Licitación ID: 1057501-112-LP25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ALIMENTACION
Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 405
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 20 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo Cocina MULTIMARCA / MULTIMODELO  

2
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 20 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo Cocina MULTIMARCA / MULTIMODELO  

3
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 12 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo Horno MULTIMARCA / MULTIMODELO  

4
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 12 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo Horno MULTIMARCA / MULTIMODELO  

5
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 24 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo Licuadora MULTIMARCA / MULTIMODELO  

6
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 24 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo Licuadora MULTIMARCA / MULTIMODELO  

7
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 24 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo Baño María MULTIMARCA / MULTIMODELO  

8
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 24 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo Baño María MULTIMARCA / MULTIMODELO  

9
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo Banda transporte MULTIMARCA / MULTIMODELO  

10
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo Banda transporte MULTIMARCA / MULTIMODELO  

11
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 8 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo cámara refrigeradora MULTIMARCA / MULTIMODELO  

12
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 8 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo cámara refrigeradora MULTIMARCA / MULTIMODELO  

13
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 8 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo cámara congeladora MULTIMARCA / MULTIMODELO  

14
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 8 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo cámara congeladora MULTIMARCA / MULTIMODELO  

15
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo peladora de papas MULTIMARCA / MULTIMODELO  

16
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo peladora de papas MULTIMARCA / MULTIMODELO  

17
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 16 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo marmita MULTIMARCA / MULTIMODELO  

18
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 16 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo marmita MULTIMARCA / MULTIMODELO  

19
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-433-00 Servicio de mantenimiento preventivo campanas de extracción MULTIMARCA / MULTIMODELO  

20
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad
Cod: 73152101
77-002-001-059-00 Servicio de mantenimiento correctivo campanas de extracción MULTIMARCA / MULTIMODELO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ALIMENTACION
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El HSR requiere contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos industriales de alimentación para el Hospital Dr. Sotero del Rio. Este servicio externo estará conformado por trabajos planificados y reparaciones de los equipos indicados en las bases técnicas por un periodo de 24 meses, según lo descrito en Bases Administrativas y Técnicas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.:
61.608.502-6
Dirección:
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna:
Puente Alto
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-04-2025 17:00:00
Fecha de Publicación: 27-03-2025 13:13:34
Fecha inicio de preguntas: 27-03-2025 14:01:00
Fecha final de preguntas: 08-04-2025 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 11-04-2025 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-04-2025 17:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-04-2025 17:01:00
Fecha de Adjudicación: 25-06-2025 15:52:42
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexos Administrativos
2.- Bases de Licitación
3.- Resolución de Publicación
Documentos Técnicos
1.- Visita a terreno
 
