Licitación ID: 1063538-252-LR20
CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS DE PABELLÓN CENTRAL
Responsable de esta licitación: HOSPITAL BASE OSORNO, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
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Productos o servicios
1
Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inyección sin aguja de tubería arterial o intravenosa 121706 Unidad
Cod: 42221612
2226601000 | LLAVE TRES PASOS ROTACION 360 GRADOS DESECHABLE  

2
Agujas para anestesia 28771 Unidad
Cod: 42142502
2244205033 | AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1,50" DESECHABLE ESTERIL  

3
Jeringas médicas de aspiración o irrigación 298148 Unidad
Cod: 42142601
2244524033 | JERINGA 3 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL PUNTA LUER LOCK  

4
Jeringas médicas de aspiración o irrigación 566227 Unidad
Cod: 42142601
2244528033 | JERINGA 5 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL PUNTA LUER LOCK  

5
Jeringas médicas de aspiración o irrigación 613202 Unidad
Cod: 42142601
2244530033 | JERINGA 10 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL LUER LOCK  

6
Soluciones hemostáticas dentales 699 Unidad
Cod: 42152702
2246625001 | GELITA HEMOSTATICA 200 X 70 X 0,5 MM  

7
Equipos de administración de la transfusión de sangre 451 Unidad
Cod: 42222301
2255801000 | EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE P/ADULTO  

8
Cuchillas y cuchillos para autopsia 1819 Unidad
Cod: 42261505
3403164000 | HOJA BISTURI N° 20  

9
Cemento quirúrgico de hueso o sistemas de mezclado o accesorios 72 Unidad
Cod: 42295412
005-0009 | CEMENTO QUIRURGICO CON GENTAMICINA  

10
Agujas para anestesia 709 Unidad
Cod: 42142502
005-0139 | AGUJA KIRSCHNER 1.5 MM X 31 CM  

11
Agujas para anestesia 1111 Unidad
Cod: 42142502
005-0140 | AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 31 CM  

12
Agujas para anestesia 306 Unidad
Cod: 42142502
005-0192 AGUJA KIRSCHNER 2,5 MM |  

13
Agujas para anestesia 211 Unidad
Cod: 42142502
005-0281 | AGUJA KIRSCHNER 1.0 MM X 31 CM  

14
Agujas para anestesia 331 Unidad
Cod: 42142502
005-0744 | SIERRA GIGLI 60 CM  

15
Agujas para anestesia 361 Unidad
Cod: 42142502
005-1340 | AGUJA KIRSCHNER 1.2 MM  

16
Agujas para anestesia 58 Unidad
Cod: 42142502
005-2087 | SHUNT PRUITT INHARA  

17
Sets o kits de anestesia 4000 Unidad
Cod: 42272504
007-0187 | SOLUCION ANTIEMPAÑANTE ESTERIL (ANTIFOG 1.5 CC)  

18
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 76782 Unidad
Cod: 42142402
222-0067 | CANULA INTRAVENA N° 18 G X 32 MM C/TEFLON  

19
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 56660 Unidad
Cod: 42142402
222-0069 | CANULA INTRAVENA N° 22 G X 32 MM C/TEFLON  

20
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 1551 Unidad
Cod: 42272214
222-0086 | CONECTOR AC3 ESTERIL  

21
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 442 Unidad
Cod: 42272214
222-0087 | CONECTOR AC4 ESTERIL  

22
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 901 Unidad
Cod: 42272214
222-0088 | CONECTOR AC5 ESTERIL  

23
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 217 Unidad
Cod: 42272214
222-0090 | CONECTOR AC7 ESTERIL  

24
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 421 Unidad
Cod: 42272214
222-0091 | CONECTOR AC10 ESTERIL  

25
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 17880 Unidad
Cod: 42131606
222-0140 | MASCARILLA C/DOSIFICADOR ADULTO MULTIVENT  

26
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 1302 Unidad
Cod: 42131606
222-0141 | MASCARILLA C/DOSIFICADOR NIÑO MULTIVENT  

27
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales 7414 Unidad
Cod: 42221512
222-0258 | CANULA INTRAVENA N° 20 G X 45 MM C/TEFLON  

28
Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 58 Unidad
Cod: 42142402
222-0424 | PASADOR P/VALVULA HIDROCEFALICA ADULTO  

29
Kits de drenaje ginecológico o accesorios 166 Unidad
Cod: 42143106
222-0437 | SET ANESTESIA STIMUPLEX A - 25  

30
Kits de drenaje ginecológico o accesorios 119 Unidad
Cod: 42143106
222-0444 | SET BASICO DRENAJE VESICAL 15 FR ADULTO SUPRAPUBICO  

31
Agujas para anestesia 426 Unidad
Cod: 42142502
222-0484 | AGUJA 18 G X 7 CM ANGIOGRAFIA DE EXTREMIDADES  

32
Agujas para anestesia 94 Unidad
Cod: 42142502
222-0590 | RECARGA RECTA 60 MM - 2.5 MM  

33
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 29 Unidad
Cod: 42272214
222-0597 | PASADOR P/VALVULA HIDROCEFALICA PEDIATRICA  

34
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 212 Unidad
Cod: 42272214
222-0683 | CIRCUITO ANESTESIA JACKSON REES CON BOLSA 500ML Y VALVULA  

35
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 245 Unidad
Cod: 42272214
222-0696 | SET GASTROSTOMIA PERCUTANEA 24 FR, TIPO PULL  

36
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 109 Unidad
Cod: 42272214
222-0741 | RECARGA ROTICULAR 45 MM -2.5 MM  

37
Agujas para anestesia 69 Unidad
Cod: 42142502
222-4142 | STAPLER TA 45 MM- 4.8 MM  

38
Sutura 389 Unidad
Cod: 42312201
224-0002 | LINO 0 S/AGUJA  

39
Sutura 455 Unidad
Cod: 42312201
224-0047 | VICRYL 7/0 C/2AG 6.6MM OFTALMOLOGICA  

40
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 115 Unidad
Cod: 42272214
224-0059 | VENTROFIL 9 X 4 UD  

41
Sutura 144 Unidad
Cod: 42312201
224-0063 | MERSILENE 5 MM C/2AG OBSTÉTRICO  

42
Sutura 230 Unidad
Cod: 42312201
224-0066 | ETHILON 9/0 C/2 AG 6.6MM OFTALMICO  

43
Sutura 173 Unidad
Cod: 42312201
224-0071 | MERSILENE 5/0 C/2AG 8MM OFTALMOLÓGICA  

44
Sutura 434 Unidad
Cod: 42312201
224-0112 | VICRYL 5/0 C/AG 17MM UROLOGICA  

45
Sutura 192 Unidad
Cod: 42312201
224-0135 | VICRYL 5/0 C/2AG 8.6MM OFTALMOLOGICA  

46
Vendas o apósitos compresores 12180 Unidad
Cod: 42311506
224-0311 | GASA C/VASELINA 10 X 10 CM ESTERIL (GELONET)  

47
Soluciones hemostáticas dentales 300 Unidad
Cod: 42152702
224-0386 | GELITA PARA HEMORROIDES ESTERIL 80 X 50 X 30  

48
Malla 161 Unidad
Cod: 11162111
224-0447 | MALLA TOT Y TVT POLIPROPILENO 1.2 X 40 CM  

49
Jeringas médicas de aspiración o irrigación 168686 Unidad
Cod: 42142601
224-0546 | JERINGA 20 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL PUNTA LUER LOCK  

50
Sutura 138 Unidad
Cod: 42312201
224-0550 | ETHIBOND 2/0 C/2AG 26 MM CARDIOVASCULAR  

51
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados 850 Unidad
Cod: 42312203
224-0551 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE SURGICEL UN KNIT DE 7.6 X 10.2CM  

52
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados 49 Unidad
Cod: 42312203
224-0580 | SURFIFLO POWDERKIT  

53
Jeringas médicas de aspiración o irrigación 21731 Unidad
Cod: 42142601
224-4562 | JERINGA 60 CC S/AGUJA DESECHABLE ESTERIL PUNTA CATETER  

54
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados 245 Unidad
Cod: 42312203
225-0160 | VENDA 10 CM ELASTICA  

