Licitación ID: 1063538-109-LQ21
INSUMOS BODEGA ESCRITORIO DEL HOSPITAL BASE OSORNO
Responsable de esta licitación: HOSPITAL BASE OSORNO, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Clips para papel 580 Caja
Cod: 44122104
6500-05 | ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES  

2
Clips para papel 400 Caja
Cod: 44122104
7207 | ACCOCLIPS PLASTICO CAJA X 50 UNIDADES  

3
Alfileres de gancho 100 Caja
Cod: 53141502
002-0003 |ALFILERES METALICOS DE 28 MM CAJA X 50 UNIDADES  

4
Tablas para sujetar 110 Unidad
Cod: 44122003
002-0563 | ANOTADOR TABLA CON APRETADOR  

5
Bandejas de correspondencia 50 Unidad
Cod: 44111503
002-0369 | BANDEJA PARA ESCRITORIO (DOBLE)  

6
Bloques para mensajes 140 Unidad
Cod: 14111514
002-0491 |BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO CARTA  

7
Bloques para mensajes 120 Unidad
Cod: 14111514
002-0007 | BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO  

8
Bloques para mensajes 150 Unidad
Cod: 14111514
049-0198 | BLOCK MATEMATICA TAMAÑO OFICIO  

9
Bolsas de plástico 1000 Paquete
Cod: 24111503
049-0054 | BOLSA PLASTICA 20 X 30 CM TRANSPARENTE X 250 GR  

10
Bolsas de plástico 750 Paquete
Cod: 24111503
007-0083 | BOLSA PLASTICA 30 X 40 CM TRANSPARENTE X 500GR  

11
Bolsas de plástico 750 Paquete
Cod: 24111503
007-0138 | BOLSA PLASTICA 40 X 50 CM TRANSPARENTE X 500GR  

12
Caja 900 Caja
Cod: 24112404
6684-02 | CAJA DE ARCHIVO STANDARD 37 CM ANCHO X 14 CM ALTO X 26 CM  

13
Calculadoras o accesorios 200 Unidad
Cod: 44101801
002-0222 | CALCULADORA SIMILAR O EQUIVALENTE A CASIO D- 100 10DIG.  

14
Cartulina 2440 Pliego
Cod: 14111610
002-0207 | PLIEGO DE CARTULINA COLOR AZUL TRADICIONAL  

15
Cartulina 720 Paquete
Cod: 14111610
002-0131 | CARTULINA BLANCA # 801 CHAMBRIL 918 180 GR 77X110 CM.  

16
Cartulina 2620 Pliego
Cod: 14111610
002-0015 | PLIEGO CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO  

17
Cartulina 1040 Pliego
Cod: 14111610
002-0142 | PLIEGO CARTULINA COLOR BLANCO  

18
Cartulina 1330 Pliego
Cod: 14111610
002-0017 | PLIEGO CARTULINA COLOR CELESTE CLARO  

19
Cartulina 2870 Pliego
Cod: 14111610
002-0018 | PLIEGO CARTULINA COLOR ROJO CLARO  

20
Cartulina 220 Pliego
Cod: 14111610
002-0421 | PLIEGO CARTULINA COLOR ROSADA  

21
Cartulina 600 Pliego
Cod: 14111610
002-0019 | PLIEGO CARTULINA COLOR VERDE CLARO  

22
Cartulina 200 Pliego
Cod: 14111610
002-0422 | PLIEGO CARTULINA COLOR VERDE OSCURO  

23
CD de lectura y escritura 48000 Unidad
Cod: 43201809
047-0502 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO CD-R 700 MB. IMPRIMIBLES  

24
Chinches y tachuelas 200 Caja
Cod: 44122106
002-0020 | CHINCHES METALICOS STANDARD CAJA X 50 UNIDADES  

25
Cintas de papel 1100 Rollo
Cod: 31201515
002-0135 | CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT (UNIDAD)  

26
Cinta Transparente 2010 Rollo
Cod: 31201512
002-0021 | CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS. TRANSPARENTE (UNIDAD)  

27
Cinta de tinta para impresora 850 Unidad
Cod: 44103112
047-0125 | CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA (UNIDAD)  

28
Clips para papel 230 Caja
Cod: 44122104
002-0577 | CAJA CLIP 78-80 MM METALICO (GRANDE)  

29
Corcheteras 50 Unidad
Cod: 44101707
002-0050 | CORCHETERA METALICA GRANDE  

30
Corchetes 70 Caja
Cod: 44122103
002-0228 | CAJA CORCHETES 23/13 (1/2'') CAJA X 1.000 UNIDADES  

31
Cinta correctora 270 Unidad
Cod: 44121801
002-0054 | CORRECTOR CINTA  

32
Líquido corrector 650 Frasco
Cod: 44121802
7026-02 | FRASCO CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE 18-20 ML  

33
Libros o cuadernos de registro 660 Unidad
Cod: 14111531
002-0058 | CUADERNO COLLEGE MATEMATICAS DE 100 HOJAS  

34
Libros o cuadernos de registro 40 Unidad
Cod: 14111531
002-0636 | CUADERNO MATEMATICAS EMPASTADO 200 HOJAS  

35
Libros o cuadernos de registro 40 Unidad
Cod: 14111531
049-0037 | CUADERNO UNIVERSITARIO SUPER CLASS TAPA DURA 180 HJS MATEMATICAS  

36
Dedales 500 Unidad
Cod: 44121626
002-0750 | DEDALES DE GOMA Nº 12 (UNIDAD)  

37
Libros o cuadernos de registro 350 Unidad
Cod: 14111531
002-0080 | LIBRO ACTA FOLIADO 200 HOJAS EMPASTADO TAMAÑO OFICIO CON LINEAS  

38
Libros o cuadernos de registro 60 Unidad
Cod: 14111531
002-0844 | LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO CUADRICULADO  

39
Envolturas de monedas o fajas para billetes 800 Bolsa
Cod: 44111604
002-0490 | BOLSA ELASTICO BLANCO DE 500 GR.  

40
Envolturas de monedas o fajas para billetes 1000 Bolsa
Cod: 44111604
002-0065 | BOLSA ELASTICOS BLANCO DE 250 GR.  

41
Papel de etiquetas 140000 Rollo
Cod: 14111537
004-0285 | ETIQUETA AUTOADHESIVA COLOR MATE 30X50 MM ROLLO X 2500 UNIDAD  

42
Papel de etiquetas 1020 Rollo
Cod: 14111537
004-0497 | ETIQUETA AUTOADHESIVA 25 X 90 MM OPACA ROLLO X 1000 UNIDAD  

43
Papel de etiquetas 50 Rollo
Cod: 14111537
004-0354 | ETIQUETA AUTOADHESIVA 30X100 M/M ROLLO X1000 UNIDAD  

44
Papel de etiquetas 680 Rollo
Cod: 14111537
004-0286 | ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA MATE 70 X 100 MM ROLLO X 500 UNIDAD  

