Licitación ID: 1057891-14-LE23
ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPLANTOLOGIA PARA EL CAS
Responsable de esta licitación: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO, Activos Fijos
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 404
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Productos o servicios
1
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
40-002-530-262-00 Bomba de aspiración  

2
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
40-002-520-646-00 Negatoscopio una cara  

3
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
40-002-520-647-00 Carro para motor de microcirugía  

4
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
40-002-520-648-00 Motor de microcirugía  

5
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
40-002-520-649-00 Motor piezoeléctrico  

6
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
40-002-520-650-00 Electrobisturí dental  

7
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
40-002-520-651-00 Carro de paro full equipado  

8
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
40-002-520-464-00 Mesa de arsenalera  

9
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
41-777-300-145-00 Mesón para Centrífuga  

10
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 2 Unidad
Cod: 42152204
40-002-530-006-00 Mesa Mayo  

11
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 1 Unidad
Cod: 42152204
40-002-530-173-00 Monitor multiparámetro de mediana complejidad  

12
Máquinas de fundición de laboratorio odontológico o sus piezas o accesorios 4 Unidad
Cod: 42152204
40-002-520-323-00 Taburete Clínico  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPLANTOLOGIA PARA EL CAS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La necesidad de adquirir insumos Clínicos, para dar continuidad a procedimientos de las distintas unidades del Complejo Asistencial.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Unidad de compra:
Activos Fijos
R.U.T.:
61.608.502-6
Dirección:
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna:
Puente Alto
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-08-2023 19:52:00
Fecha de Publicación: 10-08-2023 12:36:00
Fecha inicio de preguntas: 10-08-2023 16:33:00
Fecha final de preguntas: 13-08-2023 16:33:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-08-2023 18:33:00
Fecha de acto de apertura técnica: 21-08-2023 19:53:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 21-08-2023 19:53:00
Fecha de Adjudicación: 10-11-2023 8:50:19
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO N°1
2.- ANEXO N°2
3.- ANEXO N° 6
Documentos Técnicos
1.- ANEXO N°4
 