55
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados 35413 Unidad
Cod: 42312203
225-0190 | TAPÓN LIBRE DE AGUJA AZUL PUNTA LUER LOCK  

56
Sacos o medidores de drenaje urinario 968 Unidad
Cod: 42142704
225-0205 | BOLSA ORINA TIPO U PARA UROLOGIA, CON SOPORTE  

57
Vendas o apósitos compresores 9109 Unidad
Cod: 42311506
225-0256 | VENDA 10 X 4 MT DE GASA SEMI ELASTICADA  

58
Vendas o apósitos compresores 56 Unidad
Cod: 42311506
225-0287 | GASA C/VASELINA 10 X 7 MT ESTERIL (GELONET)  

59
Delantal de doctor 5000 Unidad
Cod: 53102707
225-0318 | DELANTAL TALLA XXL DESECHABLE REFORZADO ESTERIL QUIRURGICO  

60
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados 80 Unidad
Cod: 42312203
225-0380 | PARCHE POLIESTERURETANO 2 X 9 COD. 07-42-519-516-1  

61
Delantal de doctor 10000 Unidad
Cod: 53102707
225-0383 | DELANTAL TALLA XL DESECHABLE REFORZADO ESTERIL QUIRURGICO  

62
Cubiertas, fundas y cubreobjetos de laboratorio 671 Unidad
Cod: 41121814
225-0387 | SET FUNDAS DE RAYOS DESECHABLES  

63
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados 244 Unidad
Cod: 42312203
225-0420 | COTONES NEUROCIRUGIA 1/2"X 2"(1.27 X 5.08 CM), CRANEO  

64
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados 206 Unidad
Cod: 42312203
225-0421 | COTONES NEUROCIRUGIA 1" X 1" (2.54 X 2.54 CM), CRANEO  

65
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados 187 Unidad
Cod: 42312203
225-0422 | COTONES NEUROCIRUGIA 1/2" X 1/2" (1.27 X 1.27 CM), COLUMNA  

66
Botones o puentes de sutura o accesorios relacionados 241 Unidad
Cod: 42312203
225-0423 | COTONES NEUROCIRUGIA 1/2" X 1" (1.27 X 2.54 CM), COLUMNA  

67
Retractores abdominales 203 Unidad
Cod: 42293119
225-0492 | RETRACTORES ABDOMINALES ALEXIS XS  

68
Retractores abdominales 99 Unidad
Cod: 42293119
225-0493 | RETRACTORES ABDOMINALES ALEXIS S  

69
Retractores abdominales 141 Unidad
Cod: 42293119
225-0494 | RETRACTORES ABDOMINALES ALEXIS M  

70
Tubos capilares o cartuchos 191 Unidad
Cod: 41105308
340-0009 | TUBO DE VENTILACION DONALSON (COLLERAS)  

71
Retractores del cuello del útero 105 Unidad
Cod: 42293134
340-0074 | MANIPULADORES UTERINO ZUMMI 4.5  

72
Cuchillas y cuchillos para autopsia 133 Unidad
Cod: 42261505
340-0137 | HOJA REPUESTO DERMATOMO BA-708 AESCULAP  

73
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 5000 Unidad
Cod: 42295134
340-0237 | CORCHETERA DE PIEL (CON 35 CORCHETES)  

74
Agujas para anestesia 143 Unidad
Cod: 42142502
340-0284 | AGUJA BIOPSIA 8 GA X 4 MEDULA OSEA  

75
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 158 Unidad
Cod: 42295134
340-0395 | RECARGA RECTA 45 MM - 3.5 MM REF: 030422  

76
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 173 Unidad
Cod: 42295134
340-0668 | RECARGA TA 45 MM - 4.8 MM REF: TA 4548L  

77
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 72 Unidad
Cod: 42295134
340-0728 | HOJA DERMATOMO ZIMMER NEUMATICO  

78
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 1564 Unidad
Cod: 42295134
340-0731 | LAPICES MARCADORES DE PIEL ESTERILES  

79
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 173 Unidad
Cod: 42295134
340-0732 | TUBO VENTILACION P/OIDO MEDIO TIPO TUBO EN "T"  

80
Agujas para anestesia 134 Unidad
Cod: 42142502
340-0739 | AGUJA 15 G X 10 CM ASPIRATIVA MEDULA OSEA (MIELOGRAMA)  

81
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 78 Unidad
Cod: 42295134
340-0840 | DERMACARRIER ZIMMER 3 A 1  

82
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 100 Unidad
Cod: 42295134
340-1112 | BOLSA PARA EXTRACCION DE PIEZA ANATOMICA 15MM  

83
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 2990 Unidad
Cod: 42295134
347-0074 | GEL PARA ULTRASONIDO 20 GR. (AQUASONIC)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS DE PABELLÓN CENTRAL
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere el gestionar un convenio por suministro para insumos de pabellón central, para así abastecer el stock de bodega del HBSJO, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 5.000 UTM.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL BASE OSORNO
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.260-1
Dirección:
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna:
Osorno
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-12-2020 15:00:00
Fecha de Publicación: 11-11-2020 15:36:03
Fecha inicio de preguntas: 11-11-2020 15:46:00
Fecha final de preguntas: 25-11-2020 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 30-11-2020 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 15-12-2020 9:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-12-2020 9:00:00
Fecha de Adjudicación: 07-07-2021 12:20:02
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes: • Identificación del proponente. (Formulario Nº 1) Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. • Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos. Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación: Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida de acuerdo al punto Nº 12.2 de estas Bases.
Documentos Técnicos
1.- Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas. La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes e insumos requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación. La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. REQUISITO EXCLUYENTE. Plazo de entrega contados desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva y recepción de bienes en bodega general (Respectivamente), Formulario N°5. REQUISITO EXCLUYENTE. El oferente deberá declarar su plazo de garantía desde la recepción conforme de producto/insumo por parte del hospital, lo cual deberá ser informado mediante formulario N°5.- REQUISITO EXCLUYENTE. Los formularios técnicos N° 4 y 5 tienen carácter de obligatorio, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el proceso de Apertura. El oferente deberá informar sobre su monto mínimo de facturación mediante Formulario N°6 Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras. El oferente deberá indicar, bajo su responsabilidad, el personal profesional y elementos que pondrá a disposición para el desarrollo del servicio y el cumplimiento de los objetivos.
 
Documentos Económicos
1.- El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl. Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario del servicio solicitado (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, accesorios, cargos relativos a leyes laborales vigentes, costo de instalación, puesta en marcha, y capacitación de los servicios ofertados, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del contrato. Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes Económicos. REQUISITO EXCLUYENTE Los precios ofertados no estarán afectos a reajustabilidad alguna. Las condiciones de la oferta económica deberán tener una vigencia mínima de 120 días corridos a partir de la fecha de apertura de la propuesta, plazo que deberá consignarse en la Oferta Económica. Al oferente que no indique la vigencia de su oferta, se le considerará la exigida por el Hospital.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta económica (precio) Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *50 50%
2 Monto mínimo de facturación. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN PUNTAJE Proveedor no exige monto mínimo de facturación 100 Proveedor exige monto mínimo de facturación no superior a los $100.000.- Valor Neto. 50 Proveedor exige monto mínimo de facturación superior a los $100.000.- Valor Neto. 0 10%
3 Cumplimiento de los requisitos formales de la pres DETALLES PUNTAJE Ingresa la totalidad de documentos solicitados al cierre de licitación 100 No informa, o no cumple con la entrega de la documentación solicitada en el plazo especial otorgado de 48 horas a través del Foro Inverso. 0 5%
4 Requisitos Técnicos Puntaje Obtenido = (Puntaje obtenido por la oferta / 100) *25 25%
5 Plazo de Entrega de Insumos PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE 24 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra. 100 48 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra. 80 72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra 50 Más de 72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra 0 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días “Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: CLAUDIA SANDOVAL
e-mail de responsable de pago: gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: YASNA ALBARRAN
e-mail de responsable de contrato: yasna.albarran@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2567074-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Base San José Osorno Rut: 61.602.260-1
Fecha de vencimiento: 12-03-2021
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL “CONVENIO POR SUMINISTRO PARA INSUMOS DE PABELLÓN CENTRAL, 1063538-252-LR20” para el HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO, junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 25 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, salvo para el oferente adjudicado y al que le siga en puntaje, a quienes se le devolverá dicha garantía una vez firmado el contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Base San José de Osorno Rut: 61.602.260-1
Fecha de vencimiento: 31-03-2023
Monto: 8 %
Descripción: No hay información
Glosa: CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA “CONVENIO POR SUMINISTRO PARA INSUMOS DE PABELLÓN CENTRAL, 1063538-252-LR20” para el HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO, junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.
Forma y oportunidad de restitución: Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla una vez transcurridos los 90 días posteriores al término del contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad. Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato. Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad. Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
BASES ADMINISTRATIVAS.