45
Papel de etiquetas 50 Rollo
Cod: 14111537
004-0353 | ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 30 X 76 MM ROLLO X 6000 UNIDAD  

46
Papel de etiquetas 30 Rollo
Cod: 14111537
004-0246 | ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 36 X 102 MM 1COLUM X 4000 UNIDAD  

47
Papel de etiquetas 30 Rollo
Cod: 14111537
004-0213 | ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 48 X 127 MM 1COLUM X 3000 UNIDAD  

48
Papel de etiquetas 120 Rollo
Cod: 14111537
002-0524 | ETIQUETAS AUTOADHESIVA P4 35X70 MM X 1000 UNIDAD  

49
Divisores 220 Sobre
Cod: 44122010
002-002 | INDICE PARA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA  

50
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 560 Unidad
Cod: 44121805
049-0009 | LAPIZ FIBRA SIMILAR O EQUIVALENTE A ARTLINE 250  

51
Juegos de bolígrafos y lápices 560 Unidad
Cod: 44121702
002-0230 | LAPIZ FIBRA SIMILAR O EQUIVALENTE A ARTLINE 750  

52
Libros o cuadernos de registro 270 Unidad
Cod: 14111531
002-0134 | LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO CON LINEAS  

53
Libros o cuadernos de registro 100 Unidad
Cod: 14111531
002-0081 | LIBRO ACTA INDICE 100HJS TAMAÑO OFICIO  

54
Libros o cuadernos de registro 90 Unidad
Cod: 14111531
002-0082 | LIBRO ACTA INDICE 200 HJS TAMAÑO OFICIO  

55
Libros o cuadernos de registro 70 Unidad
Cod: 14111531
049-0022 | LIBRO ACTA APAISADO COMPOSICIÓN 100 HOJAS  

56
Divisores 150 Sobre
Cod: 44122010
002-0571 | LOMO ARCHIVADOR AUTOADHESIVO ANCHO CELESTE X 10 UNIDADES  

57
Marcadores 740 Unidad
Cod: 44121708
006-0110 | MARCADOR SIMILAR O EQUIVALENTE A PENTEL M10 NEGRO  

58
Marcadores 460 Unidad
Cod: 44121708
233-2820 | MARCADOR SIMILAR O EQUIVALENTE A SHARPIE PUNTA FINA COLOR NEGRO  

59
Fibras vegetales 1540 Unidad
Cod: 11151510
003-0004 | OVILLO PITILLA COLOR BLANCO X 40 GRS.  

60
Papel calco 70 Paquete
Cod: 60121132
002-0009 | PAPEL CALCO TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL 25 HOJAS  

61
Papel calco 70 Paquete
Cod: 60121132
002-0086 | PAPEL CALCO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO 25 HOJAS  

