Licitación ID: 1063538-111-LQ21
INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS U. MED. FISICA
Responsable de esta licitación: HOSPITAL BASE OSORNO, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
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Productos o servicios
1
Adhesivos químicos 8 Unidad
Cod: 31201601
002-0303 | ADHESIVO TRANSPARENTE DIFERENTES MEDIDAS  

2
Cintas médicas no adhesivas 16 Caja
Cod: 42311520
225-0605 | VELCRO ESPONJA DE VENDAJE DE 2,5 CM X 9,1 MT 2,5 CM  

3
Sujetadores de velcro 10 Caja
Cod: 44122109
225-8002 | VELCRO ESPONJA DE VENDAJE DE 5 CMX 9,1 MT  

4
Tejidos de terciopelo de seda 12 Caja
Cod: 11161504
033-2840 | BANDA PARA BORDES NEGRA  

5
Vendaje de lanilla 20 Bolsa
Cod: 42311509
043-2870 | VENDAJE ADHESIVO DE LANILLA  

6
Vendaje de espuma 12 Caja
Cod: 42311510
005-8027 | LÁMINA DE ESPUMA DE PVC PARA ACOLCHADO DE FÉRULAS ADHESIVA  

7
Tela acolchada 20 Caja
Cod: 11162126
043-2877 | TELA TEJIDA TERMOPLÁSTICA EN ROLLO  

8
Material de sujeción de yesos y férulas 12 Caja
Cod: 42241512
043-2875 | LÁMINA DE TELA DE TOALLA PARA ACOLCHADO DE FÉRULAS ADHESIVA  

9
Material de sujeción de yesos y férulas 72 Unidad
Cod: 42241512
005-8028 | RESORTE EN ESPIRAL PARA ARTICULACIONES (35800)  

10
Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 72 Unidad
Cod: 42242002
005-8029 | RESORTES EN ESPIRAL PARA EXTENCIÓN DE MUÑECA (35804)  

11
Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 72 Unidad
Cod: 42242003
005-8030 | RESORTE EN ESPIRAL FLEXOR NUDILLOS (35801)  

12
Componentes flexibles 72 Unidad
Cod: 23153416
005-8031 | TUBOS PLATINADOS CON CROMO + GUÍAS FLEXIBLES  

13
Empalmes de herramientas del tubo de taladrar 48 Unidad
Cod: 20121507
005-8032 | AJUSTADOR UNICO TUBOS PLATINADOS CON CROMO  

14
Empalmes de herramientas del tubo de taladrar 72 Unidad
Cod: 20121507
005-8033 | EXTREMOS PARA TUBOS PLATINADOS CON CROMO  

15
Dispositivos prostéticos de la extremidad superior 52 Unidad
Cod: 42242002
005-8034 | AYUDA PARA EXTENSOR DE DEDOS (35802)  

16
Hilo de Spandex 1 Caja
Cod: 11151611
006-6619 | HILO ELASTICO RESISTENCIA MÁX. ±600 G (35314)  

17
Tinta para timbres 10 Caja
Cod: 60121702
225-0316 | ALMOHADILLA DE 100MM X 4.9M  

18
Adhesivo re-usable 12 Caja
Cod: 31201613
043-2868 | REVESTIMIENTO ADHESIVO DE FELPA Y ESPUMA  

19
Termoplástico 12 Plancha
Cod: 13101723
005-8036 | TERMOPLASTICO 1.6 MM LISO  

20
Termoplástico 24 Plancha
Cod: 13101723
005-1235 | TERMOPLASTICO 1.6 MM PERFORADO  

21
Termoplástico 12 Plancha
Cod: 13101723
225-0606 | TERMOPLASTICO 2.4 MM LISO  

22
Termoplástico 8 Plancha
Cod: 13101723
225-0608 | TERMOPLASTICO 3.2 MM LISO  

23
Termoplástico 24 Plancha
Cod: 13101723
225-0608 | TERMOPLASTICO 3.2 MM PERFORADO  

24
Tela acolchada 48 Metro Lineal
Cod: 11162126
225-8003| TELA COMPRESIVA LAYCRA  

25
Espuma del neopreno 72 Metro Lineal
Cod: 13111305
043-2883 | NEOPRENO  

26
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 15 Plancha
Cod: 42311504
225-8004 | SILICONA TTO. CICATRICEZ. 30X40 CM O MAYOR TAMAÑO  

27
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 174 Tira
Cod: 13101708
005-1134 | SILICONA TIRA DE 30*2 CM  

28
Cuero 2400 Pie
Cod: 11131504
005-0128 | BADANA NATURAL DE PRIMERA  

29
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 288 Barra
Cod: 13101708
033-2967 | BARRAS DE SILICONA  

30
Taladro de mano o empuje 29 Unidad
Cod: 27111515
033-0426 | BROCA METAL DE 3 MM  

31
Taladro de mano o empuje 29 Unidad
Cod: 27111515
033-0429 | BROCA METAL DE 5 MM  

32
Taladro de mano o empuje 29 Unidad
Cod: 27111515
033-0431 | BROCA METAL DE 8 MM  

33
Cintas adhesivas de protección 10 Rollo
Cod: 31201503
049-0318 | CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO  

34
Cintas adhesivas de protección 10 Rollo
Cod: 31201503
033-3603 | CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO  

