Licitación ID: 1057891-10-LE22
CONVENIO MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PROYECTO MEL
Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO, Activos Fijos
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 406
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Refrigerador y congelador combinado 26 Unidad
Cod: 24131501
40-001-510-661-00 VISICOOLER DE 260 LTS. CON EFICIENCIA ENERGETICA A+ DE UNA PUERTA  

2
Aparadores o servicios de comedor 4 Unidad
Cod: 56101538
40-001-510-405-00 JUEGO DE COMEDOR ELAINE + 4 SILLAS EQUIVALENTE A ATTIMO  

3
Aparadores o servicios de comedor 10 Unidad
Cod: 56101538
40-001-510-472-00 JUEGO DE COMEDOR 6 SILLAS HOMY 140X75 CAFÉ  

4
Aparadores o servicios de comedor 3 Unidad
Cod: 56101538
40-001-510-662-00 JUEGO DE COMEDOR NEMESIS 8 SILLAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PROYECTO MEL
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La necesidad de adquirir electrodomésticos y comedores, para dar continuidad a procedimientos de las distintas unidades del Complejo Asistencial.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Unidad de compra:
Activos Fijos
R.U.T.:
61.608.502-6
Dirección:
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna:
Puente Alto
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-10-2022 15:23:00
Fecha de Publicación: 14-10-2022 13:17:07
Fecha inicio de preguntas: 14-10-2022 13:22:00
Fecha final de preguntas: 18-10-2022 15:22:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-10-2022 15:22:00
Fecha de acto de apertura técnica: 21-10-2022 15:44:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-10-2022 15:44:00
Fecha de Adjudicación: 03-11-2022 9:25:47
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO N°1
2.- ANEXO N°4
Documentos Técnicos
1.- ANEXO N°3
 
2.- ANEXO N°2
 
3.- imagen referencial
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Especificaciones Técnicas de cada equipo 30%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 60%
3 Plazo de Entrega El plazo total de entrega que se evaluará corresponde al plazo de entrega, instalación y puesta en marcha 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Gabriela Reyes
e-mail de responsable de pago: greyes@ssmso.cl
Nombre de responsable de contrato: Malvina Cofre
e-mail de responsable de contrato: mcofrel@ssmso.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-25762375-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
DE LAS MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE COBRO

ARTÍCULO 26°: Multas y su Procedimiento de Aplicación

El Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río define a los Bienes Licitados para tales efectos como importante para el cumplimiento de los objetivos sanitarios del CASR, la prestación deficiente de las obligaciones del Proveedor, afecta directamente al cumplimiento de las metas comprometidas en esta materia. Por esto se disponen de multas valorizadas en UTM (Unidades Tributarias Mensuales), según sea la importancia de la falta incurrida por la empresa y sin perjuicio a que se haga efectiva parcial o totalmente la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o el término anticipado del contrato.

Para el Contrato de Adquisición de los Bienes, el CASR multará al adjudicatario en los siguientes casos:

a)       Atraso en la Provisión de los bienes u obligaciones objeto de esta licitación: El no cumplimiento de la fecha indicada al plazo establecido para la entrega de los bienes en cuestión se le aplicará una multa de 2 UTM, por cada día de atraso posterior al plazo comprometido en la oferta, con un máximo de 15 días de atraso, posterior a este plazo el Complejo podrá dar termino anticipado al contrato y hacer efectivo el documento por fiel cumplimiento. 

b)       Entrega de bienes distintos o incompletos a los ofertados. Lo anterior se multará con 3 UTM por evento. [JAF1] 

c)       Entrega de los bienes sin efectuar la debida coordinación, y no de la forma establecida en el artículo 38° de las presentes Bases de Licitación. Lo anterior se multará con 1 UTM por evento.

d)       Incumplimiento de las condiciones de Postventa ofertadas. Lo anterior se multará con 3 UTM por evento. 

e)       Todo otro incumplimiento al contrato, que no esté contemplado en los puntos anteriores, tendrá una multa de 3 UTM, por evento.