2.- ANEXO N°5
 
3.- ANEXO N°7
 
4.- ANEXO N°8
 
5.- ANEXO N°9
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO N°3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de entrega El plazo total de entrega que se evaluará corresponde al plazo de entrega, instalación y puesta en marcha. Se evaluará el plazo de entrega de acuerdo a la fórmula que se indica a continuación: PTE= (PTEB/PTEE×100)*0.24 24%
2 OFERTA TECNICA ASPECTOS A EVALUAR 1.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES REQUERIDAS: - Especificaciones Técnicas, evaluado según anexo 4 20% 1.2 REQUERIMIENTOS ADICIONALES 1.2.1 Certificado de garantía extendida según corresponda y Plan de mantenimiento durante garantía extendida. 10% TOTAL ÍTEM 30% 30%
3 EXPERIENCIA DEL OFERENTE REPRESENTACION DE LA MARCA = 2% SERVICIO TECNICO = 2% COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL = 1% BASE INSTALADA = 1% 6%
4 OFERTA ECONOMICA (Precio mínimo ofertado/precio oferente *0.40) *100 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Gabriela Reyes
e-mail de responsable de pago: greyes@ssmso.cl
Nombre de responsable de contrato: Malvina Cofre
e-mail de responsable de contrato: malvina.cofre@sotero.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-25762375-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502- 6
Fecha de vencimiento: 14-12-2023
Monto: 2000000 Peso Chileno
Descripción: La seriedad de la oferta se caucionará mediante la presentación de un documento de garantía, pagadero a la vista y de carácter irrevocable, el cual debe extenderse indicando beneficiario y glosa. En el caso del Vale Vista, dicho documento podrá incorporar al reverso del documento (de manera impresa) claramente la obligación que cauciona. El documento de Garantia debe estar acompañado del certificado de autenticidad.
Glosa: Garantía de Seriedad de Oferta. Cada oferente entregará un documento de seriedad de la oferta por cada oferta ingresada al portal, en esta licitación. a. Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, Rut: 61.608.502-6. id 1057891-14-LE23
Forma y oportunidad de restitución: La devolución del documento de garantía por seriedad de la oferta se realizará dentro de los plazos que se señalaran en la presente cláusula y previa solicitud del oferente al correo electrónico Malvina.cofre@sotero.cl
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, RUT 61.608.502-6
Fecha de vencimiento: 05-01-2026
Monto: 10 %
Descripción: Para garantizar el fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones que imponen las presentes Bases y el contrato que se suscriba, entre ellas el óptimo funcionamiento de los equipos a adquirir, el adjudicatario deberá entregar, antes de la firma del contrato, una (1) Boleta de Garantía Bancaria o Certificado de Fianza a la vista o Póliza de Seguro a Primer Requerimiento y a la Vista, o documento electrónico de garantía, u otro documento de garantía que asegure el cobro de la misma manera rápida y efectiva, por un monto en pesos moneda de curso legal equivalente al 10% del monto total BRUTO de la compra acompañado de certificado de autenticidad, emitido por la misma entidad que genera documento de caución, a nombre del, con una vigencia que exceda en sesenta días hábiles al plazo de duración del contrato.
Glosa: El documento de garantía deberá ser a nombre del Complejo asistencial Dr. Sotero del Rio, ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable, y consignar la siguiente frase: “para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del contrato ADQUISICIÓN EQUIPOS IMPLANTOLOGÍA PARA EL CASR, ID: 1057891-14-LE23” , durante el periodo de vigencia del contrato”
Forma y oportunidad de restitución: La devolución del documento de garantía por seriedad de la oferta se realizará dentro de los plazos que se señalaran en la presente cláusula y previa solicitud del oferente al correo electrónico Malvina.cofre@sotero.cl
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar en esta oferta pública personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación. Sin embargo y en el evento que resulten adjudicadas personas jurídicas extranjeras, se exigirá que estas otorguen mandato con poder suficiente, a una persona natural o jurídica chilena, o que constituyan una sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, de acuerdo a lo establecido en el art. 4° inc. 4º de la ley Nº19.886, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del mismo.

Por aplicación de lo establecido en el artículo 4º, inciso 1º y 6º, de la ley Nº19.886, no podrán participar en esta licitación:

a) quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el código penal.

b) los funcionarios directivos del Hospital Dr. Sotero del Rio, ni personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

VISITA A TERRENO

En función de los requerimientos especiales de instalación del equipo a adquirir, y requerimientos de la sala, se efectuará una visita a terreno de carácter obligatorio, conforme a lo indicado en el calendario de licitación publicado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública,  el punto de llegada será en la unidad de equipos médicos del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, ubicado en Av. Concha y Toro Nº 3459, Puente Alto, la que será coordinada por el Jefe de la Unidad de Equipos Médicos del CASR o quien el designe.

El objetivo de la visita es evaluar las condiciones de la infraestructura e instalaciones, e identificar el estado de los requerimientos de pre-instalación para una correcta instalación del equipo, teniendo en consideración las normativas vigentes, guías, o aplicables, necesarias para una correcta operación de este.

Los oferentes no podrán argumentar desconocimiento del terreno, planta física e instalaciones en sus ofertas finales. En caso de existir dudas desde el aspecto técnico u otro, deberán consultarse mediante el Sistema de Información dentro del plazo dispuesto para ello, según lo indicado en el calendario de licitación publicado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Los participantes deberán realizar una visita a terreno la cual se avisará mediante el Portal, de lunes a viernes en horario estipulado. Esta visita es obligatoria, y será causal de exclusión si no se participa.

Los participantes que concurran a la visita deberán registrarse en el acta que a tal efecto se levante. Deberá registrar la identificación del oferente con su nombre empresa, RUT y teléfono contacto, junto con el nombre y firma de la persona que asiste a la visita en su representación. Pasado diez minutos de la hora estipulada para la visita a terreno se cerrará el acta y no se aceptarán más oferentes.

