Licitación ID: 1063538-281-LP23
CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SUB UNIDAD MICROBIOLOGIA DE LABORATORIO HBSJO
Responsable de esta licitación: HOSPITAL BASE OSORNO, Bienes y Servicios
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
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Productos o servicios
1
Kits para equipos médicos de campo o laboratorio, o productos relacionados 1 Unidad
Cod: 42172017
2204003002|233-1555|Aceite de parafina, ref.70100  

2
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Kit
Cod: 41113035
2204003002|233-0882|E - test Penicilina (CIM) tira empacada individualmente  

3
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-1293|E - test Vancomicina (CIM)tira empacada individualmente  

4
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-1338|E test Ceftriaxona (CIM) tira empacada individualmente  

5
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-2782|Etest Meropenem (CIM) tira empacada individualmente  

6
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-2625|Etest Imipenem (CIM) tira empacada individualmente  

7
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-6453|Etest Ertapenem (CIM) tira empacada individualmente  

8
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-2777|E-Test Amikacina (CIM) tira empacada individualmente  

9
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-1409|E-Test Ceftazidima (CIM) tira empacada individualmente  

10
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-8502|E-Test Daptomicina (CIM) tira empacada individualmente  

11
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-1960|E-Test Linezolid (CIM) tira empacada individualmente  

12
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-0436|E-Test Ciprofloxacino (CIM) tira empacada individualmente  

13
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-6406|E-Test Levofloxacino (CIM) tira empacada individualmente  

14
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-8472|E-Test Aztreonam (CIM) tira empacada individualmente  

15
Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Caja
Cod: 41113035
2204003002|233-8471|E-Test Ceftazidima/Avibactam (CIM)  

16
Cajas de gel 4 Caja
Cod: 41105301
2204003002|233-1220|Generador de microaerofilia, Genbox microaer  

17
Aparatos para el cultivo de tejidos 3 Unidad
Cod: 41102910
2204003002|233-6423|Determinación de Chlamydia trachomatis, Clamydia por inmunocromatografía  

18
Pipetas Pasteur o de transferencia 1 Caja
Cod: 41121509
2204005002|233-0753 | Pipeta Pasteur Pipeta de vidrio 230 ml x 250 x cj  

19
Palitos con casquillo de fibra 10 Caja
Cod: 42141502
2204005002|225-7610 | Palos torulas individuales, Cotton tiped applicator 15 cm 100 x cj.  

20
Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad
Cod: 41116105
2204003002|233-1299|Tionina Acetato 0,1% 100ml  

21
Geles de agarosa prefabricados 2 Bolsa
Cod: 41105318
2204005002|233-8468| Medio transporte Stuart en tubo 50 x BL.  

22
Geles de agarosa prefabricados 2 Bolsa
Cod: 41105318
2204005002|233-3637|Medio transporte Cary-Blair (50 X BL)  

23
Asas o agujas de inoculación microbiológica 2 Caja
Cod: 41122108
2204005002|233-1112| Asas calibradas 1 ul nicrom  

24
Puntas de pipeta de volumen variable 2 Bolsa
Cod: 41121609
2204003002|233-0900|Puntas amarillas, Punta para micropipeta s/corona 200uL  

25
Puntas de pipeta de volumen variable 2 Bolsa
Cod: 41121609
2204005002|233-0775| Puntas azules p/ micropipeta 1000uL  

26
Asas o agujas de inoculación microbiológica 1 Caja
Cod: 41122108
2204005002|241-0282 | Asa calibrada 1 ul desechable, Inoculation loop sterile 1uL  

27
Geles de agarosa prefabricados 1 Frasco
Cod: 41105318
2204003002|233-0071 | Agar LIA en polvo  

28
Geles de agarosa prefabricados 1 Frasco
Cod: 41105318
2204005002|233-0320 | Agar Mac Conkey en polvo  

29
Geles de agarosa prefabricados 1 Frasco
Cod: 41105318
2204003002|233-0327 | Agar MIO EN POLVO  

30
Geles de agarosa prefabricados 1 Frasco
Cod: 41105318
2204003002|233-0326 | Agar Salmonella Shigella en polvo  

31
Geles de agarosa prefabricados 1 Frasco
Cod: 41105318
2204003002|233-0410|Agar TSI en polvo  

32
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 4 Litro
Cod: 41116121
2204003002|244-0240|Solución PAF preparada  

33
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Frasco
Cod: 41116121
2204003002|233-0437 | Clindamicina, Sensidiscos de Clindamicina 2 ugr  

34
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Frasco
Cod: 41116121
2204003002|233-0438 | Eritromicina, Sensidiscos de Eritromicina 15 ugr  

35
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Frasco
Cod: 41116121
2204003002|233-0429 | Tetraciclina, Sensidiscos de Tetracliclina 30 ugr  

36
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Unidad
Cod: 41116121
2204003002|233-0436 | Ciprofloxacino, Sensidiscos de Ciprofloxacino 5 ugr  

37
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Unidad
Cod: 41116121
2204003002|233-8488 | Colistin Sulfato Sensidiscos de Sultfato de colistin 10 ugr  

38
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 10 Caja
Cod: 41116121
2204003002|233-1818 | Tioglicolato Medio con indicador en Tubo 16 x 125 mm  

