125 CC

UN

1800

3600

40400140001

POVIDONA YODADA 10 % 1 LT

FC

288

576

40400140005

POVIDONA YODADA 10 % 30 ML

FC

18144

36288

40400140018

POVIDONA YODADA LAVADOR QUIRURGICO 10% 1 LT

BOT

576

1152

40500040373

VASELINA AMPOLLA 5 ML ESTERIL

UN

12000

24000

40400160136

VASELINA LIQUIDA 200 ML

FC

360

720

40400160005

VASELINA LIQUIDA MEDICINAL 1 LT

FC

120

240

40400980069

VASELINA SOLIDA 1 KG

UN

48

96

La contratación será por un período de 24 meses contados desde que se suban al portal Mercado Público el acto administrativo que aprueba el contrato.

ARTICULO N°3: EL MANDANTE.

Actuará como mandante el Hospital San Juan de Dios de Curicó.

 

ARTÍCULO N°4: UNIDAD A CARGO DEL PROCESO.

El departamento a cargo del proceso licitatorio será el Departamento de Abastecimiento del Hospital San Juan de Dios de Curicó, quien encargará la administración del proceso de licitación en el sistema de información, a uno o más funcionarios de su unidad.

 

ARTICULO Nº5: FINANCIAMIENTO.

Esta adquisición será financiada con el presupuesto del Hospital San Juan de Dios de Curicó.

ARTICULO Nº6: PRESUPUESTO REFERENCIAL.

Esta licitación presenta un presupuesto referencial para la compra de los insumos anteriormente indicados por $ 100.000.000 (Cien millones de pesos) para un periodo de veinticuatro (24) meses de duración del contrato, contados desde la completa tramitación de la resolución aprobatoria del mismo, lo que podrá ser verificado vía portal mercado público desde la fecha en que se adjunte la resolución de aprobación del contrato, exento de Toma de Razón por la Contraloría Regional del Maule según resolución del Ente de Control N° 7 y 8 de 2019.

ARTÍCULO Nº7: MODIFICACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

Las modificaciones o aclaraciones a las presentes Bases Administrativas realizadas durante el periodo de publicación de la licitación ID 1003473-5-LQ20, serán efectuadas mediante acto administrativo firmado por Sr. Director del Hospital San Juan de Dios de Curicó, la cual una vez adjunta en el sistema de información www.mercadopublico.cl portal Mercado Publico se considerarán conocidas por todos trascurrido 24 horas.

Las modificaciones o aclaraciones, solo procederán hasta antes de la “fecha de cierre de recepción de ofertas” señalado en el portal mercado público (Aplica dictamen N° 14.467 de 2014, de Contraloría General de la República).

ARTICULO Nº 8: DE LA INADMISIBILIDAD DE OFERTAS, DECLARACION DESIERTA LICITACION Y MODIFICACIONES DE PLAZOS DEL CRONOGRAMA.

El Hospital San Juan de Dios de Curicó declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases. Declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la institución. En ambos casos, la declaración será por resolución fundada (aplica dictamen N° 63.107 de 2015).

En virtud a lo señalado en el artículo 25, inciso 4° y 5 ° del reglamento de la ley N° 19.886, se reduce el plazo de publicación de la presente licitación a 10 días, dado que se trata de la contratación de bienes o servicios de simple y objetiva especificación y que razonablemente con lleve un esfuerzo menor en la preparación de ofertas.

El Mandante podrá modificar las etapas y plazos del cronograma de actividades detallado en el artículo Nº 14 de las bases administrativas. Así mismo podrá aumentar el plazo de adjudicación de la presente licitación en un máximo de 20 días corridos, cuando esta no se realice dentro del término señalado; en ambas circunstancias será informado mediante resolución exenta cida al portal www.mercadopublico.cl, explicando las razones y mediante los siguientes fundamentos (aplica dictamen N° 3.720 de 2013 de Contraloría General de la República):

-          Cuando la Comisión Evaluadora del Hospital San Juan de Dios de Curicó, no pueda sesionar, en las fechas establecidas.

-          Debido a Catástrofe o evento de fuerza mayor calificado por el Sr. Director.

-          Imposibilidad de Adjudicar el proceso, debido a ausentismo justificado por escrito del personal encargado de esta tarea.

-          Cuando sea necesario ampliar el plazo de respuesta a las preguntas, en el evento de que se requiera un plazo mayor de análisis por parte del ente técnico y/o administrativo.

-          Cuando por circunstancias de mayor análisis de las ofertas por parte de la comisión de evaluación, dado su complejidad, sea pertinente ampliar la fecha de cierre de la licitación pública.

Se prohíbe al oferente adjudicado subcontratar o ceder a cualquier título el contrato firmado con el Sr. Director del Hospital San Juan de Dios de Curicó, emanado del proceso de adjudicación de la presente propuesta pública.

ARTICULO N°9: DATOS BASICOS DE LA LICITACIÓN.

 

ETAPAS

UNA (Apertura de Oferta Técnica y de Oferta Económica en un mismo acto).

PRESUPUESTO REFERENCIAL

$ 100.000.000.- Periodo de veinticuatro (24) meses que dure el contrato.

COMPUTO DE LOS PLAZOS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en que expresamente se señalan plazos de días hábiles.

COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos expresamente permitidos por la Ley de Compras y su Reglamento.

 

CAPÍTULO II:

 

 GARANTÍAS.

 

ARTICULO N°10: DOCUMENTO DE GARANTIA.

Los Documentos de Garantía que se exigen en la presente licitación (Seriedad de la Oferta- Fiel Cumplimiento de Contrato) podrán otorgarse de manera física o electrónicamente y deberán tener el carácter de irrevocable, pagadero a la vista y nominativo, expresada en pesos chilenos y deberán ser extendidos a nombre del Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9.

 

La información necesaria para el oferente con respecto a los documentos de Garantía se establece en los Artículos Nºs 10, 11, 12 y 13 de las presentes bases administrativas.

Si el Hospital San Juan de Dios de Curicó requiere hacer efectivo el cobro de garantía de seriedad de la oferta, esta deberá producirse por las causales establecidas en artículo N°11 de las presentes bases administrativas, subtítulo “COBRO DE DOCUMENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA”. Así mismo, si el Hospital San Juan de Dios de Curicó requiere hacer efectivo el cobro de garantía de fiel cumplimiento de contrato, esta deberá producirse por las causales establecidas en el artículo N°12 de las presentes bases administrativas, subtítulo “COBRO DE DOCUMENTO DE FIEL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO”. En el caso que se realice el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, el (los) oferente(s), deberá(n) reemplazar dicho documento ya cobrado, por uno nuevo de garantía tomada por éste a nombre del Hospital San Juan de Dios de Curicó, por el mismo monto y con el mismo plazo de vencimiento que el documento inicial. El nuevo plazo de vencimiento del documento en garantía se contará en días corridos desde la fecha de la publicación de la resolución que autoriza el cobro del documento de garantía original. El plazo de entrega de este nuevo documento será de diez (10) días corridos contados desde la fecha indicada. Lo anterior facultará al Hospital San Juan de Dios de Curicó para liquidar el contrato según corresponda.

ARTÍCULO Nº11: GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán entregar documento de Garantía de Seriedad de la Oferta, que deberá tener las siguientes características:

BENEFICIARIO

Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9

VIGENCIA MINIMA

Ochenta (80) Días hábiles desde la “fecha de cierre de recepción de ofertas” de licitación ID -1003473-5-LQ20

CARACTERISTICAS

Los documentos en garantía deberán ser a la vista y tener el carácter de irrevocable.