35
Clavo-tornillo 6 kilogramo
Cod: 31161503
033-0058 | CLAVOS  

36
Clavo-tornillo 6 kilogramo
Cod: 31161503
033-0060 | CLAVOS  

37
Clavo-tornillo 6 kilogramo
Cod: 31161503
033-3149 | CLAVOS  

38
Cuchillo de grado bajo 8 Unidad
Cod: 42142002
033-2817 | CUCHILLO ZAPATERO  

39
Cuero 50 Pie
Cod: 11131504
005-1402 | CUERO INGLES DE BERIJA  

40
Cuero 240 Pie
Cod: 11131504
005-8035 | CUERO NOBUK  

41
Trenza elástica 120 Metro Lineal
Cod: 11162115
005-1929 | ELASTICOS  

42
Trenza elástica 120 Metro Lineal
Cod: 11162115
006-0336 | ELASTICOS  

43
Hebillas 2400 Unidad
Cod: 53141504
005-0696 | HEBILLAS 2 CM  

44
Hebillas 6000 Unidad
Cod: 53141504
005-0695 | HEBILLAS 2,5 CM  

45
Hebillas 2400 Unidad
Cod: 53141504
005-1137 | HEBILLAS 5 CM  

46
Adhesivo re-usable 6 Galón
Cod: 31201613
002-0342 | GALON DE ADHESIVO NO TRANSOPENTE  

47
Espuma de goma 10 Plancha
Cod: 13111307
005-0194 | GOMA MICROPOROSA LISA 10 MM DE ESPESOR, 100X90 CM  

48
Espuma de goma 30 Plancha
Cod: 13111307
043-2880 | GOMA MICROPOROSA LISA 15 MM DE ESPESOR, 100X90 CM  

49
Espuma de goma 30 Plancha
Cod: 13111307
043-2881 | GOMA MICROPOROSA LISA 5 CM DE ESPESOR, 100X90 CM  

50
Lino 8 Unidad
Cod: 11121803
006-0137 | HILO DE 200 GRS.  

51
Hilo de lana 2 Unidad
Cod: 11151701
006-0138 | HILO DE 200 GRS.  

52
Hilo de lana 8 Unidad
Cod: 11151701
006-0139 | HILO DE 200 GRS.  

53
Hilo de lana 2 Unidad
Cod: 11151701
006-0140 | HILO DE 200 GRS.  

54
Tela acolchada 548 Metro Lineal
Cod: 11162126
005-1799 | HUINCHA DE MOCHILA 2,5 CM  

55
Tela acolchada 720 Metro Lineal
Cod: 11162126
005-1799 | HUINCHA DE MOCHILA 2,5 CM  

56
Tela acolchada 548 Metro Lineal
Cod: 11162126
005-1799 | HUINCHA DE MOCHILA 2,5 CM  

57
Tela acolchada 173 Pliego
Cod: 11162126
005-0129 | LEFAS 1,5 MM  

58
Tela para lijar 6 Rollo
Cod: 23131507
049-0068 | LIJA PARA MADERA  

59
Hebillas 21600 Unidad
Cod: 53141504
005-0131 | OJETILLOS CHICOS  

60
Pernos de anclaje 1200 Unidad
Cod: 31161601
033-1484 | PERNO CABEZA PLANA  

61
Pernos de anclaje 600 Unidad
Cod: 31161601
043-2878 | PERNO COCHE  

62
Madera de coníferas 48 Pieza
Cod: 11121604
041-0220 | PINO OREGON  

63
Platina de aluminio 48 Tira
Cod: 30102606
024-0177| PLETINA DE ALUMINIO  

64
Platina de acero ferroso 6 Tira
Cod: 30102601
005-1232 | PLETINA DE FIERRO  

65
Bastones para vestir para personas con discapacidad física 240 Unidad
Cod: 42211803
033-0150 | REGATONES  

66
Remaches de compresión 4 Unidad
Cod: 31162207
033-0499 | REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL  

67
Remaches de compresión 12000 Unidad
Cod: 31162207
005-0178 | REMACHE RAPIDO CHICOS 7X8MM  

68
Remaches de compresión 6000 Unidad
Cod: 31162207
033-1103 | REMACHE RAPIDO GRANDE 14X14MM  

69
Remaches de compresión 6000 Unidad
Cod: 31162207
033-9603 | REMACHE RAPIDO MEDIANOS 10X10MM  

70
Taladro de mano o empuje 20 Unidad
Cod: 27111515
045-3045 | REPUESTO DREMEL  

71
Sierras 5 Unidad
Cod: 27111508
005-2230 | SACHET DE SIERRA BIMETAL  

72
Sujetadores de velcro 360 Metro Lineal
Cod: 44122109
043-0823 | VELCROS HEMBRA 2,5 CM  

73
Sujetadores de velcro 240 Metro Lineal
Cod: 44122109
043-0823 | VELCROS HEMBRA 2,5 CM  

74
Sujetadores de velcro 200 Unidad
Cod: 44122109
043-2863 | VELCROS HEMBRA 5 CM  

75
Sujetadores de velcro 28 Caja
Cod: 44122109
043-2865 | VELCROS HOOK 2,5 CM  

76
Sujetadores de velcro 20 Caja
Cod: 44122109
043-2869 | VELCROS HOOK 5 CM  

77
Sujetadores de velcro 30 Caja
Cod: 44122109
043-2864 | VELCROS LOOP 2,5 CM  

78
Sujetadores de velcro 30 Caja
Cod: 44122109
035-2394 | VELCROS LOOP 5 CM  

79
Vendas y cintas rígidas ortopédicas 12 Caja
Cod: 42241505
043-2866 | VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 10 CM  

80
Vendas y cintas rígidas ortopédicas 12 Caja
Cod: 42241505
043-2866 | VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 10 CM  

81
Cintas adhesivas de protección 12 Caja
Cod: 31201503
043-2866 | VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 10 CM  

82
Cintas adhesivas de protección 22 Caja
Cod: 31201503
043-2867 | VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 7.5 CM  

83
Cintas adhesivas de protección 12 Caja
Cod: 31201503
043-2867 | VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 7.5 CM  

84
Cintas adhesivas de protección 22 Caja
Cod: 31201503
043-2867 | VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 7.5 CM  

85
Sistemas de vendajes mojados 72 Caja
Cod: 42311528
2257652352 | VENDA DE YESO 15 CM  

86
Sistemas de vendajes mojados 72 Caja
Cod: 42311528
2257658352 | VENDA DE YESO 20 CM  

87
Yeso 72 Saco
Cod: 11101506
033-0493 | YESO ESPUMA  

88
Tela para lijar 15 Pliego
Cod: 23131507
033-3568 | LIJA PARA ACERO/METAL  

89
Atomizadores 15 Unidad
Cod: 40141742
003-0254 | ATOMIZADOR CON GATILLO  

90
Resinas de poliuretano 144 Plancha
Cod: 13111061
043-2871 | MOLTOPREN  

91
Resinas de poliuretano 96 Plancha
Cod: 13111061
007-0017 | MOLTOPREN  

92
Resinas de poliuretano 144 Plancha
Cod: 13111061
007-0188 | MOLTOPREN  

93
Tornillos de banco 2 Unidad
Cod: 27112102
033-3128 | TORNILLO DE BANCO  

94
Cuchillo cartonero 15 Kit
Cod: 60121302
033-1157 | KITS CUCHILLO CARTONERO  

95
Tijeras 32 Unidad
Cod: 44121618
002-6328 | TIJERAS COSTURERAS 8" Y TIJERA COSTURERA 4"  

96
Tijeras 5 Unidad
Cod: 44121618
002-6329 | TIJERA PARA TERMOPLASTICO FUERTE  

97
Monitores de apneas y accesorios 98 Unidad
Cod: 42271501
222-5669 | VÁLVULA DE ENTRENAMIENTO DE MUSCULATURA ESPIRATORIA  

98
Monitores de apneas y accesorios 288 Unidad
Cod: 42271501
222-0786 | VÁLVULA DE FONACIÓN CON PUERTO DE 02  

99
Depresores de la lengua o palas o palos 5760 Unidad
Cod: 42181501
3401400000 | BAJALENGUAS  

100
Conservantes 3456 Sobre
Cod: 12164501
001-0402 | ESPESANTE  

101
Jabones 288 Frasco
Cod: 53131608
217-9033 | CLORHEXIDINA BUCOFARINGEA  

102
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 5760 Unidad
Cod: 42151635
2520780001 | EYECTORES DE SALIVA  

103
Colorantes FDC para alimentos, fármacos o cosméticos 58 Unidad
Cod: 12171504
001-0610 | COLORANTE ALIMENTARIO AZUL-VERDE  

104
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 144 Unidad
Cod: 42151635
222-8161 | HUMECTANTE ORAL  

