Licitación ID: 1063538-147-LQ21
Convenio de Suministros Por Materiales e Insumos
Responsable de esta licitación: HOSPITAL BASE OSORNO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 152
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Túnel para canal 1000 Unidad
Cod: 30222039
033-3654 | Perfil galvanizado  

2
Túnel para canal 1200 Unidad
Cod: 30222039
033-4225 | Perfil galvanizado  

3
Túnel para canal 500 Unidad
Cod: 30222039
033-4160 | Perfil galvanizado  

4
Túnel para canal 50 Unidad
Cod: 30222039
050-0193 | Perfil cuadrado  

5
Túnel para canal 75 Unidad
Cod: 30222039
050-0187 | Perfil cuadrado  

6
Túnel para canal 50 Unidad
Cod: 30222039
050-0000 | Perfil rectangular  

7
Pernos de anclaje 1000 Unidad
Cod: 31161601
030-0606 | Perno anclaje  

8
Pernos de anclaje 1000 Unidad
Cod: 31161601
030-0570 | Perno anclaje  

9
Pernos de anclaje 500 Unidad
Cod: 31161601
033-3816 | Perno Fisher  

10
Soporte de pared 300 Unidad
Cod: 31162506
033-4163 | Tarugo paloma  

11
Soporte de pared 300 Unidad
Cod: 31162506
033-4295 | Tarugo paloma  

12
Clavo-tornillo 20000 Unidad
Cod: 31161503
033-3520 | Tornillo zincado cabeza lenteja  

13
Clavo-tornillo 20000 Unidad
Cod: 31161503
033-3521 | Tornillo zincado cabeza lenteja  

14
Clavo-tornillo 10000 Unidad
Cod: 31161503
033-1277 | Tornillo volcanita zincado  

15
Clavo-tornillo 30000 Unidad
Cod: 31161503
033-4165 | Tornillo volcanita zincado  

16
Clavo-tornillo 20000 Unidad
Cod: 31161503
033-3208 | Tornillo volcanita zincado  

17
Clavo-tornillo 20000 Unidad
Cod: 31161503
033-4167 | Tornillo volcanita zincado  

18
Clavo-tornillo 30000 Unidad
Cod: 31161503
033-3657 | Tornillo volcanita zincado  

19
Clavo-tornillo 20000 Unidad
Cod: 31161503
033-3333 | Tornillo volcanita zincado  

20
Tablero de partículas 1000 Unidad
Cod: 11121611
041-0254 | Plancha terciado estructural  

21
Tablero de partículas 300 Unidad
Cod: 11121611
040-0105 | Plancha terciado estructural  

22
Tablero de partículas 100 Unidad
Cod: 11121611
040-0154 | Plancha terciado estructural  

23
Tablero de partículas 100 Unidad
Cod: 11121611
040-0123 | Plancha OSB  

24
Tablero de partículas 100 Unidad
Cod: 11121611
040-0140 | Plancha OSB  

25
Tablero de yeso 500 Unidad
Cod: 30161509
033-3503 | Plancha yeso  

26
Tablero de yeso 100 Unidad
Cod: 30161509
033-4296 | Plancha yeso  

27
Murallas de fibrocemento 300 Unidad
Cod: 30152003
040-0151 | Plancha fibrocemento  

28
Murallas de fibrocemento 200 Unidad
Cod: 30152003
033-4297 | Plancha fibrocemento  

29
Membranas para techos 10 Unidad
Cod: 30151505
033-4298 | Rollo membrana hidrofuga  

30
Aislamiento de espuma 40 Unidad
Cod: 30141503
052-0189 | Paquete Aislapol  

31
Revestimiento de aislamiento térmico 40 Unidad
Cod: 30141505
033-4045 | Rollo lana vidrio  

32
Pinturas de cobertura 25 Unidad
Cod: 31211504
033-3737 | Tineta pasta muro interior  

33
Pinturas de cobertura 10 Unidad
Cod: 31211504
052-0191 | Tineta pasta muro exterior  

34
Enlucido de yeso 15 Unidad
Cod: 30111701
033-0491 | Saco yeso  

35
Cinta para empaquetar 15 Unidad
Cod: 31201517
033-3537 | Huincha americana  

36
Rollos dispensadores de pegamento 10 Unidad
Cod: 44121634
033-4133 | Tape  

37
Brochas 75 Unidad
Cod: 31211904
034-0009 | Brocha  

38
Brochas 75 Unidad
Cod: 31211904
033-4022 | Brocha  

39
Brochas 75 Unidad
Cod: 31211904
034-0012 | Brocha  

40
Brochas 75 Unidad
Cod: 31211904
034-0013 |Brocha  

41
Brochas 75 Unidad
Cod: 31211904
034-0015 | Brocha  

42
Rodillo de papel pintado 50 Unidad
Cod: 30161508
035-0958 | Rodillo corta gotera  

43
Rodillo de papel pintado 50 Unidad
Cod: 30161508
035-0957 | Rodillo corta gotera  

44
Rodillo de papel pintado 50 Unidad
Cod: 30161508
052-0127 | Rodillo corta gotera  

45
Rodillo de papel pintado 50 Unidad
Cod: 30161508
033-4174 | Rodillo corta gotera  

46
Bandejas de pintura 20 Unidad
Cod: 31211909
033-4066 | Bandeja p/pintura  

47
Papeles de lija 200 Unidad
Cod: 31191501
053-0294 | Pliego lija madera  

48
Papeles de lija 200 Unidad
Cod: 31191501
033-3150 | Pliego lija madera  

49
Papeles de lija 200 Unidad
Cod: 31191501
033-3148 | Pliego lija madera  

50
Papeles de lija 200 Unidad
Cod: 31191501
033-3567 | Pliego lija fierro  

51
Papeles de lija 200 Unidad
Cod: 31191501
027-0020 | Pliego lija fierro  

52
Papeles de lija 200 Unidad
Cod: 31191501
033-1761 | Pliego lija fierro  

53
Papeles de lija 200 Unidad
Cod: 31191501
033-3120 | Pliego lija fierro  

54
Chavetas de eje o de disco 20 Caja
Cod: 31163207
033-0853 | Caja disco corte  

55
Cabezales de corte o desbastado 10 Caja
Cod: 23153138
031-0014 | Caja disco corte  

56
Chavetas de eje o de disco 100 Unidad
Cod: 31163207
033-4244 | Disco de láminas traslapado  

57
Chavetas de eje o de disco 100 Unidad
Cod: 31163207
033-3470 | Disco de láminas traslapado  

58
Chavetas de eje o de disco 100 Unidad
Cod: 31163207
033-4299 | Disco de láminas traslapado  

59
Soldadura 50 kilogramo
Cod: 23171509
033-0973 | Soldadura electrodo  

60
Soldadura 20 kilogramo
Cod: 23171509
031-0007 | Soldadura electrodo  

61
Soldadura 40 kilogramo
Cod: 23171509
033-3010 | Soldadura electrodo  

62
Soldadura 20 kilogramo
Cod: 23171509
033-1116 | Soldadura electrodo  

63
Topes de puerta 15 Unidad
Cod: 31162804
041-0240 | Marco puerta  

64
Puerta de vaivén 5 Unidad
Cod: 30171511
040-0169 | Puerta de terciado  

65
Puerta de vaivén 5 Unidad
Cod: 30171511
053-0242 | Puerta de terciado  

66
Puerta de vaivén 5 Unidad
Cod: 30171511
040-0153 | Puerta de terciado  

67
Puerta de vaivén 15 Unidad
Cod: 30171511
033-4282 | Juego de bisagra  

68
Cerrojos de puerta 30 Unidad
Cod: 31161606
023-0035 | Chapa p/puerta  

69
Cerrojos de puerta 30 Unidad
Cod: 31161606
033-4067 | Juego manilla  

70
Cerrojos de puerta 30 Unidad
Cod: 31161606
033-4300 | Cilindro con llave  

71
Guantes o manoplas 240 Unidad
Cod: 53102504
033-0721 | Guante  

72
Equipo para protección 50 Unidad
Cod: 31211903
033-1119 | Gafa  

73
Equipo para protección 50 Unidad
Cod: 31211903
033-4301 | Gafa  

74
Sombreros 40 Unidad
Cod: 53102503
006-0441 | Gorro  

75
Segadora de césped 5 Unidad
Cod: 27112014
033-0723 | Piola corta césped  

76
Aceite de motor 20 Litro
Cod: 15121501
033-0921 | Aceite mezcla  

77
Aceite de motor 20 Litro
Cod: 15121501
033-1264 | Aceite cadena  

78
Grasa 10 Gramo
Cod: 15121902
025-0008 | Grasa  

79
Limas 5 Unidad
Cod: 27111902
033-4302 | Lima redonda  

80
Limas 5 Unidad
Cod: 27111902
033-4303 | Lima redonda  

81
Accesorios de las bujías 5 Unidad
Cod: 26101757
033-4304 | Llave bujía  

82
Accesorios de las bujías 20 Unidad
Cod: 26101757
023-0348 | Bujía  

83
Clavo-tornillo 50 kilogramo
Cod: 31161503
033-0056 | Clavo corriente  

84
Clavo-tornillo 50 kilogramo
Cod: 31161503
033-0057 | Clavo corriente  

85
Clavo-tornillo 50 kilogramo
Cod: 31161503
033-0058 | Clavo corriente  

86
Clavo-tornillo 50 kilogramo
Cod: 31161503
033-0060 | Clavo corriente  

87
Clavo-tornillo 50 Unidad
Cod: 31161503
033-3149 | Clavo corriente  

88
Abrazaderas de manguera o tubo 150 Metro Lineal
Cod: 31162906
049-0347 | manguera jardín  

89
Abrazaderas de manguera o tubo 150 Metro Lineal
Cod: 31162906
024-0155 | manguera jardín  

90
Segadora de césped 5 Unidad
Cod: 27112014
033-4305 | Fumigadora eléctrica  

91
Segadora de césped 15 Unidad
Cod: 27112014
043-0236 | Fumigadora manual  

92
Segadora de césped 15 Unidad
Cod: 27112014
