Licitación ID: 1057439-71-LP19
CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DESCARTABLES
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 82
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Papel para fax 1 Unidad
Cod: 14111508
ROLLO DE PAPEL TERMICO 57 x 41 mts.  

2
Papel de enmascaramiento 1 Resma
Cod: 14121809
RESMA PAPEL DE ENVOLVER 60grs. RESMA 500 HOJAS  

3
Bolsas de papel 1 Paquete
Cod: 24111502
BOLSA PAPEL 1/8 PQ. DE 1000 UD.  

4
Bolsas de papel 1 Paquete
Cod: 24111502
BOLSA PAPEL ½ PQ. 1000 UD  

5
Bolsas de papel 1 Paquete
Cod: 24111502
BOLSA PAPEL ¼ PQ. 1000 UD.  

6
Bolsas de plástico 1 Rollo
Cod: 24111503
BOLSA PREPICADA 40*30 ESPESOR 2 MICRAS ROLLO 4KG.  

7
Bolsas de plástico 1 Rollo
Cod: 24111503
BOLSAS PREPICADO 20*30 ESPESOR 2 MICRAS ROLLO 4KG.  

8
Bolsas de plástico 1 Rollo
Cod: 24111503
BOLSA PRE PICADO 35*50 ESPESOR 2 MICRAS  

9
Papel de enmascaramiento 1 Unidad
Cod: 14121809
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40MTS.  

10
Papel de enmascaramiento 1 Unidad
Cod: 14121809
CINTA MASKING (ENGOMADA)  

11
Algodoneras o fibra 1 Cono
Cod: 42141501
CONO PITA ALGODÓN 500 GRS. ESPESOR 7MM  

12
Bombillas o pajillas para beber 1 Unidad
Cod: 52151507
BOMBILLA BLANCA FLEXIBLE  

13
Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad
Cod: 52151504
POTE PLASTICO 250CC TRANSPARENTE CON TAPA (10 DIAMETRO)  

14
Cubertería desechable doméstica 1 Unidad
Cod: 52151503
CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA  

15
Cubertería desechable doméstica 1 Unidad
Cod: 52151503
CUCHILLO PLASTICO DESECHABLE  

16
Cubertería desechable doméstica 1 Unidad
Cod: 52151503
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE  

17
Platos desechables domésticos 1 Unidad
Cod: 52151502
PORTA COLACION PLUMAVIT BLANCO DESECHABLE BASE 14CM DIAMETRO X 18 CM DIAMETRO X 6 CM ALTO REDONDA  

18
Vasos para beber domésticos 1 Unidad
Cod: 52152102
VASOS PLASTICOS 250CC  

19
Bolsas de papel 1 Paquete
Cod: 24111502
BOLSA PAPEL 1 KG PQ 1000 UD  

20
Bolsas de papel 1 Paquete
Cod: 24111502
BOLSA PAPEL 2 KG PQ 1000 UD  

21
Bolsas de papel 1 Paquete
Cod: 24111502
BOLSA PAPEL 5 KG PQ 500 UD  

22
Bolsas de plástico 1 Unidad
Cod: 24111503
BOLSA ZIPLOC 10X16  

23
Bolsas de plástico 1 Unidad
Cod: 24111503
BOLSA ZIPLOC 25X30  

24
Bolsas de plástico 1 Unidad
Cod: 24111503
BOLSA ZIPLOC 35X45  

25
Papel de enmascaramiento 1 Resma
Cod: 14121809
RESMA PAPEL MANTEQUILLA RESMA 500 HOJAS  

26
Platos o discos 1 Unidad
Cod: 43202211
VASOS PLUMAVIT 250CC  

27
Vasos para beber domésticos 1 Unidad
Cod: 52152102
POCILLO DARTEL TRANSPARENTE DE 2 ONZA C/T  

28
Vasos para beber domésticos 1 Unidad
Cod: 52152102
POTE ARTICULO FRUTILLA ½ KILO  

29
Etiquetas de numeración consecutiva 1 Unidad
Cod: 55121610
ROLLO NUMERADO PARA ESPERA DE TURNO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DESCARTABLES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La necesidad de adquirir a través de convenio de suministro productos desechables para su utilización en distintos servicios del Hospital de La Serena
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.606.402-9
Dirección:
Balmaceda 916
Comuna:
La Serena
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-11-2019 16:00:00
Fecha de Publicación: 04-11-2019 14:45:38
Fecha inicio de preguntas: 04-11-2019 16:00:00
Fecha final de preguntas: 14-11-2019 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-11-2019 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-11-2019 16:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-11-2019 16:00:00
Fecha de Adjudicación: 27-01-2020 15:18:33
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- 1. Identificación del Oferente (Formulario Nº 1): deberán completar el Formulario Nº 1 adjunto, con los datos que identifiquen al “OFERENTE” y adjuntarlo dentro de los Anexos Administrativos de la oferta. 2. Declaración Jurada de Probidad y Ley Nº 20.238 (Formulario Nº 2): deberán completar el Formulario Nº 2 adjunto, que corresponde a una declaración simple, que deberá ser firmada por el “OFERENTE” o por su Representante Legal según corresponda. Se deberá adjuntar como documento escaneado dentro de los Anexos Administrativos de la oferta. 3. Declaración de Conformidad (Formulario Nº 3): deberán completar el Formulario Nº 3 adjunto, que corresponde a una declaración jurada simple, que deberá ser firmada por el “OFERENTE” o por su Representante Legal según corresponda. Se deberá adjuntar como documento escaneado dentro de los Anexos Administrativos de la oferta. 4. Declaración de Jurada Art. 8 y 10 de la Ley 20.393 (Formulario Nº 4): deberán completar el Formulario Nº 4 adjunto, que corresponde a una declaración jurada simple, que deberá ser firmada por el “OFERENTE” o por su Representante Legal según corresponda. Se deberá adjuntar como documento escaneado dentro de los Anexos Administrativos de la oferta.(SOLO PARA LAS PERSONAS JURIDICAS)
Documentos Técnicos
1.- Formulario N° 5 “Requisitos técnicos, Formulario Nº 7 "Plazo de entrega" y Formulario Nº 8 "Frecuencia de los despachos".
 