EXPRESADA EN

Pesos chilenos.

MONTO

$ 200.000.-(Doscientos mil pesos chilenos)

DESCRIPCIÓN

La garantía seriedad oferta podrá ser entregada física o electrónicamente. En caso de ser esta última modalidad deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, Firma Electrónica y servicios de Certificación de dicha firma, para ellos debe adjuntar una copia de la misma en su oferta indicando claramente donde puede ser consultada para su veracidad. En el caso de entrega física, el documento deberá ser enviado a Oficina de Partes del Hospital San Juan de Dios de Curicó, calle Chacabuco N° 121, Curicó, identificando el número ID de la licitación. Los documentos de garantía de seriedad de la oferta se recepcionarán hasta la “fecha de cierre de recepción de ofertas” señalado en el portal mercado público. Los documentos de garantía enviados en forma electrónica lo harán a través de la plataforma mercado público, junto con su oferta económica.

GLOSA

Garantizar seriedad de oferta ID 1003473-5-LQ20

FORMA Y OPORTUNIDAD DE RESTITUCIÓN

La garantía será devuelta a los proveedores no adjudicados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados desde la fecha en que se suban al portal www.mercadopublico.cl el (o los) acto(s) administrativo(s) que aprueba(n) el (o los) contrato(s), o exento(s) de Toma de Razón por Contraloría Regional del Maule. Quedará en poder del Hospital San Juan de Dios de Curicó el documento de seriedad de oferta del (o los) proveedor(es) adjudicatario(s), y se devolverá al momento de recepcionar el documento que garantice el Fiel Cumplimiento del Contrato. En caso de proceder a la readjudicación el Hospital San Juan de Dios de Curicó comunicará el nuevo plazo de restitución de seriedad de oferta, a los oferentes no adjudicados, el que se extenderá en 10 días hábiles a partir de la fecha de readjudicación notificada a través de la página del mercado público.

COBRO DE DOCUMENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el oferente cuya oferta ha sido aceptada, la retira o cambia alguna de las condiciones ofertadas inicialmente, no regularice su inscripción en el registro de Chileproveedores o no concurra a la firma del contrato respectivo.

FECHA VENCIMIENTO GARANTIAS

Fecha de garantía de seriedad de la oferta, que aparece en la ficha de licitación del portal Mercado Publico, es calculada de acuerdo a políticas institucionales, la cual cuenta con vigencia de ochenta (80) días hábiles desde la “fecha de cierre de recepción de ofertas” de licitación. Por lo cual la fecha de las garantías presentadas deberá corresponder a la indicada en la ficha de licitación del portal Mercado Publico y no otra.

En el evento de que un proveedor no presente el documento de garantía de seriedad de la oferta, en las modalidades física o electrónica, antes de la “fecha de cierre de recepción de ofertas” señalado en el portal mercado público, quedará automáticamente fuera de evaluación, es decir, su oferta no será considerada en ninguna instancia evaluativa.

ARTÍCULO Nº12: GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Los oferentes deberán entregar documento de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, que deberá tener las siguientes características:

BENEFICIARIO

Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9

CARACTERISTICAS

Las garantías deberán ser pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocable.

VIGENCIA MINIMA

Se devolverá a adjudicatario a los sesenta (60) días hábiles  desde la fecha efectiva de término del contrato, (fecha que será aquella informada en contrato firmado por ambas partes, proveedor adjudicado y Sr. director del Hospital San Juan de Dios de Curicó)

EXPRESADA EN

Pesos chilenos.

MONTO

Corresponde al 5% del valor total del contrato que se suscriba con el proveedor adjudicado.

DESCRIPCIÓN

La garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá ser entregada física o electrónicamente, en caso de ser esta última modalidad deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, Firma Electrónica y servicios de Certificación de dicha firma. Deberá enviar una copia al correo electrónico del profesional encargado del proceso licitatorio al correo msazo@hospitalcurico.cl. En el caso de entrega física, el documento deberá ser enviado a Oficina de Partes del Hospital San Juan de Dios de Curicó, calle Chacabuco N° 121, Curicó, identificando el número ID de la licitación.

La entrega de este documento deberá producirse en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles administrativos posterior a la fecha de adjudicación, indicada en acta de adjudicación adjunta en el portal mercado público.

GLOSA

Garantizar fiel cumplimiento de la licitación pública ID 1003473-5-LQ20

FORMA Y OPORTUNIDAD DE RESTITUCIÓNU-+

La Garantía se devolverá al adjudicatario a los sesenta (60) días hábiles de expirado el contrato.

La no entrega de este documento por parte del o los oferentes adjudicados, facultará al Hospital San Juan de Dios de Curicó, a efectuar una readjudicación o desestimación de la presente licitación. Esto implica cobro de documento que garantiza seriedad de oferta.

Este documento tendrá vigencia sesenta (60) días hábiles posterior al término del contrato (fecha que será aquella informada en contrato firmado por ambas partes, proveedor adjudicado y Sr. director del Hospital San Juan de Dios de Curicó). El monto exacto del documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, se informará al oferente una vez adjudicado el proceso vía acta de evaluación, posterior a la adjudicación.

La fecha de vencimiento definitiva de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, será enviada a través de correo electrónico una vez adjudicada la licitación. La dirección de correo electrónico a enviar será la informada en Anexo Nº 2 - PRESENTACIÓN DEL PROVEEDOR o Información del Proveedor del Portal Mercado Público.

COBRO DE DOCUMENTO DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El documento de fiel cumplimiento del contrato se hará efectivo si el proveedor adjudicado:

a)       Incumple desde el punto de vista económico, no respetando los precios de los insumos presentados en su oferta económica, y con previo informe del administrador del Convenio.

b)       Incumple desde el punto de vista técnico, cuando los insumos no correspondan a la calidad ofertada, así como tampoco cuenten con la certificación adjunta a su oferta, de acuerdo a informe de administrador del convenio.

c)       Incumple desde el punto de vista administrativo, cuando no dé cumplimiento a la entrega de documentos contemplados en estas bases, o no respete los plazos para entregarlos de acuerdo a informe de administrador del convenio.

d)       Cae en causal de término anticipado de contrato de acuerdo al ARTÍCULO Nº 37: RESOLUCIÓN TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO, solo en los casos en que el término anticipado sea imputable al proveedor (Aplica dictamen N°60.096, de 2014).

e)       Excede los días de plazo para efectuar la entrega de productos, consignados en el Anexo N°5 de la presente base. En este caso el Hospital San Juan de Dios de Curicó quedará facultado para decidir si, además de la aplicación del proceso de multa que corresponda, hace efectivo o no el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, lo anterior según artículo 11 de la Ley 19.886.

f)        Excede de cinco (5) aplicaciones de multas estipuladas en artículo 29, letras a y b en un plazo de 6 meses.

g)       No existen saldos para el pago de las multas respectivas.

FECHA VENCIMIENTO GARANTIAS

Fecha de garantía de fiel cumplimiento del contrato, que aparece en la ficha de licitación del portal Mercado Publico, es una fecha estimada. La fecha real será informada a través de correo electrónico una vez adjudicada la licitación. La dirección de correo electrónico a utilizar será la informada por el oferente en Anexo N°2.- PRESENTACION DEL PROVEEDOR o Información del Proveedor del Portal Mercado Público.