BASES ADMINISTRATIVAS.

LICITACIÓN PÚBLICA.

CONVENIO POR SUMINISTRO PARA INSUMOS DE PABELLÓN CENTRAL”

ID 1063538-252-LR20

HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO.

1°        OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1.1        Objetivo

El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere el gestionar un convenio por suministro para insumos de pabellón central, para así abastecer el stock de bodega del HBSJO, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 5.000 UTM.

1.2      Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular la adquisición de un convenio por suministro para insumos de pabellón central, para el Hospital Base San José Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $400.000.000.- (cuatrocientos millones de pesos chilenos) I.V.A. incluido.

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.

2°       BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1      Bases de licitación

      Bases Administrativas

      Bases Técnicas

      Formularios anexos

2.2      Definición de términos

  • Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
  • Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
  • Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
  • Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
  • Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
  • Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
  • Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
  • Días corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
  • Cierre de licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
  • Comisión evaluadora: Delegación de funcionarios de los establecimientos participantes del presente convenio; que, designados por el Director (a) del Hospital Base San José de Osorno permiten asesoría en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.
  • Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
  • Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
  • Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
  • Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.
  • Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
  • Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
  • Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras Públicas.
  • Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

3°       NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

      Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.

      Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.

      Oferta de él o los proponentes respectivos.

      Resolución adjudicataria.

      Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.

      Orden de compra.

4°        LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión del presente proceso de licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Hospital publique en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl el documento, acto, o resolución objeto de la notificación.

5°        REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

      No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.

      En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

6°        PLAZOS

 

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl)

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl

Dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases de licitación.

Fecha inicio preguntas.

A contar de la publicación en el portal de compras públicas.

Fecha final de preguntas.

Hasta las 17:00 hrs. del décimo quinto día (15) corrido a contar de la publicación.

Fecha de publicación de respuestas.

A las 17:00 hrs. del vigésimo (20) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de cierre de recepción de ofertas.

Hasta las 15:00 hrs. del trigésimo (30) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de acto de apertura de ofertas.

La Apertura de ofertas se efectuará el día siguiente del cierre de la recepción de las ofertas a las 09:00 hrs.

Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación.

Hasta 48 horas a partir de la publicación de solicitud de aclaración en portal de www.mercadopublico.cl.

Fecha estimada de adjudicación.

Hasta el trigésimo (30) día hábil siguiente a la fecha de cierre de evaluación de propuestas.

Fecha para entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Hasta el séptimo día (7) día corrido siguiente a la fecha de notificación por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha para firma de contrato

Hasta el décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de notificación y envío de documentos por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha término de contrato.

24 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria.

7°        DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°        CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

 

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopublico.cl).

 

9°        VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

La propuesta deberá tener validez de 120 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

Serán rechazadas aquellas propuestas cuyo periodo de validez sea menor que el requerido o sea mal extendido provocando un desmedro para el hospital.

10°     PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•  Identificación del proponente. (Formulario Nº 1) Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos.

•  Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos.

Para la firma del contrato se solicitará la siguiente documentación:

Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato extendida de acuerdo al punto Nº 12.2 de estas Bases.

10.1    De la Propuesta económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario del servicio solicitado (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, accesorios, cargos relativos a leyes laborales vigentes, costo de instalación, puesta en marcha, y capacitación de los servicios ofertados, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes Económicos. REQUISITO EXCLUYENTE

Los precios ofertados no estarán afectos a reajustabilidad alguna. Las condiciones de la oferta económica deberán tener una vigencia mínima de 120 días corridos a partir de la fecha de apertura de la propuesta, plazo que deberá consignarse en la Oferta Económica. Al oferente que no indique la vigencia de su oferta, se le considerará la exigida por el Hospital.

10.2    De la Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes e insumos requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación.

La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Plazo de entrega contados desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva y recepción de bienes en bodega general (Respectivamente), Formulario N°5. REQUISITO EXCLUYENTE.

El oferente deberá declarar su plazo de garantía desde la recepción conforme de producto/insumo por parte del hospital, lo cual deberá ser informado mediante formulario N°5.- REQUISITO EXCLUYENTE.

Los formularios técnicos N° 4 y 5 tienen carácter de obligatorio, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el proceso de Apertura.

El oferente deberá informar sobre su monto mínimo de facturación mediante Formulario N°6

Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.

El oferente deberá indicar, bajo su responsabilidad, el personal profesional y elementos que pondrá a disposición para el desarrollo del servicio y el cumplimiento de los objetivos.

10.3    Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

El Hospital podrá permitir la presentación de Formularios o Antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta en el portal, siempre que éstos no sean excluyentes y dichas certificaciones o antecedentes omitidos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40 Reglamento Ley Nº 19.886).

En estos casos, el hospital a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá un plazo especial de 48 horas para que subsane dichas omisiones a través del Foro Inverso.

Si los documentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con la nota correspondiente, según el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, señalado en el numeral 14.2.5 de la presente Bases.

El Hospital se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de las presentes bases.

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación.

Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

f)   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas

i)   por los organismos correspondientes.

12°     GARANTÍAS

Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso se requerirán Garantía de Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

12.1    Garantía de Seriedad de la Oferta.

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Seriedad de la Oferta.

Exigibilidad

Será obligatoria su entrega para todos los oferentes de la licitación. Independiente de la cantidad de propuestas que presente cada oferente, cada oferta debe presentar su propia garantía.

La no entrega en el plazo señalado será causal de rechazo de la oferta.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.31 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía podrá ser el mismo oferente, o un tercero a su nombre.

Monto

$500.000.- (Quinientos mil pesos)

Fecha de vencimiento

Deberá poseer una vigencia mínima no inferior a noventa días corridos desde la fecha de cierre del plazo para ofertar a la propuesta, fecha portal www.mercadopublico.cl.

Glosa

GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL “CONVENIO POR SUMINISTRO PARA INSUMOS DE PABELLÓN CENTRAL, 1063538-252-LR20” para el HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO, junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía si el oferente desiste por cualquier causa de su oferta, en las siguientes instancias:

  • Antes de la adjudicación
  • Durante el proceso de adjudicación
  • Después de la adjudicación, si el adjudicatario no presenta garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo, o no firma el contrato dentro del plazo (plazos señalados en el numeral 6° de las bases).
  • Incumplimiento de toda obligación que impone al proponente su condición de tal

Esta garantía no devengará intereses ni reajustes, y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y confiera la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.

Forma y momento de entrega

Deberá entregarse con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas.

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente.

En el primer caso debe ser escaneada y se subirá al portal www.mercadopublico.cl, para posteriormente ser ingresada en forma física (papel) a través de Oficina de Partes del Hospital; y en el segundo caso, entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base San José de Osorno, con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas. REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura.

Forma y momento de restitución.

La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 25 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación, salvo para el oferente adjudicado y al que le siga en puntaje, a quienes se le devolverá dicha garantía una vez firmado el contrato.

12.2    Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Serán considerados y admitidos como instrumentos de garantía aquellos que para tal efecto se prescriben en la Ley N° 19.886 y su reglamento.

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Exigibilidad

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la presentación de un instrumento de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado al proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Si dicha garantía no es presentada en tiempo y forma, el Hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de hacer uso efectivo de la Garantía de Seriedad de la Oferta, dejando sin efecto administrativamente la adjudicación, sin perjuicio de otros derechos.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

Ser pagaderas, a la vista e irrevocables.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.68 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José de Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía deberá ser el mismo RUT del oferente.