033-4306 | Fumigadora manual  

93
Abrazadera para viga doble T 100 Unidad
Cod: 31162905
033-2182 | Abrazadera de cremallera  

94
Abrazadera para viga doble T 100 Unidad
Cod: 31162905
033-0040 | Abrazadera de cremallera  

95
Abrazadera para viga doble T 100 Unidad
Cod: 31162905
024-0013 | Abrazadera de cremallera  

96
Abrazadera para viga doble T 100 Unidad
Cod: 31162905
024-0012 | Abrazadera de cremallera  

97
Diluyentes para pinturas 50 Litro
Cod: 31211604
034-0042 | Aguarrás  

98
Diluyentes para pinturas 50 Litro
Cod: 31211604
052-0049 | Diluyente sintético  

99
Diluyentes para pinturas 15 Litro
Cod: 31211604
052-0184 | Diluyente poliuretano  

100
Diluyentes para pinturas 100 Milímetro
Cod: 31211604
052-0183 | Diluyente poliuretano  

101
Diluyentes para pinturas 25 Litro
Cod: 31211604
7151-10 | Diluyente epóxico  

102
Diluyentes para pinturas 25 Milímetro
Cod: 31211604
052-0192 | Diluyente epóxico  

103
Pinturas al esmalte 25 Galón
Cod: 31211501
052-0106 | Anticorrosivo sintético  

104
Pinturas al esmalte 25 Galón
Cod: 31211501
052-0193 | Anticorrosivo sintético  

105
Pinturas al esmalte 25 Galón
Cod: 31211501
052-0182 | Anticorrosivo al agua  

106
Pinturas al esmalte 25 Litro
Cod: 31211501
052-0034 | vitrificante  

107
Pinturas al esmalte 50 Litro
Cod: 31211501
052-0181 | Poliuretano  

108
Pinturas al esmalte 50 Litro
Cod: 31211501
052-0183 | Poliuretano  

109
Pinturas al esmalte 50 Litro
Cod: 31211501
033-4307 | Poliuretano  

110
Pinturas al esmalte 50 Galón
Cod: 31211501
033-4308 | Poliuretano  

111
Pinturas al esmalte 50 Galón
Cod: 31211501
033-4287 | Epóxico  

112
Pinturas al esmalte 100 Unidad
Cod: 31211501
052-0180 | Catalizador rápido  

113
Pinturas al esmalte 100 Unidad
Cod: 31211501
033-4309 | Catalizador rápido  

114
Pinturas al esmalte 50 Unidad
Cod: 31211501
033-4310 | Catalizador Epóxico  

115
Pinturas al esmalte 20 Unidad
Cod: 31211501
052-0194 | anticorrosivo epóxico  

116
Pinturas al esmalte 20 Unidad
Cod: 31211501
052-0195 | Catalizador anticorrosivo  

117
Pinturas al esmalte 30 Tineta
Cod: 31211501
052-0178 | Látex extra cubriente  

118
Pinturas al esmalte 30 Tineta
Cod: 31211501
052-0158 | Esmalte al agua  

119
Pinturas al esmalte 50 Tineta
Cod: 31211501
052-0135 | Esmalte al agua  

120
Pinturas al esmalte 30 Tineta
Cod: 31211501
052-0087 | Esmalte al agua  

121
Lápices de madera 50 Unidad
Cod: 44121706
033-3171 | Lápiz carpintero  

122
Cintas métricas 10 Unidad
Cod: 27111801
033-3373 | Huincha  

123
Martillos 5 Unidad
Cod: 27111602
033-2266 | Martillo  

124
Sierras 5 Unidad
Cod: 27111508
033-2803 | Serrucho  

125
Llaves Allen 2 Unidad
Cod: 27111710
033-0851 | Juego llave Allen  

126
Llaves Allen 2 Unidad
Cod: 27111710
033-2674 | Juego llave Allen  

127
Rastrillos 5 Unidad
Cod: 27112003
033-1792 | Rastrillo  

128
Rastrillos 5 Unidad
Cod: 27112003
033-1275 | Rastrillo  

129
Palas 5 Unidad
Cod: 27112004
033-2903 | Pala  

130
Palas 5 Unidad
Cod: 27112004
033-4311 | Pala  

131
Carretillas 5 Unidad
Cod: 24101503
033-2165 | Carretilla  

132
Molduras no metálicas 100 Unidad
Cod: 30103313
041-0245 | Guardapolvo  

133
Molduras no metálicas 100 Unidad
Cod: 30103313
041-0091 | Cuarto Rodón  

134
Molduras no metálicas 100 Unidad
Cod: 30103313
053-0255 | Moldura  

135
Cintas métricas 15 Unidad
Cod: 27111801
033-3537 | Huincha Antisecuestro  

136
Polietileno 5 Unidad
Cod: 13111016
007-1000  

137
Madera de coníferas 200 Unidad
Cod: 11121604
041-0044| Madera  

138
Madera de coníferas 200 Unidad
Cod: 11121604
041-0012 | Madera  

139
Activadores del adhesivo 20 Unidad
Cod: 31201615
033-4036 | Tubo adhesivo  

140
Activadores del adhesivo 30 Unidad
Cod: 31201615
033-4248 | Tubo sello pintable  

141
Activadores del adhesivo 20 Unidad
Cod: 31201615
033-3718 | Tubo igual o similar a Sika Flex  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Convenio de Suministros Por Materiales e Insumos
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición del “Servicio de Suministro por Materiales e Insumos, para el Departamento de Operaciones”, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas adquisiciones entre 2000 y 5000 UTM LQ
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.260-1
Dirección:
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna:
Osorno
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-07-2021 17:00:00
Fecha de Publicación: 08-07-2021 16:45:23
Fecha inicio de preguntas: 08-07-2021 17:01:00
Fecha final de preguntas: 13-07-2021 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-07-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-07-2021 8:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-07-2021 8:00:00
Fecha de Adjudicación: 02-09-2021 15:26:30
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno Obligatoria. Depto. Operaciones 2° Piso 12-07-2021 9:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes: • Identificación del proponente. (Formulario Nº 1). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO. • Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO. Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación: ● Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida.
Documentos Técnicos
1.- Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas. La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de servicios y prestaciones requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances, procesos de gestión y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE. La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE. Plazo de entrega de los materiales críticos contados desde él envió de la orden de compra. Periodo de garantía contado desde la entrega final y conforme del servicio. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. Formulario N°5 REQUISITO EXCLUYENTE. El proveedor deberá acreditar experiencia mediante certificados de conformidad y/o recepción conforme solo se aceptará como experiencia valida servicios de características técnicas equivalentes al servicio licitado. (Formulario N°6). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO. Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si la comisión evaluadora durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras. Monto mínimo de despacho, el proveedor deberá indicar monto mínimo de despacho. Formulario N°7. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXIGIDO.
 
Documentos Económicos
1.- El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl. Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, costo de instalación, puesta en marcha, y capacitación para el servicio (operación y rescate) ofertados, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del contrato. Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes económicos. REQUISITO EXIGIDO.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE Hasta 05 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra. 100 De 06 a 10 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra. 80 De 11 a 20 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 50 De 21 a 30 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 20 Mayor a 31 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 0 10%
2 Experiencia de los Oferentes DETALLES PUNTAJE Mayor o igual a 10 contratos o certificados acreditados 100 Entre 9 y 6 contratos o certificados acreditados 50 Entre 5 y 2 contratos o certificados acreditados 20 Menor a 2 0 5%