CAPÍTULO III:

 

 DE LA LICITACIÓN.

 

ARTICULO Nº13: MODALIDAD DE LA PROPUESTA.

El Contrato de Suministro de Insumos para la adquisición de antisépticos y otros para el Hospital San Juan de Dios de Curicó, considera diversas líneas de productos, sin embargo cada una de las mismas será adjudicada a un solo oferente (según dictamen N° 37.411 de 2012, de Contraloría General de la República).

ARTÍCULO Nº14: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Los plazos del calendario señalado a continuación, se consideran desde la publicación en el portal mercado público de la resolución que aprueba las Bases Administrativas.

ETAPAS Y PLAZOS

DIA

FECHA INICIO PREGUNTAS

1º Día de publicación en el sistema de información de la Resolución que aprueba Bases de licitación.

RECEPCION DE MUESTRAS

Desde el día 4º al 20º días corrido a partir de la fecha de publicación de la Resolución que aprueba Bases de licitación.

FECHA FINAL PREGUNTAS

8º Día a partir de la fecha de publicación de la Resolución que aprueba Bases de licitación, Hora 12:00

FECHA PUBLICACIÓN RESPUESTAS

12º Días a partir de la fecha de publicación de la Resolución que aprueba Bases de licitación, Hora 15:00

FECHA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

20º Días a partir de la fecha de publicación de la Resolución que aprueba Bases de licitación, Hora 15:00

FECHA DE ACTO DE APERTURA TÉCNICA Y ECONOMICA

20º Días a partir de la fecha de publicación de la Resolución que aprueba Bases de licitación, Hora 15:01

FECHA DE INFORMAR ADJUDICACION AL DIRECTOR

53º Días a partir de la fecha de publicación de la Resolución que aprueba Bases de licitación.

FECHA DE ADJUDICACIÓN

58º Días a partir de la fecha de publicación de la Resolución que aprueba Bases de licitación.

Los plazos establecidos en la tabla anterior son de días corridos.

NOTA: En todos los casos de fecha de cierre y cumplimiento de plazos, no podrán vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas.

ARTÍCULO Nº15: SERIE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS.

Las Consultas de carácter técnico y administrativo, deberán hacerse por escrito, en idioma español, en forma exclusiva a través de la opción Foro del Sistema de Información Mercado Publico y en el plazo estipulado para estos efectos en calendario fijado en el Artículo N° 14 de las presentes bases administrativas. Esta opción estará habilitada en el Sistema de Información.

La entrega de respuestas, modificaciones y/o aclaraciones se ceñirán por el calendario establecido en artículo Nº 14 de las bases administrativas, y serán publicadas a través de la ventana habilitada para estos efectos en el portal Mercado Público y las respuestas se entenderán que formarán parte integrante de las presentes bases administrativas.

ARTÍCULO Nº16: DE LOS PARTICIPANTES.

Podrán participar en esta licitación pública todas las personas naturales y jurídicas que cumplan las normas contenidas en el Artículo 4º de la ley de compras públicas Nº 19.886.

Oferentes persona Jurídica, deben presentar declaración jurada donde conste que no han sido condenados de acuerdo a las normas de la Ley N° 20.393.

Oferentes persona Natural y persona Jurídica, deben presentar declaración jurada donde conste que no están inhabilitados de acuerdo a las normas de la Ley N° 19.886

ARTICULO Nº17: PLAZO DE LA LICITACION.

El plazo de duración del o los contratos para el suministro de insumos para el Hospital San Juan de Dios de Curicó, será de veinticuatro (24) meses, contados desde la completa tramitación de la resolución aprobatoria del Contrato, lo que podrá ser verificado vía portal mercado público (desde la fecha en que se adjunta a dicha plataforma la resolución de aprobación de los contratos)

ARTICULO Nº18: DE LOS PRECIOS.

Los precios de los productos ofertados quedaran fijos por el periodo de 24 meses.

Los Oferentes deberán presentar su propuesta económica a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, expresados en moneda nacional y en valores unitarios netos.

Las únicas ofertas económicas válidas, serán las presentadas a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl portal Mercado Publico. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases Administrativas. El oferente debe subir al portal el ANEXO ECONÓMICO, (Anexo N°4), con el fin de establecer los precios unitarios netos de los productos, en el cual la suma de dichos productos debe dar el valor total ofertado a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, portal Mercado Publico, de cada una de las líneas de productos. Ante eventuales  diferencias  de precios entre las ofertas entregadas en ANEXO ECONÓMICO, (Anexo N°4) y la  oferta  económica  ingresada en cada línea del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, portal Mercado Publico, será esta última  la que  primará  en las siguientes  etapas  del proceso y en la eventual  adjudicación.

El costo del flete, embalaje y cualquier otro gasto relacionado, se entenderá incluido en el monto de la Oferta Económica ingresada en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl portal Mercado Público. Se emitirán órdenes de compra conforme a las necesidades del establecimiento.

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

ARTÍCULO Nº19: DE LAS OFERTAS.

El oferente podrá ofertar por una o más líneas de la presente licitación, no siendo obligatorio postular a todas ellas.

Se deja expresa constancia que el proveedor es responsable por el correcto ingreso de su oferta. El sólo hecho de participar de esta licitación implica la aceptación de la totalidad de las cláusulas, Anexos y todo aquel documento que sea parte integrante de las presentes bases administrativas.

Respecto al ingreso de Ofertas en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl portal Mercado Público:

El oferente deberá ingresar en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl portal Mercado Público, los documentos solicitados en artículo N° 20 (ANTECEDENTES DEL OFERENTE PARA OFERTAR) de las presentes bases administrativas, los anexos señalados en el artículo N°1 (APLICACIÓN DE LAS BASES) de las presentes bases administrativas, más los documentos necesarios para la evaluación de su oferta según artículo Nº 24 (MODO DE EVALUACIÓN) de las presentes bases administrativas. Además el oferente deberá ingresar su oferta económica exclusivamente en la página www.mercadopublico.cl del portal Mercado Público hasta la fecha y hora de cierre de recepción de ofertas, de acuerdo a los plazos señalados en Cronograma de Actividades del artículo N° 14 de las presentes bases administrativas.

Se recomienda que el formato de los archivos a adjuntar con la documentación requerida, sean del paquete MS Office (Word, Excel, PowerPoint) compatible con la versión 2013 o inferior, formato PDF y/o imágenes en formato JPG y GIF. Para facilitar el ingreso de la documentación al Sistema de Información, se sugiere evitar el ingreso de múltiples archivos por separado, los cuales pueden ser agrupados en un sólo documento contenedor de formato.

Será responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Una vez realizada la apertura electrónica, el Hospital de Curicó podrá solicitar a los oferentes participantes de la licitación, que salven errores u omisiones formales, a través del Sistema de Información y siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. También podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Artículo N°40, Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios). Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la Entidad licitante o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La Entidad licitante no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.

La apertura electrónica se realizará de acuerdo a lo señalado en la ficha del portal mercado público.

ARTICULO Nº20: ANTECEDENTES DEL OFERENTE PARA OFERTAR.

Los antecedentes que se señalan a continuación deberán ser presentados a través del portal mercado público y son los siguientes:

Persona Natural.

-          Fotocopia de Cédula de Identidad.

-          Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.

-          Documento Garantía Seriedad de la Oferta.

-          ANEXO 1: DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

-          ANEXO 2: PRESENTACION DEL PROVEEDOR.