No se aceptarán garantías tomadas por terceros.

Monto

8% del monto total adjudicado y se expresará en pesos.

Fecha de vencimiento

La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, más 90 días después de terminado el vínculo contractual

Glosa

CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA

“CONVENIO POR SUMINISTRO PARA INSUMOS DE PABELLÓN CENTRAL, 1063538-252-LR20” para el HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO, junto a la glosa señalada, deberá el documento indicar el ID de la presente licitación.

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:

  • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas.
  • El adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886.

Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.

En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Forma y momento de entrega

Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 7 días corridos siguientes a la notificación por parte del hospital (notificación desde Departamento jurídico). Si no se entrega dentro del plazo, el Hospital hará efectiva la garantía seriedad de la oferta, y quedará facultado para readjudicar el proceso, si fuera posible.

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En el primer caso deberá ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, y en el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.

Forma y momento de restitución.

Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla una vez transcurridos los 90 días posteriores al término del contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad.

Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad.

Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.

En el caso de prorroga o aumento del contrato.

En el caso de prorroga o aumento del contrato el proveedor deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.

13°     REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento del Hospital.

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los anexos en el portal www.mercadopublico.cl, y realizar la admisibilidad de las ofertas, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1    Admisibilidad de las ofertas

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

 

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios:

      La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores.

      El oferente no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, y que están reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1    Comisión Evaluadora

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, designada por la Dirección del Hospital, o quienes se encuentren subrogando o desempeñando el cargo o función al momento de la evaluación:

 

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá a la Comisión confeccionar un Acta de evaluación, la cual deberá contener la siguiente información:

      Cotejar la admisibilidad de las propuestas.

      Oferentes aprobados en etapa de Apertura.

      Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.  

      Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico.

      Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.

      Recomendación de Adjudicación.

      Firmas integrantes de la comisión evaluadora.

      Fecha del Acta.

 

De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

14.2    Matriz de evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1

Oferta económica (precio)

50%

2

Requisitos Técnicos

25%

3

Plazo de Entrega de Insumos

10%

4

Monto mínimo de facturación

10%

5

Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.

5%

TOTAL, PORCENTAJE

100%

14.2.1            Evaluación Económica

Esta evaluación consta de una ponderación del 50% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Los montos deben ser ingresados en el Formulario N°3 de las bases de licitación.

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *50

14.2.2            Evaluación Técnica

Esta evaluación posee una ponderación del 25% respecto de la evaluación final.

Se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.

REQUISITOS TÉCNICOS

CUMPLE

(SI: 100 – NO: Inadmisible ó 0)

PONDERACIÓN

Requisitos técnicos obligatorios

1

Especificaciones Técnicas indicadas en el Formulario N°4 Oferta Técnica y evaluación del insumo si aplica (muestras). Excluyente.

60 puntos

2

Identifica rótulos en idioma español, impresos o adheridos en la parte externa de los envases, y sin contacto con su contenido. Si el bien o insumo no cuenta con rótulo original en idioma local, el oferente deberá proveer de detalles en formato digital y adjuntar a la propuesta entregada.

(No podrán incluir oraciones, frases, expresiones, dibujos, figuras, símbolos, gráficos, ni cualquier otra expresión que induzca al uso equivocado). Excluyente.

10 puntos

3

Identifica nombre del bien o insumo. Excluyente.

10 puntos

4

Identifica nombre y dirección del fabricante/importador autorizado (según corresponda) y del establecimiento responsable de la distribución del producto.

(Si se hiciese uso de licencia o poder, deberá figurar además el nombre del licenciante). Excluyente.

10 puntos

5

Si el bien o insumo es importado (terminado), podrá respaldar productos a través de la certificación internacional que posea (FDA, TUV, CSA, CE, UL, IEC, ISO). Excluyente

10 puntos

6

Evaluación Referente Técnico

(Calidad de insumos, seguridad paciente/usuario, Funcionalidad, etc.) Excluyente

10 puntos

Para el presente proceso licitatorio se considerará una parte de requisitos técnicos denominados Excluyentes, los que deben ser cumplidos a cabalidad por el oferente.

Aquellas ofertas que no cumplan con el 100% del check list obligatorio (excluyentes) serán consideradas inadmisibles.

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (Puntaje obtenido por la oferta / 100) *25

14.2.3            Plazo de Entrega de Insumos

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final. Se considera el plazo de entrega del producto/insumo desde el envío de la orden de compra hasta recepción final en Bodega General del Hospital.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°5), garantizando la entrega de los productos requerido por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite.

PLAZO DE ENTREGA

PUNTAJE

24 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra.

100

48 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra.

80

72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra

50

Más de 72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra

0

14.2.4            Monto mínimo de facturación.

Esta evaluación cuenta con una ponderación del 10% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN

PUNTAJE

Proveedor no exige monto mínimo de facturación

100

Proveedor exige monto mínimo de facturación no superior a los $100.000.- Valor Neto.

50

Proveedor exige monto mínimo de facturación superior a los $100.000.- Valor Neto.

0

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°6), garantizando la entrega de los bienes o servicios comprometidos y requeridos por el Hospital, de acuerdo a montos solicitados.

14.2.5 Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta

Esta evaluación tiene una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

DETALLES

PUNTAJE

Ingresa la totalidad de documentos solicitados al cierre de licitación

100

No informa, o no cumple con la entrega de la documentación solicitada en el plazo especial otorgado de 48 horas a través del Foro Inverso.

0

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Puntaje final: Puntaje evaluación económica + puntaje evaluación técnica + puntaje Plazo de Entrega de Insumos + monto mínimo de facturación + cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.

“La Comisión Evaluadora” decidirá la adjudicación en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a sus intereses. La oferta más conveniente será aquella que obtenga el mayor puntaje, el Hospital aceptará la propuesta más ventajosa y no estará obligado a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea la de menor precio, siempre y cuando cumpla a cabalidad los requisitos técnicos exigidos.

15°     ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

Según los criterios de evaluación señalados en estas bases se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica, y siempre que cumpla técnicamente con lo mínimo establecido en estas bases.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1    Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas. Del mismo modo, de no presentarse propuestas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución, se declarará desierto el llamado a licitación. En ambos casos se dictará una resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.

15.2    Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

En caso de que el puntaje final entregue un empate entre 2 o más ofertas, se aplicarán las siguientes cláusulas de desempate, en el mismo orden indicado, hasta obtener un solo ganador; entre los participantes que han empatado.

  • En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”.
  • En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “plazo de entrega de insumos”.
  • En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Monto Mínimo de Facturación”.
  • De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y consensuada de los integrantes de la comisión evaluadora (previo estudio de las ofertas); quienes dirimirán la igualdad.

15.3    Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16°     FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:

 

  • Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.
  • Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.
  • Si el adjudicatario desiste de su oferta.
  • Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.
  • Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo.

17°     CONTRATO

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.2 de las presentes bases de licitación.

El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.

Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

17.1    Vigencia

El contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la Resolución que Aprueba el Contrato y tendrá una vigencia de 24 meses, o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria.

17.2    Aumento y disminución de contrato

El contrato podrá ser aumentado o disminuido por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario qué significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos.

Para hacer efectivo dicho aumento, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento o disminución del contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento o disminución deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente en caso de aumentos, renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 26 de las presentes bases.

17.3    Término anticipado del Contrato

Previa calificación de las circunstancias y por resolución fundada, el Hospital podrá poner término al contrato en forma anticipada e inmediata como consecuencia de un incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y de ejercer las demás acciones que procedan, especialmente la indemnización por perjuicios causados.

17.4    Resciliación del Contrato

Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada.

17.5    Cesión del contrato y subcontrataciones

El Adjudicado no podrá en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho al Hospital para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato.

17.6    Término de contrato por parte del Hospital

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Chileproveedores).

c)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d)     Pérdida de la confianza técnica en el desarrollo de los servicios contratados, lo que será avalado con informe técnico confeccionado por la contraparte técnica designada para el presente convenio.

e)     En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

f)      Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al oferente.

g)     Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

h)     Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

i)      Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y / o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.

j)      La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

k)     Inhabilidad del proveedor en sistema de Chileproveedores, no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento. (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).

l)      Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.

m)   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

El término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de la indicada en la letra a), dará derecho al Hospital para cobrar y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder al Hospital en contra del contratante.