39
Unidades de laboratorio 2000 Paquete
Cod: 30201902
2204005002|233-2018|Puntas desech. p/ microp. 0-10ul sin filtro  

40
Filtros y recambios para toma muestras 6 Caja
Cod: 41104011
2204003002|233-1918 | Para-pak spin-con Tubos cónicos con filtro para coproparasitologico  

41
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Caja
Cod: 41116121
2204003002|233-1830 | Listeria Selective Supplement SR0140E, Suplemento para caldo Listeria Suplemento Listeria SR0140E  

42
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Caja
Cod: 41116121
2204003002|233-1832 | Listeria Selective Enchrichment Supplement SR0141E Suplemento para agar Listeria  

43
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Gramo
Cod: 41116121
2204003002|233-1846 | Buffered Listeria Broth Base Ref CM0897, Caldo para Listeria en polvo  

44
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Gramo
Cod: 41116121
2204003002|233-1848 | Listeria Selective Agar Base Ref CM0856, Agar para Listeria en Polvo  

45
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Caja
Cod: 41116121
233-2404 | InmunoCard Mycoplasma pneumoniae IgM Ref. 709030, Detección de IgM Mycoplasma pneumoniae Test inmunocromatografico en suero  

46
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Caja
Cod: 41116121
2204003002|233-3643 | CORIS Resist 5 O.K.N.V.I, Determinación de carbapenemasa por inmunocromatografía 5 mecanismos de resistencia  

47
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Caja
Cod: 41116121
2204003002|233-8416 | Detección de Streptococcus grupo A en faringe Strep-A Respi Strip  

48
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Unidad
Cod: 41116121
2204003002|233-6397 | Látex para identificación de Staphylococcus aureus, Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex Staphytect Plus™ Ref: DR0850M  

49
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Kit
Cod: 41116121
2204003002|233-1281| Color Gram 2 Cod. 55542, Kit tinción gram en envases de 240 ml cada reactivo  

50
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Unidad
Cod: 41116121
2204003002|233-3032 | Cryobank, Criotubos con perlas de colores  

51
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-1422 | Salmonella grupo A, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

52
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0423 | Salmonella grupo B, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

53
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0953 | Salmonella grupo C 1, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

54
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0282 | Salmonella grupo C 2, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

55
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0954 | Salmonella grupo D, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

56
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0955 | Salmonella grupo E, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

57
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0724 | Salmonella polivalente somat. ( A - E ), Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

58
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0074 | Salmonella Vi, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

59
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0284| Shigella boydii polivalente C  

60
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0283 | Shigella boydii polivalente C 1, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

61
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0285 | Shigella boydii polivalente C 2  

62
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-1103 | Shigella boydii polivalente C 3, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

63
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0542 | Shigella dysenteriae polivalente A, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

64
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0543 | Shigella dysenteriae polivalente B,Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

65
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-1102 | Shigella flexnerii polivalente B, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

66
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 2 Mililitro
Cod: 41116121
2204003002|233-0544 | Shigella sonnei polivalente D, Antisuero igual o similar a MAST-GROUP  

67
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Unidad
Cod: 41116121
2204003002|233-0160 | Mueller Hinton Caldo Tubos 12x120mm  

68
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 4 Litro
Cod: 41116121
2204003002|233-0358 | Acetona p.a.x 2,5 LT  

69
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Litro
Cod: 41116121
2204003002|233-0055 | Eter dietilico, X 1000 ML  

70
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Frasco
Cod: 41116121
2204005002|233-0202 | Tubo cónico estéril graduado 14 ml poliestireno, Envase individual, esteriles  

71
Unidades de laboratorio 1 Unidad
Cod: 30201902
2204005002|241-0080 | Reloj Alarma Timer  

72
Unidades de laboratorio 2 Caja
Cod: 30201902
2204003002|241-0165 | L Shaped Dark Blue Plastic Spreader Ref: 174CS01 (500 cj)  

73
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
2204005002|233-0350 | Small dispenser V 1200  

74
Unidades de laboratorio 5 Unidad
Cod: 30201902
2204003002|233-1033 | Mango porta asa  

75
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 2000 Litro
Cod: 41116121
2204003002|244-0025 | Etanol absoluto (2,5 lt)  

76
Portaobjetos 10 Caja
Cod: 41122601
2204005002|241-0122 | Portaobjetos con banda esmerilada con pulido fino 25,75 mm x 75,75 mm Ref. 0303-2102, con borde esmerilado  

77
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Caja
Cod: 41116121
2204003002|233-2624 | Rapidec CarbaNP Ref 415418  

78
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Caja
Cod: 41116121
2204003002|233-0115| Vitek MS Mould Kit Ref 423834  

79
Sistemas de cultivo ambiental anaeróbico o suministros 10 Caja
Cod: 41104308
2204005002|233-2598 | Agar TCBS en placa 90mm  

80
Unidades de laboratorio 10 Unidad
Cod: 30201902
2204005002|241-0229 | Cajas almacenamiento CRYOSTORE 81 posiciones  

81
Pipetas Pasteur o de transferencia 2000 Unidad
Cod: 41121509
2204003002|241-0119 | Pipetas plásticas 3 ml estéril, Graduadas, estériles y en envase individual  

82
Unidades de laboratorio 5 Rollo
Cod: 30201902
2204005002|233-0991 | Papel PARAFILM rollo  

83
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Gramo
Cod: 41116121
2204003002|244-0175 | Hidróxido de Potasio (500 grs)  