-          ANEXO 3: DEMANDA ESTIMADA ANUAL

-          ANEXO 4: ANEXO ECONOMICO

-          ANEXO 5: DECLARACION PLAZO DE ENTREGA

-          ANEXO 6: PAUTA DE EVALUACION DE PRUEBA DE LOS PRODUCTOS

-          ANEXO 7: SERVICIO POST VENTA.

-          ANEXO 8: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

-          ANEXO 9: DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

-          ANEXO 10: POLITICA DE CANJE

 

Persona Jurídica.

-          Fotocopia del Rut de la Empresa.

-          Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal.

-          Certificado de Vigencia de la Sociedad.

-          Documento Garantía Seriedad de la Oferta.

-          ANEXO 1: DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

-          ANEXO 2: PRESENTACION DEL PROVEEDOR.

-          ANEXO 3: DEMANDA ESTIMADA ANUAL

-          ANEXO 4: ANEXO ECONOMICO

-          ANEXO 5: DECLARACION PLAZO DE ENTREGA

-          ANEXO 6: PAUTA DE EVALUACION DE PRUEBA DE LOS PRODUCTOS

-          ANEXO 7: SERVICIO POST VENTA.

-          ANEXO 8: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

-          ANEXO 9: DECLARACION JURADA SIMPLE DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE

-          ANEXO 10: POLITICA DE CANJEE

Nota: Si el oferente está inscrito en Chile proveedores, no requiere enviar por el portal la documentación solicitada que se encuentra adjuntada en dicha plataforma, EXCEPTO ANEXO N°S 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y DOCUMENTO GARANTÍA SERIEDAD DE OFERTA.

ARTICULO Nº21: ANTECEDENTES DEL OFERENTE PARA CONTRATAR.

Para la suscripción del contrato definitivo, los oferentes deberán estar inscritos en el Registro de Contratistas y Proveedores (Chile proveedores) a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública (Artículo N°16, Inc. 4to, Ley 19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios). En el caso que oferente adjudicado NO se encuentra inscrito en Chile proveedores, deberá tramitar su inscripción en esta plataforma dentro del plazo de 10 días corridos siguientes a la adjudicación notificada en el sistema de información, y presentar el certificado de habilidad, en el Departamento de Abastecimiento del Hospital San Juan de Dios de Curicó.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Persona Natural

-          Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al Artículo 4to, Inc. 6 de la Ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas."

      Persona Jurídica

-          Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.

-          Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al Artículo 4to, Inc. 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas."

-          Copia de Escritura de Constitución Social y Estatuto.

-          Declaración jurada simple donde conste que no ha sido condenado según Ley 20.393.

Nota: El oferente inscrito en Chile proveedores, no requiere entregar los documentos indicados en artículo Nº 20, si estos se encuentran adjuntos en dicha plataforma.

En el caso que el oferente adjudicado NO posea uno de estos documentos en Chile proveedores, deberá entregarlo al momento de la firma del contrato en la Unidad Jurídica del Hospital San Juan de Dios de Curicó.

La no entrega de este documento por parte del oferente adjudicado al momento de la suscripción del contrato, facultará al Hospital San Juan de Dios de Curicó, a efectuar una readjudicación o desestimación de la presente licitación y cobro del documento de seriedad de oferta.

En caso que el oferente no cumpla con el plazo estipulado para regularizar su inscripción, se procederá a dejar sin efecto su adjudicación, cobrar la boleta de seriedad de la oferta y por consíguete adjudicar al segundo oferente con mejor puntaje si así fuere.

CAPÍTULO IV

 

 APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACIÓN.

 

ARTICULO N°22: DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 37 Inc 5° del Decreto 250 de la Ley 19.886, para la evaluación de las ofertas se conformará una comisión evaluadora integrada como mínimo por 3 (tres) funcionarios públicos pertenecientes al Hospital San Juan de Dios de Curicó.

La comisión evaluadora estará conformada por los siguientes miembros, todos funcionarios del Hospital San Juan de Dios de Curicó:

 

  • Jefe del Departamento de Abastecimiento o quien lo subrogue

  • Subdirector Administrativo o quien lo subrogue.

 

  • Jefe del Departamento de Finanzas o quien lo subrogue.

 

  • Jefa de Departamento de Calidad o quien lo subrogue.

 

 

Para coordinar la entrega de las muestras, el oferente deberá contactarse con el profesional del departamento de abastecimiento encargado del proceso de licitación, correo electrónico msazo@hospitalcurico.cl, o al 75-2566299.

ARTICULO Nº23: PORCENTAJE DE EVALUACION DE LAS OFERTAS.

CRITERIO

SUB CRITERIO

PORCENTAJE

A

OFERTA ECONÓMICA

SIN SUB CRITERIO.

60%

B

EVALUACIÓN TECNICA

a) Evaluación de muestras

20%

b) Certificaciones sobre calidad del producto por organismo competente

10%

C

REPOSICIÓN POR VENCIMIENTO

SIN SUB CRITERIO.

5%

D

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

SIN SUB CRITERIO.

5%

 

 

 

ARTÍCULO Nº24: MODO DE EVALUACIÓN.

A.- OFERTA ECONÓMICA: 50 %. Se evaluará de acuerdo a la información entregada por el proveedor en el ANEXO N° 4 “ANEXO ECONOMICO”.

ANEXO N°4: OFERTA ECONOMICA

N° LINEA

CODIGO

PRODUCTO

UNIDAD

CANTIDAD 24 MESES

VALOR NETO DE LA LINEA $

Ingresar el número de la línea a la cual postula

Código del producto

Unidad de medida solicitada

Es el Precio Oferta y es el resultado del precio unitario multiplicado por la cantidad solicitada.

Asignación de puntaje Criterio Oferta Económica (Por línea de producto)

Para la asignación de puntaje en este criterio y por cada línea de producto, se aplicará la siguiente fórmula:

Para efectos de cálculos y/o operaciones matemáticas de números decimales, estos se llevaran a cabo con todos sus decimales. Pero para efectos de visualización, todos los valores serán expresados con dos (2) decimales. Para el desarrollo de estos cálculos, la herramienta a utilizar será bajo el formato Excel

Las únicas ofertas económicas válidas, serán las presentadas a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl portal Mercado Publico.

El Costo del Flete, Embalaje y cualquier otro gasto relacionado, se entenderá incluida en el monto de la Oferta Económica ingresada en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl portal Mercado Público. Revisar ARTICULO Nº18: DE LOS PRECIOS, de las presentes Bases Administrativas.-

B.- EVALUACIÓN TECNICA 30%: Se evaluará según los siguientes subcriterios:

a)       Evaluación de muestras (20%): De acuerdo al CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES indicado en el artículo N° 14 de la presente base, desde el día 4o al 20o días corrido, (excepto fines de semana y festivos), a partir de la fecha de publicación de la Resolución que aprueba las bases de licitación, se recibirán muestras por parte de los oferentes de los productos de cada una de las líneas a las que postulan. Será requisito obligatorio que el (los) oferente(s) presente(n) físicamente los productos correspondientes a las líneas las cuales ofertará(n). Para cada evaluación, se deberán evaluar según ANEXO N°6 PAUTA DE EVALUACION DE LOS PRODUCTOS.