62
Papel multiuso 30 Caja
Cod: 14111525
047-0028 | CAJA PAPEL CONTINUO 11 X 9,5 2000 HOJAS  

63
Papel multiuso 40 Caja
Cod: 14111525
047-0030 |CAJA PAPEL CONTINUO 11 X 9,5 TRIPLICADO 500 HOJAS  

64
Papel multiuso 40 Caja
Cod: 14111525
047-0030 |CAJA PAPEL CONTINUO 11 X 9,5 TRIPLICADO 500 HOJAS  

65
Papel multiuso 80 Caja
Cod: 14111525
047-0029 | CAJA PAPEL CONTINUO DUPLICADO 11 X 9,5 1000 HOJAS  

66
Papel kraft 180 Pliego
Cod: 60121124
002-0348 | PAPEL KRAFT GRUESO 80 X 100  

67
Perforadoras 170 Unidad
Cod: 23101502
002-0102 | PERFORADOR MEDIANO METALICO 2 PERF. 16 X 11 CMS.  

68
Pilas alcalinas 200 Unidad
Cod: 26111702
032-0100 | PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT.  

69
Pilas alcalinas 200 Unidad
Cod: 26111702
007-0062 | PILA ALCALINA GRANDE  

70
Pilas alcalinas 280 Unidad
Cod: 26111702
007-0063 | PILA ALCALINA MEDIANA  

71
Pilas alcalinas 200 Unidad
Cod: 26111702
032-1020 | PILA CR 2032  

72
Pilas alcalinas 100 Unidad
Cod: 26111702
033-3526 | PILAS A23 12V  

73
Organizadores para cajones de escritorio 300 Unidad
Cod: 44111502
002-0184 | PORTA CLIPS MAGNETICO REDONDO  

74
Portalápiz 300 Unidad
Cod: 44111509
049-0289 | PORTA LAPIZ REJILLA  

75
Dispensador de cinta 200 Unidad
Cod: 44121605
002-0580 | PORTA SCOTH MEDIANO  

76
Organizadores para cajones de escritorio 220 Unidad
Cod: 44111502
002-0183 | PORTA TACO CALENDARIO CHICO  

77
Organizadores para cajones de escritorio 60 Unidad
Cod: 44111502
002-0271 | PORTA TACO CALENDARIO GRANDE  

78
Organizadores para cajones de escritorio 200 Unidad
Cod: 44111502
002-0833 | PORTA TACO METALICO (PARA POST-IT)  

79
Notas de papel autoadhesivo 150 Pack
Cod: 14111530
002-0531 | POST IT CHICO COLOR AMARILLO DE 3,8X5 CMS  

80
Reglas 50 Unidad
Cod: 41111604
002-0110 | REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM.  

81
Saca corchetes 50 Unidad
Cod: 44121613
002-0120 | SACA CORCHETE METÁLICO PARA GRAPAS PESADAS Y ESTÁNDAR  

82
Saca corchetes 200 Unidad
Cod: 44121613
002-0114 | SACACORCHETE METALICO TIPO MARIPOSA  

83
Cinta para empaquetar 2500 Unidad
Cod: 31201517
002-0115 | SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.  

84
Separadores de talones 240 Paquete
Cod: 44111616
002-0591 | SEPARADOR CARTA INDICE A/Z  

85
Separadores de talones 220 Paquete
Cod: 44111616
002-0590 |SEPARADOR OFICIO INDICE A/Z  

86
Sobres estándar 5120 Unidad
Cod: 44121506
002-0119 | SOBRE CARTA COLOR BLANCO 12,4 X 15,4 CM (PAGO)  

87
Sobres de ventanillas 58670 Unidad
Cod: 44121504
047-0308 | SOBRE PORTA CD CON VENTANA  

88
Sobres estándar 1880 Unidad
Cod: 44121506
002-0118 | SOBRE TAMAÑO 1/4 OFICIO COLOR BLANCO TIPO SACO  

89
Taco calendario 200 Unidad
Cod: 44111506
002-0181 |TACO CALENDARIO CHICO DE 11.5 ALTO X 8.5 ANCHO  

90
Taco calendario 330 Unidad
Cod: 44111506
002-0182 | TACO CALENDARIO GRANDE DE 17.5 ALTO X 11.5 ANCHO  

91
Almohadillas de entintar o estampar 60 Unidad
Cod: 44121905
002-0123 |TAMPON NEUTRO O VIOLETA Nº2  

92
Timbres y sellos 100 Unidad
Cod: 44121604
7285-11 | TIMBRE FECHADOR  

93
Tinta para timbres 150 Unidad
Cod: 60121702
002-0538 | TINTA TAMPON X 40 CC COLOR NEGRO  

94
Tinta para timbres 150 Unidad
Cod: 60121702
002-0129 | TINTA TAMPON X 40 CC COLOR VIOLETA  

95
Envases para residuos o forros rígidos 40 Unidad
Cod: 47121702
002-0095 | BASURERO MALLA METAL MEDIANO  

96
Tijeras 100 Unidad
Cod: 44121618
002-0293 |TIJERA OFICINA 18 CM DE ACERO INOXIDABLE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS BODEGA ESCRITORIO DEL HOSPITAL BASE OSORNO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de Insumos para Bodega Escritorio del HBSJO” de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 2000 e inferior a 5000 utm
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL BASE OSORNO
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.260-1
Dirección:
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna:
Osorno
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-06-2021 17:00:00
Fecha de Publicación: 03-06-2021 9:48:00
Fecha inicio de preguntas: 03-06-2021 10:01:00
Fecha final de preguntas: 09-06-2021 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-06-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-06-2021 8:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-06-2021 8:00:00
Fecha de Adjudicación: 16-09-2021 9:53:35
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- VER BASES ADJUNTAS
2.- 10.1 De los Antecedentes Administrativos. Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes: • Identificación del proponente. (Formulario Nº 1). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO. • Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO. Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación: ● Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida.
Documentos Técnicos
1.- VER BASES ADJUNTAS
 
2.- 10.3 De la Propuesta Técnica Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en las Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas. La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de servicio y prestaciones requeridos, la cobertura de estos, sus límites, alcances, y otros. La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE Plazo de entrega contado desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación REQUISITO EXCLUYENTE (Formulario N°5) Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.
 
Documentos Económicos
1.- VER BASES ADJUNTAS
2.- 10.2 De la Propuesta económica El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl. Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.). Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes económicos. REQUISITO EXIGIDO.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el tiempo, en días, señalado por el oferente para la entrega de los productos. Se considera el plazo de entregas de productos o insumos desde el envío de la orden de compra hasta recepción final del producto. La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°5), garantizando la entrega de los bienes o servicios comprometidos y requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite. PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE Hasta 7 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra. 100 De 8 a 11 días contadas desde la fecha de envío de la orden de compra. 80 De 12 a 16 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 50 De 17 a 20 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 20 Igual o mayor de 21 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 0 Fórmula de Cálculo: Puntaje Obtenido = (menor tiempo de plazo de entrega / tiempo ofertado) *10 10%
2 Requisitos técnicos Esta evaluación posee una ponderación del 25% respecto de la evaluación final; se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación. Nº REQUISITOS TÉCNICOS CUMPLE (SI: 100 – NO: 0) PONDERACIÓN 1 Cumple con el 100% de las especificaciones técnicas. 100 / 0 70% 2 Evaluación referente técnico. (Calidad de los productos) 100 / 0 30% TOTAL 100% Para el presente proceso licitatorio se considerarán admisibles aquellas propuestas que resulten con una Evaluación Técnica mínima de 100%. Las ofertas que resulten con una evaluación inferior, resultaran inadmisibles. 25%
3 Cumplimiento requisitos formales Esta evaluación tiene una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro: DETALLES PUNTAJE Cumple 100 No cumple 0 5%
4 Precio Esta evaluación consta de una ponderación del 60% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica. Los montos deben ser ingresados en el (ver Formulario correspondiente) de las bases de licitación. Fórmula de Cálculo: Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *60 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Presupuesto Hospital Base San José Osorno
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Claudia Sandoval
e-mail de responsable de pago: gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: Hospital Base San José Osorno
e-mail de responsable de contrato: sandra.santibanezd@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2567088-642567088
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Base San José Osorno
Fecha de vencimiento: 20-09-2021
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía si el oferente desiste por cualquier causa de su oferta, en las siguientes instancias: • Antes de la adjudicación • Durante el proceso de adjudicación • Después de la adjudicación (No firma el contrato dentro del plazo señalado en el numeral 6° de las bases) • Incumplimiento de toda obligación que impone al proponente su condición de tal Esta garantía no devengará intereses ni reajustes, y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y confiera la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
Glosa: GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA “CONVENIO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA DEL HBSJO”. junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 25 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, salvo para el oferente adjudicado y al que le siga en puntaje, a quienes se le devolverá dicha garantía una vez firmado el contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Base San José Osorno
Fecha de vencimiento: 20-10-2021
Monto: 8 %
Descripción: El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos: • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas. • El adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886. Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial. En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Glosa: “CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONVENIO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA DEL HBSJO”, junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.
Forma y oportunidad de restitución: Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla una vez transcurridos los 90 días posteriores al término del contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad. Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato. Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad. Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

15.2    Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

  • En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”
  • En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio “Requisitos técnicos”
  • En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de entrega de lentes”.
  • En caso de persistir el empate, el cuarto mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Experiencia del Oferente”.
  • De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y unánime de toda la comisión que participa en el proceso de evaluación; los que, previo estudio de las ofertas dirimirá la igualdad.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

15.4    Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

15.3    Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

Pacto de integridad

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

f)   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA DEL HBSJO”

ID: 1063538-109-LQ21

HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO

1°        OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1.1        Objetivo

El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de un Convenio por Suministro Materiales de Oficina del HBSJO” de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 2000 e inferior a 5000 UTM.

1.2      Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular la contratación de un convenio por suministro materiales de oficina del Hospital Base San José de Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $120.000.000.- (Ciento veinte millones de pesos chilenos) I.V.A. incluido. Por un periodo de 24 meses.

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.

2°       BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1      Bases de licitación

  • Bases Administrativas
  • Bases Técnicas
  • Formularios anexos

2.2      Definición de términos

  • Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
  • Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
  • Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
  • Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
  • Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
  • Oferta: El costo ofrecida por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
  • Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
  • Días corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
  • Cierre de licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
  • Comisión evaluadora: Delegación de funcionarios del hospital Base San José de Osorno designados por su director(a) con el objeto de asesorarla en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.
  • Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
  • Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
  • Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
  • Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.
  • Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
  • Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
  • Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección.
  • Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

3°       NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS.

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

  • Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.
  • Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.
  • Oferta de él o los proponentes respectivos.
  • Resolución adjudicataria.
  • Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.
  • Orden de compra.

4°        LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

5°        REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

  • No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.
  • En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

6°        PLAZOS.

 

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl)

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.


Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl.

Dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases de licitación.

Fecha inicio preguntas.

A contar de la publicación en el portal de compras públicas.

Fecha final de preguntas.

Hasta las 17:00 hrs. del quinto día (05) corrido a contar de la publicación.

Fecha de publicación de respuestas.

A las 17:00 hrs. del sexto (6) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de cierre de recepción de ofertas.

Hasta las 17:00 hrs. del décimo (10) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de acto de apertura de ofertas.