3 Requisito Monto Mínimo de Despacho MONTO MÍNIMO DE DESPACHO PUNTAJE Proveedor no exige monto mínimo de despacho 100 Proveedor exige monto mínimo de despacho no superior a los $100.000.- Valor Neto. 50 Proveedor exige monto mínimo de despacho superior a los $100.000.- Valor Neto. 0 5%
4 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%
5 Requisitos Tecnicos Nº REQUISITOS TÉCNICOS (EXCLUYENTE) CUMPLE (SI: 100 – NO: 0) PONDERACIÓN 1 Cumple con el 100% de las especificaciones técnicas. 100 / 0 50% 2 Se deberá presentar una ficha técnica de todos los materiales, insumos y productos ofertados, identificando cada uno, incluyendo tamaños, diámetros, medidas, marca, formato, unidad de medida, procedencia, color, materialidad, con imagen referencial; no se aceptarán solo imágenes referenciales, se debe crear una ficha técnica formal por parte de la empresa ofertante 100 / 0 50% TOTAL 100% 20%
6 Requisito de Garantia Puntaje Obtenido = (garantía ofertada/mayor garantía) *05 5%
7 Requisitos Cumplimiento Requisito Formales DETALLES PUNTAJE Cumple 100 No cumple 0 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 260000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: CLAUDIA SANDOVAL
e-mail de responsable de pago: gestionpagofacturas@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: YASNA ALBARRAN
e-mail de responsable de contrato: yasna.albarran@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2337074-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL BASE SAN JOSE OSORNO
Fecha de vencimiento: 21-10-2021
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía si el oferente desiste por cualquier causa de su oferta, en las siguientes instancias: • Antes de la adjudicación • Durante el proceso de adjudicación • Después de la adjudicación (No firma el contrato dentro del plazo señalado en el numeral 6° de las bases) • Incumplimiento de toda obligación que impone al proponente su condición de tal Esta garantía no devengará intereses ni reajustes, y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y confiera la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
Glosa: “GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONVENIO SUMINISTRO POR MATERIALES E INSUMOS”. junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 25 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, salvo para el oferente adjudicado y al que le siga en puntaje, a quienes se le devolverá dicha garantía una vez firmado el contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL BASE SAN JOSE OSORNO
Fecha de vencimiento: 01-11-2023
Monto: 8 %
Descripción: El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos: • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas. • El adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886. Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial. En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Glosa: “GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONVENIO SUMINISTRO POR MATERIALES E INSUMOS”. junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.
Forma y oportunidad de restitución: Para la devolución del instrumento de garantía, el proveedor adjudicado deberá solicitarla al término de los 90 días posterior al contrato, vía carta dirigida al jefe (a) de la Unidad de Contabilidad. Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato. Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad. Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO SUMINISTRO POR MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES”

                                           ID: 1063538-147-LQ21

   HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1°        OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

                                      

1.1         Objetivo

El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición del “Servicio de Suministro por Materiales e Insumos, para el Departamento de Operaciones”, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas adquisiciones entre 2000 y 5000 UTM (LQ)

1.2      Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular la adquisición del “Servicio de Suministro por Materiales e Insumos, para el Departamento de Operaciones”, del Hospital Base San José de Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $250.000.000.- (Doscientos cincuenta millones de pesos chilenos) I.V.A. incluido. Vigencia 24 meses.

 

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.

2°        BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1      Bases de licitación

  • Bases Administrativas
  • Bases Técnicas
  • Formularios anexos

2.2      Definición de términos

  • Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
  • Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
  • Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
  • Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
  • Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
  • Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
  • Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
  • Días corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
  • Cierre de licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
  • Comisión evaluadora: Delegación de funcionarios del hospital Base San José de Osorno designados por su Director(a) con el objeto de asesorarla en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.
  • Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
  • Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
  • Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
  • Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.
  • Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
  • Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
  • Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección.
  • Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

3°        NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS.

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

  • Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.
  • Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.
  • Oferta de él o los proponentes respectivos.
  • Resolución adjudicataria.
  • Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde
  • Orden de compra.

4°        LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

5°        REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

  • No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.
  • En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

6°        PLAZOS.

 

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl)

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl.

Dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases de licitación.

Fecha inicio preguntas.

A contar de la publicación en el portal de compras públicas.

Fecha final de preguntas.

Hasta las 17:00 hrs. del quinto día (05) corrido a contar de la publicación.

Fecha de publicación de respuestas.

A las 17:00 hrs. del sexto (6) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de cierre de recepción de ofertas.

Hasta las 17:00 hrs. del décimo (10) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de acto de apertura de ofertas.

La Apertura de ofertas se efectuará el día siguiente del cierre de la recepción de las ofertas a las 08:00 hrs.

Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación.

Hasta 48 horas a partir de la publicación de solicitud de aclaración en portal de www.mercadopublico.cl.

Fecha estimada de adjudicación.

Hasta el trigésimo (30) día hábil siguiente a la fecha de cierre de evaluación de propuestas.

Fecha para entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Hasta el séptimo día (7) día corrido siguiente a la fecha de notificación por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha para firma de contrato

Hasta el décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de notificación y envío de documentos por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha término de contrato.

24 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.

Atendida la naturaleza y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días corridos desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.

7°        DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°        CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES.

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

 

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopúblico.cl).

 

9°        VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

La propuesta deberá tener validez de 120 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

 

10°     PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS.

La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.

La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta. En dicho caso, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada (si corresponde) a través de la Oficina de Partes del Hospital y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

En el caso de garantías Seriedad de la oferta que poseen emisión digital o electrónica; éstas, deberán ser ingresadas a través de email oficial de Oficina de partes (oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl), el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura.

Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.

Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en el presente llamado a Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1    De los Antecedentes Administrativos.

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•  Identificación del proponente. (Formulario Nº 1). Este documento debe ser anexado

en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

•  Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación:

● Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida.

10.2    De la Propuesta económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, costo de instalación, puesta en marcha, y capacitación para el servicio (operación y rescate) ofertados, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes económicos. REQUISITO EXIGIDO.

10.3    De la Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de servicios y prestaciones requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances, procesos de gestión y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.

La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Plazo de entrega de los materiales críticos contados desde él envió de la orden de compra. Periodo de garantía contado desde la entrega final y conforme del servicio. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. Formulario N°5 REQUISITO EXCLUYENTE.

El proveedor deberá acreditar experiencia mediante certificados de conformidad y/o recepción conforme solo se aceptará como experiencia valida servicios de características técnicas equivalentes al servicio licitado. (Formulario N°6). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. REQUISITO EXIGIDO.

Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si la comisión evaluadora durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.

Monto mínimo de despacho, el proveedor deberá indicar monto mínimo de despacho. Formulario N°7. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXIGIDO.

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

f)   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

12°     GARANTÍAS

Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso se requerirán Garantía de Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.


12.1    Garantía de Seriedad de la Oferta.

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Seriedad de la Oferta.

Exigibilidad

Será obligatoria su entrega para todos los oferentes de la licitación. Independiente de la cantidad de propuestas que presente cada oferente, cada oferta debe presentar su propia garantía.

La no entrega en el plazo señalado será causal de rechazo de la oferta.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.31 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía podrá ser el mismo oferente, o un tercero a su nombre.

Monto

$500.000.- (quinientos mil pesos)

Fecha de vencimiento

Deberá poseer una vigencia mínima no inferior a noventa días corridos desde la fecha de cierre del plazo para ofertar a la propuesta, fecha portal www.mercadopublico.cl.

Glosa

“GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONVENIO SUMINISTRO POR MATERIALES E INSUMOS”. junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía si el oferente desiste por cualquier causa de su oferta, en las siguientes instancias:

  • Antes de la adjudicación
  • Durante el proceso de adjudicación
  • Después de la adjudicación (No firma el contrato dentro del plazo señalado en el numeral 6° de las bases)
  • Incumplimiento de toda obligación que impone al proponente su condición de tal

Esta garantía no devengará intereses ni reajustes, y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y confiera la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.

Forma y momento de entrega

Deberá entregarse con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas.

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente.

En el primer caso debe ser escaneada y se subirá al portal www.mercadopublico.cl, para posteriormente ser ingresada en forma física (papel) a través de Oficina de Partes del Hospital; y en el segundo caso, entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base San José de Osorno, con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas. REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura.

Forma y momento de restitución.

La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 25 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, salvo para el oferente adjudicado y al que le siga en puntaje, a quienes se le devolverá dicha garantía una vez firmado el contrato.

12.2    Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Exigibilidad

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la presentación de un instrumento de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado al proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Si dicha garantía no es presentada en tiempo y forma, el Hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de hacer uso efectivo de la Garantía de Seriedad de la Oferta, dejando sin efecto administrativamente la adjudicación, sin perjuicio de otros derechos.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

Ser pagaderas, a la vista e irrevocables.

Beneficiario

Hospital Base San José de Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía deberá ser el mismo RUT del oferente.

No se aceptarán garantías tomadas por terceros.

Monto

8% del monto total adjudicado y se expresará en pesos.

Fecha de vencimiento

La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, más 90 días después de terminado el vínculo contractual

Glosa

“GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONVENIO SUMINISTRO POR MATERIALES E INSUMOS”. junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:

  • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas.
  • El adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886.

Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.

En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Forma y momento de entrega

Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 7 días siguientes a la publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En el primer caso deberá ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, y en el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.

Forma y momento de restitución.

Para la devolución del instrumento de garantía, el proveedor adjudicado deberá solicitarla al término de los 90 días posterior al contrato, vía carta dirigida al jefe (a) de la Unidad de Contabilidad.

Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad.

Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.

En el caso de prorroga o aumento del contrato.

En el caso de prorroga o aumento del contrato el proveedor deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.

12.2.1 Devolución de Garantía

Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas del Hospital y será devuelta, si procediere, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por “el Hospital”, a solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.

13°     REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento, del Hospital. 

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los anexos en el portal www.mercadopúblico.cl, y realizar la admisibilidad de las ofertas, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1    Admisibilidad de las ofertas. 

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

 

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios:

  • La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores. 
  • La oferta debe incluir todos los servicios correspondientes a la línea de producto que postula. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1    Comisión Evaluadora

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, designada por la Dirección del Hospital, o quien se encuentre subrogando o desempeñando el cargo o función al momento de la evaluación.

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá al ente técnico confeccionar un informe de evaluación, el cual deberá contener la siguiente información: 

  • Cotejar la admisibilidad de las propuestas.
  • Identificación del ente técnico evaluador.
  • Oferentes aprobados en etapa de Apertura. 
  • Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.  
  • Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico. 
  • Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.
  • Recomendación de Adjudicación.
  • Firmas integrantes de la comisión evaluadora.
  • Fecha del Informe.

 

De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora, requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del proceso licitatorio, en caso de serle adjudicado.

14.2    Matriz de evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1

Oferta económica (precio)

50%

2

Requisitos técnicos

20%

3

Plazo de entrega

10%

4

Garantía

5%

5

Experiencia

5%

6

Despacho mínimo

5%

7

Cumplimiento requisitos formales

5%

TOTAL PORCENTAJE

100%

14.2.1            Evaluación Económica

Esta evaluación consta de una ponderación del 50% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Los montos deben ser ingresados en el Formulario N°3 de las bases de licitación.

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *50

14.2.2            Requisitos Técnicos.

Esta evaluación posee una ponderación del 20% respecto de la evaluación final; se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.

REQUISITOS TÉCNICOS (EXCLUYENTE)

CUMPLE

(SI: 100 – NO: 0)

PONDERACIÓN

1

Cumple con el 100% de las especificaciones técnicas.