105
Cucharas de dosificación 11520 Unidad
Cod: 41123402
049-0309 | CUCHARAS DESECHABLE  

106
Vasos de dosificación 5760 Unidad
Cod: 41123401
001-0199 | VASOS DESECHABLES 90 CC  

107
Bario Ba 116 Caja
Cod: 12141505
232-0045 | BARIO  

108
Mica 1440 Unidad
Cod: 11101501
225-8008 | MICA TERMOLAMINADORA  

109
Vendas o apósitos compresores 28 Unidad
Cod: 42311506
225-0601 | VENDAJE KINESIOLÓGICO COLOR PIEL  

110
Vendas o apósitos compresores 72 Unidad
Cod: 42311506
005-2220 | VENDAJE KINESIOLOGICO 5X5 CELESTE  

111
Vendas o apósitos compresores 72 Unidad
Cod: 42311506
005-2221 | VENDAJE KINESIOLOGICO 5X5 ROJO  

112
Vendas o apósitos compresores 28 Unidad
Cod: 42311506
225-0612 | VENDA TUBULAR ELASTICADA E  

113
Vendas o apósitos compresores 144 Unidad
Cod: 42311506
005-0197 | VENDA TUBULAR ELASTICADA B:1436 X 10 MT  

114
Vendas o apósitos compresores 24 Unidad
Cod: 42311506
225-0613 | VENDA TUBULAR ELASTICADA D  

115
Vendas o apósitos compresores 24 Unidad
Cod: 42311506
225-0292 | VENDA TUBULAR ELASTICADA F  

116
Vendas o apósitos compresores 24 Unidad
Cod: 42311506
225-0462 | VENDA TUBULAR ELASTICADA G  

117
Vendas o apósitos compresores 520 Unidad
Cod: 42311506
225-0122 | VENDA ELASTICA AUTOADHERENTE 10 CM  

118
Vendas o apósitos compresores 144 Unidad
Cod: 42311506
225-0444 | VENDA ELASTICA AUTOADHERENTE 5 CM  

119
Sets de electrodos de estimulación muscular 568 Unidad
Cod: 42141809
347-3653 | ELECTRODOS REDONDOS DE 4 CM  

120
Sets de electrodos de estimulación muscular 2400 Unidad
Cod: 42141809
347-0044 | ELECTRODOS PARA TENS  

121
Accesorios de monitores o medidores 8 Unidad
Cod: 41116203
043-0160 | OXIMETRO DE PULSO  

122
Baños terapéuticos de parafina o accesorios 173 kilogramo
Cod: 42142112
224-0263 | PARAFINA BAÑO, GRANULADO  

123
Cajas de gel 28 Bidón
Cod: 41105301
3473100000 | GEL PARA ECOGRAFIA C/ DISPENSADORBD  

124
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia 6 Unidad
Cod: 42251608
043-0412 | BANDA ELÁSTICA AMARILLA  

125
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia 6 Unidad
Cod: 42251608
043-0413 | BANDA ELASTICA ROJA  

126
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia 6 Unidad
Cod: 42251608
043-0415 | BANDA ELASTICA AZUL  

127
Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia 10 Unidad
Cod: 42251608
043-0414 | BANDA ELASTICA VERDE  

128
Vendas o apósitos compresores 29 Unidad
Cod: 42311506
225-0418 | GASA AUTOADHESIVA  

129
Vendas y cintas rígidas ortopédicas 72 Rollo
Cod: 42241505
225-0225 | VENDA FIJACIÓN  

130
Tratamientos faciales o corporales 16 Litro
Cod: 91101601
049-0410 | ACEITE PARA MASAJE  

131
Vendas y cintas rígidas ortopédicas 198 Unidad
Cod: 42241505
225-0491 | SISTEMA COMPRESIVO BICAPA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS U. MED. FISICA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere el Convenio de Insumos, Materiales Y Herramientas U. Med. Fisica Para HBSJO, De Acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 2.000 e inferior a 5.000 UTM.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL BASE OSORNO
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.260-1
Dirección:
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna:
Osorno
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-05-2021 15:00:00
Fecha de Publicación: 17-05-2021 13:06:03
Fecha inicio de preguntas: 17-05-2021 14:00:00
Fecha final de preguntas: 22-05-2021 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-05-2021 12:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 31-05-2021 9:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 31-05-2021 9:00:00
Fecha de Adjudicación: 07-09-2021 10:45:40
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes: • Formulario Nº 1: Identificación del proponente. • Formulario Nº 2: Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública. • Formulario N°6: Declaración jurada que indique que el oferente no se encuentra afecto a alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración del Estado, reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886 En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.
Documentos Técnicos
1.- Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas. La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes/insumos y servicios requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances, procesos de gestión y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación. La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE. Plazo de entrega para insumos contado desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva y garantía Formulario N°5. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE. Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si la comisión evaluadora durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras. El oferente deberá indicar, bajo su responsabilidad, el personal profesional y elementos que pondrá a disposición para el desarrollo del servicio y el cumplimiento de los objetivos.
 
Documentos Económicos
1.- El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl. Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario de cada insumo/equipo ofertado (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del proceso licitatorio. Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta económica Puntaje Obtenido = (Puntaje obtenido por la oferta / 100) *60 60%
2 Requisitos Técnicos Puntaje Obtenido = (Puntaje obtenido por la oferta / 100) *30 30%
3 Cumplimiento requisitos formales DETALLES PUNTAJE Cumple 100 No cumple 0 5%
4 Plazo de entrega PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE 48 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra. 100 72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden en de compra 50 96 y más horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra 0 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: PRESUPESTO HBO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Jose Cordova
e-mail de responsable de pago: jose.cordova@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: Yasna Albarran
e-mail de responsable de contrato: yasna.albarran@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2336031-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL BASE SAN JOSE OSORNO
Fecha de vencimiento: 06-09-2021
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía si el oferente desiste de su oferta por cualquier causa, en las siguientes instancias: • Antes de la adjudicación • Durante el proceso de adjudicación • Después de la adjudicación (No firma el contrato dentro del plazo señalado en el numeral 6° de las bases) • Incumplimiento de toda obligación que impone al oferente su condición de tal Esta garantía no devengará intereses ni reajustes, y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y confiera la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
Glosa: GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONVENIO INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS U. MED. FISICA HBSJO, ID 1063538-111-LQ21
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 25 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación. En el caso del oferente adjudicado, la devolución de la boleta Seriedad de la Oferta se hará efectiva luego de entregada la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, y firmado el respectivo contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL BASE SAN JOSE OSORNO
Fecha de vencimiento: 01-11-2023
Monto: 8 %
Descripción: El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos: • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas o alguna de las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas. • El adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886. Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial. En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Glosa: CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA CONVENIO INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS U. MED. FISICA HBSJO, 1063538-111-LQ21
Forma y oportunidad de restitución: Para la devolución del instrumento de garantía, el proveedor adjudicado deberá solicitarla al término de los 90 días posterior al contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad. Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato. Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad. Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA

INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS U. MED. FISICA

ID 1063538-111-LQ21

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1°        OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1.1        Objetivo

El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere el Convenio de Insumos, Materiales Y Herramientas U. Med. Fisica Para HBSJO, De Acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 2.000 e inferior a 5.000 UTM.

1.2      Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular la contratación del Convenio Insumos, Materiales Y Herramientas U. Med. Fisica para abastecer el stock de bodega del Hospital Base San José Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $258.000.000.- (doscientos cincuenta y ocho millones de pesos chilenos) I.V.A. incluido.

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.

2°       BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1      Bases de licitación

      Bases Administrativas

      Bases Técnicas

      Formularios anexos

2.2      Definición de términos

      Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. (Artículo 2º, numeral vigésimo primero del Decreto Supremo Nº250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).

      Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

      Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas. (Artículo 2º, numeral tercero del Decreto Supremo Nº250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).

      Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.

      Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.

      Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.

      Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.

      Días corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.

      Cierre de licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.

      Comisión evaluadora: Delegación de funcionarios del Hospital Base San José de Osorno designados por su Director(a) con el objeto de asesorarlo en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.

      Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.

      Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).

      Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.

      Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.

      Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.

      Especificaciones Técnicas: Es aquel conjunto de características técnicas que deberá cumplir como mínimo el servicio en licitación a entregar por el proveedor.

      Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.

      Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección.

      Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

●   HBSJO: Se entiende para todos los efectos Hospital Base San Jose Osorno, Institución que convoca la presente licitación.

3°       NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

      Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.

      Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.

      Oferta de él o los proponentes respectivos.

      Resolución adjudicataria.

      Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.

      Orden de compra.

4°        LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión del presente proceso de licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Hospital publique en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl el documento, acto, o resolución objeto de la notificación.

5°     REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

      No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas. (Formulario N°6).

      En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393 (Formulario N°7).

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

 

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

5.1    Unión Temporal De Proveedores

Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse. Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso. La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento.

6°     PLAZOS

 

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl)

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl.

Dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases de licitación.

Fecha inicio preguntas.

A contar de la publicación en el portal de compras públicas.

Fecha final de preguntas.

Hasta las 12:00 hrs. del quinto día (5) corrido a contar de la publicación.

Fecha de publicación de respuestas.

A las 12:30 hrs. del séptimo (7) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de cierre de recepción de ofertas.

Hasta las 15:00 hrs. del décimo (10) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de acto de apertura de ofertas.

La Apertura de ofertas se efectuará el día siguiente del cierre de la recepción de las ofertas a las 09:00 hrs.

Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación.

Hasta 48 horas a partir de la publicación de solicitud de aclaración en portal de www.mercadopublico.cl.

Fecha estimada de adjudicación.

Hasta el trigésimo (30) día hábil siguiente a la fecha de cierre de evaluación de propuestas.

Fecha para entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Hasta el séptimo día (7) día corrido siguiente a la fecha de notificación por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha para firma de contrato

Hasta el décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de notificación y envío de documentos por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Atendida la naturaleza y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días corridos desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.

7°        DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°        CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

 

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopublico.cl). Atendido a que el presente acto administrativo se encuentra sometido al trámite de Toma de Razón por parte de la contraloría General de la República, toda modificación efectuada a las Bases, deberá estar sujeta a la misma formalidad.

9°     VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

La propuesta deberá tener validez de 120 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

Serán rechazadas aquellas propuestas cuyo periodo de validez sea menor que el requerido o sea mal extendido provocando un desmedro para el hospital.

 

10°     PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS

La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.

La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta. En dicho caso, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada (si corresponde) a través de la Oficina de Partes del Hospital y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.

Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en el presente llamado a Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1 De Los Antecedentes Administrativos

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•    Formulario Nº 1: Identificación del proponente.

•    Formulario Nº 2: Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública.

  • Formulario N°6: Declaración jurada que indique que el oferente no se encuentra afecto a alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración del Estado, reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886

En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

10.2 De La Propuesta Económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario de cada insumo/equipo ofertado (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, según corresponda.

Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del proceso licitatorio.

Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo.

10.3 De La Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes/insumos y servicios requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances, procesos de gestión y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación.

La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Plazo de entrega para insumos contado desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva y garantía Formulario N°5. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si la comisión evaluadora durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.

El oferente deberá indicar, bajo su responsabilidad, el personal profesional y elementos que pondrá a disposición para el desarrollo del servicio y el cumplimiento de los objetivos.

10.4    Presentación de Antecedentes omitidos

El Hospital podrá permitir la presentación de Formularios o Antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta en el portal; con excepción del formulario N°3, 4, 5 y 6; siempre que dichas certificaciones o antecedentes omitidos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40 Reglamento Ley Nº 19.886).

En estos casos, el hospital a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá un plazo especial de 48 horas para que subsane dichas omisiones a través del Foro Inverso.

Si los documentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con la nota correspondiente, según el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, señalado en el numeral 14.3.4 de la presente Bases.

El Hospital se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de las presentes bases.

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

f)   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

 

12°     GARANTÍAS

Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso, se requerirá de Garantía Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato si el monto total adjudicado al proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Serán considerados y admitidos como instrumentos de garantía aquellos que para tal efecto se prescriben en la Ley N° 19.886 y su reglamento.

12.1    Garantía de Seriedad de la Oferta

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Seriedad de la Oferta.

Exigibilidad

Será obligatoria su entrega para todos los oferentes de la licitación.

La no entrega en el plazo señalado será causal de rechazo de la oferta.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.31 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José de Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía podrá ser el mismo oferente, o un tercero a su nombre.

Monto

$500.000.- (quinientos mil pesos)

Plazo de vigencia

Deberá poseer una vigencia mínima no inferior a noventa días corridos desde la fecha de la apertura de la propuesta, fecha portal www.mercadopublico.cl.

Glosa

“GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONVENIO INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS U. MED. FISICA HBSJO, ID 1063538-111-LQ21”.

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía si el oferente desiste de su oferta por cualquier causa, en las siguientes instancias:

  • Antes de la adjudicación
  • Durante el proceso de adjudicación
  • Después de la adjudicación (No firma el contrato dentro del plazo señalado en el numeral 6° de las bases)
  • Incumplimiento de toda obligación que impone al oferente su condición de tal

Esta garantía no devengará intereses ni reajustes, y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y confiera la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.

Forma y momento de entrega

Deberá entregarse con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas.

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. En este caso deberá ser escaneada y subida al portal, para posteriormente ser ingresada en forma física (papel) a través de Oficina de Partes del Hospital.

En el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.

Forma y momento de restitución.

La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 25 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación. En el caso del oferente adjudicado, la devolución de la boleta Seriedad de la Oferta se hará efectiva luego de entregada la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, y firmado el respectivo contrato.

12.2    Garantía de fiel cumplimiento de contrato

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Exigibilidad

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la presentación de un instrumento de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado al proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Si dicha garantía no es presentada en tiempo y forma, el Hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de hacer uso efectivo de la Garantía de Seriedad de la Oferta, dejando sin efecto administrativamente la adjudicación, sin perjuicio de otros derechos.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.31 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José de Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía deberá ser el mismo RUT del oferente.

No se aceptarán garantías tomadas por terceros.

Monto

8% del monto total adjudicado y se expresará en pesos.

Plazo de vigencia

La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, aumentada en 90 días después de terminado el vínculo contractual.

Glosa

“CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA CONVENIO INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS U. MED. FISICA HBSJO, 1063538-111-LQ21”.

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:

  • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas o alguna de las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas.
  • El adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886.

Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.

En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Forma y momento de entrega

Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En el primer caso deberá ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, y en el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.

Forma y momento de restitución.

Para la devolución del instrumento de garantía, el proveedor adjudicado deberá solicitarla al término de los 90 días posterior al contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad.

Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad.

Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.

En el caso de prórroga o aumento del contrato.

En el caso de prórroga o aumento del contrato el proveedor deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.

13°     REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento del Hospital.

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los anexos en el portal www.mercadopublico.cl, y realizar la admisibilidad de las ofertas, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1    Admisibilidad de las ofertas

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

 

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios.

La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores.

El oferente no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, y que están reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886.

De existir Garantía de Seriedad de la Oferta, el proveedor la entrega dentro del plazo y características señaladas.