La Apertura de ofertas se efectuará el día siguiente del cierre de la recepción de las ofertas a las 08:00 hrs.

Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación.

Hasta 48 horas a partir de la publicación de solicitud de aclaración en portal de www.mercadopublico.cl.

Fecha estimada de adjudicación.

Hasta el trigésimo (30) día hábil siguiente a la fecha de cierre de evaluación de propuestas.

Fecha para entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Hasta el séptimo día (7) día corrido siguiente a la fecha de notificación por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha para firma de contrato

Hasta el décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de notificación y envío de documentos por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha término de contrato.

24 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.

Atendida la naturaleza y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días corridos desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.

7°        DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°        CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES.

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

 

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopúblico.cl).

 

9°        VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

La propuesta deberá tener validez de 120 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

 

10°     PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS.

La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.

La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta. En dicho caso, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada (si corresponde) a través de la Oficina de Partes del Hospital y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

En el caso de garantías Seriedad de la oferta que poseen emisión digital o electrónica; éstas, deberán ser ingresadas a través de email oficial de Oficina de partes oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura.

Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.

Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en el presente llamado a Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1    De los Antecedentes Administrativos.

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•  Identificación del proponente. (Formulario Nº 1). Este documento debe ser anexado

  en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

•  Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación:

● Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida.

10.2    De la Propuesta económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.).

Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes económicos. REQUISITO EXIGIDO.

10.3    De la Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en las Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de servicio y prestaciones requeridos, la cobertura de estos, sus límites, alcances, y otros.

La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE

Plazo de entrega contado desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación REQUISITO EXCLUYENTE (Formulario N°5)

Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

f)   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

12°     GARANTÍAS

Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso se requerirán Garantía de Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

12.1    Garantía de Seriedad de la Oferta.

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Seriedad de la Oferta.

Exigibilidad

Será obligatoria su entrega para todos los oferentes de la licitación. Independiente de la cantidad de propuestas que presente cada oferente, cada oferta debe presentar su propia garantía.

La no entrega en el plazo señalado será causal de rechazo de la oferta.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.31 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía podrá ser el mismo oferente, o un tercero a su nombre.

Monto

$500.000.- (quinientos mil pesos)

Fecha de vencimiento

Deberá poseer una vigencia mínima no inferior a noventa días corridos desde la fecha de cierre del plazo para ofertar a la propuesta, fecha portal www.mercadopublico.cl.

Glosa

GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA “CONVENIO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA DEL HBSJO”. junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía si el oferente desiste por cualquier causa de su oferta, en las siguientes instancias:

  • Antes de la adjudicación
  • Durante el proceso de adjudicación
  • Después de la adjudicación (No firma el contrato dentro del plazo señalado en el numeral 6° de las bases)
  • Incumplimiento de toda obligación que impone al proponente su condición de tal

Esta garantía no devengará intereses ni reajustes, y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y confiera la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.

Forma y momento de entrega

Deberá entregarse con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas.

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente.

En el primer caso debe ser escaneada y se subirá al portal www.mercadopublico.cl, para posteriormente ser ingresada en forma física (papel) a través de Oficina de Partes del Hospital; y en el segundo caso, entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base San José de Osorno, con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas. REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura.

Forma y momento de restitución.

La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 25 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, salvo para el oferente adjudicado y al que le siga en puntaje, a quienes se le devolverá dicha garantía una vez firmado el contrato.

12.2    Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Exigibilidad

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la presentación de un instrumento de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado al proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Si dicha garantía no es presentada en tiempo y forma, el Hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de hacer uso efectivo de la Garantía de Seriedad de la Oferta, dejando sin efecto administrativamente la adjudicación, sin perjuicio de otros derechos.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

Ser pagaderas, a la vista e irrevocables.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.68 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José de Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía deberá ser el mismo RUT del oferente.

No se aceptarán garantías tomadas por terceros.

Monto

8% del monto total adjudicado y se expresará en pesos.

Fecha de vencimiento

La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, más 90 días después de terminado el vínculo contractual

Glosa

“CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO CONVENIO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA DEL HBSJO”, junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.

Causales de cobro

El e El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:

  • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas.
  • El adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886.

Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.

En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Forma y momento de entrega

Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 7 días siguientes a la publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En el primer caso deberá ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, y en el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.

Forma y momento de restitución.

Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla una vez transcurridos los 90 días posteriores al término del contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad.

Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad.

Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.

En el caso de prorroga o aumento del contrato.

En el caso de prorroga o aumento del contrato el proveedor deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.

12.2.1 Devolución de Garantía

Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas del Hospital y será devuelta, si procediere, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por “el Hospital”, a solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.

13°     REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento, del Hospital.

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los anexos en el portal www.mercadopúblico.cl, y realizar la admisibilidad de las ofertas, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1    Admisibilidad de las ofertas.

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

 

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios:

  • La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores.
  • La oferta debe incluir todos los servicios correspondientes a la línea que postula.

Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1    Comisión Evaluadora

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, designada por la Dirección del Hospital, o quienes se encuentren subrogando o desempeñando el cargo o función al momento de la evaluación:

 

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá al ente técnico confeccionar un informe de evaluación, el cual deberá contener la siguiente información:

  • Cotejar la admisibilidad de las propuestas.
  • Identificación del ente técnico evaluador.
  • Oferentes aprobados en etapa de Apertura.
  • Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.
  • Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico.
  • Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.
  • Recomendación de Adjudicación.
  • Firmas integrantes de la comisión evaluadora.
  • Fecha del Informe.

 

De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora, requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

14.2    Matriz de evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1

Oferta económica (precio)

60%

2

Requisitos técnicos

25%

3

Plazo de entrega

10%

4

Cumplimiento Requisitos Formales

5%

TOTAL PORCENTAJE

100

14.2.1            Evaluación Económica

Esta evaluación consta de una ponderación del 60% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Los montos deben ser ingresados en el (ver Formulario correspondiente) de las bases de licitación.

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *60

14.2.2            Requisitos Técnicos.

Esta evaluación posee una ponderación del 25% respecto de la evaluación final; se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.

REQUISITOS TÉCNICOS

CUMPLE

(SI: 100 – NO: 0)

PONDERACIÓN

1

Cumple con el 100% de las especificaciones técnicas.

100 / 0

70%

2

Evaluación referente técnico.

(Calidad de los productos)

100 / 0

30%

TOTAL

100%

Para el presente proceso licitatorio se considerarán admisibles aquellas propuestas que resulten con una Evaluación Técnica mínima de 100%. Las ofertas que resulten con una evaluación inferior, resultaran inadmisibles.

14.2.3            Plazo de Entrega

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el tiempo, en días, señalado por el oferente para la entrega de los productos.

Se considera el plazo de entregas de productos o insumos desde el envío de la orden de compra hasta recepción final del producto.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°5), garantizando la entrega de los bienes o servicios comprometidos y requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite.

PLAZO DE ENTREGA

PUNTAJE

Hasta 7 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra.

