Licitación ID: 1057501-161-LE21
PROGRAMACION REACTIVOS E INSUMOS HASTA JULIO 2021 - Readjudicada en Id 1057501-161-R121
Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO, COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 408
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Productos o servicios
1
Kits o sets de administración de hemodiálisis o accesorios 321 Unidad
Cod: 42161601
20-241-260-024-00 FILTRO HEMOFLOW F6 C-5001451 EQUIV. A PENTAFARMA  

2
Kits o sets de administración de hemodiálisis o accesorios 240 Unidad
Cod: 42161601
20-241-260-061-00 FILTRO HEMOFLOW F10 EQUIV. A PENTAFARMA  

3
Aceite mineral 3546 Ampolla
Cod: 51171630
20-211-350-005-00 VASELINA AMPOLLA 10 ML  

4
Accesorios oftalmológicos para retinoscopia 54 Ampolla
Cod: 42183028
20-211-100-006-00 UNIDASA  

5
Soluciones de glutaraldehído 58 Bidón
Cod: 42281602
20-211-250-026-00 CIDEX OPA (ORTOFTALALDEHIDO)  

6
Soluciones ‘dialsate’ de hemodiálisis 517 Bidón
Cod: 42161608
20-211-999-024-00 CONCENTRADO ACIDO 45X (K+:1.0, CA+2:3.5) BI X 5 LT  

7
Reactivos de analizadores químicos 4 Kit
Cod: 41116004
20-241-300-135-00 CATRIDGE TROPININA  

8
Filtros celuloides de diálizer de hemodiálisis 115 Unidad
Cod: 42161612
20-241-260-025-00 FILTRO HEMOFLOW F7 C-5001631 PENTAFARMA  

9
Sets de esterilización 55 Sobre
Cod: 42281521
20-241-900-057-00 INTEGRADOR VAPOR CLASE 5 SO X 100 TIRAS EQUIV. A COMPLY 3M 1243B  

10
Accesorios o suministros de analizadores químicos 2 Caja
Cod: 41115808
20-241-400-014-00 CASSETTES P/EQUIPO STERRAD 100S CJX 5 CASSETES  

11
Inyectores de agentes de contraste para los sistemas médicos de imagen o accesorios 3 Caja
Cod: 42201809
20-241-300-110-00 DISPOSITIVO DE DIAGNOSTICO P/ ROTURA PREMATURA DE MEMB. FETALES  

12
Etiquetas autoadhesivas 130 Rollo
Cod: 55121606
20-241-300-064-00 ETIQUETA AUTOADHES.47X70MM BLANCA C-40860  

13
Accesorios oftalmológicos para retinoscopia 50 Frasco
Cod: 42183028
20-211-100-036-00 AZUL DE TRIPAN 0,06% X 1ML  

14
Catéteres o kits intrauterinos 12 Unidad
Cod: 42143101
20-241-100-002-00 ASA DE CORTE LONGITUDINAL 24 FR EQUIV. KARL STORZ 27050 J  

15
Reactivos de analizadores químicos 4 Kit
Cod: 41116004
20-241-300-136-00 CG8+ CATRIDGE  

16
Tiras o papeles para ensayos químicos 4 Unidad
Cod: 41113035
20-241-300-001-00 CINTA P/ORINA EQUIVALENTE A URICIN 2400 X 400UD EQUIV A 3012557061 ROCHE  

17
Reactivos de analizadores químicos 2 Kit
Cod: 41116004
20-241-300-129-00 CARTRIDGE CHEM 8  

18
Tiras para pruebas de desinfectante 5 Frasco Ampolla
Cod: 42281801
20-241-900-038-00 CINTA TESTEO CIDEX OPA FC X 60  

19
Reactivos o soluciones químicos 2 Kit
Cod: 41116105
20-241-700-262-00 MICROPLACAS P/HEMAGLUTINACION EQUIPO NEO 100UD  

20
Reactivos de analizadores químicos 2 Caja
Cod: 41116004
20-241-300-112-00 CARTRIDGE MULTIPLE PARA MEDICION DE GSA, HTO, ELP, HGT G7 EQUIV ISAT  