El término anticipado del contrato, previo a su ejecución deberá ser informado al proveedor contratado mediante correo electrónico, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todo el antecedente si se acoge o no el termino anticipado del contrato.

En el caso de ser acogido el término anticipado del contrato se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

17.7    Coordinador del Contrato y contraparte técnica

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo a Medico Jefe CR Pabellón, o quien la subrogue o reemplace, o en quien se delegue, quien tendrá entre otras las siguientes funciones:

  • Fiscalizar el estricto cumplimiento del convenio en todos sus aspectos técnicos.
  • Reportar al Administrador de Contratos mediante documento o correo electrónico cuando el adjudicatario incurra en incumplimientos, para que se apliquen las multas que correspondan.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.8    Administrador del Contrato

          Controlar el plazo de vigencia del contrato y los pagos respectivos, en relación al presupuesto de la licitación.

          Informar con anticipación a la contraparte técnica y al jefe de Abastecimiento del Hospital el término de la licitación, ya sea en plazo, presupuesto, o cantidad.

          Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio.

          Solicitar al Director del Hospital curse las sanciones por incumplimiento del convenio, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.

          Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.9    Contraparte técnica de la adjudicataria para el convenio.

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor.

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

  • Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio por suministro.
  • Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del producto, en los plazos estipulados en estas bases y a quién corresponda.
  • Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.
  • Recepcionar los reclamos y su gestión.
  • Coordinar las urgencias.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

18°     CONFIDENCIALIDAD

El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.

En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

19°     PRECIO

El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos correspondientes y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3). Éste, no será reajustable.

20°        EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA

Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato (si procede), el Hospital podrá emitir la primera orden de compra. Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la recepción conforme que realizará el Hospital del bien/insumo o producto a través del portal de compras públicas.

Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en chileproveedores.

20.1   Entrega del o los productos y/o ejecución de prestaciones y servicios.

Los insumos deben ser entregados, previa solicitud formal y coordinación, con Bodega General del HBSJO, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.

Para la gestión de despachos o el envío de los bienes/insumos o productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho correspondiente.

 

Posterior a la entrega de bienes/insumos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

21°     DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

El pago de bienes/insumos o servicio se efectuará contra la prestación requerida y ejecutada; además del proceder antes descrito: (1) aceptación de la Orden de compra a través de la plataforma Mercado público y (2) la validación o recepción conforme de los bienes/insumos o servicios requeridos.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

NOMBRE NOMBRE

Hospital Base San José De Osorno

RUT

61.602.260-1

DOMICILIO

Guillermo Bühler #1765, Osorno, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos.

GIRO

Salud

Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:

1.  Enviar archivo xml a casilla electrónica dipresrecepcion@custodium.com.

Para lo anterior, debe proceder a través de sus softwares de facturación propio o en Servicio de Impuestos Internos. No corresponde el envío por correo electrónico (e-mail).

2.  Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico.

Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo. Este ingreso sebe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente.

3.  Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.

El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

22°     INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.

22.1    Infracciones contractuales

  • Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización de la Institución todo o parte del informe, documento o servicio contratado.
  • No cumplir con el envío oportuno de información según corresponda al Coordinador del Contrato y/o Administrador de Contratos cuando alguno de estos lo solicitase, especialmente en casos de requerimientos urgentes.
  • Por retraso en el despacho de los productos la multa será de 3 UTM. Para ello se entiende que el plazo formal entrega de los insumos por parte del proveedor comprometió a través del Formulario Nº5 de las presentes bases.
  • Por negarse a realizar el despacho de bienes o insumos debido a montos de despacho; entendiéndose que el hospital cumple con solicitar como monto mínimo el monto descrito por el oferente en el formulario N°6.
  • No realizar la entrega de garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro de los plazos establecidos, se cobrará una multa de 3 UTM por cada día de atraso.
  • No devolver el contrato de suministro firmado dentro del plazo establecido, se cobrará una multa de 3 UTM por cada día de atraso.
  • Por no cumplir con las garantías establecidas mediante formulario N°5, se cobrará una multa de 3 UTM por cada evento.

La reiteración de estas faltas dará derecho a que el Hospital dé término al contrato y al cobro de las garantías comprometidas.

22.3    Cobro de multas

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital o a través de quien ésta considere pertinente- al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el contrato.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

El Hospital Base San José de Osorno podrá cobrar las multas que aplique a los proveedores, descontando y reteniendo su importe de las sumas facturadas por concepto del contrato. Esto sin perjuicio de tomar todas las medidas conducentes al cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, si correspondiere.

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del contrato.

23°     RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

En caso de generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud, dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

24°     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

BASES TÉCNICAS.

BASES TÉCNICAS.

LICITACIÓN PÚBLICA.

“CONVENIO POR SUMINISTRO PARA INSUMOS DE PABELLÓN CENTRAL”

ID 1063538-252-LR20

HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO.

1°        OBJETIVO

El Hospital Base San José de Osorno mediante las presentes bases técnicas pretende determinar los requisitos técnicos mínimos para satisfacer los requerimientos internos de insumos, garantizado con este convenio de suministro la calidad y suministro oportuno de los productos licitados para abastecer el stock de bodega del HBSJO, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases técnicas y sus anexos.

La Ficha Técnica con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios exigidos y optativos deseables, se encuentra adjunta en el Formulario Nº4 de las presentes Bases, la cual deberá completar y adjuntar al portal en los Anexos Técnicos.

2°        Requerimientos técnicos

Los insumos requeridos se encuentran detallados más adelante debiendo cada oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones allí señaladas.

El servicio materia de esta licitación tendrá una vigencia de 24 meses o hasta que haya sido ocupado el presupuesto estimado, lo que termine primero.

2.1 Presentación y rotulación.

Para el efecto del envase y rotulación de los insumos y artículos de uso médico, se regirán por el Decreto Supremo N° 1876 de 1995, en la cual se expresa lo siguiente:

El envase de los productos deberá ser apto y adecuado para la conservación de su contenido, garantizar su inviolabilidad como producto terminado, y estar de acuerdo con los estudios de estabilidad presentados en el registro de modificaciones.

2.2 Del vencimiento de bienes o insumos suministrados

Todos los bienes o insumos requeridos deberán indicar fecha de vencimiento o expiración, y ésta no podrá poseer, al día de su recepción en bodega general una vigencia inferior a 24 meses.

2.3 Del proceso de Canje

Aquellos bienes o insumos que presenten problemas de estabilidad, defectos en empaque, envases en mal estado, conservación inadecuada, productos vencidos, defectuosos o con daño evidente, deberán ser reemplazados por el proveedor involucrado.

  • Productos con fecha de vencimiento inferior a 24 meses
  • Empaques dañados y defectuosos
  • Productos adulterados o mal rotulados
  • Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada
  • Bienes o insumos con problemas de calidad (cambio de color, excesiva humedad, precipitación, sellado deficiente, otros; debidamente justificados).
  • Cualquier modificación en la fabricación de los productos deberá ser informada al departamento de abastecimiento previo a su despacho
  • Canje de Bienes/insumos por pronto vencimiento posterior a la primera recepción de bienes.

Los bienes o insumos que requieran ser reemplazados deberán ser retirados de Bodega General del Hospital por el proveedor involucrado y reemplazados por aquellos bienes que se ajusten al requerimiento en un plazo no superior a de 72 horas corridas, y sin costo alguno para el hospital.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores disposiciones podrá dar origen al término del contrato.

2.4      ESPECIFICACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Los proveedores adjudicados deberán entregar los productos en Bodega general del Hospital, en función de las ordenes que se generen desde el Departamento de abastecimiento del Hospital dentro de un plazo máximo ofertado después de recibida la orden de compra a través del sistema de información por el adjudicado.

Exceptuando las urgencias que deberán ser entregadas en un plazo no mayor a 24 horas corridas, las cuales serán debidamente informadas a él adjudicado.