100 / 0

50%

2

Se deberá presentar una ficha técnica de todos los materiales, insumos y productos ofertados, identificando cada uno, incluyendo tamaños, diámetros, medidas, marca, formato, unidad de medida, procedencia, color, materialidad, con imagen referencial; no se aceptarán solo imágenes referenciales, se debe crear una ficha técnica formal por parte de la empresa ofertante

100 / 0

50%

TOTAL

100%

Para el presente proceso licitatorio se considerarán admisibles aquellas propuestas que resulten con una Evaluación Técnica mínima de 100%. Las ofertas que resulten con una evaluación inferior, resultaran inadmisibles.

14.2.3            Plazo de entrega

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el tiempo, en días, señalado por el oferente para la entrega de los materiales e insumos solicitados.

Se considera el plazo de entregas de insumos y/o accesorios desde el envío de la orden de compra hasta recepción final en Bodega General del Hospital.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°5), garantizando la entrega de los bienes o servicios comprometidos y requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite.

PLAZO DE ENTREGA

PUNTAJE

Hasta 05 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra.

100

De 06 a 10 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra.

80

De 11 a 20 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

50

De 21 a 30 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

20

Mayor a 31 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

0

14.2.4            Garantía

Esta evaluación posee una ponderación del 05% respecto de la evaluación final y en ella se analiza la garantía del oferente a los requerimientos de la institución. La garantía debe cubrir la totalidad de los productos ofertados y en el caso de existir diferencias de post venta entre cada producto, se generará un promedio de todo el consolidado, tomando ese valor referencial como la garantía ofertada a la aplicación del presente proceso.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl (ver Formulario N°5), garantizando la entrega del servicio comprometido y requerido por el Hospital.

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (garantía ofertada/mayor garantía) *05

14.2.5            Experiencia

Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final y en ella se analiza la experiencia del oferente desde el año 2012 a la fecha. Además, deberá acreditar mediante certificados de conformidad y/o recepciones conforme solo se aceptará como experiencia valida servicios de características técnicas y económicas equivalentes al servicio licitado.

El oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl , garantizando la experiencia del servicio comprometido y requerido por el Hospital.

Fórmula de Cálculo:

DETALLES

PUNTAJE

Mayor o igual a 10 contratos o certificados acreditados

100

Entre 9 y 6 contratos o certificados acreditados

50

Entre 5 y 2 contratos o certificados acreditados

20

Menor a 2

0

14.2.6            Monto mínimo de despacho.

Esta evaluación cuenta con una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

MONTO MÍNIMO DE DESPACHO

PUNTAJE

Proveedor no exige monto mínimo de despacho

100

Proveedor exige monto mínimo de despacho no superior a los $100.000.- Valor Neto.

50

Proveedor exige monto mínimo de despacho superior a los $100.000.- Valor Neto.

0

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°6), garantizando la entrega de los materiales, repuestos comprometidos y requeridos por el Hospital, de acuerdo a los montos solicitados.

14.2.7            Cumplimiento de requisitos formales

Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final; se regirá en base a la revisión de antecedentes proporcionados en formulario correspondiente. “presentas todos los formularios considerados en las bases, con la información solicitada en el respectivo formulario, no se evaluarán o considerar formularios presentados sin información de la oferta o ausencia de estos”

DETALLES

PUNTAJE

Cumple

100

No cumple

0

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Puntaje final: Puntaje evaluación económica + puntaje requisitos técnicos + puntaje plazo de entrega (MATERIALES) + puntaje garantía + puntaje experiencia + puntaje Monto mínimo de despacho + cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.

“La Comisión Evaluadora” recomendara o sugerirá al Director del hospital, en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a los intereses del hospital, aun cuando no sea la de menor precio.

La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.

15°     ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

Según los criterios de evaluación señalados en estas bases se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica, y siempre que cumpla técnicamente con lo mínimo establecido en estas bases.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1    Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas. Del mismo modo, de no presentarse propuestas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución, se declarará desierto el llamado a licitación. En ambos casos se dictará una resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.

15.2    Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

  • En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”
  • En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio “Requisitos técnicos”
  • En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de entrega”.
  • De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y unánime de toda la comisión que participa en el proceso de evaluación; los que, previo estudio de las ofertas dirimirá la igualdad.

15.3    Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

15.4    Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16.      FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa: 

a)  Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.

b)  Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.

c)  Si el adjudicatario desiste de su oferta.

d)  Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.

e)  Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo.

17°     CONTRATO

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.2 de las presentes bases de licitación.

El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.

Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

17.1    Vigencia

El contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la resolución que lo apruebe, y tendrá una vigencia de 24 meses.

17.2    Aumentos y disminuciones de contrato

El contrato podrá ser aumentado por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario que significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos.

Para hacer efectiva dicho aumento, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento el contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12° de las presentes bases.

17.3 Prórroga del contrato

De ser necesario aumentar el plazo del contrato, esta prórroga será como máximo hasta 90 días desde terminado el plazo original, o desde agotado el presupuesto, y siempre que dicho acto sea gestionado, coordinado y comunicado al adjudicatario antes del vencimiento del contrato, fundadamente, y sólo se permitirá por una vez. La prórroga debe ser solicitada por el coordinador técnico del HBSJO.

17.4    Término anticipado del Contrato.

Previa calificación de las circunstancias y por resolución fundada el Hospital podrá poner término al contrato en forma anticipada e inmediata como consecuencia de un incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y de ejercer las demás acciones que procedan, especialmente la indemnización por perjuicios causados.

17.4.1            Resciliación del Contrato

Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada

17.4.2            Término de licitación por parte del Hospital.

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Chileproveedores).

c)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d)     Pérdida de la confianza técnica en el desarrollo de los servicios contratados, lo que será avalado con informe técnico confeccionado por la contraparte técnica designada para el presente convenio.

e)     En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

f)      Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al oferente. 

g)     Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

h)     Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

i)       Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y/o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.

j)      La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

k)     Inhabilidad del proveedor en sistema de chileproveedores, no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).

l)       Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.

m)   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

n)     Falta de reposición y/o entrega de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en plazos estipulados y en los mismos términos y condiciones originales si procede el cobro de multa.

El término anticipado, previo a su ejecución, deberá ser informado al proveedor adjudicado mediante correo electrónico, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todos los antecedentes si se acoge o no el termino anticipado.

En el caso de ser acogido el término anticipado se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

17.4.3            Coordinador técnico

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo al Jefe del Departamento de Operaciones quien lo subrogue o reemplace o a quien el designe, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

  • Monitorear y gestionar los plazos establecidos en el contrato;
  • Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato en todos sus aspectos técnicos;
  • Evaluar y emitir informes al Hospital en términos cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución, operación, gestión del contrato, y aplicación de multas cuando procedieran.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.5    Administrador del Contrato

Para el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato se designa al Administrador de Contratos, o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

  • Validar administrativamente el reporte enviado por el adjudicatario de lo efectivamente ejecutado en el mes, para la posterior emisión de la orden de compra, y luego facturación por parte del proveedor.
  • Controlar el plazo de vigencia del contrato y los pagos respectivos, en relación al presupuesto de la licitación.
  • Informar con anticipación a la contraparte técnica y al jefe de Abastecimiento del Hospital el término de la licitación, ya sea en plazo, presupuesto, o cantidad.
  • Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio.
  • Solicitar al Director del Hospital curse las sanciones por incumplimiento del convenio, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.6 Contraparte técnica del convenio.

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor. (Formulario N° 2).

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.

2. Emisión y envío de Informes mensuales para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.

3. Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quién corresponda.

4. Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.

5. Recepcionar los reclamos y su gestión.

6. Coordinar las urgencias.

7. Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

17.7    Confidencialidad

El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.