2.- Anexos Técnicos
 
3.- Acta Visita a Terreno
 
4.- ANEXOS_TEC_1057501-112-LP25.v02
 
Documentos Económicos
1.- Anexos Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Técnica Según lo detallado en Art. 18° de las bases administrativas de licitación. 10%
2 Oferta Económica Según lo detallado en Art. 18° de las bases administrativas de licitación. 45%
3 Cumplimiento de Requisitos Formales Según lo detallado en Art. 18° de las bases administrativas de licitación. 5%
4 Cumplimiento Programa(s) de Integridad y Complianc Según lo detallado en Art. 18° de las bases administrativas de licitación. 5%
5 Calidad del Servicio Según lo detallado en Art. 18° de las bases administrativas de licitación. 35%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: RAMÓN VARAS RODRÍGUEZ
e-mail de responsable de pago: RAVARAS@SSMSO.CL
Nombre de responsable de contrato: NICOLAS PÉREZ T.
e-mail de responsable de contrato: nicolas.perez@sotero.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-25762543-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502-6
Fecha de vencimiento: 11-11-2027
Monto: 5 %
Descripción: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato, el oferente deberá entregar un documento en garantía, expresada en pesos chilenos. La garantía será pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable. El documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, además de garantizar el acatamiento del contrato, garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. El Oferente adjudicado deberá entregar la Garantía fiel de cumplimiento del contrato dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de suscripción del contrato. Esta garantía se entregará en la Oficina de la Unidad de Gestión Documental de Abastecimiento del Complejo, junto con 2 copias del contrato firmado por el representante legal de la empresa y el certificado que acredite la autenticidad del documento de garantía, la que se mantendrá en custodia en la Unidad de Finanzas del Complejo Asistencial. El Complejo podrá hacer efectiva la garantía en caso de incumplimiento culpable del oferente, de las obligaciones que le impone el contrato, administrativamente y sin necesidad de requerimientos ni acción judicial o arbitral alguna. Todo documento cuya verificación no pueda ser de manera electrónica, deberá ser acompañado para su recepción conforme, de un certificado de autenticidad (original) de la entidad emisora.
Glosa: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato Licitación “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE ALIMENTACIÓN” para el HOSPITAL DR. SOTERO DEL RIO, ID 1057501-112-LP25.
Forma y oportunidad de restitución: En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el contrato, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna. Será responsabilidad del adjudicatario mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles después de terminado el contrato. La garantía será devuelta al Proveedor una vez que se haya liquidado el contrato, mediante el correspondiente finiquito, en caso que no se realice el respectivo finiquito y la caución se encuentre vencida, el proveedor podrá solicitar su retiro al administrador de contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Entrega de Factura
Con el objeto de colaborar en el cumplimiento a la ley 20.727, artículo 54, las facturas originales (cedibles y en formato PDF) deben ser ingresadas a la casilla de intercambio en SII en correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio SII” será reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda vez que el no contar con la totalidad de la documentación requerida para la tramitación administrativa de los pagos, no permitirá considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electrónico señalado. La empresa será responsable de revisar en el Portal de la TGR el estado de sus facturas para asegurar sus pagos. Opcionalmente, la empresa designará a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo para hacer la gestión de chequear estado de los pagos de las órdenes de compra generadas por el contrato de suministro, al menos en forma mensual. La factura debe mencionar la orden de compra a la cual pertenece, si no cuenta con esta información el CASR no realizará el pago de las facturas.
GARANTÍAS
Los oferentes deberán entregar los documentos de garantía, ya sea boleta de garantía, vale vista, certificado de fianza u otro que asegure el pago de forma rápida y eficaz, según Art. 31 del Reglamento de compras; en la oficina de la Unidad de Gestión Documental de Abastecimiento del Hospital, extendidos en pesos chilenos, esta caución o garantía deberán ser pagaderos a la vista y tener el carácter de irrevocable. El Hospital no aceptará cheques, pagarés ni letras de cambio ya que estos documentos no aseguran el cobro de manera rápida y segura como lo establece el Artículo N°31 del reglamento de compras públicas. Para el cobro de toda boleta a la vista bastará tan sólo el mandato simple autorizado por un notario para cobrarla, sin exigir que el recibo de pago o el finiquito sean también autorizados por un notario. Tanto las cauciones de seriedad de la oferta (si corresponde) y de fiel cumplimiento del contrato, deben ser presentadas físicamente en dependencias de la Oficina de la Unidad de Gestión Documental de Abastecimiento del Hospital, si la(s) garantía(s) fuera(n) en soporte electrónico, se puede(n) presentar en el portal www.mercadopublico.cl (adjunto como anexo), o en su defecto, enviar a través del correo electrónico documentosdegarantia@ssmso.cl (En caso en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica, y Servicios de Certificación de dicha firma). La falta de entrega, o entrega fuera del plazo de cierre de recepción de ofertas, o si se encuentra mal emitido el o los documentos de garantía por seriedad de la oferta (si corresponde), será causal de inadmisibilidad de la propuesta. No se recepcionará aquellos documentos que no puedan revisarse previa recepción. De lo anterior se desprende que, el hecho de recibir físicamente el documento por cualquier medio no implica per se la aceptación en conformidad del mismo, por lo que, si un documento de garantía es entregado por una empresa externa al oferente/adjudicado que no permite la revisión del documento, éste no se recepcionará en conformidad, declarándose la propuesta inadmisible. Todo documento cuya verificación no pueda ser de manera electrónica, deberá ser acompañado para su recepción conforme, de un certificado de autenticidad (original) de la entidad emisora.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.