100

De 8 a 11 días contadas desde la fecha de envío de la orden de compra.

80

De 12 a 16 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

50

De 17 a 20 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

20

Igual o mayor de 21 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

0

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (menor tiempo de plazo de entrega / tiempo ofertado) *10

14.2.4            Cumplimiento de requisitos formales

Esta evaluación tiene una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

DETALLES

PUNTAJE

Cumple

100

No cumple

0

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Puntaje final: Puntaje evaluación económica + puntaje requisitos técnicos +puntaje plazo de entrega + cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.

“La Comisión Evaluadora” recomendara o sugerirá al Director del hospital, en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a los intereses del hospital, aun cuando no sea la de menor precio.

La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.

15°     ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

Según los criterios de evaluación señalados en estas bases se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica, y siempre que cumpla técnicamente con lo mínimo establecido en estas bases.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1    Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas. Del mismo modo, de no presentarse propuestas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución, se declarará desierto el llamado a licitación. En ambos casos se dictará una resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.

15.2    Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

  • En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”
  • En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio “Requisitos técnicos”
  • En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de entrega de lentes”.
  • En caso de persistir el empate, el cuarto mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Experiencia del Oferente”.
  • De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y unánime de toda la comisión que participa en el proceso de evaluación; los que, previo estudio de las ofertas dirimirá la igualdad.

15.3    Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

15.4    Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16.      FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:

a)  Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.

b)   Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.

c)  Si el adjudicatario desiste de su oferta.

d)  Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.

e)  Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo.

17°     CONTRATO

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.2 de las presentes bases de licitación.

El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.

Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

17.1    Vigencia

El contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la resolución que lo apruebe y tendrá una vigencia de 24 meses.

17.2    Aumentos y disminuciones de contrato

El contrato podrá ser aumentado por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario que significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos.

Para hacer efectiva dicho aumento, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento el contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12° de las presentes bases.

17.3    Prórroga del contrato

De ser necesario aumentar el plazo del contrato, esta prórroga será como máximo hasta 90 días desde terminado el plazo original, o desde agotado el presupuesto, y siempre que dicho acto sea gestionado, coordinado y comunicado al adjudicatario antes del vencimiento del contrato, fundadamente, y sólo se permitirá por una vez. La prórroga debe ser solicitada por el coordinador técnico del HBSJO.

17.4    Término anticipado del Contrato.

Previa calificación de las circunstancias y por resolución fundada el Hospital podrá poner término al contrato en forma anticipada e inmediata como consecuencia de un incumplimiento, sin perjuicio de ejercer las demás acciones que procedan, especialmente la indemnización por perjuicios causados.

17.4.1            Resciliación del Contrato

Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada.

17.4.2            Término de contrato por parte del Hospital.

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al proceso licitatorio, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Chileproveedores).

c)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del proceso licitatorio.

d)     Pérdida de la confianza técnica en el desarrollo de los servicios contratados, lo que será avalado con informe técnico confeccionado por la contraparte técnica designada para el presente convenio (si corresponde).

e)     En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

f)      Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del proceso licitatorio) compromisos establecidos en las bases, por causas imputables al oferente.

g)     Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

h)     Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del proceso licitatorio, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

i)      Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y / o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.

j)      Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

k)     La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte de la empresa adjudicada a los usuarios del proceso licitatorio o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

l)      Inhabilidad del proveedor en sistema de chileproveedores, no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento. (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).

m)   Si asi lo exigiera el interés publico o la seguridad nacional.

n)     Falta de reposición y/o entrega de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en plazos estipulados y en los mismos términos y condiciones originales.

El término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de la indicada en la letra a), dará derecho al Hospital para cobrar y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder al Hospital en contra del contratante.

El término anticipado del contrato, previo a su ejecución deberá ser informado al proveedor contratado mediante correo electrónico, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todos los antecedentes si se acoge o no el termino anticipado del contrato.

En el caso de ser acogido el término anticipado del contrato se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

17.5    Coordinador técnico.

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo al Jefe de Bodega del Hospital Base San José Osorno o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

  • Monitorear y gestionar los plazos establecidos en el contrato;
  • Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato en todos sus aspectos técnicos;
  • Exigir informes técnicos a empresa que ejecuta servicios, evaluar cumplimiento por parte del ente técnico del hospital, para su validación y subsanar eventuales observación de conformidad de servicio en términos cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución, operación, gestión del contrato, sugerir aplicación de multas cuando procedieran.
  •  Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.6    Administrador de Contrato

Para el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato se designa al Administrador de Contratos, o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

  • Validar administrativamente el reporte enviado por el adjudicatario de lo efectivamente ejecutado en el mes, para la posterior emisión de la orden de compra, y luego facturación por parte del proveedor.
  • Controlar el plazo de vigencia del contrato y los pagos respectivos, en relación al presupuesto de la licitación.
  • Informar con anticipación a la contraparte técnica y al jefe de Abastecimiento del Hospital el término de la licitación, ya sea en plazo, presupuesto, o cantidad.
  • Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio.
  • Solicitar al director del Hospital curse las sanciones por incumplimiento del convenio, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.7 Contraparte técnica del convenio.

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor. (Formulario N° 2).

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.

2. Emisión y envío de los productos mensuales para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.

3. Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del producto, en los plazos estipulados en estas bases y a quién corresponda.

4. Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.

5. Recepcionar los reclamos y su gestión.

6. Coordinar las urgencias.

7. Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

17.8    Confidencialidad

El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.

En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

17.9    Precio

El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos correspondientes y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3). Éste, no será reajustable.

18°        EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA

Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato, el Hospital podrá emitir la primera orden de compra. Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de Compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la recepción conforme que realizará el Hospital de los productos a través del portal de compras públicas.

Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en chileproveedores.

18.1   Entrega del o los productos y/o ejecución de prestaciones y servicios.

Los productos deben ser enviados previa solicitud formal y coordinación, en la Bodega General del HBSJO, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.

Para la gestión de despachos o el envío de los productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho correspondiente.

 

Posterior a la entrega de los productos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

18.3    DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

El pago de los productos/insumos o servicio se efectuará contra la prestación requerida y ejecutada; además del proceder antes descrito: (1) aceptación de la Orden de servicio a través de la plataforma Mercado público y (2) la validación o recepción conforme de los productos/insumos o servicios requeridos.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

NOMBRE NOMBRE

Hospital Base San José De Osorno

RUT

61.602.260-1

DOMICILIO

Guillermo Bühler #1765, Osorno, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos.

GIRO

Salud

Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:

1.  Enviar archivo xml a casilla electrónica de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Para lo anterior, debe proceder a través de sus softwares de facturación propio o en Servicio de Impuestos Internos. No corresponde el envío por correo electrónico (e-mail).

2.  Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico. Este ingreso debe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente

Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo (campo 801). Este debe ser referenciado en un lugar distinto; por ejemplo, cuerpo del documento u observaciones.

3.  Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.

El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

19°     INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.

