Licitación ID: 1063538-177-LP21
Convenio de Suministros Materiales de Carpintería
Responsable de esta licitación: HOSPITAL BASE OSORNO, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Juegos de cerraduras 40 Unidad
Cod: 46171503
053-0059/Cerraduras policas 1sp níquel  

2
Juegos de cerraduras 40 Unidad
Cod: 46171503
053-0054/Cerradura F-2 Flood  

3
Juegos de cerraduras 40 Unidad
Cod: 46171503
053-0295/Cerradura lateral  

4
Juegos de cerraduras 40 Unidad
Cod: 46171503
053-0297/Cerradura frontal  

5
Juegos de cerraduras 20 Unidad
Cod: 46171503
053-0301/Cerradura Embutir seguridad  

6
Juegos de cerraduras 20 Unidad
Cod: 46171503
033-0500/Cerradura Embutir seguridad  

7
Juegos de cerraduras 120 Unidad
Cod: 46171503
032-1184/Cerradura Embutir  

8
Juegos de cerraduras 40 Unidad
Cod: 46171503
053-0286/Cerradura Embutir  

9
Juegos de cerraduras 15 Unidad
Cod: 46171503
033-3915/Cerradura Embutir  

10
Juegos de cerraduras 15 Unidad
Cod: 46171503
032-1189/Cerradura Embutir  

11
Juegos de cerraduras 40 Unidad
Cod: 46171503
032-1183/Cerradura Embutir  

12
Juegos de cerraduras 20 Unidad
Cod: 46171503
053-0040/Cerradura pomo  

13
Juegos de cerraduras 40 Unidad
Cod: 46171503
053-0249/Juegos manillas acero inoxidables  

14
Juegos de cerraduras 40 Unidad
Cod: 46171503
032-1190/Juegos manillas acero inoxidables  

15
Topes de puerta 10 Unidad
Cod: 31162804
053-0664/Quicios hidráulicos para piso  

16
Topes de puerta 10 Unidad
Cod: 31162804
053-0077/Quicios hidráulicos para piso  

17
Juegos de cerraduras 30 Unidad
Cod: 46171503
053-0273/Picaporte  

18
Juegos de cerraduras 50 Unidad
Cod: 46171503
053-0210/Picaporte  

19
Asideros o pomos 25 Unidad
Cod: 31162801
053-0097/Brazo Hidráulico para Puerta  

20
Asideros o pomos 20 Unidad
Cod: 31162801
033-0552/Brazo Hidráulico para Puerta  

21
Cinta de montaje 400 Metro Lineal
Cod: 31201528
053-0001/Tapacantos engomado  

22
Cinta de montaje 400 Metro Lineal
Cod: 31201528
053-0661/Tapacantos engomado  

23
Sellador de cementación 100 Unidad
Cod: 12163501
033-4238/Sellador acrílico pintable  

24
Papeles de lija 160 Unidad
Cod: 31191501
033-0228/Lija  

25
Papeles de lija 160 Unidad
Cod: 31191501
033-3148/ Lija  

26
Cortadores de metal 30 Unidad
Cod: 27111507
033-0863/Disco metal 4 ½ corte rápido  

27
Cortadores de metal 10 Unidad
Cod: 27111507
023-0450/Disco de corte para metal DSM510  

28
Cortadores de metal 10 Unidad
Cod: 27111507
033-4096/Disco de corte  

29
Cortadores de metal 10 Unidad
Cod: 27111507
033-4097/Disco de corte DSM600  

30
Cortadores de metal 20 Unidad
Cod: 27111507
053-0306/Disco de sierra circular 10" 80 dientes  

31
Cortadores de metal 20 Unidad
Cod: 27111507
033-0549/Disco Sierra Circular 7 ¼” 60 Dientes  

32
Clavo-tornillo 10000 Unidad
Cod: 31161503
033-4149/Tornillos para Volcanita rosca gruesa negro 6 x ¾  

33
Clavo-tornillo 10000 Unidad
Cod: 31161503
033-3713/Tornillos para Volcanita rosca gruesa negro 6 x 1”  

34
Clavo-tornillo 10000 Unidad
Cod: 31161503
033-4148/Tornillos para Volcanita rosca gruesa negro 6 x 1 5/8”  

35
Clavo-tornillo 10000 Unidad
Cod: 31161503
033-3716/Tornillos para Volcanita rosca gruesa negro 6 x 2”  

36
Diluyentes para pinturas y barnices 50 Unidad
Cod: 31211803
052-0049/Diluyente sintético (envases de un litro)  

37
Pintura 40 Unidad
Cod: 86131502
052-0135/Pintura  

38
Pintura 25 Unidad
Cod: 86131502
052-0178/Pintura  

39
Sellador de cementación 300 Unidad
Cod: 12163501
033-4229/Sellador de Poliuretano  

40
Cintas adhesivas de protección 50 Unidad
Cod: 31201503
033-4154/Cinta Enmascarar  

41
Cintas adhesivas de protección 15 Unidad
Cod: 31201503
033-4144/Cinta de Fibra  

42
Soporte de pared 400 Unidad
Cod: 31162506
033-1222/Tarugo de Nylon de 6 mm  

43
Soporte de pared 400 Unidad
Cod: 31162506
033-4132/Tarugo de Nylon de 8mm  

44
Soporte de pared 400 Unidad
Cod: 31162506
033-4183/Tarugo de Nylon de 10 mm  

45
Estantes de montaje 50 Par
Cod: 31162309
053-0186/ Corredera para cajón de 45 cms.  

46
Válvulas de retención a bisagra 300 Unidad
Cod: 40141634
033-4252/Bisagra Reten Recta 35 mm  

47
Válvulas de retención a bisagra 100 Unidad
Cod: 40141634
053-0202/Bisagra Semi Curva  

48
Válvulas de retención a bisagra 100 Unidad
Cod: 40141634
033-4251/Bisagra Reten Curva 35 mm  

49
Estantes de montaje 50 Par
Cod: 31162309
040-0093/Corredera para cajón de 40 am (Riel)  

50
Estantes de montaje 20 Unidad
Cod: 31162309
053-0254/Kit Corredera D-100 puerta pesada 3 Mts. (Carro para Riel)  

51
Brocas 40 Unidad
Cod: 27112801
033-4255/Broca paleta para madera 16 x 150 mm  

52
Brocas 40 Unidad
Cod: 27112801
053-0307/Broca paleta para madera 20 x 150 mm  

53
Sierras 400 Unidad
Cod: 27111508
053-0308/Sierra Copa Bimetal 51 mm  

54
Sierras 400 Unidad
Cod: 27111508
033-4233/Sierra Copa Bimetal 40 mm  

55
Soporte angular de cartón 50 Unidad
Cod: 24141508
053-0309/Soporte escuadra para repisa metal 15x20 cm  

56
Soporte de pared 50 Unidad
Cod: 31162506
053-0311/Soporte escuadra 20x25  

57
Enlucido de yeso 50 kilogramo
Cod: 30111701
033-1453/Fragüe Standart Blanco  

58
Enlucido de yeso 50 kilogramo
Cod: 30111701
033-4321/Fragüe Standart Beige - Ceniza  

59
Espaciadores y separadores 50 Unidad
Cod: 31161816
033-4073/Espaciador 2 mm con tomador  

60
Espátulas 20 Unidad
Cod: 27111909
033-4035/Fraguador con mango de plástico 5x15,2 cm  

61
Brochas 50 Unidad
Cod: 31211904
052-0152/Brocha Multipropósito 5/8” x 3”  

62
Martillos 20 Unidad
Cod: 27111602
033-2266/Martillo  

63
Pegamentos o cementos para moldes auriculares 100 Unidad
Cod: 42143509
033-1051/Adhesivo Cerámico Standart en polvo DA 25 Kg.  

64
Cinta adhesiva de doble cara 10 Unidad
Cod: 31201505
033-3506/3 M Cinta Doble Contacto 9087, 19mm x 50 mt.  

65
Cerrojos de puerta 50 Unidad
Cod: 31161606
040-0003/Tirador para mueble  

66
Cerrojos de puerta 10 Unidad
Cod: 31161606
035-0747/Tirador Perilla Marcia 22 mm Niquel  

67
Espátulas 10 Unidad
Cod: 27111909
033-4050/Plana Punta Rectangular 7 203 Hela  

68
Espátulas 10 Unidad
Cod: 27111909
042-0232/Espatula acero flexible 80 mm  

69
Muro de piedra en seco 20 Unidad
Cod: 30161503