Documentos Económicos
1.- En el precio total propuesto por el oferente debe ser obligatoriamente adjunto en el formulario Nº 6 "Oferta Económica".
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Ver descripción de este criterio en el apartado Nº12 de la presente licitación, letra b. "Plazo de entrega". 30%
2 Oferta Económica Ver descripción de este criterio en el apartado Nº12 de la presente licitación, letra a. "Criterio económico". 60%
3 Frecuencia de entrega de productos Ver descripción de este criterio en el apartado Nº12 de la presente licitación, letra c. "Frecuencia de despachos". 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Ronald Dubo Ite
e-mail de responsable de pago: ronald.dubo@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Valerie Rigoletti Hernandez
e-mail de responsable de contrato: valerie.rigoletti@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-51-2333260-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital La Serena
Fecha de vencimiento: 25-03-2020
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: El documento será tomado por el propio Adjudicatario, a la vista, Nominativa, No endosable, Irrevocable y de ejecución inmediata, por un monto de $200.000, expresado en moneda nacional, a nombre del Hospital La Serena, RUT. 61.606.402-9, con una vigencia de 120 días corridos contados desde la fecha de apertura de la licitación. La garantía deberá ser entregada en Oficina de Partes del Hospital de La Serena, ubicada en Balmaceda 916, hasta las 16:00 hrs. del día de cierre de la licitación.
Glosa: “Garantía por seriedad de la oferta, ID 1057439-71-LP19”
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta a los proveedores adjudicados dentro de los 10 días contados desde la fecha de la total tramitación de la resolución que apruebe el contrato. En el caso de aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se ejecutará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o de la adjudicación. Sin embargo, este plazo podrá extenderse en el evento que se proceda a readjudicar al segundo proveedor mejor evaluado. La garantía será devuelta por correo certificado al domicilio de la empresa informado en el Formulario Nº 1 de las presentes bases.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital La Serena
Fecha de vencimiento: 04-05-2022
Monto: 5 %
Descripción: El documento será tomada por el propio Adjudicatario, a la vista, Nominativa, No endosable, Irrevocable y de ejecución inmediata, por un monto correspondiente al 5% del valor del Contrato (IVA incluido), expresado en moneda nacional, a nombre del Hospital La Serena, RUT. 61.606.402-9, con fecha de vencimiento igual al plazo de término del contrato aumentado en 60 días corridos adicionales, la que deberá ser entregada por el Adjudicatario, dentro del plazo de 25 días corridos contados desde la notificación del acto de adjudicación en el portal. Si el documento de garantía no fuere entregado dentro del plazo indicado, “El Hospital” hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y podrá adjudicar el Contrato y/u Orden de Compra definitivo al oferente siguiente mejor evaluado. La garantía de fiel cumplimiento del contrato tiene por objeto garantizar el cumplimiento del mismo en forma oportuna y eficaz, por tanto, se hará efectiva tal boleta sin necesidad de requerimiento judicial en el evento del no pago de multas impuestas al proveedor; incumplimiento imputable al proveedor; incumplimiento de las obligaciones sociales y previsionales; por servicios no prestados o prestados imperfectamente o tardíamente. Se entenderá por incumplimiento el hecho cierto de actuar el proveedor en la prestación de los servicios con falta, imprudencia, inobservancia de las reglas de la licitación o infracción de las mismas. Sin perjuicio de las acciones de cumplimiento y/o indemnizaciones de perjuicio que se pudieran ejercer separada e independientemente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, “EL HOSPITAL” deberá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna en caso de concurrir alguna de las circunstancias que más adelante se indican, debiendo el Adjudicatario reponer dicha garantía, por otra de igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la original, dentro de los 7 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del Contrato sin derecho a indemnización.
Glosa: “Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, ID 1057429-71-LP19”
Forma y oportunidad de restitución: El Proveedor adjudicado será responsable de mantener vigente la garantía de “fiel cumplimiento de Contrato”, si éste aumenta su plazo, si se registraran retrasos en el término o si, por cualquier otra causa, expirare su vigencia. Deberá ser renovada en un plazo no mayor a 5 días antes de su vencimiento, de lo contrario el Hospital quedará facultado para hacer el cobro de la garantía. Dichas garantías serán devueltas mediante carta certificada, sin reajustes ni intereses, ni costo alguno para el “EL HOSPITAL”.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ADJUDICACIÓN
Si la adjudicación no pudiese efectuarse dentro de los plazos determinados en el cronograma establecido en el punto 1.5 que precede, el Hospital informará los motivos del retraso y se señalará el nuevo plazo para la adjudicación. Lo anterior, de conformidad con lo que señala el artículo 41 inciso 2º del D.S. Nº 250/04, del Ministerio de Hacienda.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