Para hacer la entrega de las muestras de los productos, el oferente deberá hacer llegar a abastecimiento la información que identifique cada uno de los productos, correctamente rotulados donde se indique además quien es el proveedor que la presenta. En caso de dudas deberá contactarse con el profesional del departamento de abastecimiento encargado del proceso de licitación, correo electrónico msazo@hospitalcurico.cl, o al 75-2566299

Cada línea de producto presentada se evaluará a través del ANEXO N° 6 “PAUTA DE EVALUACION DE MUESTRAS”. La asignación de puntaje para este Sub-criterio se realizará de la siguiente forma:

Línea de producto

Afirmación

Si

No

Puntaje máximo

Máxima ponderación

Nombre del producto

El producto coincide con lo solicitado

25 ptos.

Inadmisible

100 puntos

20 puntos

El producto es confiable para ser usado en pacientes

25 ptos.

Inadmisible

El producto es seguro para ser usado en pacientes

25 ptos.

Inadmisible

Satisfacción por la calidad de la rotulación del producto.

25 ptos.

0 ptos.

Para la primera afirmación, si el producto NO coincide con el producto solicitado, el evaluador marcará, para esta afirmación la opción NO y la línea de producto será técnicamente inadmisible quedando fuera del proceso de evaluación y adjudicación. El evaluador deberá argumentar técnicamente su opción.

Para la segunda afirmación, si el producto NO es confiable para ser usado en pacientes, el evaluador marcará para esta afirmación la opción NO y la línea de producto será técnicamente inadmisible quedando fuera del proceso de evaluación y adjudicación. El evaluador deberá argumentar técnicamente su opción.

 Para la tercera afirmación, si el producto NO es seguro para ser usado en pacientes, el evaluador marcará para esta afirmación la opción NO y la línea de producto será técnicamente inadmisible quedando fuera del proceso de evaluación y adjudicación. El evaluador deberá argumentar técnicamente su opción.

Para la cuarta afirmación los productos deben estar rotulados en español, con sellos que aseguren la inviolabilidad del contenido, y su etiqueta debe contener a lo menos la siguiente información:

a)       Condiciones y temperatura de almacenaje.

b)       Número de catálogo, si posee.

c)       Cantidad de unidades que contiene.

d)       Información sobre uso y conservación.

e)       El producto debe contener, como mínimo: código de barra, número de serie, lote de fabricación.

Si la rotulación del producto resultó NO ser satisfactoria en cuanto a la calidad de la información entregada, el evaluador marcará para esta afirmación la opción NO obteniendo sólo el mínimo puntaje (0 pto). El evaluador deberá argumentar técnicamente su opción.

b)       Certificaciones sobre calidad del producto por organismo competente. Acreditar certificaciones por el portal (10%): Para la evaluación de este sub-criterio y para asegurar su calidad como proveedor, los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de al menos una de las Certificaciones Nacionales e Internacionales, de manera obligatoria. Los antecedentes presentados deberán indicar vigencia de la Certificación, esta debe ser concordante con el año de postulación a la licitación y debe indicarse fecha de caducidad o vencimiento del certificado. No se considerarán para la evaluación, aquellos certificados que no indiquen las fechas de emisión y caducidad (ejemplo: año de emisión octubre del 2014, año de caducidad o vencimiento en octubre del 2015). Además el Certificado de Calidad deberá venir adjunto a la traducción al español del documento. Porcentaje del Subcriterio 10%; puntaje máximo 100 ptos.

Las certificaciones básicas consideradas son las siguientes:

  • Certificación Nacional o Internacional del tipo de material utilizado: Documento que demuestre el origen y marca del o los materiales utilizados.
  • FDA: (Food and Drug Administration): Certificación emitido por el Organismo US FDA, organismo que regula más de un billón de productos relacionados con la salubridad y seguridad  de alimentos, cosméticos, medicamentos y dispositivos médicos.
  • CE: Norma CE (Comunidad Europea) es la confirmación del fabricante de dispositivos médicos, que el producto y sus componentes cumplen los requisitos esenciales de todas las directivas sobre productos sanitarios europeos pertinentes.
  • ISO 9001; 2008 o NCh 2909: Norma internacional que proporciona los requisitos para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de una organización. Es un conjunto de procedimientos que cubren todos los procesos claves en un sistema. Controla los procesos para garantizar su efectividad. Mantiene registros adecuados. Comprueba la salida de los defectos, con las medidas adecuadas y correctivas cuando sea necesario. Examina regularmente los procesos individuales y el sistema de calidad propio para la eficacia, y facilita la mejora continua.

La asignación del puntaje para este sub-criterio se realizará de la siguiente forma:

Certificaciones sobre calidad del producto. El Oferente debe presentar certificación la que deberá venir adjunta a su oferta en formato digital y cuyo nombre de archivo debe indicar el tipo de certificación y al producto que corresponde; ejemplo ISO; FDA; CERTIFICADO DE ORIGEN_.

Oferente presenta Certificación Nacional o Internacional del tipo de material utilizado, certificado de origen y según presentación indicada en enunciado

Oferente presenta tres certificados vigentes y según presentación indicada en enunciado.

100 PUNTOS

Oferente presenta dos certificados vigentes y según presentación indicada en enunciado.

60 PUNTOS

Oferente presenta un certificado vigente y según presentación indicada en enunciado.

40 PUNTOS

NO presenta certificados vigentes y Certificación Nacional o Internacional del tipo de material utilizado:    

Se imposibilita la adjudicación.-

No se considerarán para la evaluación, aquellos certificados que no indiquen las fechas de emisión y caducidad.

La comisión evaluadora podrá solicitar certificación adicional que acredite la calidad de los productos y servicios al momento de la evaluación, con fines de conocimiento.

Nota: Es de carácter obligatorio/excluyente presentar resolución de vigencia de Registro Sanitario otorgado por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).

C. REPOSICIÓN POR VENCIMIENTO 5%:

Se define como reposición por vencimiento o canje cuando el proveedor canjea los productos por unos iguales en características y cantidades con una fecha de expiración mayor a 12 meses desde que son entregados en bodega.

El puntaje para este criterio se obtendrá de documento Políticas de Canje que proveedor anexará y se aplicará la siguiente tabla:

Tramo

Puntos

Descripción

1

100

Existe reposición por vencimiento o canje y este se puede efectuar desde el vencimiento del producto y con fecha posterior a esta

2

50

Existe reposición por vencimiento o canje y este se puede efectuar hasta antes del vencimiento del producto

3

0

No existe reposición por vencimiento o política de canje, o la empresa no la adjunta o condiciona y/o establece restricciones a este.

Si la reposición por vencimiento o política de canje considera alguna restricción esta será evaluada con cero puntos. Las restricciones pueden ser las siguientes, sin que estas sean taxativas, por ejemplo: estar la reposición sujeta a stock disponible; otorgar nota de crédito respecto de fármacos o sueros no susceptibles de canje o reposición; establecer límites a las unidades canjeables; cualquier otra condición al canje será evaluada con cero puntos.

D. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5%:

Contexto: EL cumplimiento de requisitos formales cuyo detalle está contemplado en el ANEXO N° 8, tiene como objetivo que el oferente postulante presente a través del portal todos los documentos y anexos que se indican, en forma ordenada, completa, exclusiva, y en los formatos que el Hospital San Juan de Dios de Curicó ha dispuesto y subido al portal del Mercado Público.

La comisión evaluadora no otorgará puntaje en este criterio, a aquellos oferentes que presenten documentos no solicitados o no pertinentes.