034-0006/Pasta para muro de interior 25 Kg  

70
Yeso 10 Unidad
Cod: 11101506
033-0493/Yeso Espuma iagul o similar a Romeral de 25 Kg  

71
Válvulas de retención a bisagra 400 Unidad
Cod: 40141634
024-0106/Bisagra Titanio M45  

72
Cerrojos de puerta 50 Unidad
Cod: 31161606
053-0201/Tirador Aluminio  

73
Brocas 100 Unidad
Cod: 27112801
033-3233/Broca para madera 6 mm  

74
Brocas 100 Unidad
Cod: 27112801
033-4193/Broca Madera 8 mm  

75
Brocas 100 Unidad
Cod: 27112801
053-0310/Broca Madera 10 mm  

76
Brocas 100 Unidad
Cod: 27112801
033-3679/Broca Madera 4 mm  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Convenio de Suministros Materiales de Carpintería
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere el Convenio Suministro materiales de Carpintería Departamento Operaciones Para el HBSJO, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor o igual a 1.000 e inferior a 2.000 UTM.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL BASE OSORNO
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.260-1
Dirección:
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna:
Osorno
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-08-2021 17:00:00
Fecha de Publicación: 09-08-2021 12:53:29
Fecha inicio de preguntas: 09-08-2021 13:11:00
Fecha final de preguntas: 13-08-2021 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-08-2021 17:01:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-08-2021 8:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-08-2021 8:00:00
Fecha de Adjudicación: 01-10-2021 12:59:26
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes: • Formulario Nº 1: Identificación del proponente. • Formulario Nº 2: Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública. En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar. Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación: ● Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida.
Documentos Técnicos
1.- Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas. La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes/insumos y servicios requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances, procesos de gestión y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación. La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE. Plazo de entrega para insumos contado desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva y garantía Formulario N°5. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE. Monto mínimo de despacho, el proveedor deberá indicar monto mínimo de facturación. Formulario N°6. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXIGIDO. Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si la comisión evaluadora durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.
 
Documentos Económicos
1.- El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl. Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del proceso licitatorio. Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%
2 Plazo de Entrega PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE Hasta 05 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra. 100 De 06 a 10 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra. 80 De 11 a 20 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 50 De 21 a 30 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 20 Mayor a 31 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 0 10%
3 Monto Mínimo de Facturación MONTO MÍNIMO DE FACTURACION PUNTAJE Proveedor no exige monto mínimo de facturación 100 Proveedor exige monto mínimo de facturación no superior a los $100.000.- Valor Neto. 50 Proveedor exige monto mínimo de facturación superior a los $100.000.- Valor Neto. 0 5%
4 Cumplimiento de los Requisitos Formales DETALLES PUNTAJE Cumple 100 No cumple 0 5%
5 Requisitos Técnicos Nº REQUISITOS TÉCNICOS CUMPLE (SI: 100 – NO: Inadmisible ó 0) PONDERACIÓN Requisitos técnicos obligatorios 1 Cumple con el 100% de las especificaciones técnicas. 100 / 0 50% 2 Se deberá presentar una ficha técnica de todos los materiales, insumos y productos ofertados, identificando cada uno, incluyendo medidas, marca, formato, unidad de medida, con imagen referencial, se debe crear una ficha técnica formal por parte de la empresa ofertante 100 / 0 50% 20%
6 Garantía Puntaje Obtenido = (garantía ofertada/mayor garantía) *10 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 100000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: CLAUDIA SANDOVAL
e-mail de responsable de pago: gestionpagofacturas@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: YASNA ALBARRAN
e-mail de responsable de contrato: yasna.albarran@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2337074-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL BASE SAN JOSE OSORNO
Fecha de vencimiento: 01-01-2024
Monto: 8 %
Descripción: El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos: • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas. • El adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886. Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial. En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Glosa: “CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA”, junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.
Forma y oportunidad de restitución: Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla una vez transcurridos los 90 días posteriores al término del contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad. Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato. Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad. Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
BASES ADMINISTRATIVAS

CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE CARPINTERIA”

ID 1063538-177-LP21

HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO

1°        OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1.1         Objetivo

El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere el Convenio Suministro materiales de Carpintería Departamento Operaciones Para el HBSJO, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor o igual a 1.000 e inferior a 2.000 UTM.