Debido a la pandemia por Coronavirus (Covid-19), será responsabilidad de cada Oferente que asista a dicha visita con uso de elementos de protección personal.

EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Comisión de Evaluación

El análisis y evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión de Evaluación integrada por:

a)       Jefa Gestión de contratos, Srta. Martina Jacome

b)       Jefe departamento de Finanzas, Sr. Ramon Varas

c)       Jefe(a) Abastecimiento, Sra. Carolina Quinteros

d)       Jefe (a) de Unidad de Estomatología, Sra. Carla Squella Jara

e)       Jefe Ingeniería y Mantenimiento, Sr. Nicolas Pérez Toloza

f)        Jefe Unidad de Compra, Sr. Cristian Lazo

g)       Supervisor de Compras, Sra. Malvina Cofré Labrín

* O subrogantes de los anteriores.

La evaluación se efectuará considerando su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter técnico, legal, económico, u otros. Los proponentes deberán completar todos los anexos que sean solicitados.

El CASR podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

El CASR podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo y el periodo de evaluación.

La entrega de respuesta no podrá ser superior a 48 horas corridas (Plazo de 24 horas de notificación establecido en el artículo Nº 6 del reglamento de compras públicas se encuentra contabilizado), luego de hecha la solicitud al oferente a través del foro inverso. En caso de no recibir respuesta a estas solicitudes, la comisión de evaluación se reserva el derecho de evaluar dichas ofertas o declararlas inadmisibles.

PUNTAJE

Puntajes y Criterios de Evaluación

Solo podrán ser adjudicadas las ofertas evaluadas que cumplan con al menos lo indicado como “obligatorio” en cada uno de los criterios de evaluación, considerándose una escala de 0 a 100 puntos, en donde 0 puntos es el mínimo puntaje a obtener y 100 puntos es el máximo puntaje a obtener. Para cada criterio a evaluar y el final, el puntaje será ponderado de la forma indicada en la tabla N°1, y será considerando hasta 2 decimales.

Tabla Nº1: Criterios de Evaluación

               

Criterios de Evaluación

Puntaje

Ponderación

1) Oferta técnica (Unidad Técnica)

0 - 100

30%

2) Experiencia del oferente (Unidad Técnica)

0 - 100

6%

3) Oferta económica

0 - 100

40%

5) Plazo Total de entrega

0 - 100

24%

Sumatoria del Puntaje Ponderado en cada Criterio de Evaluación (Puntaje Final)

0 - 100

100%

DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones entre el CASR y el oferente adjudicado se formalizarán mediante la suscripción del contrato respectivo, el cual tiene como objetivo estipular la individualización de los bienes objeto de esta licitación, plazos de entrega, instalación, capacitación, y puesta en marcha de éstos, montos y formas de pagos, en conformidad a las presentes bases que regulan el proceso.

El contrato comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.  El oferente adjudicado se entenderá notificado a partir de la adjudicación efectuada en el Portal de Mercado Público

DE LAS MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE COBRO

La Contraparte Técnica o Referente Técnico de los Bienes a adquirir, al detectar un incumplimiento, individualizado en las presentes bases, deberá comunicar dicho incumplimiento, generando para tal efecto un informe respectivo, el cual será notificado al Proveedor. Esta notificación se realizará al encargado del proyecto y/o representante legal, a través del correo electrónico registrado en el Anexo N°1 de las presentes bases.

Se establecerá un plazo de 10 días corridos a contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario podrá efectuar sus descargos, al correo, gestióndemultasCASR@ssmso.cl, acompañado todos los antecedentes que estime pertinentes.  desde esta notificación, para que el Proveedor pueda realizar sus descargos al respecto. Transcurrido este plazo, la Contraparte Técnica, o Referente Técnico, emitirá un informe final, el cual contendrá los descargos del Proveedor, en caso que los hubiere, y las proposiciones de multa a aplicar en caso que se ameriten a su juicio, al DIRECTOR del CASR, quien resolverá el rechazo, aceptación o modificación de la multa propuesta. En caso de aplicar la Multa, esta se formalizará, por medio de resolución fundada, la que se pronunciará sobre los descargos presentados, si existieren, y se publicará oportunamente en el Sistema de Información de Compras Públicas para su notificación.