El oferente postulante deberá completar las columnas “enviado” o “no enviado” del Anexo N° 8, con una “X” en el casillero que corresponda indicando todos aquellos documentos solicitados y adjuntos a su oferta a través del portal del Mercado Público, y detallar nombre, R.U.T. y firma del representante de la empresa.

La no inclusión en este listado de otros documentos que se solicitan en las presentes bases administrativas, como por ejemplo antecedentes del oferentes para ofertar, contratar, etc; no excluye al proveedor de su no envío, al contrario, debe el oferente enviar todos los documentos que se solicitan fuera de este listado.

La comisión evaluadora designada en el artículo N° 23 de la presente base administrativa, comparará la documentación solicitada adjunta a la oferta con la información entregada por el oferente en el Anexo N° 7 verificando su concordancia, correspondencia, completitud y totalidad, así mismo como los antecedentes que acrediten dichos documentos.

La asignación de puntaje para este criterio será realizada de acuerdo a la siguiente tabla:

CONCEPTO

PUNTOS.

CUMPLIMIENTO PARCIAL.- El oferente envió parte o no envió la documentación requerida en tiempo y forma estipulada en las bases de la licitación.

0

CUMPLIMIENTO TOTAL.- El oferente envió toda la documentación requerida en tiempo y forma estipulada en las bases de la licitación.

100

Errores u omisiones detectados durante la evaluación:

La Entidad Licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

La entidad licitante podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

Así, la comisión evaluadora se reservará el derecho de solicitar o no antecedentes y/o certificaciones para acreditar la veracidad de la totalidad o parcialidad de la documentación enviada por el oferente en su oferta. Dicha solicitud se hará a través del foro de aclaraciones de oferta del portal del Mercado Público. El plazo fatal para presentar respuesta por parte del proveedor será de 48 hrs. Si transcurrido este plazo el proveedor no da respuesta al requerimiento, la comisión evaluadora tomará el cumplimiento de requisitos formales del proveedor como CUMPLIMIENTO PARCIAL.

ARTICULO Nº 25: RESOLUCION DE EMPATE.

En caso que al sumar todos los criterios por cada oferente evaluado, se produjese un empate en el total de la ponderación, se desempatará a partir de los siguientes criterios en orden de aplicación sucesiva y excluyente:

1º El oferente mejor evaluado en OFERTA ECONÓMICA

2º El oferente mejor evaluado en EVALUACIÓN TECNICA

3° El oferente que primero haya ingresado su oferta en el Portal.

ARTÍCULO Nº 26: DEL INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 40 bis del Decreto 250 de la Ley 19.886 la comisión evaluadora conformada en el artículo N° 22 de las presentes bases elaborará un informe de evaluación de las ofertas presentadas de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las bases de la propuesta. El informe de la comisión evaluadora deberá referirse a las siguientes materias:

-          Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.

-          Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.

-          La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante.

-          La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.

-          La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.

La comisión evaluadora propondrá al Director del Hospital San Juan de Dios de Curicó adjudicar la propuesta del Oferente que obtenga el mayor puntaje ponderado de todos los criterios de evaluación descritos en el artículo N° 23 de las presentes bases. Este análisis se realizará por cada línea de licitación.

La oferta con el máximo puntaje en cada línea, será evaluada como la más conveniente para los intereses del Hospital San Juan de Dios de Curicó.

Aprobada la Proposición de Adjudicación por el Director del establecimiento, se dictará la Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el Sistema de Información dentro del plazo de 24 hrs contadas desde su dictación. La Resolución se entenderá conocida por todos los participantes del proceso 24 hrs después de su publicación en el Sistema de Información, la que no surtirá sus efectos hasta la notificación del acto que aprueba el acuerdo de voluntades, totalmente tramitado vía portal mercado público (fecha en que se adjunta resolución de aprobación de los contratos)

Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras, demostración de los producto o pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluación, lo anterior en conformidad a lo establecido en el Artículo Nº 39 del Reglamento de la Ley 19.886.

El o los adjudicados no tendrán derecho a indemnización ni pago de ningún tipo por el tiempo que medie entre la adjudicación y el inicio efectivo del (o los) contrato(s).

Por otra parte la comisión evaluadora podrá solicitar antecedentes formales requeridos en estas bases administrativas que fuesen omitidos en la presentación de una oferta, siempre que no afecten los criterios de evaluación y para fines de conocimiento.

ARTÍCULO Nº27: DE LA EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN, READJUDICACION Y RESOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La adjudicación de la presente licitación resultado de la aplicación de los criterios de evaluación según lo establecido en artículo N° 23 de las presentes bases administrativas, se hará mediante Resolución del Sr. Director del Hospital San Juan de Dios de Curicó. Los participantes serán notificados de la adjudicación a través del Portal Mercado Publico.

Las presentes bases administrativas contemplan la facultad del Director del Hospital San Juan de Dios de Curicó de readjudicar esta licitación pública. En el caso de proceder la readjudicación, ésta recaerá sobre el oferente con el segundo mejor puntaje, se dictará una Resolución del Sr. Director del establecimiento. El Director del Hospital San Juan de Dios de Curicó, podrá proceder a la readjudicación de una o más líneas de producto de la licitación, toda vez que un proveedor adjudicado:

a)       Se desistiere de firmar el contrato según artículo Nº 30 de las bases (SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO).

b)       NO cumpliese con la presentación de los documentos señalados en artículo N°20 de las bases (ANTECEDENTES DEL OFERENTE PARA CONTRATAR).

c)       No entrega el documento garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles administrativos posterior a la fecha de adjudicación en el portal.

Si el proveedor readjudicado no cumpliere con los requisitos de la presente licitación, se procederá a dejar desierto el proceso licitatorio correspondiente, mediante una Resolución Fundada del Director del Hospital San Juan de Dios de Curicó.

El Hospital San Juan de Dios de Curicó, dentro de lo establecido en las presentes Bases Administrativas y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administración de Suministros, Servicios y su Reglamento, podrá:

  • Declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidos en las Bases Administrativas.

 

  • Declarar desierta la licitación cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante.

En los casos anteriores se requerirá Resolución Fundada, publicándose en www.mercadopublico.cl.

ARTICULO Nº28: EMISION DE ORDEN DE COMPRA. 

El Departamento de Abastecimiento del Hospital San Juan de Dios de Curicó emitirá órdenes de compra de acuerdo a los informes proporcionados por donde se especifica en detalle los insumos a adquirir de acuerdo a la necesidad de la institución, indicando además el (los) proveedor(es) adjudicado(s) al (los) cual(es) pertenece(n), el (los) que deberá(n) reponer aquellos productos correspondientes a las líneas adjudicadas en la propuesta, y cuya reposición deberá estar resuelta dentro de las horas establecidas según lo indicado en el Anexo N°5 de las presentes bases. El plazo de entrega y/o reposición del producto, señalado en el Anexo N°5 de la presente base, comenzará a correr desde la fecha y hora de envío de la orden de compra a través del sistema de información. No obstante, se le avisará al proveedor de forma electrónica para el despacho de los productos adquiridos.

ARTICULO Nº 29 DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

 

En el evento de que -previo informe del administrador del convenio- un proveedor adjudicatario no despache los insumos adquiridos en una orden de compra dentro del plazo establecido en Anexo N° 5, el Hospital San Juan de Dios de Curicó estará facultado para:

A.- Multas asociadas a despacho:

a.1)   Aplicar una multa de 2 UTM por cada día corrido de retraso en la entrega contados desde el primer día posterior al día corrido en que vence el plazo de entrega estipulado por el proveedor en el Anexo N° 5; con un tope máximo de 10 días corridos. Posterior a este plazo el Hospital San Juan de Dios de Curicó lo tomará como incumplimiento grave al contrato y quedará facultado para decidir si pone término anticipado del contrato y/o hace cobro efectivo de la Garantía de Fiel Cumplimiento, decisión que será resuelta con el correspondiente acto administrativo emanado del Director del establecimiento.