En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

17.8    Precio

El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos correspondientes y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3). Éste, no será reajustable.

17.9    Emisión de las órdenes de compra

Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato, el Hospital podrá emitir la primera orden de compra. Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos.

Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la RECEPCIÓN CONFORME que realizará el Hospital del servicio a través del portal de compras públicas.

Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en chileproveedores.

17.10  Entrega del o los productos y/o ejecución de prestaciones y servicios.

Los servicios deben ser ejecutados, previa solicitud formal y coordinación, con Departamento de Operaciones del HBSJO, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.

Para la gestión de despachos o el envío de los bienes/insumos o productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho correspondiente.

 

Posterior a la entrega de bienes/insumos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

17.11  De la facturación y pago

El pago del servicio se efectuará contra la prestación requerida y ejecutada; además del proceder antes descrito: (1) aceptación de la Orden de compra a través de la plataforma Mercado público y (2) la validación o recepción conforme de los bienes/insumos o servicios requeridos.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

NOMBRE    NOMBRE

Hospital Base San José De Osorno

RUT

61.602.260-1

DOMICILIO

Guillermo Bühler #1765, Osorno, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos.

GIRO

Salud

Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:

1.  Enviar archivo xml a casilla electrónica de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

2.  Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico.

Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo. Este ingreso sebe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente.

3.  Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.

El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

18°     INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.

18.1    Infracciones Contractuales

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 3 UTM por evento o día de incumplimiento:

  • No realizar la entrega de garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro de los plazos establecidos, se cobrará una multa de 3 UTM por cada día de atraso.
  • No devolver el contrato de suministro firmado dentro del plazo establecido, se cobrará una multa de 3 UTM por cada día de atraso.
  • Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización del Hospital todo o parte del informe, documento o servicio contratado.

Del Servicio:

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con multas y su incumplimiento se detalla como sigue:

  • Incumplimiento en el despacho de bienes/insumos solicitado de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas. Multa de 20 UTM por evento.
  • Atraso en la entrega de los insumos Multa de 5 UTM por cada día de atraso.
  • Por negarse a realizar el despacho de bienes o insumos debido a montos de despacho; entendiéndose que el hospital cumple con solicitar como monto mínimo el monto descrito por el oferente en el formulario N°7, se cobrará una multa de 5 UTM por cada evento.
  • Incumplimiento de las características técnicas del producto adjudicado originalmente (dañados, defectuosos, adulterados, mal rotulado). La multa será de 5 UTM por cada evento.
  • Incumplimiento de la garantía. Multa de 5 UTM por cada evento en que no cumpla con la garantía comprometida.

La reiteración de estas faltas dará derecho a que el Hospital dé término al contrato y al cobro de las garantías comprometidas.

Para todo evento se tomará como referencia el valor de la UTM del día en que se cursa la multa.

18.2    PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE MULTA

En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o funcionario responsable, este le informara al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que solo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acompañar todos los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que estos se hayan presentado, la entidad dictara la respectiva Resolución Exenta aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el hospital tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.

Se hace presente que las notificaciones se realizaran al domicilio que le proveedor haya informado en la licitación o, en su defecto, el que tenga registrado en mercado público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor trascurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.

18.3    Cobro de multas.

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital -o a través de quien ésta considere pertinente- al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el proceso licitatorio.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

En caso que el Hospital resuelva el cobro de multas, el proveedor deberá realizar el pago dentro de quince (15) días hábiles contados desde la notificación mediante Resolución Exenta (que aplica la multa), por algunos de los siguientes medios:

 

  • Ø Depósito o transferencia electrónica a nombre de HOSPITAL BASE OSORNO  RUT 61.602.260-1 cuenta corriente N°81509097470 del Banco Estado, con copia del comprobante a los siguientes correos: jose.cordova@redsalud.gov.cl, gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl, yasna.albarran@redsalud.gob.cl,
  • Ø Pago directo en caja de Cobranza, ubicadas en edificio de Acceso Principal del Hospital.

 

Si el proveedor no efectúa el pago de dicha multa en el plazo otorgado, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. El proveedor, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro de la garantía, deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los mismos términos y condiciones exigidos en estas bases (si procede).

La falta de entrega de una nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.

En el caso que no exista garantía de fiel cumplimiento de contrato y el proveedor no efectúe pago de multa en el plazo de 15 días hábiles, se dará término anticipado de contrato.

 

Para todos los casos del presente numeral que establece término anticipado de contrato, se informarán los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.

 

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del proceso licitatorio

19°     RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

En caso se generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud, dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

20°     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

BASES TECNICAS

BASES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO SUMINISTRO POR MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES”

ID: 1063538-147-LQ21

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1.-     Objetivo de Licitación.

Efectuar un convenio de suministros de materiales e insumos para el Departamento de Operaciones del HBSJO, por un periodo de 24 meses, con el fin de poder planificar los diferentes procesos de trabajos ejecutados con recursos propios de nuestra entidad; así como, descongestionar el proceso administrativo que se ve afectado ante las diferentes gestiones de compras en el lapso que dure el presente contrato.

2.-     DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS:

El presente contrato tiene como base, el cálculo en promedio de los requerimientos de los últimos 24 meses, permitiendo así fijar cantidades, calidad y especificaciones técnicas de los diferentes elementos considerados en su desglose; también, nos permitirá como departamento poder reaccionar de forma rápida y eficaz antes las diferentes emergencias que se han debido ir desarrollando a lo largo del último tiempo, como adquisición de materiales e insumos por emergencias en el recinto e incluso hasta toda las alteraciones físicas que se han requerido en nuestra infraestructura a partir de la pandemia mundial Covid-19.

Oferente deberá incluir en su oferta fichas técnicas de todos los bienes y/o materiales a oferta para la correcta evaluación, según se indica en requisitos técnicos de las presentes bases.

A continuación, se detalla un consolidado con las cantidades de materiales, insumos y elementos considerados en el presente convenio:

ITEM

CODIGO PHOENIX

ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

1.-

033-3654

Perfil galvanizado

Perfil galvanizado igual o similar Metalcon canal U 92x38x12x0.85 mm tira 6 mts

1000

2.-

033-4225

Perfil galvanizado

Perfil galvanizado igual o similar metalcon canal montante 90x38x12x0.85 mm tira 6 mts

1200

3.-

033-4160

Perfil galvanizado

Perfil galvanizado igual o similar metalcon omega 35x38x15x8X0.85 mm tira 6 mts

500

4.-

050-0193

Perfil cuadrado

Perfil cuadrado acero carbono 50x50x2mm tira 6 mts  

50

5.-

050-0187

Perfil cuadrado

Perfil cuadrado acero carbono 40x40x2mm tira 6 mts

75

6.-

050-0000

Perfil rectangular

Perfil rectangular acero carbono 40x20x2mm tira 6 mts

50

7.-

030-0606

Perno anclaje

Perno anclaje zincado 5 1/16" x 5"

1000

8.-

030-0570

Perno anclaje

Perno anclaje zincado 5 1/16" x 3"

1000

9.-

033-3816

Perno Fisher

Perno Fisher con tarugo p/cemento 8 mm x 4"

500

10.-

033-1777

Perno Fisher

Perno Fisher con tarugo p/cemento 8 mm x 1 1/2"