84
Tubos de ensayo multipropósito o generales 4 Caja
Cod: 41121701
2204005002|241-0139 | Tubos Khan De vidrio de 12 x 75 mm (250 x 250 mm)  

85
Tubos de ensayo multipropósito o generales 4 Unidad
Cod: 41121701
2204005002|233-1345 | Tubo de ensayo De vidrio de 16 x 16 mm  

86
Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 10 Caja
Cod: 41116121
2204005002|233-6502|TUBO AGAR SABOURAUD DEXTROSA CAF 2% (CJ X 30)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SUB UNIDAD MICROBIOLOGIA DE LABORATORIO HBSJO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de insumos para abastecer la Sub Unidad Microbiologia de Laboratorio del Hospital Base San José Osorno por un periodo de 24 meses, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas adquisiciones mayor o igual a 1.000 e inferior a 2.000 UTM.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL BASE OSORNO
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.260-1
Dirección:
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna:
Osorno
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-01-2024 15:00:00
Fecha de Publicación: 09-01-2024 14:50:48
Fecha inicio de preguntas: 09-01-2024 15:01:00
Fecha final de preguntas: 15-01-2024 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-01-2024 17:02:00
Fecha de acto de apertura técnica: 19-01-2024 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-01-2024 15:05:00
Fecha de Adjudicación: 20-03-2024 17:24:55
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIOS N°1, 2, 6 y 7; BASES; RES. EXENTA APROBATORIA Y CERIFICADO CM
Documentos Técnicos
1.- FORMULARIOS N°4 y 5
 
Documentos Económicos
1.- FORMULARIO N°3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 MONTO MÍNIMO FACTURACIÓN Proveedor no exige monto mínimo de facturación 100 Proveedor exige monto mínimo de facturación no superior a los $100.000.- Valor Neto. 50 Proveedor exige monto mínimo de facturación superior a los $100.000.- Valor Neto. 0 10%
2 Cumplimiento de los requisitos Cumplimiento requisitos formales Puntaje Oferta presentada no contiene errores u omisiones 100 puntos Oferta observada con errores y/u omisiones, enmienda las mismas dentro de plazo 50 puntos El oferente no subsana errores u omisiones, o lo hace fuera de plazo 0 punto 5%
3 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%
4 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios N° REQUISITOS TÉCNICOS PONDERACIÓN 1 Especificaciones Técnicas indicadas en el Formulario N°4 Oferta Técnica. Excluyente. 50 puntos 2 Identifica rótulos en idioma español, impresos o adheridos en la parte externa de los envases, y sin contacto con su contenido. Si el bien o insumo no cuenta con rótulo original en idioma local, el oferente deberá proveer de detalles en formato digital y adjuntar a la propuesta entregada. (No podrán incluir oraciones, frases, expresiones, dibujos, figuras, símbolos, gráficos, ni cualquier otra expresión que induzca al uso equivocado). 10 puntos 3 Identifica nombre del bien o insumo. 10 puntos 4 Identifica nombre y dirección del fabricante/importador autorizado (según corresponda) y del establecimiento responsable de la distribución del producto. (Si se hiciese uso de licencia o poder, deberá figurar además el nombre del licenciante). 10 puntos 5 Si el bien o insumo es importado (terminado), podrá respaldar productos a través de la certificación inter 25%
5 Plazo de Entrega PLAZO DE ENTREGA PUNTAJE Hasta 48 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra. 100 49 a 72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra 50 73 y más horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra 0 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO HBSJO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: JOSE LUIS CORDOVA
e-mail de responsable de pago: gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: YASNA ALBARRAN SOTO
e-mail de responsable de contrato: yasna.albarran@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2567074-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL BASE SAN JOSE OSORNO
Fecha de vencimiento: 17-07-2026
Monto: 8 %
Descripción: No hay información
Glosa: “CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA” CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA SUB UNIDAD DE MICROBIOLOGIA DE LABORATORIO HBSJO”, ID 1063538-281-LP23.
Forma y oportunidad de restitución: Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla al término de los 90 días posterior al contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad. Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato. Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad. Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
BASES ADM Y TECN

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA

CONVENIO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA SUB UNIDAD DE MICROBIOLOGIA DE LABORATORIO HBSJO

ID: 1063538-281-LP23

 

1°        OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1.1        Objetivo

El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de insumos para abastecer la Sub Unidad Microbiologia de Laboratorio del Hospital Base San José Osorno por un periodo de 24 meses, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquellas adquisiciones mayor o igual a 1.000 e inferior a 2.000 UTM.

1.2      Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular la contratación de convenio suministro insumos y reactivos para abastecer la Unidad Microbiologia del Laboratorio el Hospital Base San José Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $128.000.000 (ciento veintiocho millones de pesos chilenos) IVA incluido.

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.

2°       BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1      Bases de licitación

      Bases Administrativas

      Bases Técnicas

      Formularios anexos

2.2      Definición de términos

      Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. (Artículo 2º, numeral vigésimo primero del Decreto Supremo Nº250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).

      Ley de Compras: Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

      Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas. (Artículo 2º, numeral tercero del Decreto Supremo Nº250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).

      Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.

      Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.

      Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.

      Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.

      Días corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.

      Cierre de licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.

      Comisión evaluadora: Delegación de funcionarios del Hospital Base San José de Osorno designados por su Director(a) con el objeto de asesorarlo en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.

      Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.

      Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).

      Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.

      Precio de Referencia: Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.

      Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.