1.2      Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular el Convenio Suministro de materiales de Carpintería Departamento Operaciones para abastecer el stock de bodega del Hospital Base San José de Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $59.000.000.- (Cincuenta y nueve millones de pesos chilenos) I.V.A. incluido. VIGENCIA 24 MESES

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.

2°        BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1      Bases de Licitación

  • Bases Administrativas
  • Bases Técnicas
  • Formularios anexos

2.2      Definición de Términos

  • Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
  • Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
  • Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
  • Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
  • Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
  • Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
  • Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
  • Días Corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
  • Cierre de Licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
  • Comisión Evaluadora: Delegación de funcionarios del hospital Base San José de Osorno designados por su Director(a) con el objeto de asesorarla en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.
  • Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
  • Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
  • Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
  • Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.
  • Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
  • Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
  • Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección.
  • Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

3°        NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS.

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

  • Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.
  • Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.
  • Oferta de él o los proponentes respectivos.
  • Resolución adjudicataria.
  • Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.
  • Orden de compra.

4°        LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

5°        REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

      No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.

      En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

6°        PLAZOS.

 

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl)

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl.

Dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases de licitación.

Fecha inicio preguntas.

A contar de la publicación en el portal de compras públicas.

Fecha final de preguntas.

Hasta las 17:00 hrs. del quinto día (05) corrido a contar de la publicación.

Fecha de publicación de respuestas.

A las 17:00 hrs. del sexto (6) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de cierre de recepción de ofertas.

Hasta las 17:00 hrs. del décimo (10) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de acto de apertura de ofertas.

La Apertura de ofertas se efectuará el día siguiente del cierre de la recepción de las ofertas a las 08:00 hrs.

Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación.

Hasta 48 horas a partir de la publicación de solicitud de aclaración en portal de www.mercadopublico.cl.

Fecha estimada de adjudicación.

Hasta el trigésimo (30) día hábil siguiente a la fecha de cierre de evaluación de propuestas.

Fecha para entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Hasta el séptimo día (7) día corrido siguiente a la fecha de notificación por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha para firma de contrato

Hasta el décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de notificación y envío de documentos por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Atendida la naturaleza y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días corridos desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.

7°        DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°        CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES.

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

 

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopúblico.cl).

9°        VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

La propuesta deberá tener validez de 120 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

10°     PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS.

La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.

La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta. En dicho caso, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada (si corresponde) a través de la Oficina de Partes del Hospital y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

En el caso de garantías Seriedad de la oferta que poseen emisión digital o electrónica; éstas, deberán ser ingresadas a través de email oficial de Oficina de partes (oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl), el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura.

Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.

Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en el presente llamado a Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1    De los Antecedentes Administrativos.

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•    Formulario Nº 1: Identificación del proponente.

•    Formulario Nº 2: Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública.

En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación:

● Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida.

10.2    De la Propuesta Económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, según corresponda.

Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del proceso licitatorio.

Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo.

10.3    De la Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes/insumos y servicios requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances, procesos de gestión y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación.

La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Plazo de entrega para insumos contado desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva y garantía Formulario N°5. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Monto mínimo de despacho, el proveedor deberá indicar monto mínimo de facturación. Formulario N°6. Este documento debe ser anexado en antecedentes técnicos, de lo contrario el proveedor quedará fuera del proceso de evaluación. REQUISITO EXIGIDO.

Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si la comisión evaluadora durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.

10.4    Presentación de Antecedentes Omitidos

El Hospital podrá permitir la presentación de Formularios o Antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta en el portal; con excepción del formulario N°3, 4 y 5a; siempre que dichas certificaciones o antecedentes omitidos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40 Reglamento Ley Nº 19.886).

En estos casos, el hospital a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá un plazo especial de 48 horas para que subsane dichas omisiones a través del Foro Inverso.

Si los documentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con la nota correspondiente, según el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, señalado en el numeral 14.3.4 de la presente Bases.

El Hospital se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de las presentes bases.

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

f)   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.  

12°     GARANTÍAS

Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso se requerirá sólo Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

12.1    Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Exigibilidad

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la presentación de un instrumento de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado al proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

Ser pagaderas, a la vista e irrevocables.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.68 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José de Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía deberá ser el mismo RUT del oferente.

No se aceptarán garantías tomadas por terceros.

Monto

8% del monto total adjudicado y se expresará en pesos.

Fecha de vencimiento

La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, más 90 días después de terminado el vínculo contractual

Glosa

“CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA”, junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:

  • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas.
  • El adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886.

Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.

En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Forma y momento de entrega

Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 7 días siguientes a la publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En el primer caso deberá ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, y en el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.

Forma y momento de restitución.

Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla una vez transcurridos los 90 días posteriores al término del contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad.

Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad.

Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.

En el caso de prorroga o aumento del contrato.

En el caso de prorroga o aumento del contrato el proveedor deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.

12.2.1 Devolución de Garantía

Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas del Hospital y será devuelta, si procediere, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por “el Hospital”, a solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.

13°     REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento, del Hospital. 

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los anexos en el portal www.mercadopúblico.cl, y realizar la admisibilidad de las ofertas, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1    Admisibilidad de las Ofertas. 

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

 

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios:

  • La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores. 
  • La oferta debe incluir todos los bienes o insumos correspondientes a la línea de producto que postula. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por la Dirección del Hospital. La designación se hará a través de un acto administrativo que contenga el ID del proceso de contratación, e identificando las personas que la componen con su nombre completo y RUT.

Los miembros de la Comisión no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación.

 

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá a la Comisión confeccionar un Acta de evaluación, la cual deberá contener la siguiente información: 

  • Cotejar la admisibilidad de las propuestas.
  • Identificación del ente técnico evaluador.
  • Oferentes aprobados en etapa de Apertura. 
  • Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.  
  • Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico. 
  • Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.
  • Recomendación de Adjudicación.
  • Firmas integrantes de la Evaluación Técnica y/o Económica.
  • Fecha del Informe.

 

De considerarse necesario, se requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del proceso licitatorio, en caso de serle adjudicado.

14.1    Matriz de Evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1

Oferta económica (precio)

50%

2

Requisitos técnicos

20%

3

Plazo de entrega

10%

4

Garantía

10%

6

Monto mínimo de facturación

5%

7

Cumplimiento requisitos formales

5%

TOTAL, PORCENTAJE

100%

14.2.1            Evaluación Económica

Esta evaluación consta de una ponderación del 50% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Los montos deben ser ingresados en el Formulario N°3 de las bases de licitación.