500

11.-

033-4163

Tarugo paloma

Tarugo paloma 6 mm

300

12.-

033-4295

Tarugo paloma

Tarugo paloma 8 mm

300

13.-

033-3520

Tornillo zincado cabeza lenteja

Tornillo zincado cabeza lenteja 3/4" pta broca

20000

14.-

033-3521

Tornillo zincado cabeza lenteja

Tornillo zincado cabeza lenteja 1 1/2" pta broca

20000

15.-

033-1277

Tornillo volcanita zincado

Tornillo volcanita zincado 1" pta madera

10000

16.-

033-4165

Tornillo volcanita zincado

Tornillo volcanita zincado 1 5/8" pta madera

30000

17.-

033-3208

Tornillo volcanita zincado

Tornillo volcanita zincado 3" pta madera

20000

18.-

033-4167

Tornillo volcanita zincado

Tornillo volcanita zincado 1" pta broca

20000

19.-

033-3657

Tornillo volcanita zincado

Tornillo volcanita zincado 1 5/8" pta broca

30000

20.-

033-3333

Tornillo volcanita zincado

Tornillo volcanita zincado 3" pta broca

20000

21.-

041-0254

Plancha terciado estructural

Plancha terciado estructural 18 mm en formato 122 x 244 cms

1000

22.-

040-0105

Plancha terciado estructural

Plancha terciado estructural 15 mm en formato 122 x 244 cms

300

23.-

040-0154

Plancha terciado estructural

Plancha terciado estructural 12 mm en formato 122 x 244 cms

100

24.-

04-0123

Plancha OSB

Plancha OSB estructural 15 mm en formato 122 x 244 cms

100

25.-

040-0140

Plancha OSB

Plancha OSB 9,5 mm en formato 122 x 244 cms

100

26.-

033-3503

Plancha yeso

Plancha yeso cartón ST 15 mm en formato 120 x 240 cms

500

27.-

033-4296

Plancha yeso

Plancha yeso cartón ST 9 mm en formato 120 x 240 cms

100

28.-

040-0151

Plancha fibrocemento

Plancha fibrocemento 8 mm en formato 120 x 240 cms

300

29.-

033-4297

Plancha fibrocemento

Plancha fibrocemento 6 mm en formato 120 x 240 cms

200

30.-

033-4298

Rollo membrana hidrofuga

Rollo membrana hidrofuga tipo tybek 70 mts2

10

31.-

052-0189

Paquete Aislapol

Paquete Aislapol 50 mm 5 mts2

40

32.-

033-4045

Rollo lana vidrio

Rollo lana vidrio alta densidad 10 mts L

40

33.-

033-3737

Tineta pasta muro interior

Tineta pasta muro interior 19 lts

25

34.-

052-0191

Tineta pasta muro exterior

Tineta pasta muro exterior 19 lts

10

35.-

033-0491

Saco yeso

Saco yeso 25 kg

15

36.-

033-3537

Huincha americana

Huincha cubre junta 2" tipo americana, rollo 50 mts

15

37.-

033-4133

Tape

Adhesivo para huincha cubre junta, tipo Tape 1000, formato kg

10

38.-

034-0009

Brocha

Brocha 1"

75

39.-

033-4022

Brocha

Brocha 2"

75

40.-

034-0012

Brocha

Brocha 2 1/2"

75

41.-

034-0013

Brocha

Brocha 3"

75

42.-

034-0015

Brocha

Brocha 4"

75

43.-

035-0958

Rodillo corta gotera

Rodillo corta gotera 4"

50

44.-

035-0957

Rodillo corta gotera

Rodillo corta gotera 6"

50

45.-

052-0127

Rodillo corta gotera

Rodillo corta gotera 8"

50

46.-

033-4174

Rodillo corta gotera

Rodillo corta gotera 10"

50

47.-

033-4066

Bandeja p/pintura

Bandeja p/pintura

20

48.-

053-0294

Pliego lija madera

Pliego lija madera grano N° 50

200

49.-

033-3150

Pliego lija madera

Pliego lija madera grano N° 80

200

50.-

033-3148

Pliego lija madera

Pliego lija madera grano N° 120

200

51.-

033-3567

Pliego lija madera

Pliego lija fierro grano N° 50

200

52.-

027-0020

Pliego lija fierro

Pliego lija fierro grano N° 80

200

53.-

033-1761

Pliego lija fierro

Pliego lija fierro grano N° 100

200

54.-

033-3120

Pliego lija fierro

Pliego lija fierro grano N° 120

200

55.-

033-0853

Caja disco corte

Caja disco corte rápido 4 1/2" (25 unidades)

20

56.-

031-0014

Caja disco corte

Caja disco corte rápido 7" (25 unidades)

10

57.-

033-4244

Disco de láminas traslapado

Disco de láminas traslapado de lija grano 120

100

58.-

033-3470

Disco de láminas traslapado

Disco de láminas traslapado de lija grano 80

100

59.-

033-4299

Disco de láminas traslapado

Disco de láminas traslapado de lija grano 40

100

60.-

033-0973

Soldadura electrodo

Kg Soldadura electrodo 60-11 en 3/32"

50

61.-

031-0007

Soldadura electrodo

Kg Soldadura electrodo 60-11 en 1/8"

20

62.-

033-3010

Soldadura electrodo

Kg Soldadura electrodo 70-18 en 3/32"

40

63.-

033-1116

Soldadura electrodo

Kg Soldadura electrodo 70-18 en 1/8"

20

64.-

041-0240

Marco puerta

Marco puerta armado 4"

15

65.-

040-0169

Puerta de terciado

Puerta de terciado 70 cms X 2 mts

5

66.-

053-0242

Puerta de terciado

Puerta de terciado 80 cms X 2 mts

5

67.-

040-0153

Puerta de terciado

Puerta de terciado 90 cms X 2 mts

5

68.-

033-4182

Juego de bisagra

Juego de bisagra 4" (3 Unidades)

15

69.-

023-0035

Chapa p/puerta

Chapa p/puerta cerrojo pasado

30

70.-

033-4067

Juego manilla

Juego manilla p/chapa

30

71.-

033-4300

Cilindro con llave

Cilindro con llave multipunto

30

72.-

033-0721

Guante

Guante cabretilla sin forro

240

73.-

033-1119

Gafa

Gafa de seguridad transparente

50

74.-

033-4301

Gafa

Gafa de seguridad oscura anti reflejo

50

75.-

006-0441

Gorro

Gorro legionario

40

76.-

033-0723

Piola corta césped

Piola corta césped diámetro 2mm rollo x 320

5

77.-

033-0921

Aceite mezcla

Aceite mezcla 2 tiempos formato litro

20

78.-

033-1264

Aceite cadena

Aceite cadena p/motosierra formato litro

20

79.-

025-0008

Grasa

Grasa consistente formato 250 grs

10

80.-

033-4302

Lima redonda

Lima redonda 5/16"

5

81.-

033-4303

Lima redonda

Lima redonda 3 3/32"

5

82.-

033-4304

Llave bujía

Llave bujía p/motosierra

5

83.-

023-0348

Bujía

Bujía para moto

20

84.-

033-0056

Clavo corriente

Kg Clavo corriente 2"

50

85.-

033-0057

Clavo corriente

Kg Clavo corriente 2 1/2""

50

86.-

033-0058

Clavo corriente

Kg Clavo corriente 3"

50

87.-

033-0060

Clavo corriente

Kg Clavo corriente 4"

50

88.-

033-3149

Clavo corriente

Kg Clavo corriente 5"