1.- Procedimiento para la aplicación de las multas y Término Anticipado del Contrato.

La Contraparte Técnica o Referente Técnico de los Bienes a adquirir, al detectar un incumplimiento, individualizado en las presentes bases, deberá comunicar dicho incumplimiento, generando para tal efecto un informe respectivo, el cual será notificado al Proveedor. Esta notificación se realizará al encargado del proyecto y/o representante legal, a través del correo electrónico registrado en el Anexo N°1 de las presentes bases.

Se establecerá un plazo de 10 días corridos desde esta notificación, para que el Proveedor pueda realizar sus descargos al respecto. Transcurrido este plazo, la Contraparte Técnica, o Referente Técnico, emitirá un informe final, el cual contendrá los descargos del Proveedor, en caso que los hubiere, y las proposiciones de multa a aplicar en caso que se ameriten a su juicio, al DIRECTOR del CASR, quien resolverá el rechazo, aceptación o modificación de la multa propuesta. En caso de aplicar la Multa, esta se formalizará, por medio de resolución fundada, la que se pronunciará sobre los descargos presentados, si existieren, y se publicará oportunamente en el Sistema de Información de Compras Públicas para su notificación.

Sin perjuicio a lo anterior, el Proveedor podrá reponer por escrito de la aplicación de una multa dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes de ser informada de ella. Esta reposición será dirigida al Director del CASR, quien tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlo.

Las multas aprobadas por el CASR, estarán expresadas en Unidades Tributarias Mensuales, conforme al valor de dicha unidad del mes en que se aplique la respectiva multa.

Los montos asociados a los casos de multa señalados en las letras citadas serán acumulados para ser cobrados, descontando su valor del estado de pago en primera instancia, es decir, el Proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera.

En segunda instancia, en los casos en que no pueda ser descontado de la factura por estar ella pagada, los montos asociados al caso de multa señalado en las letras citadas, serán acumulados, y previa notificación al Proveedor, se acordará un medio y plazo de pago (de preferencia Vale Vista o Transferencia Electrónica a nombre de Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, RUT 61.608.502-6), dentro de los 10 días hábiles de dicha notificación.

De no haber acuerdo, el monto a cobrar, será descontado de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, establecida en el Artículo 21° de las presentes bases. En caso de hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, producto de la situación anteriormente descrita, el Proveedor deberá reponer la garantía por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato en caso en que no se produzca la restitución de la garantía.

Con todo, las multas que se cobren, no podrán sobrepasar el 40% del valor total bruto, impuestos incluidos, del contrato a suscribir.

2.- Normas especiales

En todo caso el Proveedor será solidariamente responsable frente a las eventuales demandas que se interpongan en contra del Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río destinatario de los Bienes solicitados en esta licitación, cuando estas tengan su fundamento en la prestación deficiente de los bienes a licitar.

La aplicación de multas será sin perjuicio de la facultad del CASR de poner término anticipado al contrato en los casos previstos en él y en estas Bases.

Con todo, las multas aquí establecidas serán acumulables con las indemnizaciones que pudieren fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en los mismos casos.




Entrega de Factura

ENTREGA DE FACTURA

Enviar factura a casilla de Intercambio en SII en dipresrecepcion@custodium.com, el DTE que no se encuentre direccionado a dicha casilla de “Intercambio en SII” será Reclamado de forma automática transcurridos 48 hrs desde la recepción en SII.

El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago a las que la empresa tenga lugar, toda vez que el no contar con la totalidad de la documentación requerida para la tramitación administrativa de los pagos, no permitirá considerar dentro del presupuesto los montos pendientes de las facturas no ingresadas al correo electrónico señalado.