LOS OFERENTES” podrán efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases de “LA LICITACION”, lo que deberá efectuarse exclusivamente a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, dentro del plazo establecido en el Cronograma, en forma separada y clasificadas en: “Consultas Técnicas” o “Consultas Administrativas”. Las respuestas a las consultas o aclaraciones, se pondrán a disposición de “LOS OFERENTES”, a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, en la fecha que establece el Cronograma. Las respuestas a las consultas y las aclaraciones, una vez notificadas, se entenderán como parte integrante de las Bases de “LA LICITACION”.
UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES
Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital de La Serena y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. • Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. • Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. • El Hospital de La Serena exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato a cada proveedor de dicha unión temporal. • Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. • Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. • En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso. La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo
CERTIFICADO DE INDISPONIBILIDAD
El Hospital de La Serena podrá efectuar los Procesos de Compras y la recepción total o parcial de ofertas fuera del Sistema de Información, en las siguientes circunstancias: • Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o digitales establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo cual deberá ser justificado por la Entidad Licitante en la misma resolución que aprueba el llamado a licitación. • Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información. • Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar los Procesos de Compras a través del Sistema de Información. • Cuando no exista de manera alguna conectividad en la Ciudad correspondiente a la entidad licitante para acceder u operar a través del Sistema de Información. En el caso de las garantías, planos, antecedentes legales, muestras y demás antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse a la Entidad Licitante de manera física, de acuerdo a lo que establezcan las Bases.
PRECIO Y VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta deberá presentarse en moneda nacional, debiendo tener una validez mínima de 120 días corridos y en ella se entenderán incorporados todos los gastos e impuestos correspondientes.
APERTURA DE LAS OFERTAS
 El acto de apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica, a través del Portal www.mercadopublico.cl, en una sola etapa, al día hábil siguiente desde el cierre de la licitación, plazo indicado en el punto 1.5 de las presentes bases.  Al momento de la apertura, sólo se verificará que se presenten todos los antecedentes requeridos, formularios 1 al 9, el análisis de fondo de los mismos, se efectuará con posterioridad.
PAGO Y ENTREGA
El Hospital de La Serena, emitirá órdenes de compra por el portal www.mercadopublico.cl, los cuales deben ser aceptadas por el proveedor adjudicado. El Hospital de La Serena pagará las órdenes de compra emitidas, de acuerdo a los valores emitidos en la adjudicación siempre y cuando se presenten los siguientes antecedentes: • Factura o boleta del prestador, con los antecedentes pertinentes, la que será emitida una vez que el o los servicios se hayan otorgado y la unidad técnica del establecimiento de su conformidad con ellos y se haya emitido la respectiva orden de compra. • Copia de la orden de compra previamente aceptada El Hospital de La Serena, no entregará anticipos de ninguna especie. Se pagará mediante cheque nominativo a nombre del adjudicatario o transferencia electrónica de acuerdo a los valores adjudicados y de acuerdo a lo dispuesto en las bases de licitación, con el Vº Bº de la Unidad Técnica. En caso de aplicarse multas por las causas señaladas en el presente convenio éstas serán descontadas del pago. El Hospital pagará los servicios prestados dentro de los 60 días hábiles siguientes a haberse recibido conforme la factura aceptada con los documentos requeridos, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a recepción conforme emitida por Bodega de Farmacia, según lo indicado en las bases, salvo que las facturas estén mal extendidas o que no se incorporen los antecedentes propios de los productos contratados, las que serán causales de devolución, por lo que el plazo se computará desde la fecha de emisión de la nueva factura o nota de crédito requerida, si procediere. La nueva factura o nota de crédito antes señalada deberá ser presentada dentro del plazo máximo de 5 días desde la comunicación del rechazo. • La factura deberá extenderse a nombre del Hospital La Serena, R.U.T.: 61.606.402-9, Avenida Balmaceda N° 916, La Serena y entregada en la Oficina de Partes del Hospital. • El plazo máximo de entrega, será aquel estipulado por el “OFERENTE” dentro de su oferta, que será contado desde de la fecha de emisión de la orden de compra a través del Portal www.mercadopublico.cl.
CESION DERECHOS Y SUBCONTRATACION
El adjudicado no podrá en caso alguno traspasar a terceros el convenio que se celebre con el Hospital La Serena, tampoco podrá subcontratar ni ceder, transferir o encomendar en forma alguna a terceras partes ninguno de los derechos u obligaciones estipulados en el presente contrato.