21
Placas o cajas Petri 2563 Unidad
Cod: 41122101
20-241-700-259-00 PLACA DE PETRI DESECHABLE ESTERIL 90 X 15 MM  

22
Solventes de alcohol 125 Litro
Cod: 12191601
20-211-200-005-00 ALCOHOL ABSOLUTO P.A.FC X LT  

23
Unidades de hemofiltración venovenosa continua o productos relacionados 14 Unidad
Cod: 42161803
20-211-999-097-00 SOLUCION DE REPOSICION EQUIVALENTE A PRISMASOL BGK 2/3.5  

24
Portaobjetos 299 Caja
Cod: 41122601
20-241-700-082-00 PORTA OBJETO C/FRANJA ESMERILADA 26X76X50 EQUIVALENTE A GLOBAL ROLL  

25
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 10 Unidad
Cod: 42131606
20-241-260-052-00 FILTRO PARA MASCARILLA  EQUIV. A 800P35L.  

26
Equipos de cricotirotomía o tubos traqueal de servicios médicos de urgencia 212 Unidad
Cod: 42171804
20-241-300-009-00 EQUIPO MUESTRA TRAQUEAL CONECCION A CENTRIFUGA  

27
Antisépticos basados en alcohol o acetona 71 Frasco
Cod: 51102710
20-211-250-007-00 FORMALINA X LT 37% PH 4-5 PARA HISTOLOGIA CJ X 15 FC  

28
Reactivos de analizadores químicos 1 Caja
Cod: 41116004
20-241-300-115-00 CARTRIDGE MULTIPLE PARA ELG, GSA, HTO, HB G6 EQUIV ISAT  

29
Filtros de autotransfusión 10 Unidad
Cod: 42294604
20-241-260-021-00 FILTRO LEUCORREDUCTOR EQUIVALENTE A GRIFOLS PL1B C-850120  

30
Portaobjetos 60 Caja
Cod: 41122601
20-241-700-250-00 CUBRE OBJETO 18X18 CJX 100  

31
Portaobjetos 8 Caja
Cod: 41122601
20-241-900-066-00 PORTAOBJETOS SILANIZADO CON BORDE ESMERILADO FINO PARA INMUNOHISTOQUIMICA CJAX100 UD  

32
Lidocaína 11 Unidad
Cod: 51142904
20-211-100-024-00 LIDOCAINA SPRAY 10% FCO 50 ML  

33
Reactivos de analizadores histológicos 75 Litro
Cod: 41116009
20-211-250-008-00 XILOL TECNICO X LT  

34
Reactivos o soluciones químicos 4 Frasco
Cod: 41116105
20-241-300-020-00 SOLUCION GIEMSA 1000ML C-9204  

35
Etiquetas médicas de uso general 20 Unidad
Cod: 42142301
20-241-300-065-00 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA 110X360MTS.  

36
Medidores de PH 5 Frasco
Cod: 41115603
20-241-300-015-00 PAPEL INDICADOR PH UNIVERSAL  

37
Notas de papel autoadhesivo 21 Rollo
Cod: 14111530
20-211-400-011-00 ETIQUETA P/IMP SATO 7X9 X 400 TLP2844 ZEBRA TEC.CORPORATION  

38
Unidades de laboratorio 2131 Unidad
Cod: 30201902
20-241-300-121-00 CASSETTE HISTOLOGICO BLANCO P/BIOP CON TAPA CJ X 1500 UD  

39
Accesorios oftalmológicos para retinoscopia 1 Frasco
Cod: 42183028
20-211-999-064-00 SOLUCION PROCURAMIENTO DE CORNEAS 20 ML EQUIVALENTE A OPTISOL GS  