Los productos deberán ser entregados en la bodega general de este establecimiento y deben venir con la guía de despacho asociada a la orden de compra e indicar en el documento comercial el número de orden de compra. Además, esta última deberá estar en estado aceptada a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl.

Si el proveedor se viese afectado por un caso fortuito o fuerza mayor que le impidiese cumplir con la entrega de los productos en un plazo ofertado, deberá enviar, en un plazo máximo de 24 horas desde ocurrencia de tal evento, un correo electrónico al Departamento de Abastecimiento avisando el problema y solicitando aumento del plazo de entrega. Si no lo hiciera, será motivo de multa de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

Para todo lo anterior, el hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de considerar y/o aceptar cada una de las propuestas de aumento de plazo solicitadas.

2.5°    ESPECIFICACIONES POST-VENTA

28.1 El adjudicatario deberá realizar el canje en un plazo de 48 horas que le solicite la Entidad Licitante, respecto de los productos de su giro que se encuentren en las bodegas de la Entidad licitante, teniendo como causa la fecha de vencimiento del producto, o cualquier otra situación en común acuerdo entre el adjudicatario y la entidad licitante.

3°        REQUERIMIENTO DE INSUMOS

Se requiere la adquisición en forma conjunta de los siguientes insumos:

Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el hospital a adquirir cantidades determinadas de manera periódica por lo que en ningún caso se fijaran stocks mínimos de compra, ni tampoco totales. Por lo anterior, el hospital se reserva el derecho a la disminución total de algún ítem, cuando por razones justificadas así se requiera.

Asimismo, se hace presente que la presente licitación se hará mediante la modalidad de adjudicación simple, por lo cual cada oferente podrá ofertar pon un ítem de los señalados en este punto, por más de uno o por la totalidad de los mismos, correspondiendo cada ítem a una línea de producto.

ITEM

COD. PHOENIX

INSUMOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSUMO APROX. 24 MESES

1

2226601000

LLAVE TRES PASOS ROTACION 360 GRADOS DESECHABLE

Llave de tres pasos para la línea venosa. Llave color azul de policarbonato con dos conectores luer-lock hembra y un conector luer-lock rotatorio macho. Para uso con todos los sistemas de infusión de presión baja y media, esteril y libre de latex.

121,706

2

2244205033

AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1,50" DESECHABLE ESTERIL

AGUJA HIPODERMICA 21 G X 1,50" DESECHABLE ESTERIL, libre de latex

28,771

3

2244524033

JERINGA 3 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL PUNTA LUER LOCK

JERINGA 3 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL PUNTA LUER LOCK, libre de latex

298,148

4

2244528033

JERINGA 5 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL PUNTA LUER LOCK

JERINGA 5 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL PUNTA LUER LOCK, libre de latex

566,227

5

2244530033

JERINGA 10 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL LUER LOCK

JERINGA 10 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL LUER LOCK, libre de latex

613,202

6

2246625001

GELITA HEMOSTATICA 200 X 70 X 0,5 MM

PURA GELATINA, NO ALERGÉNICO, SIN PRESERVANTES. Que se pueda ASOCIAR A ANTIBIÓTICO, TROMBINA O CUALQUIER OTRA DROGA. PUEDE SER CORTADO Y ADAPTADO A LA FORMA DESEADA.

 De 200 x 70x 0,5 mm

699

7

2255801000

EQUIPO ADMINISTRACION DE SANGRE P/ADULTO

Equipo de administración de sangre, con filtro de malla de poliéster, que facilte el flujo de sangre sin problemas, debe de conar con doble cámara, esteril y libre de latex.

451

8

3403164000

HOJA BISTURI N° 20

Hoja de bisturí n° 20, de empaque individual, estéril libre de pirógenos, de acero de carbón y con excelente filo.

1,819

9

005-0009

CEMENTO QUIRURGICO CON GENTAMICINA

CEMENTO QUIRURGICO OSEO RADIOPACO ESTERIL CON ANTIBIOTICO DE GENTAMICINA

72

10

005-0139

AGUJA KIRSCHNER 1.5 MM X 31 CM

Aguja Kirschner 1,5 mm. x 31 cm.

709

11

005-0140

AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 31 CM

AGUJA KIRSCHNER 2.0 MM X 31 CM

1,111

12

005-0192

AGUJA KIRSCHNER 2,5 MM

AGUJA KIRSCHNER 2,5 MM x 31 cm

306

13

005-0281

AGUJA KIRSCHNER 1.0 MM X 31 CM

AGUJA KIRSCHNER 1.0 MM X 31 CM

211

14

005-0744

SIERRA GIGLI 60 CM

Sierra de alambre gigli de 500 mm x 20 pulgadas

331

15

005-1340

AGUJA KIRSCHNER 1.2 MM

AGUJA KIRSCHNER 1.2 MM x 31 cm

361

16

005-2087

SHUNT PRUITT INHARA

Shunt de carótida de pruitt de 8 0 9 fr , de silicona , libre de latex

58

17

007-0187

SOLUCION ANTIEMPAÑANTE ESTERIL (ANTIFOG 1.5 CC)

Solución antiempañante, con un volumen hasta 6 ml, con esponja anti-pelusa , esteril y libre de latex.

4000

18

222-0067

CANULA INTRAVENA N° 18 G X 32 MM C/TEFLON

CANULA INTRAVENOSA TEFLONADA 18G x1 ¼=32mm, libre de latex

76,782

19

222-0069

CANULA INTRAVENA N° 22 G X 32 MM C/TEFLON

CANULA INTRAVENOSA TEFLONADA 22G x1 ¼=32mm, libre de latex

56,660

20

222-0086

CONECTOR AC3 ESTERIL

Conector ac3, fabricados de polipropileno resistente al calor, estéril y libre de latex.

1551

21

222-0087

CONECTOR AC4 ESTERIL

Conector ac4, fabricados de polipropileno resistente al calor, estéril y libre de latex.

442

22

222-0088

CONECTOR AC5 ESTERIL

Conector ac5, fabricados de polipropileno resistente al calor, estéril y libre de latex.

901

23

222-0090

CONECTOR AC7 ESTERIL

Conector ac7, fabricados de polipropileno resistente al calor, estéril y libre de latex.

217

24

222-0091

CONECTOR AC10 ESTERIL

Conector ac10, fabricados de polipropileno resistente al calor, estéril y libre de latex.

421

25

222-0140

MASCARILLA C/DOSIFICADOR ADULTO MULTIVENT

Mascarilla de PVC Adulto, grado médico - Elástico ajustable y dosificadores de flujo. - Cable conector para red de oxígeno. - Adaptador para nebulización. Libre de látex

dosificador verde debe tener las siguientes concentraciones de oxígeno: 24% -26% - 28% -y 30%, y el dosificador blanco entregar la siguiente FIO2. 35% -40% y 50%. Además de poseer un adaptador para nebulizar al paciente. Conexión universal con un largo de 1,5 mt

17,880

26

222-0141

MASCARILLA C/DOSIFICADOR NIÑO MULTIVENT

Mascarilla de PVC Pediátrico, grado médico - Elástico ajustable y dosificadores de flujo. - Cable conector para red de oxígeno. - Adaptador para nebulización. Libre de látex

dosificador verde debe tener las siguientes concentraciones de oxígeno: 24% -26% - 28% -y 30%, y el dosificador blanco entregar la siguiente FIO2. 35% -40% y 50%. Además de poseer un adaptador para nebulizar al paciente. Conexión universal con un largo de 1,5 mt

1302

27

222-0258

CANULA INTRAVENA N° 20 G X 45 MM C/TEFLON

 CANULA INTRAVENOSA TEFLONADA 20GX1 ¾=45MM, libre de latex

7,414

28

222-0424

PASADOR P/VALVULA HIDROCEFALICA ADULTO

PASADOR DE CATETER PERITONEAL ADULTO DE 60CMS y 65 cms , libre de latex.