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *50

14.2.2            Evaluación Técnica

Esta evaluación posee una ponderación del 20% respecto de la evaluación final.

Se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.

REQUISITOS TÉCNICOS

CUMPLE

(SI: 100 – NO: Inadmisible ó 0)

PONDERACIÓN

Requisitos técnicos obligatorios

1

Cumple con el 100% de las especificaciones técnicas.

100 / 0

50%

2

Se deberá presentar una ficha técnica de todos los materiales, insumos y productos ofertados, identificando cada uno, incluyendo medidas, marca, formato, unidad de medida, con imagen referencial, se debe crear una ficha técnica formal por parte de la empresa ofertante

100 / 0

50%

Para el presente proceso licitatorio se considerarán admisibles aquellas propuestas que resulten con una Evaluación Técnica mínima de 100%. Las ofertas que resulten con una evaluación inferior, resultaran inadmisibles.

14.2.3            Plazo de Entrega

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el tiempo de respuesta del oferente a los requerimientos de la institución.

Se considera el plazo de entrega de insumos desde la emisión de la orden de compra hasta recepción final en Bodega General del Hospital.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°5), garantizando la entrega de los bienes requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite.

PLAZO DE ENTREGA

PUNTAJE

Hasta 05 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra.

100

De 06 a 10 días contados desde la fecha de envío de la orden de compra.

80

De 11 a 20 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

50

De 21 a 30 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

20

Mayor a 31 días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

0

14.2.4            Garantía

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza la garantía del oferente a los requerimientos de la institución. La garantía debe cubrir la totalidad de los productos ofertados y en el caso de existir diferencias de post venta entre cada producto, se generará un promedio de todo el consolidado, tomando ese valor referencial como la garantía ofertada a la aplicación del presente proceso.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl (ver Formulario N°5), garantizando la entrega del servicio comprometido y requerido por el Hospital.

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (garantía ofertada/mayor garantía) *10

14.2.5            Monto mínimo de despacho.

Esta evaluación cuenta con una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

MONTO MÍNIMO DE FACTURACION

PUNTAJE

Proveedor no exige monto mínimo de facturación

100

Proveedor exige monto mínimo de facturación no superior a los

$100.000.- Valor Neto.

50

Proveedor exige monto mínimo de facturación superior a los

$100.000.- Valor Neto.

0

La empresa u oferente deberá declarar en Formulario N°6 monto mínimo de facturación, garantizando la entrega de los productos o servicios comprometidos y requeridos por el Hospital, de acuerdo a montos solicitados.

14.2.6            Cumplimiento de los Requisitos Formales

 

Esta evaluación tiene una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

DETALLES

PUNTAJE

Cumple

100

No cumple

0

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Puntaje final: Puntaje evaluación económica + puntaje evaluación técnica + puntaje plazo de entrega + puntaje de garantía + puntaje monto mínimo de facturación + cumplimiento requisitos formales de la oferta.

“La Comisión Evaluadora” recomendara o sugerirá al Director (s) del hospital, en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a los intereses del hospital, aun cuando no sea la de menor precio.

La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.

15°     ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

Según los criterios de evaluación señalados en estas bases se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica, y siempre que cumpla técnicamente con lo mínimo establecido en estas bases.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1    Del Derecho a Declarar Inadmisible las Propuestas o Desierto el Llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley N° 19.886 sobre Compras Públicas. Del mismo modo, de no presentarse propuestas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución, se declarará desierto el llamado a licitación. En ambos casos se dictará una resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.

15.2    Mecanismo de Resolución de Empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

  • En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”
  • En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio “Requisitos Técnicos”
  • En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.
  • De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y unánime de toda la comisión que participa en el proceso de evaluación; los que, previo estudio de las ofertas dirimirá la igualdad.

15.3    Presentación de Antecedentes Omitidos por los Oferentes

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

15.4    Mecanismo Para Solución de Consultas Respecto a la Adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16.      FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:

a)  Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.

b)  Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.

c)  Si el adjudicatario desiste de su oferta.

d)  No modificación de inscripción no vigente en chileproveedores, que impida la emisión de la orden de compra (como parte del proceso licitatorio), en un plazo superior a 10 días hábiles desde la adjudicación.

e)  Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.

f)   Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo.

17°     CONTRATO

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.2 de las presentes bases de licitación.

El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.

Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

17.1    Vigencia

El contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la resolución que lo apruebe, y tendrá una vigencia de 24 meses.

17.2    Aumentos y disminuciones de contrato

El contrato podrá ser aumentado por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario que significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos.

Para hacer efectiva dicho aumento, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento el contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12° de las presentes bases.

17.3 Prórroga del contrato

De ser necesario aumentar el plazo del contrato, esta prórroga será como máximo hasta 90 días desde terminado el plazo original, o desde agotado el presupuesto, y siempre que dicho acto sea gestionado, coordinado y comunicado al adjudicatario antes del vencimiento del contrato, fundadamente, y sólo se permitirá por una vez. La prórroga debe ser solicitada por el coordinador técnico del HBSJO.

17.4    Término anticipado del Contrato.

Previa calificación de las circunstancias y por resolución fundada el Hospital podrá poner término al contrato en forma anticipada e inmediata como consecuencia de un incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y de ejercer las demás acciones que procedan, especialmente la indemnización por perjuicios causados.

17.4.1            Resciliación del Contrato

Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada

17.4.2            Término del contrato por parte del Hospital.

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Chileproveedores).

c)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d)     Pérdida de la confianza técnica en el desarrollo de los servicios contratados, lo que será avalado con informe técnico confeccionado por la contraparte técnica designada para el presente convenio.

e)     En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

f)      Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al oferente. 

g)     Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

h)     Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

i)       Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y/o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.

j)      La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

k)     Inhabilidad del proveedor en sistema de chileproveedores, no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).

l)       Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.

m)   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

n)     Falta de reposición y/o entrega de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en plazos estipulados y en los mismos términos y condiciones originales si procede el cobro de multa.

El término anticipado, previo a su ejecución, deberá ser informado al proveedor adjudicado mediante correo electrónico, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todos los antecedentes si se acoge o no el termino anticipado.