40
Lancetas 7 Caja
Cod: 41104102
20-241-300-095-00 LANCETAS PRICK-TEST TEST CUTANEO.  

41
Portaobjetos 70 Caja
Cod: 41122601
20-241-700-252-00 CUBRE OBJETO 24X50 CJX100  

42
Marcadores 176 Unidad
Cod: 44121708
20-241-900-032-00 LAPIZ MARCADOR EQUIV. A DEVON SKIN MARKER AND RULER TYCO  

43
Analizadores de glucosa 3 Frasco
Cod: 41115830
20-241-300-119-00 CINTAS DE CETONAS EN SANGRE  

44
Kits de ensayo citológicos o suministros 2 Caja
Cod: 41116111
20-241-300-088-00 CEPILLO CITOLOGICO P/ PAP ENDOCERVICAL (CITOBRUSH)  

45
Test de detección de drogas o alcohol 1 Kit
Cod: 85121810
20-241-300-090-00 TEST DE DROGAS COC-THC EN ORINA DE INMERSIÓN, CAPACIDAD DE DETECCIÓN HASTA 72 HRS PREVIAS  

46
Esponjas 12 Unidad
Cod: 47131603
20-211-200-054-00 ESPONJAS DE T. CLORHEXIDINA BASE ALCOHOLICA (4 UNIDADES) CJA 30  

47
Asas o agujas de inoculación microbiológica 11 Unidad
Cod: 41122108
20-241-100-019-00 ASA METALICA 10 UL SIN MANGO  

48
Polividona o povidona 2 Frasco
Cod: 51131910
20-211-200-024-00 POVIDONA LAVADOR QUIRURGICO  

49
Matraces de laboratorio 3 Unidad
Cod: 41121804
20-241-700-020-00 MATRAZ ERLENMEYER 1LTS  

50
Glicerina 6 Ampolla
Cod: 51171608
20-211-150-008-00 GLICERINA AMPOLLA DE 10 ML.  

51
Pipetas volumétricas 195 Unidad
Cod: 41121510
20-241-700-011-00 PIPETAS PASTEUR 23CMS (9") VIDRIO  

52
Analizadores de glucosa 3104 Unidad
Cod: 41115830
20-241-300-097-00 CINTA DET. GLUCOSA/SANGRE FC X 25 UD. EQUIVALENTE CONVENIO ROCHE  

53
Analizadores de glucosa 571 Frasco
Cod: 41115830
20-241-300-028-00 CINTA DETER GLUCOSA/SANGRE EQUIV. A TEST STRIPS OPTIUM ABBOTT  

54
Accesorios oftalmológicos para retinoscopia 120 Frasco
Cod: 42183028
20-211-999-034-00 DUOVISC 3CC  

55
Gluconato de clorhexidina 338 Bolsa
Cod: 51102707
20-211-200-040-00 CLORHEXIDINA AL 2% BOLSA X 800 ML ASOCIADO A DISPENSADOR  

56
Jabones 275 Bolsa
Cod: 53131608
20-211-150-001-00 JABON CON GLICERINA BOLSA X 800ML EQUIV. A HOFMANN  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
PROGRAMACION REACTIVOS E INSUMOS HASTA JULIO 2021 - Readjudicada en Id 1057501-161-R121
Estado:
Readjudicada
Descripción:
POR CONTAR CON LOS INSUMOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Unidad de compra:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.:
61.608.502-6
Dirección:
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna:
Puente Alto
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-06-2021 10:00:00
Fecha de Publicación: 04-06-2021 17:42:51
Fecha inicio de preguntas: 04-06-2021 17:46:00
Fecha final de preguntas: 08-06-2021 9:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 09-06-2021 9:50:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10-06-2021 10:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-06-2021 10:01:00
Fecha de Adjudicación: 23-06-2021 16:19:19
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- completar anexo y adjuntar
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Según ANEXO 4 "PLAZO DE ENTREGA". El cual debe ser completado y publicado con la oferta. 10%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 60%
3 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios CUMPLIR Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN ANEXO 6 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones MONTO MÁXIMO PARA LICITACIONES LE
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: RAMON VARAS
e-mail de responsable de pago: RAVARAS@SSMSO.CL
Nombre de responsable de contrato: DANIELA CORREA
e-mail de responsable de contrato: DCORREA@SSMSO.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-22-25762649-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
excepto en transporte
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

Solo se aceptaran las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal Mercadopublico.cl.  

Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de o
tro modo su propuesta se declarará inadmisible.