58

29

222-0437

SET ANESTESIA STIMUPLEX A - 25

Aguja estimulación single shot para uso con estimulador de 25 - Bisel de angulo de 30º que facilita la inserción - Marcas de profundidad 10mm – debe de tener Recubrimiento de la aguja de alta calidad para facilitar la inserción y el feeling en la penetración de esta. Debe indicar la dirección del bisel - El Cable del electrodo debe ser maniable y ductil –con Conección Luer Lock - Libre de látex

166

30

222-0444

SET BASICO DRENAJE VESICAL 15 FR ADULTO SUPRAPUBICO

SET BASICO DRENAJE VESICAL 15 FR ADULTO SUPRAPUBICO, con canula de puncion, canula de acero inoxidable con aletas.

Esteril y libre de latex.

119

31

222-0484

AGUJA 18 G X 7 CM ANGIOGRAFIA DE EXTREMIDADES

Aguja de punción angiográfica 18G X 7cm, acepta guía de 0.38, estéril y libre de latex.

426

32

222-0590

RECARGA RECTA 60 MM - 2.5 MM

RECARGA RECTA 60 MM - 2.5 MM, blanca, esteril, libre de latex.

94

33

222-0597

PASADOR P/VALVULA HIDROCEFALICA PEDIATRICA

PASADOR PARA DERIVATIVA A PERITONEO, PEDIÁTRICO, 36 CM LARGO. Estéril y libre de latex.

29

34

222-0683

CIRCUITO ANESTESIA JACKSON REES CON BOLSA 500ML Y VALVULA

CIRCUITO ANESTESIA JACKSON REES DE 0.5 LITROS PVC GRADO MEDICO LIBRE DE LATEX, ENTRADA PARA CONECCIÓN DE LÍNEA DE CAPNOGRAFÍA. VÁLVULA “FLOW TROL” PARA CONTROLAR PRESIÓN SUMINISTRADA AL INFANTE. EXTENSIÓN DEL CORRUGADO ENTRE LA BOLSA Y EL PACIENTE DE 23cms

212

35

222-0696

SET GASTROSTOMIA PERCUTANEA 24 FR, TIPO PULL

 SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA 24 FR, SILICONA TRANSPARENTE GRADO MEDICO, LUMEN INTERNO DE 5,5 MM, INCLUYE ADAPTADOR UNIVERSAL Y ADAPTADOR PARA BOLO, SISTEMA PULL, ESTÉRIL, UN SOLO USO, INCLUYE BANDEJA DE PREPARACIÓN COMPLETA Y KIT PARA FIJACIÓN, libre de latex.

245

36

222-0741

RECARGA ROTICULAR 45 MM -2.5 MM

Recarga endogia de 45mm-2,5 mm articulable en 22 y 45 grados, de color blanca, para tejidos vascular

109

37

222-4142

STAPLER TA 45 MM- 4.8 MM

Recarga Ta de 4,5mm -4,8 mm. Dos líneas de grapa, color verde, para tejido grueso

69

38

224-0002

LINO 0 S/AGUJA

SUTURA DE LINO, CALIBRE 0, COLOR MARFIL, 10 HEBRAS DE 75 CM. SIN AGUJA, libre de latex

389

39

224-0047

VICRYL 7/0 C/2AG 6.6MM OFTALMOLOGICA

SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 7-0, LONGITUD DE HEBRA DE 45 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE ESPATULADA 3/8 CIRCULO, DE 6.5 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO

455

40

224-0059

VENTROFIL 9 X 4 UD

Acero Torcido unido a 2 agujas, placas ovales acolchadas hechas de polietileno con agujeros y cortes, diámetro de 1.3 mm y longitud de 75 cm, no absorbible, estéril y libre de látex.

115

41

224-0063

MERSILENE 5 MM C/2AG OBSTÉTRICO

Sutura de fibra de poliéster 5mm, no absorbible, color blanco, longitud de 5mm x 30 cm, 2 agujas ½ circular x 48mm

144

42

224-0066

ETHILON 9/0 C/2 AG 6.6MM OFTALMICO

Sutura de monofilamento negro 9/0 no absorbable longitude de 30 cm, doble aguja 3/8 circular de 6 mm

230

43

224-0071

MERSILENE 5/0 C/2AG 8MM OFTALMOLÓGICA

Sutura de fibra de poliéster 5/0, no absorbible, color blanco trenzado, longitud 45 cm, doble aguja 174 circular de 8,0 mm

173

44

224-0112

VICRYL 5/0 C/AG 17MM UROLOGICA

SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 5-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 17 MM DE LONGITUD

434

45

224-0135

VICRYL 5/0 C/2AG 8.6MM OFTALMOLOGICA

SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 5-0, LONGITUD DE HEBRA DE 45 CM, AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO, DE 8.7 MM DE LONGI TUD, DE DOBLE ARMADO

192

46

224-0311

GASA C/VASELINA 10 X 10 CM ESTERIL (GELONET)

APÓSITO con vaselina 10 CM X 10 cM UNIDAD, estéril, libre de latex

12,180

47

224-0386

GELITA PARA HEMORROIDES ESTERIL 80 X 50 X 30

 GELITA PARA HEMORROIDES HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE GELATINA NATURAL TUBO, GELITA-SPON STANDARD 80 X 30mm, LIBRE DE LATEX, ESTERIL

300

48

224-0447

MALLA TOT Y TVT POLIPROPILENO 1.2 X 40 CM

 Malla de Incontinencia Urinaria de Polipropileno Macroporo, con 2 agujas Semicirculares, malla de 1.2 x 40 cm, estéril, libre de latex.

161

49

224-0546

JERINGA 20 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL PUNTA LUER LOCK

JERINGA 20 CC C/AGUJA 21 G X 1,5 MM DESECHABLE ESTERIL PUNTA LUER LOCK, libre de latex

168,686

50

224-0550

ETHIBOND 2/0 C/2AG 26 MM CARDIOVASCULAR

SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE EN MULTIFILAMENTO DE POLIESTER TRENZADO VERDE CON RECUBRIMIENTO DE POLIBUTILATO, CALIBRE 2-0, LONGITUD DE HEBRA DE 90 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO

138

51

224-0551

HEMOSTATICO ABSORBIBLE SURGICEL UN KNIT DE 7.6 X 10.2CM

Hemostático absorbible de celulosa oxidada regenerada de 7.6 x 10, cm

850

52

224-0580

SURFIFLO POWDERKIT

Con Trombina Matriz Hemostática de gelatina fluida de origen porcino con trombina de origen humano. 8 cc de volumen. Absorbible

49

53

224-4562

JERINGA 60 CC S/AGUJA DESECHABLE ESTERIL PUNTA CATETER

JERINGA 60 CC S/AGUJA DESECHABLE ESTERIL PUNTA CATETER, libre de latex

21,731

54

225-0160

VENDA 10 CM ELASTICA

Venda elástica 10 cms. x 4,5 mts., alta compresión, color beige, con clip

245

55

225-0190

TAPÓN LIBRE DE AGUJA AZUL PUNTA LUER LOCK

TAPÓN LIBRE DE AGUJA PUNTA LUER LOCK AZUL, esteril , libre de latex.

35,413

56

225-0205

BOLSA ORINA TIPO U PARA UROLOGIA, CON SOPORTE

Bolsa de orina de 2L, estéril, con válvula de salida y válvula antirreflujo, incluyendo un puerto de toma de muestras sin aguja y fijación a la cama, libre de latex.

968

57

225-0256

VENDA 10 X 4 MT DE GASA SEMI ELASTICADA

VENDA DE GASA ELASTICA  10cm4M SUAVE Y DELGADA ESTRUCTURA, 45% VISCOSA 55%POLIAMIDA

9,109

58

56

GASA C/VASELINA 10 X 7 MT ESTERIL (GELONET)

APÓSITO con vaselina 10 CM X 7 cM UNIDAD, esteril, libre de latex

56

59

225-0318

DELANTAL TALLA XXL DESECHABLE REFORZADO ESTERIL QUIRURGICO

delantal talla XXL Reforzado en zona abdominal desechable, estéril, libre de latex

5000

60

225-0380

PARCHE POLIESTERURETANO 2 X 9 COD. 07-42-519-516-1

Parche Carotideo 2 x9, poliester puntillado.  resistente a la filtarción o sangrado en la línea de sutura. Cubierto de colágeno bovino, tromboresistente y biocompatible

80

61

225-0383

DELANTAL TALLA XL DESECHABLE REFORZADO ESTERIL QUIRURGICO

delantal talla XL Reforzado en zona abdominal desechable, estéril, libre de latex

10000

62

225-0387

SET FUNDAS DE RAYOS DESECHABLES

1 funda de tambor de 55x80 cms; 1 funda de arco de 25x210 cms; 1 funda de intensificador de 55x50 cms. El sobre mixto es manga para envasar compuesta de papel grado medico de 60 grs. y polipropileno azulado. Estéril, libre de latex.