      Especificaciones Técnicas: Es aquel conjunto de características técnicas que deberá cumplir como mínimo el servicio en licitación a entregar por el proveedor.

      Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.

      Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección.

      Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

      HBSJO: Para efectos de esta licitación, hace referencia al Hospital Base San Jose Osorno.

  • Dispositivo Medico (DM): cualquier instrumento, aparato, aplicación, material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación y definidos por el fabricante para ser usados directamente en seres humanos, siempre que su acción principal prevista en el cuerpo humano no se alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función; con el propósito de diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento, o alivio de una enfermedad, daño o discapacidad; de investigación o de remplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, o de regulación de la concepción.  

3°       NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

      Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.

      Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.

      Oferta de él o los proponentes respectivos.

      Resolución adjudicataria.

      Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.

      Orden de compra.

4°        LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión del presente proceso de licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Hospital publique en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl el documento, acto, o resolución objeto de la notificación.

5°     REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

      No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.

      En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

5.1    Unión temporal de proveedores

Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.

La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento.

La propuesta deberá ser presentada por un único representante al que se denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de la Unión y será responsable directo de la propuesta ante la entidad licitante, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e indivisible de quienes la componen, la que deberá constar en el acuerdo en el conste la unión temporal que deberán suscribir de conformidad a lo establecido en el art. 67 bis del D.S.250/2004 Reglamento de Compras.

Debe adjuntar, junto a la propuesta, el acuerdo en el que conste la constitución de la Unión Temporal de Proveedores. La no presentación de este acuerdo al momento de presentar la oferta es causal de rechazo de la misma.

El contenido del acuerdo de la unión temporal de proveedores deberá señalar los siguientes aspectos básicos:

1.-    La responsabilidad solidaria de todos quienes conforman esta unión temporal de proveedores, respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante.

2.-    El nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes de administración y representación para actuar por la unión temporal tanto con la entidad licitante, por ejemplo, para contratar la garantía de fiel cumplimiento de contrato entre otras acciones, como frente a terceros con quienes deba interactuar a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que forman pare de la presente licitación.

3.-    Serán socios de esta unión temporal sólo quienes hayan concurrido a la presentación de la oferta en la presente licitación, no se permitirá el ingreso de terceros que no hayan sido debidamente ingresados en la presentación de las ofertas. Asimismo, se debe asegurar la presencia de cada uno de los miembros durante la ejecución del contrato.

4.-    La no suscripción del instrumento de constitución de la unión temporal por parte de todos quienes acudieron a la presentación de la oferta, será suficiente para tener por desestimada la oferta y readjudicar.

5.-    Definir la forma de facturación de la unión temporal de proveedores.

6.-    Definir quién de los integrantes de la Unión Temporal va a tomar las garantías a nombre del Servicio de Salud de Osorno.

7.-    La Duración de la Unión Temporal será el periodo de ejecución del contrato con la entidad licitante, más la renovación de contrato si procediere.

6°     PLAZOS

 

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl).

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl.

Dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases de licitación.

Fecha inicio preguntas.

A contar de la publicación en el portal de compras públicas.

Fecha final de preguntas.

A las 17:00 hrs. del quinto día (5) corrido a contar de la publicación.

Fecha de publicación de respuestas.

A más tardar a las 17:00 hrs. del sexto (6) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de cierre de recepción de ofertas.

A las 15:00 hrs. del décimo (10) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de acto de apertura de ofertas.

La Apertura de ofertas se efectuará a más tardar al día siguiente del cierre de la recepción de las ofertas a las 09:00 hrs.

Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación.

Dentro del plazo que se señale en el foro aclaración de las ofertas en el portal mercadopublico.cl. al momento de cargar la consulta.

Fecha estimada de adjudicación.

Hasta el sexagésimo (60) día hábil siguiente a la fecha de cierre de evaluación de propuestas.

Fecha para entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Hasta el séptimo día (7) día corrido siguiente a la fecha de notificación por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha para firma de contrato

Hasta el décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de notificación y envío de documentos por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha término de contrato.

36 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria.

Atendida la naturaleza de lo licitado, tratándose de bienes de simple y objetiva especificación, y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días corridos desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.

7°        DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°        CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

 

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopublico.cl).

 

9°     VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

La propuesta deberá tener validez de 90 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

Serán rechazadas aquellas propuestas cuyo periodo de validez sea menor que el requerido o sea mal extendido provocando un desmedro para el hospital.

 

10°     PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS

La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.

La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta en caso que sea requerida, la que podrá otorgarse electrónica o físicamente. En caso que sea entrega física, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada a través de la Oficina de Partes del Hospital y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.

10.1    De los Antecedentes Administrativos

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•  Formulario N°1: Identificación del proponente.

•  Formulario N°2: Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública.

      Formulario Nº 6: Declaración jurada simple que indique que el oferente no se encuentra afecto a alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración del Estado, reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886.

      Formulario Nº 7: Declaración jurada simple que indique que el oferente no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, y reguladas en el artículo 8º y 10º de la ley Nº 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Los oferentes deberán adjuntar, además, la siguiente información en el caso de NO encontrarse vigente en el portal de compras.

      Documentación que acredite constitución legal de la empresa, vigencia y poderes de quienes actuarán en representación del proveedor.

      Copia simple de la escritura pública donde conste el representante legal con facultades suficientes para concurrir a la presente licitación y suscribir el contrato correspondiente.

