Licitación ID: 1057501-357-LE22
ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO JULIO 2022
Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO, COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 404
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 2 Unidad
Cod: 42142405
41-444-300-253-00 Contenedor tamaño 1/1, 592 X 274 X 187 con filtro en tapa y contenedor. Con dos canastillos adecuados para contenedor  

2
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 22 Unidad
Cod: 42142405
41-444-300-233-00 Contenedor tamaño 1/1, 592 X 274 X 135 con filtro en tapa y contenedor, con 1 canastillo adecuado para contenedor  

3
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 2 Unidad
Cod: 42142405
41-444-300-076-00 Contenedor tamaño 1/2, 285 X 280 X 100 con filtro en tapa y contenedor, con 1 canastillo  

4
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 3 Unidad
Cod: 42142405
41-444-300-255-00 Contenedor 465X280X135 con filtro en tapa y contenedor  

5
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 3 Unidad
Cod: 42142405
41-444-300-256-00 Contenedor 600X300X140 mm con fondo tapa cesto, filtro, sistema de fijación y soporte  

6
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 3 Unidad
Cod: 42142405
41-444-300-257-00 Contenedor 450X200X100 mm con fondo tapa cesto, filtro  

7
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 7 Unidad
Cod: 42142405
41-444-300-258-00 contenedor con cesto medidas aproximadas 35x18x12 con tapa  

8
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 7 Unidad
Cod: 42142405
41-444-300-259-00 Contenedor 59X28X13 con esterilla y cesto  

9
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 7 Unidad
Cod: 42142405
41-444-300-260-00 Contenedor 30X30X13 con esterilla y cesto  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN CONTENEDORES PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO JULIO 2022
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La necesidad de adquirir insumos Clínicos, para dar continuidad a procedimientos de las distintas unidades del Complejo Asistencial.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Unidad de compra:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.:
61.608.502-6
Dirección:
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna:
Puente Alto
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-08-2022 13:07:00
Fecha de Publicación: 16-08-2022 16:01:00
Fecha inicio de preguntas: 16-08-2022 16:05:00
Fecha final de preguntas: 19-08-2022 16:45:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-08-2022 19:45:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-08-2022 13:08:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-08-2022 13:08:00
Fecha de Adjudicación: 29-11-2022 9:56:40
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1
2.- ANEXO 2
3.- ANEXO 3
4.- ANEXO 5
Documentos Técnicos
1.- ANEXO 6
 
2.- ANEXO 7
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO 4
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Ver detalle de evaluación en Bases Administrativas 30%
2 Plazo de Entrega Ver detalle de evaluación en Bases Administrativas 10%
3 Precio Ver detalle de evaluación en Bases Administrativas 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 57499443
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Gabriela Reyes
e-mail de responsable de pago: greyes@ssmso.cl
Nombre de responsable de contrato: Malvina Cofre
e-mail de responsable de contrato: mcofre@ssmso.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-25762375-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Salvo servicio de traslado
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Bases Administrativas
Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a lo establecido en las bases administrativas adjuntas, las que forman parte integrante del presente proceso de adquisición.
Bases Técnicas
Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a lo establecido en las bases técnicas adjuntas, las que forman parte integrante del presente proceso de adquisición.
Anexos
Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a lo establecido en los anexos adjuntos, los que forman parte integrante del presente proceso de adquisición.
DE LAS MULTAS

A continuación, se describen las multas que podrá aplicar el CASR, cuando se constituya alguna de las siguientes causales, sin perjuicio de las causas que puedan presentarse en lo relativo a mantenciones de equipos en comodato, que se expresan en Bases Técnicas.

Ítem

Monto Multa

Causal

Plazos para subsanar incumplimientos

a

5 UTM

Cada vez que se despachen productos de menor calidad a la ofrecida, evidenciada por reclamos u observaciones desde servicio clínico.