50

89.-

049-0347

manguera jardín

Mt manguera jardín verde 1/2"

150

90.-

024-0155

manguera jardín

Mt manguera jardín verde 3/4"

150

91.-

033-4305

Fumigadora eléctrica

Fumigadora eléctrica 20 lts

5

92.-

043-0236

Fumigadora manual

Fumigadora manual 5 lts

15

93.-

033-4306

Fumigadora manual

Fumigadora manual 10 lts

15

94.-

033-2182

Abrazadera de cremallera

Abrazadera de cremallera 3/8"

100

95.-

033-0040

Abrazadera de cremallera

Abrazadera de cremallera 1/2"

100

96.-

024-0013

Abrazadera de cremallera

Abrazadera de cremallera 3/4"

100

97.-

024-012

Abrazadera de cremallera

Abrazadera de cremallera 1"

100

98.-

034-042

Aguarrás

Aguarrás litro

50

99.-

052-0049

Diluyente sintético

Diluyente sintético litro

50

100.-

052-0184

Diluyente poliuretano

Diluyente poliuretano 5 litros

15

101.-

052-0183

Diluyente poliuretano

Diluyente poliuretano secado rápido 900 ml

100

102.-

7151-10

Diluyente epóxico

Diluyente epóxico litro

25

103.-

052-0192

Diluyente epóxico

Diluyente epóxico secado rápido 900 ml

25

104.-

052-0106

Anticorrosivo sintético

Gl Anticorrosivo sintético gris verdoso

25

105.-

052-0193

Anticorrosivo sintético

Gl Anticorrosivo sintético negro

25

106.-

052-0182

Anticorrosivo al agua

Gl Anticorrosivo al agua negro

25

107.-

052-0034

GL vitrificante poliuretano

GL vitrificante poliuretano transparente 3.8 lts

25

108.-

052-0181

Poliuretano

Gl Poliuretano c/anticorrosivo 3.8 lts Ral 9010 (parte A)

50

109.-

052-0183

Poliuretano

Gl Poliuretano c/anticorrosivo 3.8 lts Ral 5005 (parte A)

50

110.-

033-4307

Poliuretano

Gl Poliuretano 3.8 lts Ral 9010 (parte A)

50

111.-

033-4308

Poliuretano

Gl Poliuretano 3.8 lts Ral 5005 (parte A)

50

112.-

033-4287

Gl. Epóxico

Gl Epóxico 3.8 lts (parte A)

50

113.-

052-0180

Catalizador rápido

Catalizador rápido PU c/anticorrosivo (parte B)

100

114.-

033-4309

Catalizador rápido

Catalizador rápido PU (parte B)

100

115.-

033-4310

Catalizador Epóxico

Catalizador Epóxico 3.8 lts (parte B)

50

116.-

052-0194

anticorrosivo epóxico

Galón anticorrosivo epóxico 3.8 lts (parte A)

20

117.-

052-0195

Catalizador anticorrosivo

Catalizador anticorrosivo epóxico 3.8 lts (parte B)

20

118.-

052-0178

Látex extra cubriente

Tineta látex extra cubriente blanco 19 lts

30

119.-

052-0158

Esmalte al agua

Tineta esmalte al agua blanco 19 lts

30

120.-

052-0135

Esmalte al agua

Tineta esmalte al agua marfil oriental 19 lts

50

121.-

052-0087

Esmalte al agua

Tineta esmalte al agua exterior blanco 19 lts

30

122.-

033-3171

Lápiz carpintero

Lápiz carpintero

50

123.-

033-3373

Huincha

Huincha de medir 8 mts (calidad)

10

124.-

033-2266

Martillo

Martillo carpintero

5

125.-

033-2803

Serrucho

Serrucho de mano

5

126.-

033-0851

Juego llave Allen

Juego llave Allen milimétrica

2

127.-

033-2674

Juego llave Allen

Juego llave Allen pulgada

2

128.-

033-1792

Rastrillo

Rastrillo de jardín

5

129.-

033-1275

Rastrillo

Rastrillo 90°

5

130.-

033-2903

Pala

Pala carrilana

5

131.-

033-4311

Pala

Pala Plana

5

132.-

033-2165

Carretilla

Carretilla 19 lts

5

133.-

041-0245

Guardapolvo

Guardapolvo mts lineal

100

134.-

041-0091

Cuarto Rodón

Cuarto Rodón mt lineal

100

135.-

053-0255

Moldura

Moldura mt lineal

100

136.-

033-3537

Huincha Antisecuestro

Huincha Antisecuestro americana color gris

15

137.-

007-1000

Rollo Polietileno

Rollo Polietileno Transparente 50 x 4 mts manga

5

138.-

041-0044

Madera

Madera 2x2 pbv

200

139.-

041-0012

Madera

Madera 3x3 pbv

200

140.-

033-4036

Tubo adhesivo

Tubo adhesivo de montaje 12 unidades

20

141.-

033-4248

Tubo sello pintable

Tubo sello pintable blanco caja 12 unidades

30

142.-

033-3718

Tubo igual o similar a Sika Flex

Tubo sello poliuretano igual o similar a Sika Flex 221 negro 12 unidades

20

Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el Hospital a requerir y adquirir una determinada cantidad de productos en forma periódica durante la vigencia del convenio.

Todos las cantidades y  sus respectivos valores referenciales incluyen impuestos y deberán ser especificados en la oferta, valores que deberán ser respetados por el oferente mientras se encuentre en desarrollo la presente licitacn y posterior vigencia del contrato, los costos informados deberán considerar provisión en dependencias del hospital, por otra parte oferente deberá incluir cualquier otro costo asociado que fuese necesario para el correcto desarrollo de este convenio, aún cuando no se hiciera referencia en la presentes bases técnicas.

El proceso de provisión y traslado de materiales, insumos y elementos relacionados en este convenio, será dado por la necesidad del Hospital a través de su Referente Técnico responsable, pudiendo así no verse en la obligación de utilizar todas las partidas dadas en el anterior desglose por parte del Hospital.

3.9.- Duración de convenio de suministros y garantía de servicios.

El convenio de suministro tendrá una vigencia de 24 meses, contados desde la fecha de la resolución que aprueba el mismo. Por otra parte, el oferente deberá informar en su propuesta cnica la garantía para elemento a provisionar, la cual se indicará en meses corridos contabilizados a partir de la fecha de recepción conforme de los bienes en bodega del Hospital. Además, deberá incorporar en su propuesta, cualquier elemento o actividad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de este contrato, aun cuando no se mencionare o hiciese referencia en las presentes bases técnicas.

4.-     VISITA A TERRENO OBLIGATORIA (EXCLUYENTE).

La Visita Técnica a Terreno es de carácter obligatorio y se efectuará en la fecha que se publique en el portal mercadopublico.cl, con el fin de poder entender por parte de los oferentes todo el proceso de logística y los respectivos layout, para la posterior entrega de materiales, insumos y elementos considerados en el presente convenio.

Contacto: Sr. Jonathan Diaz D., Profesional del Dpto. de Operaciones

Hospital Base Osorno, fono 64 - 2336353, jonathan.diazd@redsalud.gob.cl

Lugar: Departamento de Operaciones del Hospital Base Osorno, 2° piso Administración del Hospital.

Nota: Se deberá presentar documentacn formal de respaldo en que acredite la representación de oferente en visita técnica (carta poder con firma y timbre del representante legal de la empresa), de lo contrario no se considerará la asistencia de oferente. –

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.