19.1    Infracciones Contractuales

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 3 UTM por evento o día de incumplimiento:

  • Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido. Por cada día de atraso la multa será de 3 UTM.
  • Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario. Por cada día de atraso la multa será de 3 UTM.
  • Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización del Hospital todo o parte del informe, documento o servicio contratado. la multa será de 3 UTM. Por evento
  • No entregar los productos en la fecha dispuesta para ello. La multa será de 3 UTM.

Del Servicio:

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 5 UTM:

  • Incumplimiento en el servicio solicitado de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas. Multa de 5 UTM por evento
  • Atraso en la entrega de los productos, multa de 5 UTM por cada día de atraso
  • Por negarse a realizar el despacho de productos o insumos debido a montos de despacho no informados en la oferta. Multa de 5 UTM.
  • Incumplimiento de las características técnicas del producto adjudicado originalmente (dañados, defectuosos, adulterados, mal rotulado). La multa será de 5 UTM por cada evento

Del personal

De igual manera estarán afectos a sanciones o multas de 3 UTM

  • El incumplimiento de las normas de seguridad. Multa de 3 UTM por cada trabajador y/o evento.
  • Conducta poco deferente o irrespetuosa del personal del adjudicatario hacia superiores o iguales, pacientes y/o funcionarios del HBSJO. Multa de 3 UTM y siempre que el hecho sea comprobado vía reclamo formal (por escrito).

La reiteración de “incumplimientos de servicio” facultará al HBSJO para dar término anticipado al contrato, y al cobro de las garantías comprometidas. Esto es si sobrepasa en total las 5 multas.

Se tomará como referencia la UTM en la que se cursó la multa.

19.2.   Cobro de multas.

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital o a través de quien ésta considere pertinente- al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el contrato.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

En caso que el Hospital resuelva el cobro de multas, el proveedor deberá realizar el pago dentro de quince (15) días hábiles contados desde la notificación mediante Resolución Exenta (que aplica la multa), por algunos de los siguientes medios:

 

  • Depósito o transferencia electrónica a nombre de HOSPITAL BASE OSORNO RUT 61.602.260-1 cuenta corriente N°81509097470 del Banco Estado, con copia del comprobante a los siguientes correos: jose.cordova@redsalud.gov.cl, gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl, yasna.albarran@redsalud.gob.cl,
  • Pago directo en caja de Cobranza, ubicadas en edificio de Acceso Principal del Hospital.

 

Si el proveedor no efectúa el pago de dicha multa en el plazo otorgado, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. El proveedor, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro de la garantía, deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los mismos términos y condiciones exigidos en estas bases.

La falta de entrega de una nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.

En el caso que no exista garantía de fiel cumplimiento de contrato y el proveedor no efectúe pago de multa en el plazo de 15 días hábiles, se dará término anticipado de contrato.

Para todos los casos del presente numeral que establece término anticipado de contrato, se informarán los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del contrato.

20°     RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

En caso de generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud ,dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

21°     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

BASES TECNICAS

BASES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA DEL HBSJO”

ID: 1063538-109-LQ21

HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO

1°        ANTECEDENTES

1.1                   Introducción

El Hospital Base San José de Osorno realiza el llamado a licitación pública para requerir el convenio suministro materiales de oficina del HBSJO, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, técnicas y sus anexos.

1.2                   Generalidades

Los insumos requeridos se encuentran detallados más adelante debiendo cada oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones allí señaladas.

2° REQUERIMIENTO DE INSUMOS

Se requiere cantidad de los siguientes productos/insumos.

Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el Hospital a requerir y adquirir una determinada cantidad de productos en forma periódica durante la vigencia del convenio.

ITEM

CÓD PHOENIX

INSUMO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TOTAL REQUERIDOS PARA 24 MESES (*)

1

6500-05

ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES

ACCOCLIPS METALICO CAJA.

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES

580

 CAJAS

2

7207-06

ACCOCLIPS PLASTICO CAJA X 50 UNIDADES

ACCOCLIPS PLASTICO CAJA

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES

400

CAJAS

3

002-0003

ALFILERES METALICOS DE 28 MM CAJA X 50 UNIDADES

ALFILERES METALICOS DE 28 MM

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES

100

CAJAS

4

002-0563

ANOTADOR TABLA CON APRETADOR

ANOTADOR TABLA CON APRETADOR

110

UNIDADES

5

002-0369

BANDEJA PARA ESCRITORIO (DOBLE)

BANDEJA PARA ESCRITORIO (DOBLE)

50

UNIDADES

6

002-0491

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO CARTA

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO CARTA

140

UNIDADES

7

002-0007

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO

120

UNIDADES

8

049-0198

BLOCK MATEMATICA TAMAÑO OFICIO

BLOCK MATEMATICA TAMAÑO OFICIO

150

UNIDADES

9

049-0054

BOLSA PLASTICA 20 X 30 CM TRANSPARENTE X 250 GR

BOLSA PLASTICA 20 X 30 CM TRANSPARENTE

PRESENTACIÓN 250 GR

1000

PAQUETES

10

007-0083

BOLSA PLASTICA 30 X 40 CM TRANSPARENTE X 500GR

BOLSA PLASTICA 30 X 40 CM TRANSPARENTE

PRESENTACIÓN 500 GR

750

PAQUETES

11

007-0138

BOLSA PLASTICA 40 X 50 CM TRANSPARENTE X 500GR

BOLSA PLASTICA 40 X 50 CM TRANSPARENTE

PRESENTACIÓN 500GR

750

PAQUETES

12

6684-02

CAJA DE ARCHIVO STANDARD 37 CM ANCHO X 14 CM ALTO X 26 CM

CAJA DE ARCHIVO STANDARD 37 CM ANCHO X 14 CM ALTO X 26 CM

900

CAJAS

13

002-0222

CALCULADORA SIMILAR O EQUIVALENTE A CASIO D- 100 10DIG.

CALCULADORA SIMILAR O EQUIVALENTE A CASIO D- 100 10DIG.

200

UNIDADES

14

002-0207

PLIEGO DE CARTULINA COLOR AZUL TRADICIONAL

PLIEGO DE CARTULINA COLOR AZUL TRADICIONAL

2.440

PLIEGOS

15

002-0131

CARTULINA BLANCA # 801 CHAMBRIL 918 180 GR 77X110 CM.