Sin perjuicio de la facultad para declarar inadmisible la oferta en caso de presentar el precio del producto con decimales, si  en la licitación se presenta un único oferente, en cualquier línea de producto, que haya ofertado el precio con decimales, la entidad licitante tendrá facultad para declarar inadmisible la oferta o aceptarla sin considerar los decimales para todos los efectos legales. En consecuencia, en este último caso, no se realizará aproximación del valor en ningún caso.


Cada oferta debe ser válidamente ingresada en el portal Mercado público y de acuerdo a las disposiciones establecidas para cada criterio, esto es, carácter administrativo, técnico y económico; por tanto, cada propuesta para ser considerada en las evaluaciones respectivas, deberá justarse íntegramente a lo solicitado por el Complejo Asistencial.  

No se aceptarán ofertas económicas por otras vías ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el portal mercado público salvo las indicadas en el Artículo N° 62 del reglamento. 

El oferente ingresara en cada línea el valor en pesos neto (sin IVA), sin reajuste de precios. El valor ingresado será de exclusiva responsabilidad del oferente.
 


Para mayor ilustración, los anexos administrativos, técnicos y económico, que el interesado presente debe ser subido y concordante con lo requerido en las presentes bases y plenamente identificados, estos es, si se solicita “Certificación de ISP” dentro de anexos técnicos, el oferente debe subir el anexo técnico con el nombre respectivo.

El no cumplimiento de lo anterior, afectará directamente la oferta presentada en el proceso de evaluación de las propuestas, ya que pese a que pueda contar con los antecedentes requeridos, estos no fueron presentados por el oferente en su forma, lo que contravendría con las disposiciones establecidas en las bases de licitación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluaran las ofertas según los criterios indicados en la tabla siguiente:

Criterio

Porcentaje de ponderación

Detalle



Precio

60%

Precio mínimo ofertado * 100 / precio oferta x



Calidad

30%

CUMPLIR Y ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN ANEXO .



Plazo de entrega

10%

Según ANEXO N°3 "PLAZO DE ENTREGA". El cual debe ser completado y publicado con la oferta. 




Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio.
RESOLUCIÓN DE EMPATES
En el caso de producirse un empate en la puntuación entre dos o más oferentes, se adjudicará a quien presente la calificación más alta obtenida en el ítem de criterios "CALIDAD". En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate la mayor calificación del ítem "PRECIO". Si aun así subsiste la situación de empate de adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la dirección de compras y contrataciones públicas en el portal. http://www.mercadopublico.cl/
DE LA FUERZA MAYOR:

Si durante el desarrollo del proceso, se presentasen eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar esa circunstancia al Complejo, dentro 01 días corridos siguientes a su acontecimiento, acreditando el hecho y como éste ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación del proveedor. Transcurrido el plazo de 01 días al que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor fundamentándose en razones de caso fortuito o fuerza mayor.

Se entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.

DE LAS MULTAS

Se aplicará una multa de un 10%  del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 10 días, pasado el cual, se podrá poner término al contrato. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofrecida, sin perjuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del total del contrato

En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el contrato, éste será responsable del posible sobrepago originado, costo que jamás podrá ser trasladado al Complejo. Ante la eventualidad de que el adjudicatario no asegure el cumplimiento del stock convenido, se considerará un incumplimiento del contrato que será sancionado con una multa del 30% del total de la OC no despachada. En la eventualidad que esta falta sea reiterada, a la tercera vez deberá ser considerada esta situación como causal de término anticipado del contrato.
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MULTA
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte del Supervisor del Convenio o funcionario responsable designado para esta función, este le informara al adjudicatario, a través de correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañado todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el Director de la Entidad dictara la respectiva resolución, aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara, mediante acto administrativo correspondiente, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio. Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto administrativo.
COBRO DE LA MULTA
Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrara obligado al pago de ella dentro de 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que será enviada vía correo electrónico.
El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del complejo, presentando la "Resolución de Multa". Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad de Técnica encargada del contrato. De no realizarse el pago, se descontara el monto correspondiente a la multa en el pago más próximo.
El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento (si correspondiera la solicitud de esta garantía).
MODIFICACIÓN DE CANTIDADES
"El complejo podrá modificar la adjudicación aumentando o disminuyendo la cantidad de productos de las presentes bases de licitación, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios clínicos. Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado.