CRITERIOS DE EVALUACION

CRITERIOS DE EVALUACION

En resumen, se evaluarán las ofertas según los criterios indicados en la siguiente tabla:

Ítem

Observaciones

Ponderación

Precio

PRECIO X = PRECIO MINIMO OFERTADO * 0.3/ PRECIO OFERTA X 100

60%

Calidad Técnica de los Bienes o Servicios

El que obtenga mayor puntaje. SEGÚN ANEXO 3 adjunto en licitación (ver, llenar y subir anexo)

30%

Plazo de entrega

Completar y subir ANEXO 2 Adjunto

10%

8.1    METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación se hará asignando puntuación según los porcentajes establecidos, donde se considerará:

1.-Precio: se asignará puntaje conforme a la aplicación de la siguiente formula:

(Precio mínimo ofertado/precio oferente *0.60) *100

2.-Calidad Técnica de los Bienes o Servicios:  se asignará puntaje de acuerdo a medición del cumplimiento de lo requerido en anexo N°3, conforme a lo que se expone a continuación

Para realizar la evaluación de los productos, deberá descargar Anexo N°3, especificaciones técnicas requeridas y llenar el formulario indicando si cumple o no con lo solicitado, además de subir la ficha técnica e imagen de cada electrodoméstico ofertado. 

  • Aspectos a cumplir anexo N°3.

Aquellas ofertas que no suban el Anexo N° 3 indicando si cumple o no cumple con la especificación técnica, no quedará sujeta a posterior evaluación de oferta, declarándose la propuesta inadmisible, toda vez que, este rechazo se fundaría en aspectos de calidad, relevantes y determinantes para el uso del electrodoméstico en las dependencias del CASR.

Será de exclusiva responsabilidad del oferente el llenado del anexo N°3 “y subido junto a su oferta a la licitación, procurando sea completado en su totalidad, marcando claramente la información y alternativas, en caso de no estar clara la información del anexo, el CASR podrá declarar inadmisible la oferta.

VARIACIÓN DE CANTIDAD ADJUDICADA
El CASR podrá modificar el contrato aumentando o disminuyendo la cantidad de productos y/o los servicios objeto de este contrato, cuyo detalle se encuentra contenido en el anexo respectivo contenido en las presentes bases de licitación, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Dicha modificación debe ser aprobada por acto administrativo totalmente tramitado. La variación en aumento podrá ser, no podrán superar el 30% del monto total contratado. De conformidad con el articulo nº 77 del Reglamento de Compras Públicas.
RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse un empate entre dos o más proponentes, la comisión considerará para dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el ítem Oferta Técnica de las presentes bases. En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate la mayor calificación del ítem Plazo de Entrega, seguidamente el ítem Experiencia de Oferente, luego el ítem Oferta Económica y en último caso el ítem Cumplimiento Requisitos Formales. Si aun así subsiste la situación de empate se adjudicará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la dirección de compras y contrataciones públicas en el portal.

PLAZO DE ENTREGA

Plazo de entrega de los bienes: evaluación en virtud de lo declarado en el anexo N° 2 por cada interesado en su propuesta, conforme a la siguiente tabla

El puntaje se otorgará según se indica a continuación:

Criterio plazo de entrega 10%, Una vez emitida la orden de compra y por la totalidad de esta.

Puntuación

Marque el plazo comprometido para despacho

Entrega inmediata

100pts.

Entre 1 y 2 días hábiles

60pts.

Entre 3 y 4 días hábiles

40pts.

Mas de 5 días

5 pts.

No ingresa o no informa plazo en documento

0 pts.

EL CASR podrá declarar inadmisible si los plazos de entrega no se ajustan a las necesidades del CASR.

  • Ingresar documentación solicitada, de no ingresar obtendrá 0 en puntuación.
  • Documento válido sólo con firma del Representante Legal.

 Las ofertas que logren mayores ponderaciones (primer), serán propuestos para adjudicación.

ORDEN DE COMPRA

La compra  tendrá una ejecución inmediata y se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del proveedor, por tratarse de un bien estándar de simple y objetiva especificación.