      Certificado de vigencia con anotaciones vigentes de una data no superior a 30 días, de constitución de la sociedad y personería.

      Fotocopia del RUT del oferente y de la Cédula de Identidad de su representante legal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.

10.2    De la Propuesta Económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

La oferta económica debe ser expresado en pesos chilenos, y corresponder al valor unitario neto (sin I.V.A.).

Los oferentes deben completar además el Formulario (N°3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes Económicos.

Errores en la Oferta Económica: En caso de existir diferencia entre el valor de la sumatoria ingresado al portal www.mercadopublico.cl y el indicado en el formulario Nº3 “oferta económica”, prevalecerá el valor ingresado al portal.

10.2.1   Reajustabilidad de los Precios

Si contiene reajuste anual de acuerdo a variación del IPC.

10.3    De la Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en las Bases Técnicas.  Para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de prestación de servicios requeridos y la cobertura de estos, sus límites y alcances, procesos de gestión y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación.

  • Formulario N°4: Especificaciones técnicas (REQUISITO EXCLUYENTE)
  • Formulario N°5: Plazos entrega y Monto Mínimo Facturación.

10.4    Presentación de Antecedentes omitidos

El Hospital podrá permitir la presentación de Formularios que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta en el portal, siempre que dichos formularios omitidos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas, o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40 Reglamento Ley Nº 19.886).

En estos casos, el Hospital a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá el plazo que se señale en el foro aclaración de las ofertas en el portal mercadopublico.cl al momento de cargar la consulta para que subsane dichas omisiones.

Si los documentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con la nota correspondiente, según el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, señalado en el numeral 14.3.E de la presente Bases.

Lo anterior, con excepción del formulario N° 4 que son de carácter excluyente, al igual que los certificados y antecedentes que se solicitan en dichos formularios.

 

El Hospital se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de las presentes bases.

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación.

 

Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

 

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)  El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

b)  El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c)  El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

d)  El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

e)  El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.

f)   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

g)  El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)  El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

12°     GARANTÍA

Para el presente llamado a licitación y dadas las características del proceso se requerirá solo Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Serán considerados y admitidos como instrumentos de garantía aquellos que para tal efecto se prescriben en la Ley N° 19.886 y su reglamento.

12.1    Garantía de fiel cumplimiento de contrato

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Exigibilidad

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la presentación de un instrumento de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado al proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Si dicha garantía no es presentada en tiempo y forma, el Hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de hacer uso efectivo de la Garantía de Seriedad de la Oferta, dejando sin efecto administrativamente la adjudicación, sin perjuicio de otros derechos.

Estipulaciones del documento

         Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.68 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José de Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía podrá ser el mismo adjudicatario, o un tercero a su nombre.

Monto

8% del monto total adjudicado y se expresará en pesos.

Fecha de vencimiento

La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, aumentada en 90 días corridos después de terminado el vínculo contractual.

Glosa

“CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA” CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA SUB UNIDAD DE MICROBIOLOGIA DE LABORATORIO HBSJO”, ID 1063538-281-LP23.

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:

  • Por cualquiera de las causas que generen termino anticipado del contrato por parte del Hospital, de acuerdo al numeral 17.6 de las bases, con excepción de la indicada en la letra a) de dicho numeral.
  • Cuando el adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886
  • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas o alguna de las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas.

Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.

En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Forma y momento de entrega

Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 7 días corridos siguientes a la notificación por parte del hospital (notificación desde Departamento jurídico). Si no se entrega dentro del plazo, el Hospital quedará facultado para readjudicar el proceso, si fuera posible.

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En el primer caso deberá ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, y en el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.

Forma y momento de restitución.

Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla al término de los 90 días posterior al contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad.

Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad.

Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.

En el caso de prorroga o aumento del contrato.

En el caso de prorroga o aumento del contrato el proveedor deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.

 12.2  Devolución de Garantía

Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas del Hospital y será devuelta, si procediere, una vez transcurrido el plazo de vigencia de la misma y certificado el cumplimiento del contrato por “el Hospital”, a solicitud escrita dirigida a la Dirección del Hospital, ya sea del proponente o de su personal autorizado expresamente para estos efectos.

13°   REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento del Hospital. 

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los anexos en el portal www.mercadopublico.cl, y realizar la admisibilidad de las ofertas, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1 Admisibilidad de las ofertas

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios:

 La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores. 

      El oferente no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, y que están reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1    Designación de la Comisión Evaluadora

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por la Dirección del Hospital. La designación se hará a través de un acto administrativo que contenga el ID del proceso de contratación, y señalando las personas que la componen con su nombre completo y RUT.

Los miembros de la Comisión no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación.

14.2    Funciones de la Comisión Evaluadora

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierto el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá a la Comisión confeccionar un Acta de evaluación, la cual deberá contener la siguiente información: 

  • Cotejar la admisibilidad de las propuestas.
  • Identificación de los integrantes de la comisión evaluadora.
  • Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
  • Oferentes aprobados en etapa de Apertura.
  • Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.
  • Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico.
  • Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.
  • Recomendación de Adjudicación.
  • Firmas y cargos integrantes de la comisión evaluadora.
  • Fecha del Acta.

De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

Durante la evaluación, la comisión podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto a los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha situación al resto de los oferentes a través del sistema.