CARTULINA BLANCA # 801 CHAMBRIL 918 180 GR 77 X 110 CM PRESENTACIÓN 125 UNIDADES

720

PAQUETES

16

002-0015

PLIEGO CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO

PLIEGO CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO

2.620

PLIEGOS

17

002-0142

PLIEGO CARTULINA COLOR BLANCO

PLIEGO CARTULINA COLOR BLANCO

1.040

PLIEGOS

18

002-0017

PLIEGO CARTULINA COLOR CELESTE CLARO

PLIEGO CARTULINA COLOR CELESTE CLARO

1.330

PLIEGOS

19

002-0018

PLIEGO CARTULINA COLOR ROJO CLARO

PLIEGO CARTULINA COLOR ROJO CLARO

2.870

PLIEGOS

20

002-0421

PLIEGO CARTULINA COLOR ROSADA

PLIEGO CARTULINA COLOR ROSADA

220

PLIEGOS

21

002-0019

PLIEGO CARTULINA COLOR VERDE CLARO

PLIEGO CARTULINA COLOR VERDE CLARO

600

PLIEGOS

22

002-0422

PLIEGO CARTULINA COLOR VERDE OSCURO

PLIEGO CARTULINA COLOR VERDE OSCURO

200

PLIEGOS

23

047-0502

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO CD-R 700 MB. IMPRIMIBLES

ALMACENAMIENTO EXTERNO CD-R 700 MB, IMPRIMIBLE.  PRESENTACIÓN POR UNIDAD

48.000

UNIDADES

24

002-0020

CHINCHES METALICOS STANDARD CAJA X 50 UNIDADES

CHINCHES METALICOS STANDARD CAJA

PRESENTACIÓN 50 UNIDADES

200

CAJAS

25

002-0135

CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT (UNIDAD)

CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT (UNIDAD)

1.100

ROLLOS

26

002-0021

CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS. TRANSPARENTE (UNIDAD)

CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS. TRANSPARENTE (UNIDAD)

2.010

ROLLOS

27

047-0125

CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA (UNIDAD)

CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA (UNIDAD)

850

UNIDADES

28

002-0577

CAJA CLIP 78-80 MM METALICO (GRANDE)

CAJA CLIP 78-80 MM METALICO (GRANDE)

230

CAJAS

29

002-0050

CORCHETERA METALICA GRANDE

CORCHETERA METALICA GRANDE SEMI INDUSTRIAL

50

UNIDADES

30

002-0228

CAJA CORCHETES 23/13 (1/2'') CAJA X 1.000 UNIDADES

CAJA CORCHETES 23/13 (1/2'')

PRESENTACIÓN CAJA X 1.000 UNIDADES

70

CAJAS

31

002-0054

CORRECTOR CINTA

CORRECTOR CINTA

270

UNIDADES

32

7026-02

FRASCO CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE 18-20 ML

FRASCO CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE 18-20 ML

650

FRASCOS

33

002-0058

CUADERNO COLLEGE MATEMATICAS DE 100 HOJAS

CUADERNO COLLEGE MATEMATICAS DE 100 HOJAS

660

UNIDADES

34

002-0636

CUADERNO MATEMATICAS EMPASTADO 200 HOJAS

CUADERNO MATEMATICAS EMPASTADO 200 HOJAS

40

UNIDADES

35

049-0037

CUADERNO UNIVERSITARIO SUPER CLASS TAPA DURA 180 HJS MATEMATICAS

CUADERNO UNIVERSITARIO SUPER CLASS TAPA DURA 180 HJS MATEMATICAS

40

UNIDADES

36

002-0750

DEDALES DE GOMA Nº 12 (UNIDAD)

DEDALES DE GOMA Nº 12 (UNIDAD)

500

UNIDADES

37

002-0080

LIBRO ACTA FOLIADO 200 HOJAS EMPASTADO TAMAÑO OFICIO CON LINEAS

LIBRO ACTA FOLIADO 200 HOJAS EMPASTADO TAMAÑO OFICIO CON LINEAS

350

UNIDADES

38

002-0844

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO CUADRICULADO

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO CUADRICULADO

60

UNIDADES

39

002-0490

BOLSA ELASTICO BLANCO DE 500 GR.

ELASTICO BLANCO DE 500 GR. PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 500 GR

800

BOLSAS

40

002-0065

BOLSA ELASTICOS BLANCO DE 250 GR.

 ELASTICOS BLANCO DE 250 GR.  PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 250GR

1000

BOLSAS

41

004-0285

ETIQUETA AUTOADHESIVA COLOR MATE 30X50 MM ROLLO X 2500 UNIDAD

ROLLO DE ETIQUETA AUTOADHESIVA COLOR MATE 30X50 MM ROLLO

PRESENTACIÓN X 2500 UNIDAD

140.000

ROLLOS

42

004-0497

ETIQUETA AUTOADHESIVA 25 X 90 MM OPACA ROLLO X 1000 UNIDAD

ROLLO DE ETIQUETA AUTOADHESIVA 25 X 90 MM OPACA PRESENTACIÓN X 1000 UNIDAD

1.020  

ROLLOS

43

004-0354

ETIQUETA AUTOADHESIVA 30X100 M/M ROLLO X1000 UNIDAD

ROLLO DE ETIQUETA AUTOADHESIVA 30X100 M/M PRESENTACIÓN X1000 UNIDAD

50

 ROLLOS

44

004-0286

ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA MATE 70 X 100 MM ROLLO X 500 UNIDAD

ROLLO DE ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA MATE 70 X 100 MM PRESENTACIÓN X 500 UNIDAD

680

 ROLLOS

45

004-0353

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 30 X 76 MM ROLLO X 6000 UNIDAD

ROLLO DE ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 30 X 76 MM PRESENTACIÓN X 6000 UNIDAD

50

ROLLOS

46

004-0246

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 36 X 102 MM 1COLUM X 4000 UNIDAD

ROLLO ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 36 X 102 MM 1 COLUMNA PRESENTACIÓN X 4000 UNIDAD

30

ROLLOS

47

004-0213

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 48 X 127 MM 1COLUM X 3000 UNIDAD

ROLLO ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 48 X 127 MM 1 COLUMNA PRESENTACIÓN X 3000 UNIDAD

30

ROLLOS

48

002-0524

ETIQUETAS AUTOADHESIVA P4 35X70 MM X 1000 UNIDAD

ROLLO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVA P4 35X70 MM PRESENTACIÓN X 1000 UNIDAD

120

ROLLOS

49

002-002

INDICE PARA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA

INDICE PARA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA

220

SOBRES

50

049-0009

LAPIZ FIBRA SIMILAR O EQUIVALENTE A ARTLINE 250

LAPIZ FIBRA SIMILAR O EQUIVALENTE A ARTLINE 250

560

UNIDADES

51

002-0230

LAPIZ FIBRA SIMILAR O EQUIVALENTE A ARTLINE 750

LAPIZ FIBRA SIMILAR O EQUIVALENTE A ARTLINE 750

560

UNIDADES

52

002-0134

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO CON LINEAS

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO CON LINEAS

270

UNIDADES

53

002-0081

LIBRO ACTA INDICE 100HJS TAMAÑO OFICIO

LIBRO ACTA INDICE 100HJS TAMAÑO OFICIO

100

UNIDADES

54

002-0082

LIBRO ACTA INDICE 200 HJS TAMAÑO OFICIO

LIBRO ACTA INDICE 200 HJS TAMAÑO OFICIO

90

UNIDADES

55

049-0022

LIBRO ACTA APAISADO COMPOSICIÓN 100 HOJAS

LIBRO ACTA APAISADO COMPOSICIÓN 100 HOJAS

70

UNIDADES

56

002-0571

LOMO ARCHIVADOR AUTOADHESIVO ANCHO CELESTE X 10 UNIDADES

LOMO ARCHIVADOR AUTOADHESIVO ANCHO CELESTE

PRESENTACIÓN X 10 UNIDADES

150

SOBRES

57

006-0110

MARCADOR SIMILAR O EQUIVALENTE A PENTEL M10 NEGRO

MARCADOR SIMILAR O EQUIVALENTE A PENTEL M10 NEGRO

740

UNIDADES

58

233-2820

MARCADOR SIMILAR O EQUIVALENTE A SHARPIE PUNTA FINA COLOR NEGRO

MARCADOR SIMILAR O EQUIVALENTE A SHARPIE PUNTA FINA COLOR NEGRO

460

UNIDADES

59

003-0004

OVILLO PITILLA COLOR BLANCO X 40 GRS.