La oferta debe incluir todos los servicios correspondientes a la línea de producto/servicio que postula.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1    Designación de la Comisión Evaluadora

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por la Dirección del Hospital. La designación se hará a través de un acto administrativo que contenga el ID del proceso de contratación, e identificando las personas que la componen con su nombre completo y RUT.

Los miembros de la Comisión no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación.

14.2    Comisión Evaluadora

 

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá a la Comisión confeccionar un Acta de evaluación, la cual deberá contener la siguiente información:

      Cotejar la admisibilidad de las propuestas.

      Oferentes aprobados en etapa de Apertura.

      Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.

      Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico.

      Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.

      Recomendación de Adjudicación.

      Firmas integrantes de la comisión evaluadora.

      Fecha del Acta.

 

De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

Durante la evaluación, la comisión podrá solicitare a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto a los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha situación al resto de los oferentes a través del sistema.

14.3 Matriz de evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1

Oferta económica

60%

2

Requisitos Técnicos

30%

3

Plazo de entrega

5%

4

Cumplimiento requisitos formales

5%

TOTAL, PORCENTAJE

100%

14.3.1 Evaluación Económica

Esta evaluación consta de una ponderación del 60% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Los montos deben ser ingresados en el Formulario N°3 de las bases de licitación.

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (Puntaje obtenido por la oferta / 100) *60

14.3.2 Evaluación Técnica

Esta evaluación posee una ponderación del 30% respecto de la evaluación final; se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.

REQUISITOS TÉCNICOS

CUMPLE

(SI: 100 – NO: Inadmisible ó 0)

PONDERACIÓN

Requisitos técnicos obligatorios

1

Especificaciones Técnicas indicadas en el Formulario N°4 Oferta Técnica y evaluación del insumo si aplica (muestras). Excluyente.

70 puntos

2

Identifica rótulos en idioma español, impresos o adheridos en la parte externa de los envases, y sin contacto con su contenido. Si el bien o insumo no cuenta con rótulo original en idioma local, el oferente deberá proveer de detalles en formato digital y adjuntar a la propuesta entregada.

(No podrán incluir oraciones, frases, expresiones, dibujos, figuras, símbolos, gráficos, ni cualquier otra expresión que induzca al uso equivocado). Exigido.

10 puntos

3

Identifica nombre del bien o insumo. Exigido.

5 puntos

4

Identifica nombre y dirección del fabricante/importador autorizado (según corresponda) y del establecimiento responsable de la distribución del producto.

(Si se hiciese uso de licencia o poder, deberá figurar además el nombre del licenciante). Exigido.

5 puntos

5

Si el bien o insumo es importado (terminado), podrá respaldar productos a través de la certificación internacional que posea (FDA, TUV, CSA, CE, UL, IEC, ISO). Exigido.

10 puntos

Fórmula de Cálculo:

En el proceso de evaluación técnica se requiere un mínimo exigido de 70% en la ponderación total. En caso de ponderar un porcentaje menor, la oferta será considerada técnicamente inadmisible.

14.3.3 Plazo De Entrega

Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el tiempo de respuesta del oferente a los requerimientos de la institución.

Se considera el plazo de entregas de insumos y/o accesorios desde el envío de la orden de compra hasta recepción final en Bodega General del Hospital.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°5), garantizando la entrega de los bienes o servicios comprometidos y requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite.

PLAZO DE ENTREGA

PUNTAJE

48 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra.

100

72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden en de compra

50

96 y más horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra

0

14.3.4 Cumplimiento De Los Requisitos Formales

Esta evaluación el oferente deberá adjuntar lo solicitado en numerando N°10 de bases Administrativas y acompañando todos los antecedentes requeridos, dentro del plazo de la licitación, lo cual tiene una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

DETALLES

PUNTAJE

Cumple

100

No cumple

0

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Puntaje final: Puntaje evaluación económica + puntaje evaluación técnica + puntaje plazo de entrega + cumplimiento requisitos formales de la oferta.


“El Hospital” decidirá la adjudicación en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a sus intereses, aun cuando no sea la de menor precio. La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.

15°   ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La modalidad de la presente licitación es mediante “adjudicación simple”, con emisión de orden de compra de acuerdo con las necesidades de la institución.

De acuerdo a los criterios de evaluación señalados en estas bases, se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1    Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas. Del mismo modo, de no presentarse propuestas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución, se declarará desierto el llamado a licitación. En ambos casos se dictará una resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.

15.2 Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

  • En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”
  • En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio “Requisitos Técnicos”
  • En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.
  • De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y unánime de toda la comisión que participa en el proceso de evaluación; los que, previo estudio de las ofertas dirimirá la igualdad.

15.3    Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

15.4    Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a funcionario de Abastecimiento del Hospital Base San José de Osorno; jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16°     FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:

 

a)  Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.

b)  Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.

c)  Si el adjudicatario desiste de su oferta.

d)    Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.

e)  No modificación de inscripción no vigente en chileproveedores, que impida la emisión de la orden de compra (como contrato) o contrato, en un plazo superior a 10 días hábiles desde la adjudicación.

f)   Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo.

17°   CONTRATO

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.2 de las presentes bases de licitación.

El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.

Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

17.1    Vigencia

El contrato comenzará a regir a partir de la total tramitación de la Resolución que Aprueba el Contrato y tendrá una vigencia de 24 MESES o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria.

17.2    Aumento y disminución de contrato

El contrato podrá ser aumentado o disminuido por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario qué significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos.

Para hacer efectivo dicho aumento, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento o disminución del contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento.

El aumento o disminución deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, debiendo también ingresar a Contraloría General de la Republica para el respectivo trámite de toma de razón.

17.3    Prórroga plazo del contrato

La presente licitación pública podrá ser prorrogada por hasta 90 días, y siempre que dicho acto sea gestionado, coordinado y comunicado al adjudicatario antes del vencimiento del contrato, fundadamente. La prórroga debe ser solicitada por la Subdirección Medica del HBSJO.

17.4 Término anticipado del Contrato

Previa calificación de las circunstancias y por resolución fundada, el Hospital podrá poner término al contrato en forma anticipada e inmediata como consecuencia de un incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y de ejercer las demás acciones que procedan, especialmente la indemnización por perjuicios causados.

17.4.1 Resciliación del Contrato

Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada.

17.4.2 Término anticipado del contrato por parte del Hospital

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Chileproveedores).

c)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d)     Pérdida de la confianza técnica en el desarrollo de los servicios contratados, lo que será avalado con informe técnico confeccionado por la contraparte técnica designada para el presente convenio.

e)     Cuando el adjudicatario no cumpla con la restitución de partidas técnicamente defectuosas, de acuerdo a lo señalado en las bases técnicas.

f)      En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

g)    Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al oferente.

h)     Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

i)      Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

j)      Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y / o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.

k)     La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

l)      Inhabilidad del proveedor en sistema de chileproveedores, no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento. (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).

m)   Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.

n)     Falta de reposición y/o entrega de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en plazos estipulados y en los mismos términos y condiciones originales.

El término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de la indicada en la letra a), dará derecho al Hospital para cobrar y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder al Hospital en contra del contratante.

El término anticipado del contrato, previo a su ejecución deberá ser informado al proveedor contratado mediante correo electrónico, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todos los antecedentes si se acoge o no el término anticipado del contrato.