14.3    Matriz de evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:

ITEM

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

A

Oferta económica

50%

B

Especificaciones técnicas

25%

C

Plazo de entrega

10%

D

Monto mínimo de facturación

10%

E

Cumplimiento de requisitos formales

5%

TOTAL PORCENTAJE

100%

A.        Evaluación Económica (Formulario N°3)

El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Fórmula de Cálculo:

Descripción

Puntaje

Menor precio

100 puntos

Segundo menor precio y siguientes

Puntaje= (menor precio/precio evaluado) X100*50

Ponderación: Puntaje obtenido x 50%

B.        Especificaciones técnicas (Formulario N°4)

REQUISITOS TÉCNICOS

PONDERACIÓN

1

Especificaciones Técnicas indicadas en el Formulario N°4 Oferta Técnica. Excluyente.

50 puntos

2

Identifica rótulos en idioma español, impresos o adheridos en la parte externa de los envases, y sin contacto con su contenido. Si el bien o insumo no cuenta con rótulo original en idioma local, el oferente deberá proveer de detalles en formato digital y adjuntar a la propuesta entregada.

(No podrán incluir oraciones, frases, expresiones, dibujos, figuras, símbolos, gráficos, ni cualquier otra expresión que induzca al uso equivocado).

10 puntos

3

Identifica nombre del bien o insumo.

10 puntos

4

Identifica nombre y dirección del fabricante/importador autorizado (según corresponda) y del establecimiento responsable de la distribución del producto.

(Si se hiciese uso de licencia o poder, deberá figurar además el nombre del licenciante).

10 puntos

5

Si el bien o insumo es importado (terminado), podrá respaldar productos a través de la certificación internacional que posea (FDA, TUV, CSA, CE, UL, IEC, ISO).

10 puntos

6

Evaluación referente técnico.

(Calidad de insumo, seguridad paciente/usuario, funcionalidad, etc.)

10 puntos

Ponderación: Puntaje obtenido x 25%

Para el presente proceso licitatorio se considerará una parte de requisitos técnicos denominado Excluyentes, los que deben ser cumplidos a cabalidad por el oferente.

Así también, existe una parte de requisitos técnicos que agregan valor a la propuesta de oferta denominados No Excluyentes; estos no son de carácter obligatorio, pero si deben ser considerados por el oferente al momento de presentar sus propuestas.

                        Recepción de bienes o insumos para revisión práctica (en caso de ser requeridos).

El mecanismo formal para la recepción de muestras para evaluación técnica debe ser canalizado en forma imperativa a través de Bodega General del Hospital Base San José de Osorno, ubicada en Avenida Guillermo Bühler 1765, Osorno.

El horario de recepción de muestras será el siguiente:

De lunes a jueves: de 08.30 a 16.00 horas

Viernes: de 08.30 a 15.00 horas.

Al momento de ingresar, los bienes o insumos deben encontrarse correctamente rotulados y acompañados de un documento de respaldo (guía de despacho o factura comercial valorizada $1.-).

En caso contrario, la propuesta de muestra no podrá ser recepcionada; debido a la imposibilidad de validar al proveedor u oferente que remite.

Tanto el documento de respaldo como el rotulo de bien o insumo deberá contener la siguiente información:

“Muestras para Revisión” o “Muestra para Pauta de Evaluación”

ID de licitación xxxxxxx-xx-xx23

Remitente: Proveedor XXX, RUT 12.345.678-9

C.        Plazo entrega de los insumos (Formulario N°5)

Esta evaluación posee una ponderación del 10% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el tiempo de respuesta del oferente a los requerimientos de la institución.

Se considera el plazo de entrega de insumos desde la emisión de la orden de compra hasta recepción final en Bodega General del Hospital.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°5), garantizando la entrega de los bienes requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite.

PLAZO DE ENTREGA

PUNTAJE

Hasta 48 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra.

100

49 a 72 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra

50

73 y más horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra

0

Ponderación: Puntaje obtenido x 10%

D.     Monto mínimo de facturación. (Formulario N°5)

MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN

PUNTAJE

Proveedor no exige monto mínimo de facturación

100

Proveedor exige monto mínimo de facturación no superior a los $100.000.- Valor Neto.

 50

Proveedor exige monto mínimo de facturación superior a los $100.000.- Valor Neto.

  0

Ponderación: Puntaje obtenido x 5%

E.        Cumplimiento de requisitos formales

Cumplimiento requisitos formales

Puntaje

Oferta presentada no contiene errores u omisiones

100 puntos

Oferta observada con errores y/u omisiones, enmienda las mismas dentro de plazo

50 puntos

El oferente no subsana errores u omisiones, o lo hace fuera de plazo

0 punto

Ponderación: Puntaje obtenido x 5%

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°5), garantizando la entrega de los bienes o servicios comprometidos y requeridos por el Hospital, de acuerdo a montos solicitados.

El criterio “E”, que es coincidente con el factor respectivo, se establece de conformidad al artículo 40º inciso segundo del D.S. Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, estableciendo que será facultativo para el Hospital, el posibilitar a un oferente:

Presentar certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido: i) con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las ofertas, o ii) se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar las ofertas y el periodo de evaluación, debiendo informarse de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información de compras públicas.