B.- Multas asociadas a la reposición:

b.1) Si el oferente adjudicado no realiza la reposición de los productos devueltos por: Deterioro; mal rotulados; con fecha de vencimiento menor a 12 meses; insumos vencidos; productos defectuosos en un plazo no mayor a 24 horas corridas desde que se dio aviso electrónicamente al proveedor por parte del Hospital de Curicó, registro que debe venir adjunto en el informe que denuncia el hecho emanado por el administrador del convenio. El Hospital San Juan de Dios de Curicó estará facultado para:

b.2) Aplicar una multa de 2 UTM por cada día corrido de retraso contados desde el primer día posterior al día corrido en que se cumplen las 24 hrs de plazo de reposición; con un tope máximo de 10 días corridos. Posterior a este plazo el Hospital San Juan de Dios de Curicó lo tomará como incumplimiento grave al contrato y quedará facultado para decidir si pone término anticipado del mismo y/o hace cobro efectivo de la Garantía de Fiel Cumplimiento, decisión que será resuelta con el correspondiente acto administrativo emanado del Director del establecimiento.

Procedimiento para aplicación de multas y sanciones

En el evento que el proveedor incumpla las cláusulas del contrato, el Administrador del Convenio evacuará informe escrito, indicando claramente la relación de los hechos de manera cronológica (con mención de fecha y hora) y los fundamentos del incumplimiento. Dicho informe será dirigido al Jefe de la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital San Juan de Dios de Curicó, quien remitirá a través de carta certificada dirigida al representante legal del proveedor -a la dirección inscrita en la ficha del proponente- documento que notifique de los incumplimientos y sanciones correspondientes.

El proveedor cuenta con 5 días hábiles para presentar descargos por escrito y por carta certificada dirigida al jefe de la Unidad de Gestión de Contratos. Se tendrá por notificado a contar del tercer día hábil posterior a la fecha de envío a su dirección, de la notificación, por correo certificado. Si dentro de este plazo de 5 días hábiles, el proveedor envía descargos, estos serán analizados por la Unidad de Gestión de Contratos. El Hospital de Curicó tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir la decisión de acoger los descargos o mantener la sanción por el incumplimiento informado. Esta decisión se formalizará a través de una resolución fundada, la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y publicarse oportunamente en el Sistema de Información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

En el evento que los descargos del proveedor sean rechazados y se disponga la aplicación de multa, el proveedor podrá presentar recurso de reposición en el plazo de 5 días hábiles contados desde el primer día hábil posterior a la fecha de notificación de la resolución respectiva, en conformidad a la Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

El valor de la UTM a considerar para la aplicación de la multa, será la del mes en que se incurra en los hechos que se sancionan.

El monto de la multa, deberá ser cancelada directamente en Caja del Hospital San Juan de Dios de Curicó dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la Resolución respectiva. Transcurrido este plazo el Hospital San Juan de Dios de Curicó podrá rebajarlo de cualquier pago que se adeude al oferente adjudicatario. De no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, el Hospital San Juan de Dios de Curicó, se pagará con las garantías que se encuentren vigentes.

Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento

El documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato se hará efectivo si el proveedor adjudicado:

a)       Incumple desde el punto de vista económico, no respetando los precios de los insumos presentados en su oferta económica, y con previo informe del administrador del Convenio (según lo establecido en el artículo N° 31 de estas bases).

b)       Incumple desde el punto de vista técnico, cuando los insumos no correspondan a la calidad ofertada, así como tampoco cuenten con la certificación adjunta a su oferta, de acuerdo a informe de administrador del convenio (según lo establecido en el artículo N° 31de estas bases).

c)       Incumple desde el punto de vista administrativo, cuando no dé cumplimiento a la entrega de documentos contemplados en estas bases, o no respete los plazos para entregarlos de acuerdo a informe de administrador del convenio (según lo establecido en el artículo N° 31 de estas bases).

d)       Cae en causal de término anticipado de contrato de acuerdo al ARTÍCULO Nº 37: RESOLUCIÓN TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO, solo en los casos en que el término anticipado sea imputable al proveedor (Aplica dictamen N°60.096, de 2014).

e)       Excede los días de plazo para efectuar la entrega de productos, consignados en el Anexo N°5 de la presente base. En este caso el Hospital San Juan de Dios de Curicó quedará facultado para decidir si, además de la aplicación del proceso de multa que corresponda, hace efectivo o no el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, lo anterior según artículo 11 de la Ley 19.886.

f)        Excede de cinco (5) aplicaciones de multas estipuladas en artículo 29, letras a y b en un plazo de 6 meses.

g)       No existen saldos para el pago de las multas respectivas.

Restitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento

En el caso de que el Hospital San Juan de Dios de Curicó haga cobro efectivo de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato producto de un incumplimiento y en forma posterior al acto administrativo que autoriza dicha acción, el proveedor adjudicatario tendrá un plazo de 10 hábiles para restituirla en igualdad de términos o condiciones de la anterior.

 

CAPÍTULO V

 

 DEL CONTRATO.

 

 

ARTICULO Nº 30: SUSCRIPCION Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El (los) Oferente(s) seleccionado(s), deberá(n) suscribir contrato(s) con el Hospital San Juan de Dios de Curicó, dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la notificación de la adjudicación en el portal.

ARTICULO Nº31: ADMINISTRADOR DEL CONVENIO.

El administrador del convenio será la Jefa de bodega del Hospital San Juan de Dios de Curicó, o quien le subrogue, quien deberá emitir semestralmente, un informe de recepción conforme y detallado, de la calidad y oportunidad de los insumos de los proveedores adjudicatarios, y toda otra prestación que deberá controlar, según lo establecido en las bases administrativas. También será el administrador del convenio quien deberá emitir un informe ante cualquier y eventual incumplimiento por parte del proveedor, el que deberá contener una relación clara de los hechos de manera cronológica, indicando fecha, hora y los fundamentos del incumplimiento.

Una vez terminado el contrato, el administrador del convenio deberá emitir un informe final sobre los productos adquiridos, evaluando al proveedor o prestador y entregando dicho informe, como asimismo los informes periódicos y aquellos evacuados por eventual incumplimiento del proveedor, a la Unidad de Gestión de Contratos con copia al Departamento de Abastecimiento. Este informe quedará consignado como comportamiento contractual de los proveedores, para la próxima licitación.

ARTICULO Nº 32: DOMICILIO CONTRACTUAL.

Para todos los efectos legales, las partes constituyen su domicilio en la ciudad de Curicó, VII Región.

ARTICULO Nº 33: MONEDA DE CONTRATACION.

El valor de la Adquisición de los insumos Adultos para Hospital San Juan de Dios de Curicó, se pactará en pesos chilenos.-

ARTÍCULO Nº 34: DEL PRECIO DEL CONTRATO.

El precio adjudicado por cada línea de producto, será el que se indique en la Resolución de Adjudicación, éste será obtenido de la oferta seleccionada. Se expresará en pesos chilenos, moneda nacional. En cuanto a la vigencia del precio, este quedará sujeto a las condiciones establecidas en el artículo N° 18 de las presentes bases administrativas.