En el caso de ser acogido el término anticipado del contrato se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

17.5    Referente o Coordinador técnico

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo a Enfermera Jefe Unidad de Paciente Critico del Hospital Base San José Osorno, o quien lo subrogue o reemplace, o en quien se delegue, quien tendrá las siguientes funciones:

  • Monitorear y gestionar los plazos establecidos en el contrato;
  • Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato en todos sus aspectos técnicos;
  • Evaluar informes al Hospital en términos cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución, operación, gestión del contrato, y aplicación de multas cuando procedieran.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.
  • Dar visto bueno definitivo a la calidad técnica del servicio (servicio terminado) incluyendo la recepción de informe por cada equipo e insumos, plan de mantenimiento preventivo y visto bueno, antes de proceder al pago por parte del Hospital.

17.6    Administrador del Contrato

Para el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato se designa al Administrador de Contratos del Hospital Base San José de Osorno, o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

  • Controlar el plazo de vigencia del o los contratos asociados y los pagos respectivos, en relación al presupuesto de la licitación.
  • Informar con anticipación (al menos 90 días) a la contraparte técnica y al Jefe de Abastecimiento del Hospital Base San José de Osorno el término de la licitación, ya sea en plazo, presupuesto, o cantidad.
  • Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio por suministro.
  • Solicitar al Director del Hospital curse las sanciones por incumplimiento del convenio, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.7    Contraparte técnica de la adjudicataria para el convenio.

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor.

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

  • Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio por suministro.
  • Emisión y envío de Informes periódicos para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.
  • Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quién corresponda.
  • Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.
  • Recepcionar los reclamos y su gestión.
  • Coordinar las urgencias.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

18°     CONFIDENCIALIDAD

El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.

En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

19°     PRECIO

El precio unitario de cada determinación corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl, y en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3). Éste, no será reajustable.

20°     EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA

Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato (si procede), el Hospital podrá emitir la primera orden de compra. Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la recepción conforme que realizará el Hospital del bien/insumo o producto a través del portal de compras públicas.

Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en chileproveedores.

21°     Entrega del o los productos y/o ejecución de prestaciones y servicios.

Los bienes/insumos deben ser ejecutados entregados, previa solicitud formal y coordinación, en Bodega General del HBSJO, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.

Para la gestión de despachos o el envío de los bienes/insumos o productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho correspondiente.

 

Posterior a la entrega de bienes/insumos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

22°     DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

El pago del servicio se efectuará contra la prestación requerida y ejecutada; además del proceder antes descrito: (1) aceptación de la Orden de compra a través de la plataforma Mercado público y (2) la validación o recepción conforme de los bienes/insumos o servicios requeridos.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

NOMBRE  NOMBRE

Hospital Base San José De Osorno

RUT

61.602.260-1

DOMICILIO

Guillermo Bühler #1765, Osorno, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos.

GIRO

Salud

Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:

1.  Enviar archivo xml a casilla electrónica de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

2.  Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico.

Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo. Este ingreso sebe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente.

3.  Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.

El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

23° INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.

23.1 Infracciones Contractuales

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 3 UTM por evento o día de incumplimiento:

  • Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido. Por cada día de atraso la multa será de 3 UTM.
  • Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario. Por cada día de atraso la multa será de 3 UTM.
  • Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización de la Institución todo o parte del informe, documento o servicio contratado 3 UTM.
  • No cumplir con el envío oportuno de información según corresponda al Coordinador del Contrato y/o Administrador de Contratos cuando alguno de estos lo solicitase, especialmente en casos de requerimientos urgentes 3 UTM.
  • Por retraso en el despacho de los productos la multa será de 3 UTM. Para ello se entiende que el plazo formal de entrega del equipo es el que el proveedor comprometió a través del Formulario Nº5 de las presentes bases.
  • Por negarse a realizar el despacho de bienes o insumos debido a montos de despacho; entendiéndose que el hospital cumple con solicitar como monto mínimo el monto descrito por el oferente en el formulario N°6, 3 UTM por cada evento.

23.2 Del servicio

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 5 UTM:

  • Por incumplimiento en bienes despachados de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas 5 UTM.
  • Incumplimiento de las características técnicas del suministro vigente: Detección en servicios clínicos del Hospital de alguna deficiencia en la calidad del producto adjudicado originalmente (dañados, defectuosos, adulterados, mal rotulados o doble rotulación (salvo idioma extranjero)), o suministro de bienes distintos al inicialmente adjudicado. Esto será constatado mediante informe enviado por servicio clínico que identificó el incumplimiento 5 UTM.
  • Producto contratado y suministrado a través de la presente licitación que afectase la salud y seguridad de pacientes, constatándose negligencia en los procesos de fabricación, problemas de rotulación y otros directamente asociados a su manufactura y distribución, el proveedor asumirá los costos de recuperación de los afectados, sin perjuicio de los procesos judiciales a que se vea afectado 5 UTM.
  • La reiteración (tres) de estas faltas dará derecho a que el Hospital dé término al contrato y al cobro de las garantías comprometidas.

24°     Cobro de multas

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital -o a través de quien ésta considere pertinente- al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el contrato.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

En caso que el Hospital resuelva el cobro de multas, el proveedor deberá realizar el pago dentro de quince (15) días hábiles contados desde la notificación mediante Resolución Exenta (que aplica la multa), por algunos de los siguientes medios:

 

  • Depósito o transferencia electrónica a nombre de HOSPITAL BASE OSORNO  RUT 61.602.260-1 cuenta corriente N°81509097470 del Banco Estado, con copia del comprobante a los siguientes correos: jose.cordova@redsalud.gov.cl, gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl, yasna.albarran@redsalud.gob.cl,

  • Pago directo en caja de Cobranza, ubicadas en edificio de Acceso Principal del Hospital.

 

Si el proveedor no efectúa el pago de dicha multa en el plazo otorgado, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. El proveedor, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro de la garantía, deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los mismos términos y condiciones exigidos en estas bases.

La falta de entrega de una nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.

En el caso que no exista garantía de fiel cumplimiento de contrato y el proveedor no efectúe pago de multa en el plazo de 15 días hábiles, se dará término anticipado de contrato.

Para todos los casos del presente numeral que establece término anticipado de contrato, se informarán los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.

 

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del proceso licitatorio.

25°     RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

En caso se generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud ,dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

26°     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

BASES TECNICAS

BASES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA

INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS U. MED. FISICA

ID: 1063538-111-LQ21

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1°        OBJETIVO

El Hospital Base San José de Osorno mediante las presentes bases técnicas pretende determinar los requisitos técnicos mínimos para satisfacer los requerimientos internos de insumos, garantizado con este convenio de suministro la calidad y suministro oportuno de los productos licitados para abastecer el stock de bodega del HBSJO, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases técnicas y sus anexos.

La Ficha Técnica con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios exigidos y optativos deseables, se encuentra adjunta en el Formulario Nº4 de las presentes Bases, la cual deberá completar y adjuntar al portal en los Anexos Técnicos.

2°        REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los insumos requeridos se encuentran detallados más adelante debiendo cada oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones allí señaladas.

Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones.

El servicio materia de esta licitación tendrá una vigencia de 24 meses o hasta que haya sido ocupado el presupuesto estimado, lo que termine primero.

2.1 Presentación y rotulación.

Para el efecto del envase y rotulación de los insumos y artículos de uso médico, se regirán por el Decreto Supremo N° 1876 de 1995, en la cual se expresa lo siguiente:

El envase de los productos deberá ser apto y adecuado para la conservación de su contenido, garantizar su inviolabilidad como producto terminado, y estar de acuerdo con los estudios de estabilidad presentados en el registro de modificaciones.

