Licitación ID: 1057501-60-LE20
CONVENIO DE BOLSAS PLASTICA PARA AUTO CLAVE 24 MESES
Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 404
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Bolsas para equipo médico 5 Caja
Cod: 42192502
30-006-351-223-00 BOLSA AUTOCLAVABLE PLASTICA DE 60 X 78 CMS APROX. CJ X 100 UDS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO DE BOLSAS PLASTICA PARA AUTO CLAVE 24 MESES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CONVENIO DE BOLSAS PLASTICA PARA AUTO CLAVE 24 MESES
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.:
61.608.502-6
Dirección:
AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna:
Puente Alto
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-03-2020 12:10:00
Fecha de Publicación: 18-03-2020 15:01:03
Fecha inicio de preguntas: 18-03-2020 16:15:00
Fecha final de preguntas: 24-03-2020 9:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-03-2020 11:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-03-2020 14:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-03-2020 14:10:00
Fecha de Adjudicación: 06-04-2020 10:39:45
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Administrativos
Documentos Técnicos
1.- CUMPLIR CON DESCRIPCION Y MEDIDAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
 
2.- LLENAR Y SUBIR ANEXOS SOLICITADOS
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios cumplir con medidas y diseño de productos 100 pts no se ajusta o omite descripcion del producto 0 pts 30%
2 Plazo de Entrega de 2 a 5 dias 100 pts de 6 a 10 dias 50 pts mas de 11 dias 0 pts 10%
3 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 0.50 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Gabriela Reyes
e-mail de responsable de pago: greyes@ssmso.cl
Nombre de responsable de contrato: malvina cofre
e-mail de responsable de contrato: mcofrel@ssmso.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-25762436-262436
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio
Fecha de vencimiento: 30-06-2020
Monto: 100000 Peso Chileno
Descripción: La seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un docuemnto de garantía, tal como boleta , poliza de seguro, vale vista, etc a la vista e irrevocable. La recepción de este documento de garantía de seriedad de la oferta será en la Secretaria de Abastecimiento del Complejo, hasta las 16:00 del día del cierre de la licitación. Esta boleta será resguardada en Finanzas del CASR.
Glosa: El monto del documento de garantía de seriedad de la oferta deberá ser de $ 100.000.-. Este documento de garantía de seriedad de la oferta deberá ser a la vista e irrevocable y debe ser emitida a nombre del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río e indicar la siguiente glosa: garantiza la seriedad de la oferta de la licitación Este documento deberá ser acompañado de un certificado de autenticidad de la entidad que lo emita, sin el cual no será recepcionado por la unidad de Abastecimiento, En el caso de las Póliza se verificara la autenticidad con el código de verificación que viene en el mismo documento 1057501-60-LE20
Forma y oportunidad de restitución: el documento será devuelta una vez suscrito el contrato y la total tramitación del acto jurídico administrativo. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación. Esta será resguardada en Finanzas del Complejo Asistencial y una vez cumplido este plazo se procederá a la devolución de la garantía, previa solicitud escrita del proponente la que debe ser enviada a Finanzas del Complejo.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
En el caso de producirse un empate en la puntuación entre los oferentes, dicha situación se resolverá a favor de aquel oferente que obtenga mayor puntuación en el criterio de precio, de persistir tal situación será el criterio calidad técnica de los bienes , de persistir el que definirá dicho empate será el criterio de plazo de entrega de los productos y de persistir  sera  el comportamiento anterior quien defina.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Toda consulta respecto de la licitación deberá ser canalizada por el foro de preguntas y respuestas del portal Mercado Publico
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
En el caso que sea necesario presentar antecedentes administrativos omitidos por los oferentes, podrá enviarlos hasta 24 hrs. posterior a la apertura de las ofertas según criterio de evaluación por correo electrónico.  Se descontará un 5% del total obtenido en el caso que envíe anexos posteriores a la apertura de las ofertas, en caso de no subir anexos solicitados su oferta será rechazada en su totalidad.
MACANISMO PARA SOLUCION DE CONSULTA RESPECTO A LA LICITACION
Toda consulta deberá ser dirigida al correo mcofrel@ssmso.cl 
RE ADJUDICACION
En el caso que el proveedor adjudicado se rehúse a enviar los productos adjudicados en el plazo ofertado, envíe un producto diferente o desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a los términos de la ley y reglamento, se adjudicará al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente.
MULTAS
Se aplicará una multa de un 1% del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso, entre el término del plazo ofertado y el de fecha efectiva de entrega del producto, también por no enviar el producto ofertado o de la misma calidad, así mismo se compromete a pagar el sobre pago originado al adquirir estos productos a otra empresa, el monto de las multas será rebajado del pago que la entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas, y de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pago pendiente, se le cobrará directamente. Se informará al adjudicatario indicando por correo electrónico la infracción cometida, los hechos y el monto de la multa.
GESTION DE COBRANZAS

El Complejo se compromete a realizar pagos mensuales una vez aceptada y recepcionada completa las Órdenes de compra mensual y recibidos conformes los productos y la factura correspondiente. Para entrega y pago de facturas los Proveedores deberán ingresar las facturas, boletas, notas de créditos, débito y etc. a través de la Oficina de Partes del Complejo, el plazo para ingresar los documentos mencionados, será de 5 días corridos, de emitidos. El pago de las facturas se realizara previa revisión y cumplimiento de los despachos. El plazo para pagar a los contratistas será a los 30 días. La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo al menos en forma mensual, para hacer la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para  consultar sus estados de pago deberá  ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores “ .

BASES
Las bases que rigen en esta licitación podrán ser modificadas por el complejo según sea necesario.
CRITERIOS DE EVALUACION
Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio.
ANEXOS
Todos los documentos que el proveedor adjunte deberán encontrarse firmados y timbrados por el Representante Legal.
FECHA DE ADJUDICACION
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal, informando allí las razones del atraso. .
MODIFICACIONES DE CANTIDADES
El Complejo podrá aumentar o disminuir la cantidad de Insumos objeto de este contrato en un 20% de acuerdo a los requerimientos de los usuarios clínicos. También se podrá reajustar las cantidades de acuerdo al factor de empaque del proveedor adjudicado. Siempre y cuando no supere el monto máximo de la licitación.
ADJUDICACION PARCIAL
Se realizará adjudicación parcial de los productos licitados en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar la cantidad y/o la Línea de productos comprometidos inicialmente.
HORARIO DE ATENCION
Horario de atención en Oficina de Partes para entregar la factura es de lunes a jueves de 08:30 a 16:30 hrs., viernes hasta las 15:30 hrs., por lo tanto la bodega tendrá el mismo horario para recibir y recepcionar productos, ya que éste documento no debe ser recepcionado en bodega.
ENTREGA DE FACTURAS
La factura original se entrega sólo en Oficina de Partes del Complejo, ésta se encuentra ubicada en el primer piso del block adulto (desde el hall hacia el oriente) , Además se informa que bodega  solo recibirá con copia de la factura original;  para quienes cuenten con facturas electrónicas deben ser enviadas al correo facturas @ssmso.cl.
DESERCION DE LA LICITACION
Si por alguna razón de fuerza mayor imputable al Complejo la licitación no se puede adjudicar, se procederá a realizar la deserción de ésta, previo acto administrativo que justifique tal situación.
FUERZA MAYOR
Si durante el desarrollo del proceso, se presentaren eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que no le sean imputables al proveedor adjudicado y que producto de esto entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar de esa circunstancia al Complejo, dentro del plazo de 01 día corrido siguiente a sus acontecimientos, acreditando el hecho y como este ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El Complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación hecha por el proveedor, transcurrido dicho plazo a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor aludiendo razones de caso fortuito o fuerza mayor.
CARTA DE CANJE
Los productos deben tener una fecha de vencimiento mayor a 12 meses a partir de la fecha de recepción de los productos en bodega o en su defecto deberá enviar una Carta de Canje, no se aceptarán productos que no lo cumplan.
ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA
Se entenderá aceptada en su totalidad la orden de compra, obligándose al cumplimiento en forma integra una vez transcurrido el plazo de 24 horas contados desde el envío de la respectiva orden de compra al proveedor adjudicado.
PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION
Se considera como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la readjudicación un plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.
DEL CONVENIO
Esta licitación corresponde a un convenio según reglamento de la ley de compras públicas, número 8, articulo 22, el contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra.
RECEPCION DE PRODUCTOS
Despachar con Facturas la cuales deben mencionar el N° de la Orden de compra a la cual pertenece, si no cuenta con esta información ninguna de nuestras bodegas recibirá el despacho. Se debe realizar una factura por cada orden de compra. Todos los productos deben pasar por nuestras bodegas, si se entregan directo al servicio y esa coordinación no se realiza con nuestros supervisores de bodega, el complejo no realizara el pago de las facturas.
DURACION DEL CONVENIO
El Contrato que se celebre tendrá vigencia de 24 meses o hasta cumplir las 2000 UTM ( lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato.
ANEXOS
Todos los documentos que el proveedor adjunte deberán encontrarse firmados y timbrados por el Representante Legal.
EL PRECIO OFERTADO
Los oferentes deberán realizar sus ofertas sin decimales, de otro modo su propuesta se declarará inadmisible
SOBRE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE GARANTIAS

La seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía a la vista e irrevocable. La recepción del documento de garantía de seriedad de la oferta será en la oficina de Abastecimiento del Complejo, hasta las 16:00 del día del cierre de la licitación. Este documento deberá ser acompañado de un certificado de autenticidad de la entidad que lo emita, sin el cual no será recepcionado por la unidad de Abastecimiento, En el caso de las Póliza  se verificara la autenticidad con el código de verificación que viene en el mismo documento.

Sobre la entrega y recepción de los documentos de garantía:

Todo documento de garantía se recepcionará en conformidad en la oficina de Abastecimiento previa revisión de lo requerido por bases de licitación, esto es: beneficiario, rut, glosa, y fecha de vencimiento. No se recepcionarán aquellos documentos que no puedan revisarse previa recepción. De lo anterior se desprende que, el hecho de recibir físicamente el documento por cualquier medio no implica per se la aceptación en conformidad del mismo, por lo que si un documento de garantía es entregado por una Empresa externa al oferente/adjudicado que no permite la revisión del documento, éste no se recepcionará en conformidad, y la propuesta se declarará inadmisible. Los documentos de garantía presentados en la presente licitación deben venir acompañados de un certificado de autenticidad de la entidad emisora. En el caso de las pólizas verificar con el código de verificación que viene en el mismo documento. En el caso de no tener el certificado solicitado documento garantía no será recepcionada en conformidad y la propuesta se declarara inadmisible



La garantía será resguardada en Finanzas del CASR
MUESTRAS
Los Oferentes deben cumplir con la entrega de muestras de los productos ofertados, de no presentar u omitir serán evaluados con 0 Pts,    en el criterios de calidad
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.