OVILLO PITILLA COLOR BLANCO PRESENTACIÓN X 40 GRS.

1.540

UNIDADES

60

002-0009

PAPEL CALCO TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL 25 HOJAS

PAPEL CALCO TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL PRESENTACIÓN DE 25 HOJAS, SIMILIAR O EQUIVALENTE A FULTONS

70

PAQUETES

61

002-0086

PAPEL CALCO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO 25 HOJAS

PAPEL CALCO TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO PRESENTACIÓN DE 25 HOJAS, SIMILAR O EQUIVALENTE A FULTONS

70

PAQUETES

62

047-0028

CAJA PAPEL CONTINUO 11 X 9,5 2000 HOJAS

CAJA PAPEL CONTINUO 11 X 9,5

PRESENTACIÓN 2000 HOJAS

30

CAJAS

63

047-0030

CAJA PAPEL CONTINUO 11 X 9,5 TRIPLICADO 500 HOJAS

CAJA PAPEL CONTINUO 11 X 9,5 TRIPLICADO

PRESENTACIÓN 500 HOJAS

40

CAJAS

64

047-0029

CAJA PAPEL CONTINUO DUPLICADO 11 X 9,5 1000 HOJAS

CAJA PAPEL CONTINUO DUPLICADO 11 X 9,5

PRESENTACIÓN 1000 HOJAS

80

CAJAS

65

002-0348

PAPEL KRAFT GRUESO 80 X 100

PAPEL KRAFT GRUESO 80 X 100

180

PLIEGOS

66

002-0102

PERFORADOR MEDIANO METALICO 2 PERF. 16 X 11 CMS.

PERFORADOR MEDIANO METALICO 2 PERF. 16 X 11 CMS.

170

UNIDADES

67

032-0100

PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT.

PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT.

200

UNIDADES

68

007-0062

PILA ALCALINA GRANDE

PILA ALCALINA GRANDE

200

UNIDADES

69

007-0063

PILA ALCALINA MEDIANA

PILA ALCALINA MEDIANA

280

UNIDADES

70

032-1020

PILA CR 2032

PILA CR 2032

200

UNIDADES

71

033-3526

PILAS A23 12V

PILAS A23 12V

100

UNIDADES

72

002-0184

PORTA CLIPS MAGNETICO REDONDO

PORTA CLIPS MAGNETICO REDONDO

300

UNIDADES

73

049-0289

PORTA LAPIZ REJILLA

PORTA LAPIZ REJILLA

300

UNIDADES

74

002-0580

PORTA SCOTH MEDIANO

PORTA SCOTH MEDIANO

200

UNIDADES

75

002-0183

PORTA TACO CALENDARIO CHICO

PORTA TACO CALENDARIO CHICO

220

UNIDADES

76

002-0271

PORTA TACO CALENDARIO GRANDE

PORTA TACO CALENDARIO GRANDE

60

UNIDADES

77

002-0833

PORTA TACO METALICO (PARA POST-IT)

PORTA TACO METALICO (PARA POST-IT)

200

UNIDADES

78

002-0531

POST IT CHICO COLOR AMARILLO DE 3,8X5 CMS

POST IT CHICO COLOR AMARILLO MEDIDAS DE 3,8 X 5 CMS. 12 PADS POR PACK (100 HOJAS POR PAD)

150

PACK

79

002-0110

REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM.

REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM.

50

UNIDADES

80

002-0120

SACA CORCHETE METÁLICO PARA GRAPAS PESADAS Y ESTÁNDAR

SACA CORCHETE METÁLICO PARA GRAPAS PESADAS Y ESTÁNDAR

50

UNIDADES

81

002-0114

SACACORCHETE METALICO TIPO MARIPOSA

SACACORCHETE METALICO TIPO MARIPOSA

200

UNIDADES

82

002-0115

SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.

SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M

PRESENTACIÓN X 30 MTS.

2.500

UNIDADES

83

002-0591

SEPARADOR CARTA INDICE A/Z

SEPARADOR CARTA INDICE A/Z

240

PAQUETES

84

002-0590

SEPARADOR OFICIO INDICE A/Z

SEPARADOR OFICIO INDICE A/Z

220

PAQUETES

85

002-0119

SOBRE CARTA COLOR BLANCO 12,4 X 15,4 CM (PAGO)

SOBRE CARTA COLOR BLANCO 12,4 X 15,4 CM (PAGO)

5.120

UNIDADES

86

047-0308

SOBRE PORTA CD CON VENTANA

SOBRE PORTA CD CON VENTANA

58.670

UNIDADES

87

002-0118

SOBRE TAMAÑO 1/4 OFICIO COLOR BLANCO TIPO SACO

SOBRE TAMAÑO 1/4 OFICIO COLOR BLANCO TIPO SACO

1.880

88

002-0181

TACO CALENDARIO CHICO DE 11.5 ALTO X 8.5 ANCHO

TACO CALENDARIO CHICO DE 11.5 ALTO X 8.5 ANCHO

200

UNIDADES

89

002-0182

TACO CALENDARIO GRANDE DE 17.5 ALTO X 11.5 ANCHO

TACO CALENDARIO GRANDE DE 17.5 ALTO X 11.5 ANCHO

330

UNIDADES

90

002-0123

TAMPON NEUTRO O VIOLETA Nº2

TAMPON NEUTRO O VIOLETA Nº2

60

UNIDADES

91

7285-11

TIMBRE FECHADOR

TIMBRE FECHADOR

100

UNIDADES

92

002-0538

TINTA TAMPON X 40 CC COLOR NEGRO

TINTA TAMPON X 40 CC COLOR NEGRO

150

UNIDADES

93

002-0129

TINTA TAMPON X 40 CC COLOR VIOLETA

TINTA TAMPON X 40 CC COLOR VIOLETA

150

UNIDADES

94

002-0095

BASURERO MALLA METAL MEDIANO

BASURERO MALLA METAL MEDIANO

40

UNIDADES

95

002-0293

TIJERA OFICINA 18 CM DE ACERO INOXIDABLE

TIJERA OFICINA 18 CM DE ACERO INOXIDABLE

100

UNIDADES

RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

En caso de generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra de este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren la normas contenidas en los artículos 4° y 42 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III de la Ley N° 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud, dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

4° SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.