El reemplazo de los productos debe ser realizado dentro del plazo de 2 días hábiles, posterior al rechazo de productos. Se aplicará multa de 5 UTM, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 10 días.

b

5 UTM

Cada vez que se registre atraso en la entrega de los productos.

La empresa adjudicada tendrá un plazo de hasta 24 horas para despachar los productos, contados desde la notificación por parte del CASR. Se considerará el plazo de entrega de 24 adicionales a lo informado por la empresa en su oferta. Se aplicará la multa de 5 UTM, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 3 días hábiles

Cada vez que se realicen despacho de menor cantidad de productos.

La empresa adjudicada tendrá un plazo de hasta 3 días hábiles para completar la entrega total de los productos. Se aplicará la multa de 5 UTM, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 3 días hábiles.

c

10 UTM

Cada vez que se registre la falta de despacho por falta de stock.

La empresa adjudicada se obliga a entregar al CASR los insumos adjudicados, adquiriéndolos a otras instituciones y/o empresas según sea necesario. La empresa adjudicada tendrá un plazo de hasta 2 días hábiles para entregar los productos, desde el reclamo de la OC por parte del CASR. Se aplicará la multa de 10 UTM.

En la eventualidad que, por cualquier causa, el adjudicatario deba adquirir los productos ofertados a otra empresa, para cumplir con el contrato, éste será responsable del posible sobrepago originado, costo que no podrá ser trasladado bajo ninguna circunstancia al CASR.

En la eventualidad que se mantenga el incumplimiento por parte de la empresa, respecto de los plazos dados para subsanar sus faltas, de acuerdo al cuadro precedente, el monto de las multas a aplicarse, el CASR podrá aumentar en un 50% a las UTM a aplicar por cada causal.


PROCEDIMIENTO APLICACIÓN MULTAS.


Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, a través del encargado del área de Gestión de Contratos, se le informará al adjudicatario indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del momento de despachada la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes al mail: gestiondemultasCASR@ssmso.cl

Vencido el plazo sin presentar descargos por parte del adjudicatario, el director del CASR dictará la respectiva resolución, de aplicación de multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente. El resultado del análisis de los descargos presentados será notificado al afectado.

Se informará al adjudicado, particularmente al domicilio a través de correo electrónico informado en ficha de “Identificación del proponente”.  Se entenderá que el proveedor ha sido notificado a contar de tres días hábiles posteriores al envío de correo electrónico, fijando esa fecha como el día de inicio de la notificación y el plazo correspondiente.

Tramitada la resolución fundada que establece la multa y comunicada al afectado, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de multa, la que le será publicada dentro de antecedentes de la licitación.

El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del CASR, presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de Caja en la Unidad de Técnica encargada del contrato. De no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa en el estado de pago más próximo.

El no pago de la multa dentro del plazo dado, obliga al CASR a descontar el monto del estado de pago más próximo.

Se deja expresa constancia que el hecho de descontar monto del estado de pago, no importa por parte del CASR renuncia o limitación de su facultad de hacer efectiva y/o solicitar la aplicación de las demás sanciones y multas contempladas en las Bases, ejerciendo los derechos que pudieran corresponderle para obtener la reparación íntegra, oportuna y total de los daños que se le causaren. No obstante, al cobro y posterior pago de la multa, el proveedor está obligado a subsanar la causal que originó la penalización.

Es importante señalar que, el proveedor podrá recurrir a cualquiera de los recursos contemplados en la Ley 19.880, para efectos del cobro de la multa.