En el caso de ser acogido el término anticipado se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

17.4.3            Coordinador técnico

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo al Jefe de Unidad de   Infraestructura (francisco.zunigam@redsalud.gov.cl) o quien lo subrogue o reemplace o a quien el designe, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

  • Monitorear y gestionar los plazos establecidos en el contrato;
  • Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato en todos sus aspectos técnicos;
  • Evaluar y emitir informes al Hospital en términos cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución, operación, gestión del contrato, y aplicación de multas cuando procedieran.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.5    Administrador del Contrato

Para el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato se designa al Administrador de Contratos, o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

  • Validar administrativamente el reporte enviado por el adjudicatario de lo efectivamente ejecutado en el mes, para la posterior emisión de la orden de compra, y luego facturación por parte del proveedor.
  • Controlar el plazo de vigencia del contrato y los pagos respectivos, en relación al presupuesto de la licitación.
  • Informar con anticipación a la contraparte técnica y al jefe de Abastecimiento del Hospital el término de la licitación, ya sea en plazo, presupuesto, o cantidad.
  • Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio.
  • Solicitar al Director del Hospital curse las sanciones por incumplimiento del convenio, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.6 Contraparte técnica del convenio.

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor. (Formulario N° 2).

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.

2. Emisión y envío de Informes mensuales para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.

3. Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quién corresponda.

4. Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.

5. Recepcionar los reclamos y su gestión.

6. Coordinar las urgencias.

7. Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

17.7    Confidencialidad

El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.

En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

17.8    Precio

El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos correspondientes y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (Formulario Nº3). Éste, no será reajustable.

17.9    Emisión de las órdenes de Compra

Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato (si procede) el Hospital podrá emitir la primera orden de compra. Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos.

Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la RECEPCIÓN CONFORME que realizará el Hospital del servicio a través del portal de compras públicas.

Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en chileproveedores.

17.10  Entrega del o los productos y/o ejecución de prestaciones y servicios.

Los bienes/insumos deben ser ejecutados entregados, previa solicitud formal y coordinación, en Bodega General del HBSJO, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.

Para la gestión de despachos o el envío de los bienes/insumos o productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho correspondiente.

 

Posterior a la entrega de bienes/insumos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

17.11  De la Facturación y Pago

El pago de bienes/insumos o servicio se efectuará contra la prestación requerida y ejecutada; además del proceder antes descrito: (1) aceptación de la Orden de compra a través de la plataforma Mercado público y (2) la validación o recepción conforme de los bienes/insumos o servicios requeridos.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

NOMBRE 

Hospital Base San José De Osorno

RUT

61.602.260-1

DOMICILIO

Guillermo Bühler #1765, Osorno, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos.

GIRO

Salud

Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:

1.  Enviar archivo xml a casilla electrónica de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Para lo anterior, debe proceder a través de sus softwares de facturación propio o en Servicio de Impuestos Internos. No corresponde el envío por correo electrónico (e-mail).

2.  Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico. Este ingreso debe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente

Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo (campo 801). Este debe ser referenciado en un lugar distinto; por ejemplo, cuerpo del documento u observaciones.

3.  Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.

El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

18°     INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al proceso licitatorio facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.

18.1    Infracciones Contractuales

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 3 UTM por evento o día de incumplimiento:

  • No realizar la entrega de garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro de los plazos establecidos, se cobrará una multa de 3 UTM por cada día de atraso.
  • No devolver el contrato de suministro firmado dentro del plazo establecido, se cobrará una multa de 3 UTM por cada día de atraso.
  • Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización del Hospital todo o parte del informe, documento o servicio contratado.

Del Servicio:

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con multas y su incumplimiento se detalla como sigue:

  • Incumplimiento en el despacho de bienes/insumos solicitado de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas. Multa de 10 UTM por evento.
  • Atraso en la entrega de los insumos Multa de 5 UTM por cada día de atraso.
  • Por negarse a realizar el despacho de bienes o insumos debido a montos de despacho; entendiéndose que el hospital cumple con solicitar como monto mínimo el monto descrito por el oferente en el formulario N°7, se cobrará una multa de 5 UTM por cada evento.
  • Incumplimiento de las características técnicas del producto adjudicado originalmente (dañados, defectuosos, adulterados, mal rotulado). La multa será de 5 UTM por cada evento.
  • Incumplimiento de la garantía. Multa de 5 UTM por cada evento en que no cumpla con la garantía comprometida.

La reiteración de estas faltas dará derecho a que el Hospital dé término al contrato y al cobro de las garantías comprometidas.

Para todo evento se tomará como referencia el valor de la UTM del día en que se cursa la multa.

18.2    PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE MULTA

En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o funcionario responsable, este le informara al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que solo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acompañar todos los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que estos se hayan presentado, la entidad dictara la respectiva Resolución Exenta aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el hospital tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.

Se hace presente que las notificaciones se realizaran al domicilio que le proveedor haya informado en la licitación o, en su defecto, el que tenga registrado en mercado público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor trascurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.

18.3    Cobro de multas.

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital -o a través de quien ésta considere pertinente- al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el proceso licitatorio.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

En caso que el Hospital resuelva el cobro de multas, el proveedor deberá realizar el pago dentro de quince (15) días hábiles contados desde la notificación mediante Resolución Exenta (que aplica la multa), por algunos de los siguientes medios:

 

  • Ø Depósito o transferencia electrónica a nombre de HOSPITAL BASE OSORNO  RUT 61.602.260-1 cuenta corriente N°81509097470 del Banco Estado, con copia del comprobante a los siguientes correos: jose.cordova@redsalud.gov.cl, gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl, yasna.albarran@redsalud.gob.cl,
  • Ø Pago directo en caja de Cobranza, ubicadas en edificio de Acceso Principal del Hospital.

 

Si el proveedor no efectúa el pago de dicha multa en el plazo otorgado, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. El proveedor, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro de la garantía, deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los mismos términos y condiciones exigidos en estas bases (si procede).

La falta de entrega de una nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.

En el caso que no exista garantía de fiel cumplimiento de contrato y el proveedor no efectúe pago de multa en el plazo de 15 días hábiles, se dará término anticipado de contrato.

 

Para todos los casos del presente numeral que establece término anticipado de contrato, se informarán los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.

 

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del proceso licitatorio

19°     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Durante la ejecución del proceso licitatorio cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

BASES TECNICAS

BASES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA

            “CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE CARPINTERIA”

ID 1063538-177-LP21

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1°        OBJETIVO

Efectuar un convenio de suministros de materiales e insumos para el Departamento de Operaciones del HBSJO, por un periodo de 24 meses, con el fin de poder planificar los diferentes procesos de trabajos ejecutados con recursos propios de nuestra entidad; así como, descongestionar el proceso administrativo que se ve afectado ante las diferentes gestiones de compras en el lapso que dure el presente contrato.

Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el hospital a adquirir cantidades determinadas de manera periódica por lo que en ningún caso se fijaran stocks mínimos de compra, ni tampoco totales. Por lo anterior, el hospital se reserva el derecho a la disminución total de algún ítem, cuando por razones justificadas así se requiera.

Imágenes son de referencia.

Se requiere la adquisición en forma conjunta de los siguientes materiales:

ÍTEM

PHOENIX

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSUMO ESTIMADO *

1

053-0059

Cerraduras policas 1sp níquel

-           Medida para espesores de hasta 20mm

-           Diámetro cilindro 17mm

-           Pines de Bronce

-           Permite igualar combinación

-           Incluye 2 llaves metálicas

-           Terminación: Níquel

-          Línea redonda 109

-          Peso: 0.089Kg

UD

40

2

053-0054

Cerradura F-2 Flood

Cerradura de parche o sobre puesta, es utilizable en puertas o cajones de muebles.

Derecha a izquierda. Cilindro redondo, cuenta con 2 llaves.

UD

40

3

053-0295

Cerradura lateral

-        Cerradura lateral para 3 cajones

-         Recubrimiento de la roseta: 2,5 mm

-        Diámetro del cilindro: 20 mm

-        Longitud del cilindro: 21 mm

-         Ancho de la varilla: 16 mm

-        Longitud de la varilla desde el centro del cilindro: 533 mm

UD

40

4

053-0297

Cerradura frontal

-       Set completo para instalar en muebles de 3 cajones

-       Disponible en acabado negro y cromo

-       Contiene 2 llaves por set

-       Se puede montar al frente del cajón o a una pieza fija

*Nota: Requiere de 3  topes para cajón DC-500 o TC-MNN

UD

40

5

053-0301

Cerradura Embutir seguridad

-       Modelo: Scanavini 1094 similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-       Backset de 40 mm

-       Seguro interior / Cilindro exterior

-       Cerrojo de doble enganche

-       Una vuelta de llave

-       Incluye 3 llaves

-       Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

    Se requiere color Acero inoxidable

UD

20

6

033-0500

Cerradura Embutir seguridad

-       Modelo: Scanavini 1070 similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-           Backset de 40 mm

-           Cilindro en ambos lados

-           Cerrojo de dos pitones

-           Doble vuelta de llave

-           Incluye 3 llaves

-           Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Se requiere color Acero inoxidable

UD

20

7

032-1184

Cerradura Embutir

-       Modelo: Scanavini 1080960U similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-       Backset de 40 mm

-       Cilindro en ambos lados

-       Picaporte reversible

-       Cerrojo de dos pitones

-       Doble vuelta de llave

-       Incluye 3 llaves

-       Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Modelo debe incluir manilla 960U

Se requiere color Acero inoxidable

UD

120

8

053-0286

Cerradura Embutir

-           Modelo: Scanavini 1084960U similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-           Backset de 40 mm

-           Seguro interior / Cilindro exterior

-           Picaporte reversible

-           Cerrojo de dos pitones

-           Una vuelta de llave

-           Incluye 3 llaves

-           Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

-           Seguro interior (Mariposa)

 

Modelo debe incluir manilla 960U

Se requiere color Acero inoxidable

UD

40

9

033-3915

Cerradura Embutir

-           Modelo: Scanavini 1270 para perfiles metálicos.  similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-           Backset de 26 mm

-           Cilindro en ambos lados

-           Cerrojo de dos pitones

-           Una vuelta de llave

-           Incluye 3 llaves

-           Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Se requiere color bronce envejecido

UD

15

10

032-1189

Cerradura Embutir

-       Modelo: Scanavini 1280960U similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-      

-       Backset de 26 mm

-       Cilindro en ambos lados

-       Picaporte reversible

-       Cerrojo de dos pitones

-       Una vuelta de llave

-       Incluye 3 llaves

-       Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001.

Modelo debe incluir manilla 960U

Se requiere color Acero inoxidable

UD

15

11

032-1183

Cerradura Embutir

-           Modelo: Scanavini 1044960U similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-          

-           Back set de 40 mm

-           Seguro interior / Ranura de emergencia exterior*

-           Picaporte reversible

-           Cerrojo de dos pitones

-           Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

Modelo debe incluir manilla 960U

Se requiere color Acero inoxidable

UD

40

12

053-0040

Cerradura pomo

-          Modelo: Scanavini 4041 similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-         

-          Backset de 60 mm

-          Cilindro en ambos pomos

-          Los pomos quedan fijos al echar llave

-          Incluye 3 llaves Multipunto

-          Cumple con la norma de calidad NCH 345 Of. 2001

UD

20

13

053-0249

Juegos manillas acero inoxidables

- Modelo: Manillas de acero inoxidable para cerradura scanavini 960 U. similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

Se requiere color Acero inoxidable

UD

40

14

032-1190

Juegos manillas acero inoxidables

- Modelo: Manillas de acero inoxidable para cerradura scanavini 960 L. similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

Se requiere color Acero inoxidable

UD

40

15

053-0664

Quicios hidráulicos para piso

- Modelo: Dorma BTS 75 similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-           Potencia: N1 – N4

-           Capacidad: 60 – 120 kilos

-           Ancho puerta: 900 /1100

-           Traba: 90°

UD

10

16

053-0077

Quicios hidráulicos para piso

- Modelo: Dorma BTS 84 flex III

similar o equivalente ya instalada en el hospital. 

-           Potencia: N3

-           Capacidad: 100 kilos

-           Ancho puerta: 850/950

-           Traba: 90°

UD

10

17

053-0273

Picaporte

Picaporte para puerta de aluminio con barra cromada tamaño total 37cm y seguro de 17 cm, color titanio.

UD

30

18

053-0210

Picaporte

Modelo: Art. PE 25×12″

-          Picaporte embutido de palanca

-          Picaporte de 25 x 12″

UD

50

19

053-0097

Brazo Hidráulico para Puerta

-           Color: Gris

-           Características: Ajuste de 2 velocidades. Reversible izquierda / derecha. Brazo ajustable

-           Capacidad: 25 a 45 Kg.