BASES
Las bases que rigen en esta licitación podrán ser modificadas por el complejo según sea necesario.
DESERCIÓN DE LICITACIÓN
El Complejo declarara inadmisible las ofertas cuando estas no cumpliesen los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta la licitación sino se presentaran ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses del Complejo, declarando mediante resolución fundada de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley N°19.886.
MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN
Las consultas acerca de la adjudicación deben realizar al correo dcorrea@ssmso.cl
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES
En el caso que sea necesario presentar antecedentes administrativos omitidos por los oferentes, podrá enviarlos hasta 24 hrs. posterior a la apertura de las ofertas según criterio de evaluación a través de la aclaración de las ofertas.
PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION
Se considerará como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la readjudicación un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.
ADJUDICACION PARCIAL
Se realizara adjudicación parcial de los productos licitados en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar la cantidad y/o la Línea de productos comprometida inicialmente.
CAMBIO Y/O CANJE DE PRODUCTOS
Los productos defectuosos o dañados o que no cumplan con las especificaciones dadas en la licitación deberán ser canjeados por el proveedor. El proveedor adjudicado deberá cambiar o canjear los productos si despacha:

• Productos con fecha de vencimiento inferior a doce meses
• Productos con empaques dañados y defectuosos.
  Productos adulterados o mal rotulados

• Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada.
• Producto con problemas de calidad (cambio de fabricación, tipo de material).


Para llevar a cabo el canje o cambio de producto la persona encargada de bodega de insumos se comunicará con la persona encargada del proveedor o el representante para solicitar el cambio o canje. Este procedimiento no deberá demorar más de 5 días hábiles desde que se notifica al Proveedor que debe realizar el cambio sino se harán efectivas multas por retraso en la entrega del producto.

Los productos deben ser retirados en las dependencias de CASR y ser reemplazados por insumos que cumplan con los requisitos solicitados.

**El cargo por retiro y reposición deberá ser costeado completamente por el proveedor**
CARTA DE CANJE
Los productos deben tener una fecha de vencimiento mayor a 12 meses a partir de la fecha de recepción de los productos en bodega o en su defecto deberá enviar una Carta de compromiso de Canje, no se aceptaran productos que no cumplen o contemplen
GESTION DE PAGO Y COBRANZA
El Complejo se compromete a realizar pagos mensuales una vez aceptada y recepcionada completa las órdenes de compra mensual y recibidos conformes los productos y la factura correspondiente. Para entrega y pago de facturas los Proveedores deberán ingresar las facturas, boletas, notas de créditos, débito y etc. A través de gestión de contratos en la unidad de abastecimiento del complejo asistencial, el plazo para ingresar los documentos mencionados, será de 5 días corridos, de emitidos.
El pago de las facturas se realizara previa revisión y cumplimiento de los despachos. La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo al menos en forma mensual, para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores".
ENTREGA DE FACTURA
Con el objetivo de colaborar en el cumplimiento a la ley 20.727, art. 54, las facturas originales (cedibles y en formato PDF) deben ser ingresadas en Casilla de Intercambio en SII en dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII”

El mecanismo antes señalado, sera el unico medio de recepcion de este documento. El no cumplimiento de esta disposicion por parte del adjudicado afectara directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda ves que el no contar con la totalidad de la documentacion requerida para la tramitacion administrativa de los pagos, no permitira considerar dentro del presupuesto los montos pendientes los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electronico señalado.
PRECIO DEL PRODUCTO
Los precios no admiten reajuste de ninguna especie e incluye todos los costos, remuneraciones, utilidades, fletes, gastos generales e impuestos, de cualquier naturaleza en que debe incurrir el proveedor para fiel y oportuno cumplimiento del convenio.
DEL ENVÍO DE ÓRDENES DE COMPRA
La cantidad publicada y posteriormente adjudicada es referencial, ya que se enviaran órdenes de compra con las cantidades dependiendo de los requerimientos mensuales de los servicios y que variaran de acuerdo a esto, en forma mensual y por el tiempo que dure la licitación.
De la Adjudicación y Readjudicación

El Complejo evaluará y adjudicara la presente licitación por línea de producto. En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada en las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal, informando las razones del retraso. 