ARTICULO Nº 35: DEL PAGO.

El Hospital San Juan de Dios de Curicó dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos para la cancelación de la(s) factura(s), contados desde la presentación y recepción conforme de la (s) misma(s). Para efecto del proceso de cancelación de la (s) factura(s), será requisito obligatorio que el proveedor incluya en la factura el número de la orden de compra, en la referencia o folio (en el campo 801 del formato xml), además si tienen una plataforma de facturación distinta a la del s.i.i., enviar la factura al correo dipresrecepcion@custodium.com

El plazo para la cancelación de la(s) factura(s) estipulado de acuerdo a la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público, Partida Ministerio de Salud, Glosa N° 02 Asociada al Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d) “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.

El Hospital San Juan de Dios de Curicó tendrá un plazo de 8 días corridos para aceptar o rechazar la factura, contados desde su recepción. Pasado este plazo sin formular rechazo o aceptación se presumirá como irrevocablemente aceptada. Lo anterior en virtud de lo estipulado en el Artículo 3° de la Ley 19.983 del Ministerio de Hacienda, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura: “(…) se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos:

i)                     Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o

ii)                   Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción. En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

La factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de ocho días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio.”

ARTÍCULO Nº 36: GASTO DE CONTRATO.

El Contrato deberá ser firmado por el Adjudicatario y remitido a Asesor Jurídico SDA. del Hospital San Juan de Dios de Curicó, en el plazo y condiciones establecidas en el Artículo Nº 30 de las presentes Bases Administrativas (SUSCRIPCION Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO). El gasto asociado a dicho trámite será con cargo al proveedor adjudicado.

ARTÍCULO Nº 37: RESOLUCIÓN TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

El Hospital San Juan de Dios de Curicó está facultado para declarar administrativamente el término anticipado parcial o total del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

 

a)       Si el adjudicado fuera declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

b)       Si se disuelve la empresa adjudicada.

c)       Excede de cinco (5) aplicaciones de multas estipuladas en artículo 29, letras a y b en un plazo de 6 meses.

d)       Cuando en común acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término al contrato.

e)       Otras causales señalas en Articulo N°77 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda (aplica dictamen N°60.096, de 2014).

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

6. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.

En caso de hacerse efectivo el término anticipado del contrato, éste surtirá efecto una vez notificado el Acto Administrativo que así lo disponga. La resolución fundada que lo determina será publicada en el Sistema de Información. Además, se realizará cobro del documento de garantía de fiel cumplimiento, sólo en los casos en que el término anticipado sea imputable al proveedor (Aplica dictamen N°60.096, de 2014).

ARTICULO N° 38: PRELACIÓN DE ANTECEDENTES.

El orden de primacía de los documentos de la presente licitación es la siguiente:

  1. La Ley 19.886 y su Reglamento.

  1. El set de respuestas a las consultas.

  1. Las presentes Bases Administrativas Generales, Técnicas y anexos, puesto a   disposición de los oferentes a través del Portal Mercado Público.

  1. Las aclaraciones realizadas a los antecedentes Administrativos y Técnicos.

  1. Acta de evaluación y Resolución de Adjudicación del Director.

 

  1. Resolución que aprueba el contrato.

 


BASES TECNICAS

BASES TECNICAS

 

1           CONDICIONES DE LA LICITACIÓN:

1.1               El precio ingresado en cada línea de producto por el oferente, deberá  corresponder a la unidad de medida ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u otros.

1.2               La Unidad de Abastecimiento del Hospital San Juan de Dios de Curicó, será el encargado de generar las órdenes de compra a los proveedores adjudicados.

1.3               Las condiciones de almacenamiento y despacho deben ser acorde a los productos licitados.

1.4               Los productos deberán contener rotulación clara en la etiqueta cuyo contenido posea: Lote, fecha de vencimiento, serie, nombre del producto y fórmula.  Además, debe contar con una fecha de vencimiento de 12 meses, como mínimo, contados desde la recepción del mismo en bodega del establecimiento.

1.5               El proveedor debe indicar las principales características de los productos al momento de ofertar, es decir, indicar presentación, número de registro ISP, marca, entre otros.

1.6               La oferta debe contemplar un despacho máximo de 3 días corridos desde la aceptación de la orden de compra. Un despacho posterior estará afecto a cobro de multas, al cobro de garantía de fiel cumplimiento o al término anticipado de contrato, según se establezcan estas bases.

1.7               Esta licitación contempla el abastecimiento del Hospital San Juan de Dios de Curicó, es por ello que el proveedor debe contemplar a su costa la logística necesaria para poder despachar a la bodega del establecimiento sin problema alguno.

1.8               Los oferentes no podrán establecer restricciones en los montos mínimos de despacho ni de compra ni facturación, puesto que la naturaleza de la licitación es poder abastecer a nuestro Hospital.

1.9               Los proveedores que cuenten con una orden de compra, deberán aceptarla en un plazo de 48 horas luego de enviada en www.mercadopublico.cl. solo procederá el rechazo de órdenes de compra válidamente emitidas cuando: el valor de la orden de compra recepcionada por el Adjudicatario, no concuerda con las condiciones comerciales declaradas por el oferente en su oferta o hay inconsistencia entre condiciones de la Orden de Compra versus lo ofertado. No aceptar la orden de compra en el pazo señalado facultara al Hospital a aplicar multas, al cobro de la  garantía de fiel cumplimiento o solicitar el término anticipado de contrato, según se establezca en estas bases.

1.10            Constituye un requisito técnico obligatorio y excluyente: presentar Hoja de Seguridad (NCH 2190) de cada producto ofertado y  dar cumplimiento a la metodología de canje señalada en el numeral 1.13 de las presentes bases.

1.11            El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las Bases y Formularios.

1.12            En caso de que el Hospital se encuentre con sobre stock de un producto adjudicado al proveedor en la presente licitación, podrá solicitar al adjudicatario el canje de dichos productos por otros adjudicados al mismo proveedor y en la misma licitación. La gestión de reposición por sobre stock será solicitada por el jefe de la Central de Distribución del Hospital en conjunto con la Unidad de administración de Contratos y con la persona que para tales efectos nomine la Empresa adjudicada.

1.13            METODOLOGÍA DE CANJE

Las causales para realizar los cambios de los productos son las siguientes:

a)     Con fecha de vencimiento inferior a 12 meses de recepcionados en bodegas.

b)    Mal rotulado o adulterado.

c)     Con envases defectuosos o dañados.

d)    Con principios activos de distinta procedencia a la adjudicada.

e)    Empaque o envases en mal estado.

f)      Envases rotulados en idiomas distintos al español.

g)     Productos que no cumplan con las condiciones de almacenamiento exigidas para ello (cadena de frio, protección de la luz, entre otros).

h)    Cuando el producto ha sido retirado del mercado a petición expresa del Instituto de Salud Pública o por propia decisión del proveedor adjudicado, atendiendo a que haya sido declarado no apto para su uso y/o considerarse un riesgo sanitario u otra razón definida por el ISPCH.

Si se recepcionan productos que no cumplan con los requerimientos técnicos necesarios para el suministro o que presente alguna de las circunstancias descritas anteriormente, será de exclusiva  responsabilidad del proveedor reemplazarlos, en un plazo no superior a 72 horas, asumiendo los costos inherentes al retiro, traslado y reposición de los mismos.