UD

25

20

033-0552

Brazo Hidráulico para Puerta

-           Color: Gris

-           Características: Ajuste de 2 velocidades. Reversible izquierda / derecha. Brazo ajustable

-           Capacidad: 45 a 120 Kg

UD

20

21

053-0001

Tapacantos engomado

-           Color: Blanco

-           Ancho: 20 mm

MTS

400

22

053-0661

Tapacantos engomado

-           Color: Cerezo

-           Ancho: 20 mm

MTS

400

23

033-4238

Sellador acrílico pintable

Modelo: Agorex 600 acrílico similar o equivalente 

Color: blanco.

Secado rápido.

Pintable en seco

 

UD

100

24

033-0228

Lija

Lija de Madera N ° 100

UD

160

25

033-3148

Lija

Lija de Madera N ° 120

UD

160

26

033-0863

Disco metal 4 ½ corte rápido

Modelo

Quality 7.

Origen

Importado

Medidas

7”.

Diámetro

178 mm

Material

Oxido de aluminio /Acero inoxidable.

Línea

High quality

Velocidad

8595

UD

30

27

023-0450

Disco de corte para metal DSM510

Modelo:

DSM510

Medidas:

77 mm x 11,1 mm

Material:

Óxido de aluminio

Color:

Gris

 

Compatible con: DREMEL SAW - MAX

 

UD

10

28

033-4096

Disco de corte

Modelo

DSM500-RW

Tipo

Disco corte multi propósito

Diámetro

77 mm

 

Compatible con: DREMEL SAW - MAX

 

UD

10

29

033-4097

Disco de corte

DSM600

Modelo

DSM600

Tipo

Disco corte segmentado horizontal

Diámetro

77 mm

Compatible con: DREMEL SAW - MAX

UD

10

30

053-0306

Disco de sierra circular 10" 80 dientes

Modelo: DW3219T

Ancho: 29,3 cm

Alto: 1,3 cm

Largo: 34 cm

Material: Acero

Diámetro del Disco: 10”

Tipo de accesorios: Disco Sierra Circular

 

UD

20

31

033-0549

Modelo: DW3196

Ancho: 115 mm

Alto: 1,1 mm

Largo: 16 mm

Material: Carburo

Tipo de accesorios: Disco Sierra Circular

Compatibilidad: Disco de sierra circular 7 ¼” 60 dientes

Características: 60 dientes de carburo y acabado ultra fino para cortes más uniformes

UD

20

32

033-4149

Tornillos para Volcanita rosca gruesa negro 6 x ¾

-      Modelo: Rosca gruesa

-      Color: Negro

-      Largo: ¾ pulgadas

-      Diámetro: 6 mm

-      Material: Acero

-      Formato de punta: Punta fina

UD

10000

33

033-3713

Tornillos para Volcanita rosca gruesa negro 6 x 1”

-           Modelo: Rosca gruesa

-           Color: Negro

-           Largo: 6 “

-           Diámetro: 1 mm

-           Material: Acero

-           Formato de punta: Punta fina

-           Uso: Fijación placas de yeso cartón a tabiquería de madera

UD

10000

34

033-4148

Tornillos para Volcanita rosca gruesa negro 6 x 1 5/8”

 

-         Modelo: Rosca gruesa

-         Color: Negro

-         Largo: 6 pulgadas

-         Medidas: 1 ¼ “x 6

-         Material: Acero

-         Características: Hilo Grueso

UD

10000

35

033-3716

Tornillos para Volcanita rosca gruesa negro 6 x 2”

-           Modelo: Rosca gruesa

-           Color: Negro

-           Largo: 2 pulgadas

-           Medidas: 8 mm x 2 “

-           Material: Acero

-           Característica: Hilo Grueso.

UD

10000

36

052-0049

Diluyente sintético

(envases de un litro)

Tipo

Diluyente sintético

Contenido

1 lt

Color

Transparente

UD

50

37

052-0135

Pintura

Modelo

Pieza & Fachada

Tipo

Esmalte al agua BIO-TECH

Contenido

3,785 lt

Presentación

1 Galón

Color

Marfil oriental

Terminación

Semi brillo

UD

40

38

052-0178

Pintura

 

Modelo

Super cubriente

Tipo

Látex

Presentación

1 Galón

Color

Blanco

 

 

UD

25

39

033-4229

Sellador de Poliuretano

Modelo

Sikaflex 11FC similar o equivalente

Tipo

Sellador adhesivo

Contenido

300 ml

Color

Blanco

Uso recomendado

Interior/exterior

Modo de aplicación

Pistola de calafateo

UD

300

40

033-4154

Cinta Enmascarar

Cinta para enmascarar 48mm x 40m, ideal para proteger y delimitar durante los trabajos de pintura

Color: Blanco

Material: Papel

Rendimiento: 40m

UD

50

41

033-4144

Cinta de Fibra

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva 5m x 90m, mayor poder de adherencia

Largo: 90m

Espesor: 50mm

UD

15

42

033-1222

Tarugo de Nylon de 6 mm

Diámetro: 6 mm

Material: Nylon

Color: Gris

UD

400

43

033-4132

Tarugo de Nylon de 8mm

Para todo tipo de anclajes

Diámetro: 8mm

Material: Nylon

Color: Gris

UD

400

44

033-4183

Tarugo de Nylon de 10 mm

Diámetro: 10 mm

Material: Nylon

Color: Gris

 

UD

400

45

053-0186

Corredera para cajón de 45 cms.

Ancho: 5 cm

Largo: 45 cm

Dimensiones: 5cm x 5cm x 45 cm

Material: Metal

Color: Blanco

PARES

50

46

033-4252

Bisagra Reten Recta 35 mm

 

Material: Acero Inoxidable

Ancho: 3,5 cm

Medidas: 35 mm

Largo: 35 mm

Color: Gris

Tiene una superficie pulida y completamente uniforme, resistente a la oxidación.

UD

300

47

053-0202

Bisagra Semi Curva

Modelo: Semi Curva

Tipo: Bisagra

Medidas: Cazoleta / copa: 35mm

Características: Clip cierre suave

Uso: Para muebles

UD

100

48

033-4251

Bisagra Reten Curva 35 mm

 

Material: Metal

Medidas: 35 mm

UD

100

49

040-0093

Corredera para cajón de 40 am (Riel)

Ancho: 4,5 cm

Largo: 40 cm

Material: Acero

Color: Negro

 

PARES

50

50

053-0254

Kit Corredera D-100 puerta pesada 3 Mts. (Carro para Riel)

 

Producto para ser instalado en puerta y portones pesados.