Se realizará la adjudicación parcial de los productos licitados, en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar todas las líneas de productos comprometidas inicialmente, lo que deberá constar en resolución fundada para tal efecto.

El Complejo Asistencial podrá proceder a la re adjudicación de la presente licitación, cuando se constituya alguna de las siguientes causales:

- Error en la evaluación.

- Si la adjudicación no fuese conveniente a los intereses del Complejo Asistencial.

- Despacho de productos fuera de los plazos ofertados

- Envío de productos distintos a los ofertados.

- Sí el oferente desiste de su oferta.

- Sea inhábil para contratar con la Institución, de acuerdo a lo establecido a los términos de la Ley y su Reglamento.

-Falta de stock

En el caso que el proveedor adjudicado, desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a los términos de la ley y el reglamento, se re adjudicará la licitación al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, y así sucesivamente.

No serán adjudicados productos que hayan presentado durante el periodo licitatorio o presenten quiebre de stock.

ANTECEDENTES PARA PAGO
Los pagos se realizaran mediante transferencia electrónica para lo que el oferente debe indicar los siguientes antecedentes en su oferta:
-Razón social
-Banco
-Cuenta corriente
-Cuenta rut, Cuenta de ahorro, etc.
-Rut
DESPACHOS
Los despachos se solicitaran según requerimiento de abastecimiento.
Convenio Marco
En caso de que los productos se encuentren activos en convenio marco, se procederá a comprar por dicho medio. Esto no afectará el saldo de este convenio.
HORARIO DE ATENCION
Horario de atención de Bodega es de lunes a jueves de 08:30 a 16:00 horas y viernes hasta las 15:00 horas, para recibir y recepcionar productos.
REDUCCIÓN PLAZO DE PUBLICACIÓN
Se requiere reducir a 6 días el plazo de cierre de la licitación, debido a la necesidad de contar lo antes posible con los insumos publicados. **La licitación se encontrara publicada 6 días en el portal mercadopublico.cl**
Responsabilidad del adjudicatario
Será de entera responsabilidad del proveedor adjudicado, dar cumplimiento a lo establecido en las presentes bases de licitación, teniendo especial énfasis en lo relativo al cumplimiento del suministro de los productos adjudicados, esto es, será obligación de la empresa adjudicada despachar en tiempo y forma los productos que le sean adjudicados. Si la empresa se encontrara en un estado de quiebre de stock o algún otro motivo que no le permita contar con el insumo requerido por el Complejo Asistencial y la empresa deba adquirirlo a un tercero, por ejemplo, a fin de dar continuidad al suministro, los gastos que esta situación genere deberán ser completamente asumidos por el adjudicado, toda vez que el Complejo Asistencial no tendrá ningún tipo de relación en el aprovisionamiento en el que deba incurrir el adjudicado. De lo anterior, el proveedor no podrá argumentar motivos de fuerza mayor, por tanto, quedará sujeto si se presentara este escenario, al término anticipado del contrato y a las acciones legales a las que el Complejo Asistencial tenga lugar, a fin de subsanar los perjuicios que el incumplimiento del adjudicado le puedan generar a la Institución.
CONTRATO
Este contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, por tratarse de un bien estándar de simple y objetiva especificación.
DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Las órdenes deben encontrarse en estado aceptadas en el portal para que sean recepcionadas en bodega.

Se emitirán órdenes de compra con despacho parcializado, según las necesidades de stock del CASR.
BOLETÍN DE ANÁLISIS QUÍMICO
Se exigirá que al momento de recepción de los productos, estos sean entregados con los respectivos análisis químico según lote y la información de estabilidad del producto en solución a la temperatura de almacenamiento y en caso de pérdida de la cadena de frío.