Licitación ID: 1057489-11-LE25
CONVENIO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL DEL SALVADOR.
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 49
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Productos o servicios
1
Lubricantes de instrumentos 16000 Unidad
Cod: 42281706
Lubricante para instrumentos en gotas  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL DEL SALVADOR.
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
Que, el Hospital del Salvador necesita contar con un Convenio de Suministro de Lubricante para instrumentos quirúrgicos del Hospital del Salvador con la finalidad de satisfacer de manera adecuada y eficiente la labor asistencial; Que, por la cuantía determinada, la presente licitación se ubica en el tramo para aquellas contrataciones iguales o superiores a 100 UTM e inferiores a 1.000 UTM, en conformidad al Artículo 36º del Reglamento de la Ley Nº19.886; Que, hechas las consultas respectivas, la provisión de Convenio de Suministro de Lubricante para instrumentos quirúrgicos del Hospital del Salvador no se encuentra disponible por Convenio Marco ofrecidos en el Sistema de Información de la Dirección de Compras, www.mercadopublico.cl;
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.608.406-2
Dirección:
AV SALVADOR 364
Comuna:
Providencia
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-01-2025 16:50:00
Fecha de Publicación: 13-01-2025 16:47:00
Fecha inicio de preguntas: 13-01-2025 16:50:00
Fecha final de preguntas: 15-01-2025 16:50:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-01-2025 16:50:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-01-2025 16:51:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-01-2025 16:51:00
Fecha de Adjudicación: 06-02-2025 18:47:19
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Todos los antecedentes exigidos en formato de anexos (1 al 9), deberán presentarse debidamente escaneados y firmados por el oferente si es persona natural o por el representante legal del mismo, si es persona jurídica o unión temporal de proveedores, de ser procedente de conformidad a las presentes bases.
Documentos Técnicos
1.- La Oferta Técnica comprenderá la descripción detallada de las características técnicas del producto ofertado, los plazos de entrega y toda la información que se solicite en Anexo N°6, debiendo acompañar obligatoriamente la ficha técnica de producto en español, indicando código comercial de producto, de lo contrario, será declarada inadmisible la oferta. Aquella propuesta que no presente las muestras solicitadas, será declarada inadmisible.
 
2.- Documentos obligatorios que el proponente debe presentar en la oferta:  Cuadro Oferta Técnica. Hoja de chequeo completa. Anexo N°6. La oferta técnica deberá ser presentada a través del sitio web www.mercadopublico.cl , y deberá ajustarse a las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo N°6 de en las presentes bases, de lo contrario la oferta será declarada inadmisible. Para validar la información entregada en el Anexo N°6, el oferente deberá subir los documentos necesarios como fichas técnicas, certificados de calidad, etc.
 
3.- Muestras de Productos: Sólo se aceptarán las ofertas de los proveedores que presenten la totalidad de muestras solicitadas, las que deberán ser entregadas en Departamento de Abastecimiento hasta el día y hora de cierre de recepción de ofertas de la Licitación acompañada con Guía de despacho o documento que respalde insumos y cantidades a entregar. La entrega de muestras quedará consignada en acta que se levantará al efecto. De no acompañar las muestras, la oferta será declarada inadmisible. Aquellas ofertas que, habiendo presentado las muestras solicitadas de forma obligatoria, y, que sean rechazadas en el acto de Apertura Electrónica, deberán ser retiradas por los proponentes, dentro de los diez (10) hábiles siguientes de la publicación de resolución que adjudica el proceso de licitación. Por lo que, transcurrido dicho plazo, sin que las muestras sean retiradas, faculta al Hospital para disponer libremente de ellas. Las muestras podrán ser retiradas en Departamento de Abastecimiento en horario de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 hrs y de 15:00 a 16:00 hrs. Los oferentes deberán entregar muestras de lo solicitado. Se realizara un proceso de evaluación practica de las muestras en las que participaran Referentes de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas.
 
Documentos Económicos
1.- Las ofertas económicas se recibirán a través del portal www.mercadopublico.cl. El Precio deberá estar expresado en moneda nacional (pesos), considerando el valor neto de los productos; debiendo contemplar los valores de fletes y gastos necesarios para ser considerados puestos en la Bodega de Área de Logística del Hospital del Salvador, sin perjuicio de ser señalados en el Anexo Nº7 de estas Bases. Documento administrativo obligatorio a presentar durante el periodo de publicación de ofertas por todos los oferentes.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio En ésta se realizarán cálculos y se analizarán las cifras, con el objeto de que las Ofertas sean absolutamente comparables y se expliciten las posibles diferencias. Se utilizará el análisis comparativo de las ofertas en relación a la oferta de menor valor recibida. Para ello se utilizará la siguiente tabla: Evaluación Precio Oferente = Precio Neto Mínimo X 60% Precio Neto Oferta 60%
2 Calidad Técnica de Insumos. Se considera analizar la oferta técnica en función de un Check List o lista de verificación (Anexo N°6) de los Requerimiento Técnicos formulados en las presentes bases y su evaluación se realiza en forma individual en función de la información proporcionada por los oferentes. La evaluación de este criterio se efectuará de acuerdo a la siguiente tabla: CRITERIO TÉCNICO PUNTAJE Cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas 100 puntos No cumple con una especificación técnica 50 puntos No cumple con dos especificaciones técnicas Oferta inadmisible No cumple con tres o más especificaciones técnicas Oferta inadmisible No cumple con características técnicas obligatorias Oferta inadmisible No entrega muestras del insumo solicitado Oferta inadmisible No corresponde a lo solicitado Oferta Inadmisible Aquellas ofertas, cuyos insumos no cumplan con las características técnicas señaladas de manera “obligatoria”, serán declaradas inadmisibles, de acuerdo con el Anexo N°6. 38%
3 Cumplimiento de Programa de Integridad y Complianc El proveedor deberá contar con programas de integridad conocidos por sus dependientes, en los términos señalados por Contraloría General de la República, pudiendo la contraparte técnica comprobar su existencia y difusión, al inicio o durante la vigencia de la contratación. CRITERIO TÉCNICO: PUNTAJE Oferente cuenta con programa de integridad y compliance 2% Oferente no cuenta con programa de integridad y compliance 0 % Nota: En caso de no adjuntar el programa de integridad y compliance, dentro de su oferta, será evaluado con 0% 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 30000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: María Garcia
e-mail de responsable de pago: mgarcia@hsalvador.cl
Nombre de responsable de contrato: Sandra Cordova.
e-mail de responsable de contrato: scordova@hsalvador.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-25753-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Los derechos y obligaciones emanadas del Contrato que se suscriba en virtud de la adjudicación de la presente licitación, serán intransferibles. Salvo que una norma legal especial permita expresamente la cesión de derechos y obligaciones. En virtud, d
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de que dos o más ofertas empaten, en la obtención del puntaje más alto, se preferirá a aquella oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Competencias Técnicas”, si persiste el empate, se irá aplicando de la misma manera y en forma sucesiva respecto del criterio “Precio”; y “Experiencia en el Mercado”, respectivamente.

 

En el caso de producirse igualdad en el puntaje final y en todos los criterios evaluados, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal mercado público considerándose la hora en que aquello se efectúe.

 

En la eventualidad que ninguna de las ofertas cumpla con las exigencias en las Bases, serán declaradas inadmisibles por Resolución Fundada.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.