Sin perjuicio a lo anterior, el Proveedor podrá reponer por escrito de la aplicación de una multa dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes de ser informada de ella. Esta reposición será dirigida al Director del CASR, quien tendrá un plazo no superior a 30 días para resolverlo.

Las multas aprobadas por el CASR, estarán expresadas en Unidades Tributarias Mensuales, conforme al valor de dicha unidad del mes en que se aplique la respectiva multa.

Los montos asociados a los casos de multa señalados en las letras citadas serán acumulados para ser cobrados, descontando su valor del estado de pago en primera instancia, es decir, el Proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera.

En segunda instancia, en los casos en que no pueda ser descontado de la factura por estar ella pagada, los montos asociados al caso de multa señalado en las letras citadas, serán acumulados, y previa notificación al Proveedor, se acordará un medio y plazo de pago (de preferencia Vale Vista o Transferencia Electrónica a nombre de Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río, RUT 61.608.502-6), dentro de los 10 días hábiles de dicha notificación.

De no haber acuerdo, el monto a cobrar, será descontado de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, establecida en el Artículo 21° de las presentes bases. En caso de hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, producto de la situación anteriormente descrita, el Proveedor deberá reponer la garantía por la totalidad del monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato en caso en que no se produzca la restitución de la garantía.

Con todo, las multas que se cobren, no podrán sobrepasar el 30% del valor total bruto, impuestos incluidos, del contrato a suscribir.

.

“El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del CASR presentando la “Resolución de Multa”. Una vez pagada dicha multa, el adjudicatario debe presentar el comprobante de caja en la Unidad Técnica encargada del contrato, esto de conformidad a la implementación de pago centralizado (DIPRES/Sistema acepta)”.

El no pago de la multa, obliga al CASR para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel y oportuno Cumplimiento.

No obstante, al cobro y posterior pago de la multa, el proveedor está obligado a subsanar la causal que originó la penalización.

Es importante señalar que, el proveedor podrá recurrir a cualquiera de los recursos contemplados en la Ley 19.880, para efectos del cobro de la multa.

CAPACITACION

Una vez instalados los equipos, el Proveedor debe efectuar 2 tipos de capacitaciones: una para los usuarios y otra para el personal técnico del establecimiento, en caso de corresponder. Es obligación del proveedor capacitar a la totalidad del personal que corresponda, lo cual será informado al momento de la recepción de los equipos.

               

El programa de capacitación debe considerar como mínimo:

-          Descripción del Plan de capacitación del usuario final del equipo, que incluya la capacitación de todos los usuarios del equipo, y que indique el detalle de actividades, tiempo requerido para cada jornada, metodología y contenidos (funcionalidades, cuidado de los equipos, precauciones de uso, fallas más comunes de los equipos, entre otros).

-          Las capacitaciones deben incluir folletos de ayuda, deben ser realizadas en terreno.

-          Posterior a la capacitación se deberá entregar el listado de participantes (con la firma de cada uno).

Se notificará fecha de realización del plan de capacitación a través del Supervisor General del Contrato de los equipos desde esa fecha correrán sus plazos ofertados.

Si por razones que no sean imputables al contratista, debidamente acreditadas por el Contraparte Técnica del proceso de adquisición de los equipos, éstas no puedan realizarse en el plazo antes señalado, se dejará constancia por escrito de ello, y dicho retardo no implicará la aplicación de multas. En el mismo documento se fijará un nuevo plazo para la ejecución de las mismas, el que se regirá por las normas generales establecidas en las presentes bases respecto a la materia.

Es obligación del proveedor, a su entero costo y cargo, ejecutar el programa de capacitación para cada equipo.