Lo anterior sólo procederá en la medida que la entrega de dichas certificaciones o antecedentes no entregados no afecten el monto de la oferta económica de la propuesta, la igualdad de los oferentes, y que se dé cumplimiento al principio de estricta sujeción a las bases administrativas. Lo anterior, dado que el presente criterio de evaluación guarda armonía con lo preceptuado en el dictamen Nº 045757 del año 2009 de Contraloría General de la República, el cual estatuye que el objeto esencial de las formalidades es otorgar por la vía de la transparencia y de la igualdad de los licitantes, seguridad jurídica, de manera tal que la inobservancia de las formalidades producirá la ineficacia sólo en la medida que se constate que la omisión tipificada cause desmedro de los derechos del Estado, reste transparencia o rompa el principio de igualdad de los licitantes, lo que está en armonía con el principio de no formalización contemplado en el artículo 13º inciso segundo de la ley Nº 19.880, donde conforme al dictamen Nº 15601 del año 2009, los errores intrascendentes o no esenciales no constituyen causal suficiente para rechazar postulaciones en procesos concursales.

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Puntaje final: Puntaje evaluación económica + puntaje evaluación técnica + puntaje plazo de entrega + puntaje monto mínimo de facturación + cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.

“La Comisión Evaluadora” recomendará o sugerirá al Director del hospital, en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a los intereses del hospital, aun cuando no sea la de menor precio.

La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.

15°   ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La modalidad de la presente licitación es mediante “adjudicación simple”.

Según los criterios de evaluación señalados en estas bases se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica, y siempre que cumpla técnicamente con lo mínimo establecido en estas bases.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1 Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley Nº 19.886 sobre Compras Públicas.

Del mismo modo, de no presentarse propuestas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la institución, se declarará desierto el llamado a licitación. En ambos casos se dictará una resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.

15.2 Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

      En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”.

      En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio “Especificaciones técnicas”.

      En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.

      De persistir el empate se solicitará la opinión de la comisión evaluadora, quienes, en conjunto, y previo estudio de las ofertas dirimirán la igualdad.

15.3    Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

15.4    Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16°     FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:

a)    Producto/servicio licitado no cumple técnicamente o presenta serios inconvenientes técnicos durante la ejecución del convenio, lo cual genera pérdida de la confianza técnica en el desarrollo del servicio contratado. Esto se avala con informe de la contraparte técnica del Hospital.

b)  Si el contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.

c)  Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.

d)  Si el adjudicatario desiste de su oferta.

e)  No modificación de inscripción no vigente en Registro de Proveedores, que impida la emisión de la orden de compra (como contrato) o contrato, en un plazo superior a 10 días hábiles desde la adjudicación.

f)   Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.

g)  Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo, y se deberá realizar dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.

17°   CONTRATO

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.1 de las presentes bases de licitación.

El contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

e entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas y el numerando 6° de las presentes bases de Licitación, y/o no remite la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” se reserva el derecho a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

17.1 Vigencia

El contrato comenzará a regir a partir de la total tramitación de la Resolución que Aprueba el Contrato y/o Resolución de Adjudicación, tendrá una vigencia de 24 meses, o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicatoria.

17.2    Aumento y disminución de contrato

El contrato podrá ser aumentado o disminuido por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación en la que es parte una entidad de salud, y responde a la necesidad imperiosa que ésta tiene de cubrir sus requerimientos.

El aumento y/o disminución de contrato debe ser solicitado por el coordinador técnico del HBSJO.

Para hacer efectivo dicho aumento, “el Hospital” (coordinador técnico) deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento o disminución del contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento o disminución deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente en caso de aumentos, renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el numeral 12.1 de las presentes bases.

Será requisito exigible la presentación de un informe por parte de la Unidad requirente o coordinador del contrato, el cual se respalde dicho requerimiento.

En el escrito deben plasmarse los motivos por los cuales resulta necesario proceder con la gestión de aumento o disminución de contrato, sus principales implicancias y alcances.

17.3    Prórroga del contrato

De ser necesario aumentar el plazo del contrato, esta prórroga será como máximo hasta 90 días desde terminado el plazo original, o desde agotado el presupuesto, y siempre que dicho acto sea gestionado, coordinado y comunicado al adjudicatario antes del vencimiento del contrato, fundadamente, y sólo se permitirá por una vez. La prórroga debe contar con VB de la Subdirección Administrativa o Medica del HBSJO según corresponda, y debe ser solicitada por el referente técnico del HBSJO.

Para hacer efectiva dicha prorroga, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a prorrogar o disminuir el plazo del contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento.

Será requisito exigible la presentación de un informe por parte de la Unidad requirente o coordinador del contrato, el cual se respalde dicho requerimiento.

En el escrito deben plasmarse los motivos por los cuales resulta necesario proceder con la prórroga de contrato, sus principales implicancias y alcances.

17.4    Resciliación del contrato

Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo en forma anticipada.

17.5    Cesión del contrato y subcontrataciones

El Adjudicado no podrá en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho al Hospital para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato.

17.6      Término anticipado del contrato por parte del Hospital

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

c)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Registro de Proveedores ).

d)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e)     Pérdida de la confianza técnica en el desarrollo de los servicios contratados, lo que será avalado con informe técnico confeccionado por la contraparte técnica designada para el presente convenio.

f)      En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

g)     Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al adjudicatario. 

h)     Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

i)      Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

j)      Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y / o administrativa se concluya “graves incumplimientos a las normas técnicas de las especialidades o de las presentes bases técnicas y administrativas”.

k)     La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

l)      Inhabilidad del proveedor en sistema de Registro de Proveedores , no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento. (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).

m)   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

n)     Falta de reposición y/o entrega de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en plazos estipulados y en los mismos términos y condiciones originales.