FORMA DE PAGO
El CASR se compromete a realizar pagos mensuales (30 días corridos) una vez aceptada y recepcionada completa la o las órdenes de compra mensuales y recibidos conformes los productos y la factura correspondiente, en el caso de no existir multas. El pago de las facturas se realizará previa revisión y cumplimiento de la entrega de servicios/productos. La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del CASR al menos en forma mensual, a fin de que las partes estén contestes de la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores.
CRITERIOS DE EVALUACION

Se evaluarán las ofertas, de acuerdo a los criterios indicados en la tabla siguiente:

Criterio

de evaluación

Porcentaje de Ponderación

Precio

60%

Calidad técnica de los bienes

30%

Plazo de entrega de los bienes

10%


En caso de tener comportamiento contractual anterior deficiente (bloqueo, no despacho, atrasos, entre otros), por haber sido objeto de terminación anticipada de contrato o sujeto de multas en contratos anteriores, será descontado el 40% del puntaje total obtenido (sumatoria puntaje administrativo, técnico y económico).
  • Sobre la pauta de evaluación, anexo N°7

En relación a la referida pauta, esta tiene como objeto ser presentada acompañado de muestra de producto propuesto por la empresa dentro de su oferta.

Para lo anterior, deberá descargar el “Anexo N°7; Pauta de Evaluación” y presentar una demostración de los insumos a ofertar, por parte del interesado. El plazo máximo para efectuar este proceso es de 3 días antes del cierre de licitación, por consiguiente, el interesado deberá tomar en consideración este plazo, a fin de cumplir con este requerimiento en tiempo y forma.


  • Sobre las evaluadoras.

Para determinar la conformidad de contenedores, de acuerdo a lo requerido por el CASR, se establece que a las siguientes designadas, con las que el proveedor interesado deberá contactarse a fin de coordinar la demostración, de acuerdo a las exigencias del CASR:

  1. Mariela Suárez, correo electrónico: msuarez@ssmso.cl En ausencia de esta funcionaria en calidad de evaluadora titular, podrá autorizarse su coordinación con la funcionaria que se indica a continuación:
  2. Ingrid Zarate, correo electrónico: ingrid.zarate@ssmso.cl (en ausencia de la primera funcionaria designada)

  • Aspectos a cumplir anexo N°7.

-          Para una correcta evaluación del producto, es necesario que el proveedor haga una demostración de los productos a adquirir.

-          Será motivo de rechazo de aquellas pautas de evaluación y con ponderación igual a 0%, cuando:

ü  Sea firmada por evaluador y unidad distintos a lo establecido en las presentes bases.

ü  Pauta cuente con fecha anterior a la presente licitación.

ü  Pauta rechazada, incompleta o no sea presentada.

-          Quien presente pauta como “alternativos”, obtendrán una ponderación equivalente al 50% del valor del sub total del criterio de “Calidad técnica”, correspondiente al anexo N°7.

-          Finalmente, aquella pauta de evaluación marcadas como “Prioridad y Alternativo”, se considerará ésta última indicación y obtendrá una ponderación equivalente al 50% del valor del sub total del criterio de “Calidad técnica”, correspondiente al anexo N°7.

Solo se aceptarán las ofertas técnicas que sean ingresadas válidamente en portal www.mercadopublico.cl,  no se admitirán propuestas técnicas por otras vías, ya sean, en soporte papel u otro medio, con excepción de lo que se indica en el artículo N°2 del Reglamento.

De acuerdo a los aspectos que mide el anexo N°7; Pauta de evaluación de productos, la comisión evaluadora, determinará la pertinencia de seleccionar o no las propuestas que no cuenten con el mencionado documento en su oferta. Que la pauta de evaluación cuente con observaciones, no conformidad o algún otro aspecto que sea técnicamente relevante determinará la selección final o no de la oferta. 

  • Metodología de evaluación

La evaluación se hará asignando puntuación según los porcentajes establecidos, donde se considerará:

-          En lo económico: aplicación de fórmula descrita en numeral precedente.

-          En lo técnico: medición del cumplimiento de lo requerido en anexo N°6 y N°7, de acuerdo a cláusula precedente.

-          Plazo de entrega de los bienes: evaluación en virtud de lo declarado por cada interesado en su propuesta.

 La oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación.

CONTRATO
La contratación de la adquisición de los productos licitados, se formalizará a través de la emisión de orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor, al tratarse de bienes simples y de objetiva especiación. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicado deberá cumplir con los requerimientos en las presente bases de licitación.