2.2 Del vencimiento de bienes o insumos suministrados

Todos los bienes o insumos requeridos deberán indicar fecha de vencimiento o expiración, y ésta no podrá poseer, al día de su recepción en bodega general una vigencia inferior a 24 meses.

2.3 Del proceso de Canje

Aquellos bienes o insumos que presenten problemas de estabilidad, defectos en empaque, envases en mal estado, conservación inadecuada, productos vencidos, defectuosos o con daño evidente, deberán ser reemplazados por el proveedor involucrado.

  • Productos con fecha de vencimiento inferior a 24 meses
  • Empaques dañados y defectuosos
  • Productos adulterados o mal rotulados
  • Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada
  • Bienes o insumos con problemas de calidad (cambio de color, excesiva humedad, precipitación, sellado deficiente, otros; debidamente justificados).
  • Cualquier modificación en la fabricación de los productos deberá ser informada al departamento de abastecimiento previo a su despacho
  • Canje de Bienes/insumos por pronto vencimiento posterior a la primera recepción de bienes.

Los bienes o insumos que requieran ser reemplazados deberán ser retirados de Bodega General del Hospital por el proveedor involucrado y reemplazados por aquellos bienes que se ajusten al requerimiento en un plazo no superior a de 72 horas corridas, y sin costo alguno para el hospital.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores disposiciones podrá dar origen al término del contrato.

2.4      Especificaciones sobre el procedimiento de solicitud y entrega de los productos

Los proveedores adjudicados deberán entregar los productos en Bodega general del Hospital, en función de las ordenes que se generen desde el Departamento de abastecimiento del Hospital dentro de un plazo máximo ofertado después de recibida la orden de compra a través del sistema de información por el adjudicado.

Exceptuando las urgencias que deberán ser entregadas en un plazo no mayor a 24 horas corridas, las cuales serán debidamente informadas a él adjudicado.

Los productos deberán ser entregados en la bodega general de este establecimiento y deben venir con la guía de despacho asociada a la orden de compra e indicar en el documento comercial el número de orden de compra. Además, esta última deberá estar en estado aceptada a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl.

Si el proveedor se viese afectado por un caso fortuito o fuerza mayor que le impidiese cumplir con la entrega de los productos en un plazo ofertado, deberá enviar, en un plazo máximo de 24 horas desde ocurrencia de tal evento, un correo electrónico al Departamento de Abastecimiento avisando el problema y solicitando aumento del plazo de entrega. Si no lo hiciera, será motivo de multa de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

Para todo lo anterior, el hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de considerar y/o aceptar cada una de las propuestas de aumento de plazo solicitadas.

3°        REQUERIMIENTO DE INSUMOS

Se requiere la adquisición en forma conjunta de los siguientes insumos:

Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el hospital a adquirir cantidades determinadas de manera periódica por lo que en ningún caso se fijaran stocks mínimos de compra, ni tampoco totales. Por lo anterior, el hospital se reserva el derecho a la disminución total de algún ítem, cuando por razones justificadas así se requiera.

Asimismo, se hace presente que la presente licitación se hará mediante la modalidad de adjudicación simple, por lo cual cada oferente podrá ofertar pon un ítem de los señalados en este punto, por más de uno o por la totalidad de los mismos, correspondiendo cada ítem a una línea de producto.

ÍTEM

PHOENIX

INSUMO

DESCRIPCION

CONSUMO ESTIMADO 24 MESES *

1          

002-0303

ADHESIVO TRANSPARENTE DIFERENTES MEDIDAS

TUBO

8

2          

225-0605

VELCRO ESPONJA DE VENDAJE DE 2,5 CM X 9,1 MT 2,5 CM

CAJAS

16

3          

225-8002

VELCRO ESPONJA DE VENDAJE DE 5 CMX 9,1 MT

CAJAS

10

4          

033-2840

BANDA PARA BORDES NEGRA

CAJAS

12

5          

043-2870

VENDAJE ADHESIVO DE LANILLA

CAJAS

20

6          

005-8027

LÁMINA DE ESPUMA DE PVC PARA ACOLCHADO DE FÉRULAS ADHESIVA

CAJAS

12

7          

043-2877

TELA TEJIDA TERMOPLÁSTICA EN ROLLO

CAJAS

20

8          

043-2875

LÁMINA DE TELA DE TOALLA PARA ACOLCHADO DE FÉRULAS ADHESIVA

CAJAS

12

9          

005-8028

RESORTE EN ESPIRAL PARA ARTICULACIONES (35800)

UD

72

10       

005-8029

RESORTES EN ESPIRAL PARA EXTENCIÓN DE MUÑECA (35804)

UD

72

11       

005-8030

RESORTE EN ESPIRAL FLEXOR NUDILLOS (35801)

UD

72

12       

005-8031

TUBOS PLATINADOS CON CROMO + GUÍAS FLEXIBLES

UD

72

13       

005-8032

AJUSTADOR UNICO TUBOS PLATINADOS CON CROMO

UD

48

14       

005-8033

EXTREMOS PARA TUBOS PLATINADOS CON CROMO

UD

72

15       

005-8034

AYUDA PARA EXTENSOR DE DEDOS (35802)

UD

52

16       

006-6619

HILO ELASTICO RESISTENCIA MÁX. ±600 G (35314)

0

17       

225-0316

ALMOHADILLA DE 100MM X 4.9M

CAJAS

10

18       

043-2868

REVESTIMIENTO ADHESIVO DE FELPA Y ESPUMA

CAJAS

12

19       

005-8036

TERMOPLASTICO 1.6 MM LISO

PLANCHAS

12

20       

005-1235

TERMOPLASTICO 1.6 MM PERFORADO

PLANCHAS

24

21       

225-0606

TERMOPLASTICO 2.4 MM LISO

PLANCHAS

12

22       

225-0608

TERMOPLASTICO 3.2 MM LISO

PLANCHAS

8

23       

225-0608

TERMOPLASTICO 3.2 MM PERFORADO

PLANCHAS

24

24       

225-8003

TELA COMPRESIVA LAYCRA

MTS

48

25       

043-2883

NEOPRENO

MTS

72

26       

225-8004

SILICONA TTO. CICATRICEZ. 30X40 CM O MAYOR TAMAÑO

PLANCHAS

15

27       

005-1134

SILICONA TIRA DE 30*2 CM

TIRAS

174

28       

005-0128

BADANA NATURAL DE PRIMERA

PIES

2400

29       

033-2967

BARRAS DE SILICONA

UNIDADES

288

30       

033-0426

BROCA METAL DE 3 MM

UNIDADES

29

31       

033-0429

BROCA METAL DE 5 MM

UNIDADES

29

32       

033-0431

BROCA METAL DE 8 MM

UNIDADES

29

33       

049-0318

CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO

ROLLO

10

34       

033-3603

CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO

ROLLO

10

35       

033-0058

CLAVOS

KG

6

36       

033-0060

CLAVOS

KG

6

37       

033-3149

CLAVOS

KG

6

38       

033-2817

CUCHILLO ZAPATERO

UNIDADES

8

39       

005-1402

CUERO INGLES DE BERIJA

PIES

50

40       

005-8035

CUERO NOBUK

PIES

240

41       

005-1929

ELASTICOS

MTS

120

42       

006-0336

ELASTICOS

MTS

120

43       

005-0696

HEBILLAS 2 CM

UNIDADES

2400

44       

005-0695

HEBILLAS 2,5 CM

UNIDADES

6000

45       

005-1137

HEBILLAS 5 CM

UNIDADES

2400

46       

002-0342

GALON DE ADHESIVO NO TRANSOPENTE

GALONES

6

47       

005-0194

GOMA MICROPOROSA LISA 10 MM DE ESPESOR, 100X90 CM

PLANCHAS

10

48       

043-2880

GOMA MICROPOROSA LISA 15 MM DE ESPESOR, 100X90 CM

PLANCHAS

30

49       

043-2881

GOMA MICROPOROSA LISA 5 CM DE ESPESOR, 100X90 CM

PLANCHAS

30

50       

006-0137

HILO DE 200 GRS.