Resistente, cuenta con una capacidad de carga de 45 Kg. por hoja

UD

20

51

033-4255

Broca paleta para madera 16 x 150 mm

 

 

Ancho: 16 mm

Largo: 150 mm

Medidas: 16mm / 150 mm

 

UD

40

52

053-0307

Broca paleta para madera 20 x 150 mm

 

Ancho: 20 mm

Largo: 150 mm

Medidas: 20 mm / 150 mm

Tipo: Accesorios para Taladros

 

UD

40

53

053-0308

Sierra Copa Bimetal 51 mm

 

Modelo: 2608594094

Ancho: 51 mm

Largo: 60 mm

Características: Acero Inoxidable

Tipo: Accesorios para taladros

UD

400

54

033-4233

Sierra Copa Bimetal 40 mm

 

Alto: 5,5 cm

Ancho 5,2 cm

LARGO: 5 cm

Material: Estructura Bi-Metal

Medida: 40 mm

 

 

UD

400

55

053-0309

Soporte escuadra para repisa metal 15x20 cm

 

Ancho: 4 cm

Alto: 15 cm

Profundidad: 20 cm

Material: Metal

Color: Blanco

Dimensiones: 4 cm x 15 cm x 20 cm

UD

50

56

053-0311

Soporte escuadra 20x25

 

Medida: 20x25 cm

Terminación: Blanco

Usos: Repisas

Material: Metal

Modelo: Soporte escuadra

 

UD

50

57

033-1453

Fragüe  Standart Blanco

Marca: Fragüe Bekron similar o equivalente

Ancho: 14 cm

Alto: 24 cm

Largo 4 cm

Contenido: 1 Kg

Material: Mezcla a base de cemento, Carbonatos, Cuarzo finos y pigmentos micronizados y aditivos orgánicos

Uso: Interior y exterior

Gran impermeabilidad

 

 

KG

50

58

033-4321

Fragüe  Standart Beige - Ceniza

Marca: Fragüe Bekron similar o equivalente

Ancho: 14 cm

Alto: 24 cm

Largo 4 cm

Color: Beige Ceniza

Contenido: 1 Kg

Uso: Cerámica; Porcelanato; Mármol; Piedra

KG

50

59

033-4073

Espaciador 2 mm con tomador

Ancho: 2 cm

Largo: 2.7 cm

Material: Plástico

Color: Blanco

Tipo: Espaciador con tomador 2 mm

 

 

BOLSAS

50

60

033-4035

Fraguador con mango de plástico 5x15,2 cm

Largo: 15,2 cm

Ancho: 5 cm

Material: Goma / Plástico

Tipo: Fraguador

Características: Mando de plástico, dimensiones 152mm

UD

20

61

052-0152

Brocha Multipropósito 5/8” x 3”

 

Uso: Doméstico / Profesional

Tipo de Mango: Madera

Color: Marrón

Medidas: 5/8”

Material: Madera

Modelo; Premium

Marca: Condor

UD

50

62

033-2266

Martillo

 

Modelo: Stanley cabo fibra vidrio 16 oz

Tipo de martillo: uña

Ancho: 2 cm

Largo: 32.4 cm

Espesor: 0.13 cm

Material: acero.

Material mango: fibra de vidrio.

UD

20

63

033-1051

Adhesivo Cerámico Standart en polvo DA 25 Kg.

 

Ancho: 38 cm

Alto: 45 cm

Profundidad: 10 cm

Color: Gris

Contenido: 25 Kg.

Superficie de aplicación: Cerámica; Concreto

UD

100

64

033-3506

3 M Cinta Doble Contacto 9087, 19mm x 50 mt.

Ancho Total: 19mm

Color del Liner Primario: Blanco

Longitud total: 50m

Características: es una cinta delgada, blanca y doble cara con un adhesivo acrílico sobre un soporte de cloruro de polivinilo (PVC) blanco.

UD

10

65

040-0003

Tirador para mueble

 

Modelo: Art. TIM 005

Diámetro: 10 mm

Largo: 128 mm

Uso: Muebles

Acabado: Acero Inoxidable Satinado

UD

50

66

035-0747

Tirador Perilla Marcia 22 mm Niquel

 

Tipo: Perilla

Alto: 22 mm

Ancho: 22 mm

Color: Níquel

Forma: Bola

UD

10

67

033-4050

Plana Punta Rectangular 7 203 Hela

 

Tipo: Plana Punta

Modelo: Plana Rectangular 203

Color: Cromo

Largo: Largo Pala 7”

Material: Acero / Madera

Material del Mango: Madera

UD

10

68

042-0232

Espatula acero flexible 80 mm

 

Marca: Hela

Modelo: York

Ancho: 8 cm

Alto: 1,9 cm

Largo: 26 cm

UD

10

69

034-0006

Pasta para muro de interior 25 Kg

 

Marca: Tajamar similar o equivalente

Ancho: 317 cm

Alto: 297 cm

Largo: 317 cm

Color: Blanco

Contenido: 25 Kg

Material: Resina Vinílica

Características: Revestimiento plástico para enclucir muros de interior

UD

20

70

033-0493

Yeso Espuma iagul o similar a Romeral  de 25 Kg

 

Material: Yesos y Cales

Color: Blanco

Tipo: Yeso

Presentación: Saco

Contenido: 25 Kg.

UD

10

71

024-0106

Bisagra Titanio M45

 

Bisagra de aluminio M45, para puerta.

UD

400

72

053-0201

Tirador Aluminio

 

Tirador de Aluminio para puertas y ventanas.

Ancho: 3 cm

Largo: 24 cm

Material: Aluminio

Color: Titanio

UD

50

73

033-3233

Broca para madera  6 mm

 

Ancho: 6 mm

Largo: 93 mm

Superficie de aplicación: Madera

Tipo: Accesorios para taladros

UD

100

74

033-4193

Broca Madera 8 mm

 

Ancho: 8 mm

Largo: 117 mm

Superficie de aplicación: Madera

Tipo: Accesorios para taladros

 

UD

100

75

053-0310

Broca Madera 10 mm

 

Ancho: 10 mm

Largo: 120 mm

Superficie de aplicación: Madera

Tipo: Accesorios para taladros

 

UD

100

76

033-3679

Broca Madera 4 mm

 

Ancho: 4 mm

Largo: 75 mm

Superficie de aplicación: Madera

Tipo: Accesorios para taladros

 

UD

100