671

63

225-0420

COTONES NEUROCIRUGIA 1/2"X 2"(1.27 X 5.08 CM), CRANEO

ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA de ½ “x 2” , LIBRE DE LÁTEX. DEBE ABSORVER FLUIDOS. DEBE ACTUAR COMO FILTRO DE DISPERSIÓN PARA ASPIRAR Y PROTEGER TEJIDOS DELICADOS. RESISTENTEN EL ESTIRAMIENTO EN ESTADO SECO COMO HÚMEDO, SIN PERDER LA INTEGRIDAD DE SUS TEJIDOS. DEBE POSEER TIRA DETECTABLE BAJO RAYOS X.

244

64

225-0421

COTONES NEUROCIRUGIA 1" X 1" (2.54 X 2.54 CM), CRANEO

ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA de 1 “x 1”, LIBRE DE LÁTEX. DEBE ABSORVER FLUIDOS. DEBE ACTUAR COMO FILTRO DE DISPERSIÓN PARA ASPIRAR Y PROTEGER TEJIDOS DELICADOS. RESISTENTEN EL ESTIRAMIENTO EN ESTADO SECO COMO HÚMEDO, SIN PERDER LA INTEGRIDAD DE SUS TEJIDOS. DEBE POSEER TIRA DETECTABLE BAJO RAYOS X.

206

65

225-0422

COTONES NEUROCIRUGIA 1/2" X 1/2" (1.27 X 1.27 CM), COLUMNA

ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA de 1/2 “x 1/2”, LIBRE DE LÁTEX. DEBE ABSORVER FLUIDOS. DEBE ACTUAR COMO FILTRO DE DISPERSIÓN PARA ASPIRAR Y PROTEGER TEJIDOS DELICADOS. RESISTENTEN EL ESTIRAMIENTO EN ESTADO SECO COMO HÚMEDO, SIN PERDER LA INTEGRIDAD DE SUS TEJIDOS. DEBE POSEER TIRA DETECTABLE BAJO RAYOS X.

187

66

225-0423

COTONES NEUROCIRUGIA 1/2" X 1" (1.27 X 2.54 CM), COLUMNA

ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA de 1/2 “x 1”, LIBRE DE LÁTEX. DEBE ABSORVER FLUIDOS. DEBE ACTUAR COMO FILTRO DE DISPERSIÓN PARA ASPIRAR Y PROTEGER TEJIDOS DELICADOS. RESISTENTEN EL ESTIRAMIENTO EN ESTADO SECO COMO HÚMEDO, SIN PERDER LA INTEGRIDAD DE SUS TEJIDOS. DEBE POSEER TIRA DETECTABLE BAJO RAYOS X.

241

67

225-0492

RETRACTORES ABDOMINALES ALEXIS XS

Retractor abdominal XS, el cual permite incisiones de 1-3cm. Anillo extracorpóreo flexible, atraumático. Libre de látex.

203

68

225-0493

RETRACTORES ABDOMINALES ALEXIS S

Retractor abdominal S, el cual permite incisiones de 2-4cm. Anillo extracorpóreo flexible, atraumático. Libre de látex.

99

69

225-0494

RETRACTORES ABDOMINALES ALEXIS M

Retractor abdominal M, el cual permite incisiones de 5-9 CM, Anillo extracorpóreo flexible, atraumático. Libre de látex.

141

70

340-0009

TUBO DE VENTILACION DONALSON (COLLERAS)

TUBO VENTILACION DONALDSON SILICONA COLLERAS, DIAMETRO INTERNO 1,1mm, DIAMETRO EXTERNO 2,3mm, LONGITUD 2,2mm, MATERIAL DE SILICONA, , USO DESECHABLE, LIBRE DE LATEX

191

71

340-0074

MANIPULADORES UTERINO ZUMMI 4.5

MANIPULADOR E INYECTOR UTERINO ZUMMI 4.5 · Balón inflable · Diámetro Externo Cánula: 4.5mm · Largo: 33.7cm · Doble Lumen · Incluye Jeringa · Libre de Látex, ESTERIL

105

72

340-0137

HOJA REPUESTO DERMATOMO BA-708 AESCULAP

HOJA REPUESTO DERMATOMO BA-708 AESCULAP

133

73

340-0237

CORCHETERA DE PIEL (CON 35 CORCHETES)

ENGRAPADORA DE PIEL CON 35 GRAPAS DE ACERO GRADO QUIRURGICO DE 7.0 X 4.0 MM EN SU INTERIOR. CORCHETERA QUIRURGICA DE PIEL DESECHABLE CON DISEÑO ENGONOMETRICO LIVIANO Y FACIL DE USAR, ESTERIL Y LIBRE DE LATEX.

5000

74

340-0284

AGUJA BIOPSIA 8 GA X 4 MEDULA OSEA

Aguja de biopsia de 8ga X 4 canula extracción y corte, conector luerlock, ESTERIL Y LIBRE DE LATEX.

143

75

340-0395

RECARGA RECTA 45 MM - 3.5 MM REF: 030422

ENGRAPADORA RECTA 45MM-3.5MM CON 3 LINEAS DE GRAPA PARA TEJIDO MEDIANO

158

76

340-0668

RECARGA TA 45 MM - 4.8 MM REF: TA 4548L

ENGRAPADORA LINEAL TA DE 45MM PRECARGADA CON GRAPAS, PARA TEJIDO GRUESO

173

77

340-0728

HOJA DERMATOMO ZIMMER NEUMATICO

HOJA DERMATOMO ZIMMER NEUMATICO, ESTERIL, LIBRE DE LATEX.

72

78

340-0731

LAPICES MARCADORES DE PIEL ESTERILES

Lápiz marcador de piel estéril con regla de 15 cm, tinta hipoalergenica, libre de látex.

1,564

79

340-0732

TUBO VENTILACION P/OIDO MEDIO TIPO TUBO EN "T"

Libres de latex, diámetro interno 1.1 mm, diámetro externo 2,3 mm, longitud de 2,2 mm, material de silicona, desechable y esteril

173

80

340-0739

AGUJA 15 G X 10 CM ASPIRATIVA MEDULA OSEA (MIELOGRAMA)

AGUJA 15 G X 10 CM ASPIRATIVA MEDULA OSEA MIELOGRAMA, libre de latex y esteril.

134

81

340-0840

DERMACARRIER ZIMMER 3 A 1

accesorio placa expansora de piel para equipo Mesh Graft II · Uso: usado en autoinjertos de piel que requieren expansión

  • Medidas de expansión:  3:1 · Empaque: por unidad · Condiciones de esterilidad: Producto estéril · Forma de uso: se usa con equipo Expansor de Piel, Mesh Graf I · Contenido del set: una sola pieza · Condiciones de Reuso: producto desechable, no reutilizable

 empaque: 29cms x 14,5cms

  • Material del producto: Plástico, libre de latex

78

82

340-1112

BOLSA PARA EXTRACCION DE PIEZA ANATOMICA 15MM

Bolsa de GRAN volumen,

  • Indicador que asegura la posición correcta de la bolsa · Alambre con nudo corredizo, que facilita el cierre de la bolsa · Capacidad de la Bolsa: 1.500ml a 2000 ml “reforzada en el fondo”, para evitar posibles roturas. · Tamaño Bolsa: 19.1cm c 22.9cm · Largo: 32cm

 Puerto: 12mm

empaque Individual estéril

  • LIBRE DE LÁTEX

100

83

347-0074

GEL PARA ULTRASONIDO 20 GR. (AQUASONIC)

Gel para ecografía de 20 ml, estéril, libre de latex, idealmente que venga con manga para el ecógrafo (transductor entre 13 y 15cm y 122 cm de largo)

2990

Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.