UNIDADES

8

51       

006-0138

HILO DE 200 GRS.

UNIDADES

2

52       

006-0139

HILO DE 200 GRS.

UNIDADES

8

53       

006-0140

HILO DE 200 GRS.

UNIDADES

2

54       

005-1799

HUINCHA DE MOCHILA 2,5 CM

MTS

548

55       

005-1799

HUINCHA DE MOCHILA 2,5 CM

MTS

720

56       

005-1799

HUINCHA DE MOCHILA 2,5 CM

MTS

548

57       

005-0129

LEFAS 1,5 MM

PLIEGOS

172.8

58       

049-0068

LIJA PARA MADERA

ROLLO

6

59       

005-0131

OJETILLOS CHICOS

UD

21600

60       

033-1484

PERNO CABEZA PLANA

UD

1200

61       

043-2878

PERNO COCHE

UD

600

62       

041-0220

PINO OREGON

PIEZAS

48

63       

024-0177

PLETINA DE ALUMINIO

TIRAS

48

64       

005-1232

PLETINA DE FIERRO

TIRAS

6

65       

033-0150

REGATONES

UD

240

66       

033-0499

REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL

UD

4

67       

005-0178

REMACHE RAPIDO CHICOS 7X8MM

UD

12000

68       

033-1103

REMACHE RAPIDO GRANDE 14X14MM

UD

6000

69       

033-9603

REMACHE RAPIDO MEDIANOS 10X10MM

UD

6000

70       

045-3045

REPUESTO DREMEL

UD

20

71       

005-2230

SACHET DE SIERRA BIMETAL

UD

5

72       

043-0823

VELCROS HEMBRA 2,5 CM

MTS

360

73       

043-0823

VELCROS HEMBRA 2,5 CM

MTS

240

74       

043-2863

VELCROS HEMBRA 5 CM

MTS

200

75       

043-2865

VELCROS HOOK 2,5 CM

CAJAS

28

76       

043-2869

VELCROS HOOK 5 CM

CAJAS

20

77       

043-2864

VELCROS LOOP 2,5 CM

CAJAS

30

78       

035-2394

VELCROS LOOP 5 CM

CAJAS

30

79       

043-2866

VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 10 CM

CAJAS

12

80       

043-2866

VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 10 CM

CAJAS

12

81       

043-2866

VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 10 CM

CAJAS

12

82       

043-2867

VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 7.5 CM

CAJAS

22

83       

043-2867

VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 7.5 CM

CAJAS

12

84       

043-2867

VENDA DE INMOVILIZACION DE POLIESTER 7.5 CM

CAJAS

22

85       

2257652352

VENDA DE YESO 15 CM

CAJAS

72

86       

2257658352

VENDA DE YESO 20 CM

CAJAS

72

87       

033-0493

YESO ESPUMA

SACO

72

88       

033-3568

LIJA PARA ACERO/METAL

PLIEGO

14.4

89       

003-0254

ATOMIZADOR CON GATILLO

UNIDAD

14.4

90       

043-2871

MOLTOPREN

PLANCHA

144

91       

007-0017

MOLTOPREN

PLANCHA

96

92       

007-0188

MOLTOPREN

PLANCHA

144

93       

033-3128

TORNILLO DE BANCO

UD

2

94       

033-1157

KITS CUCHILLO CARTONERO

UD

15

95       

002-6328

TIJERAS COSTURERAS  8" Y TIJERA COSTURERA 4"

UD

32

96       

002-6329

TIJERA PARA TERMOPLASTICO FUERTE

UD

5

97       

222-5669

VÁLVULA DE ENTRENAMIENTO DE MUSCULATURA ESPIRATORIA

UNIDAD

88

98       

222-0786

VÁLVULA DE FONACIÓN CON PUERTO DE 02

UNIDAD

288

99       

3401400000

BAJALENGUAS

5760

100    

001-0402

ESPESANTE

SOBRE

3456

101    

217-9033

CLORHEXIDINA BUCOFARINGEA

FRASCO

288

102    

2520780001

EYECTORES DE SALIVA

UNIDAD

5760

103    

001-0610

COLORANTE ALIMENTARIO AZUL-VERDE

UNIDAD

58

104    

222-8161

HUMECTANTE ORAL

UNIDAD

144

105    

049-0309

CUCHARAS DESECHABLE

UNIDAD

11520

106    

001-0199

VASOS DESECHABLES 90 CC

UNIDAD

5760

107    

232-0045

BARIO

CJ

116

108    

225-8008

MICA TERMOLAMINADORA

UNIDAD

1440

109    

225-0601

VENDAJE KINESIOLÓGICO COLOR PIEL

UNIDAD

28

110    

005-2220

VENDAJE KINESIOLOGICO 5X5 CELESTE

UNIDAD

72

111    

005-2221

VENDAJE KINESIOLOGICO 5X5 ROJO

UNIDAD

72

112    

225-0612

VENDA TUBULAR ELASTICADA E

UNIDAD

28

113    

005-0197

VENDA TUBULAR ELASTICADA B:1436 X 10 MT

UNIDAD

144

114    

225-0613

VENDA TUBULAR ELASTICADA D

UNIDAD

24

115    

225-0292

VENDA TUBULAR ELASTICADA F

UNIDAD

24

116    

225-0462

VENDA TUBULAR ELASTICADA G

UNIDAD

24

117    

225-0122

VENDA ELASTICA AUTOADHERENTE 10 CM

UNIDAD

520

118    

225-0444

VENDA ELASTICA AUTOADHERENTE 5 CM

UNIDAD

144

119    

347-3653

ELECTRODOS REDONDOS DE 4 CM

UNIDAD

568

120    

347-0044

ELECTRODOS PARA TENS

UNIDAD

2400

121    

043-0160

OXIMETRO DE PULSO

UNIDAD

8

122    

224-0263

PARAFINA BAÑO, GRANULADO

KG

173

123    

3473100000

GEL PARA ECOGRAFIA C/ DISPENSADORBD

BIDON

28

124    

043-0412

BANDA ELÁSTICA AMARILLA

UNIDAD

6

125    

043-0413

BANDA ELASTICA ROJA

UNIDAD

6

126    

043-0415

BANDA ELASTICA AZUL

UNIDAD

6

127    

043-0414

BANDA ELASTICA VERDE

UNIDAD

10

128    

225-0418

GASA AUTOADHESIVA

UD

29

129    

225-0225

VENDA FIJACIÓN

RO

72

130    

049-0410

ACEITE PARA MASAJE

LITRO

16

131         

225-0491

SISTEMA COMPRESIVO BICAPA

UNIDAD

198