El término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de la indicada en la letra a), dará derecho al Hospital para cobrar y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, en carácter de clausula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza. Todo lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder al Hospital en contra del contratante.

El término anticipado del contrato, previo a su ejecución deberá ser informado al proveedor contratado mediante oficio remitido al proveedor, a través del correo electrónico informado en la oferta, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todos los antecedentes si se acoge o no el término anticipado del contrato.

En el caso de ser acogido el término anticipado del contrato se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

17.7    Referente o coordinador técnico del Hospital

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Referente técnico a la Jefa de Laboratorio del Hospital (andrea.velasquez@redsalud.gov.cl), o quien le subrogue, quien tendrá las siguientes funciones:

      Monitorear y gestionar los plazos establecidos en el contrato.

      Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del convenio en todos sus aspectos técnicos.

  • Evaluar informes al Hospital en términos cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución, operación, gestión del contrato, y aplicación de multas cuando procedieran.

      Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.8    Administrador del contrato

l Hospital Base San José Osorno también supervisará y revisará el cumplimiento de los aspectos administrativos del convenio a través del administrador de contratos del Hospital (yasna.albarran@redsalud.gob.cl) o por medio de quien le subrogue o reemplace, o de aquél en quien se delegue dicha administración. El administrador de contratos tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

      Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio.

      Gestionar se cursen las sanciones por incumplimiento de bases y contrato, adjuntando los antecedentes e informes que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.

      Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.9   Contraparte técnica del convenio

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor. (Formulario N° 1).

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.

2. Emisión y envío de Informes mensuales para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.

3. Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quien corresponda.

4. Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.

5. Recepcionar los reclamos y su gestión.

6. Coordinar las urgencias.

7. Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

18°     CONFIDENCIALIDAD

El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.

En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

19°     PRECIO

El precio unitario de cada examen corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl, y en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3). Éste se reajustará anualmente de acuerdo a variación del IPC.

20°     EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA

Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato, el Hospital podrá emitir la primera orden de compra. Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la Recepción Conforme que realizará el Hospital del bien/insumo o producto a través del portal de compras públicas.

Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en Registro de Proveedores.

20.1    Entrega de el o los productos y/o ejecución de prestaciones y servicios (EN CASO DE PROCEDER O APLICAR).

Los insumos deben ser requeridos con solicitud formal, y coordinación de laboratorio central del HBSJO, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno, al Departamento de Abastecimiento.

Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.

Para la gestión de despachos o el envío de los bienes/insumos o productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho correspondiente.

 

Posterior a la entrega de bienes/insumos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

En virtud de lo dispuesto en Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud, se señala la vigencia y obligación de los prestadores de salud de informar datos mínimos necesarios que permitan la trazabilidad de dispositivos médicos en sus correspondientes documentos de entrega (guía de despacho o factura comercial).

Este, debe indicar al menos:

1. Señalar que el insumo despachado cumple la condición de “dispositivo médico”.

2. Los siguientes datos de trazabilidad:

• Nombre del producto o dispositivo médico.

• Identificación del proveedor.

• N° de guía/factura, según documento de entrega.

• Modelo (sólo cuando corresponda)

• N° de lote/serie

• Fecha de vencimiento

Considerando que la normativa establece que el nombre del dispositivo médico puede obedecer a la denominación asignada al interior del establecimiento de salud, es importante señalar que este puede sufrir modificaciones las que serán informadas oportunamente.

Se adjunta Norma Técnica N°226 y Oficio Circular IP N°8 del 02 de marzo del 2023 que instruye la aplicación de la normativa en los prestadores institucionales de salud.

21°     DE LA FACTURACIÓN Y PAGO

El pago del servicio se efectuará contra la prestación requerida y ejecutada; además del proceder antes descrito: (1) aceptación de la Orden de compra a través de la plataforma Mercado público y (2) la validación o recepción conforme de los bienes/insumos o servicios requeridos.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

NOMBRE

Hospital Base San José De Osorno

RUT

61.602.260-1

DOMICILIO

Guillermo Bühler #1765, Osorno, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos.

GIRO

Salud

Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:

1.  Enviar archivo xml a casilla electrónica de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Para lo anterior, debe proceder a través de sus softwares de facturación propio o en Servicio de Impuestos Internos. No corresponde el envío por correo electrónico (e-mail).

2.  Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico.

Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo. Este ingreso debe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente.

3.  Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.

El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 30 días para el sector salud.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 30 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

22°     INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.

22.1    Infracciones contractuales

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa en UTM por evento o día de incumplimiento:

  • Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización del Hospital todo o parte del informe, documento o servicio contratado. Se cobrará una multa de 5 UTM por evento.
  • No cumplir con el envío oportuno de información según corresponda al Coordinador del Contrato y/o Administrador de Contratos cuando alguno de estos lo solicitase, especialmente en casos de requerimientos urgentes. Se cobrará una multa de 5 UTM por cada día de atraso.

22.2    Infracciones del servicio

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con las siguientes multas:

• Por incumplimiento en insumos despachados de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas. La multa será de 5 UTM por cada evento.

  • Por el atraso en la entrega de los insumos de acuerdo con los plazos ofertados por el proveedor. Se aplicará una multa de 5 UTM por cada evento.

  • Incumplimiento de las características técnicas del suministro vigente: Detección en servicios clínicos del Hospital de alguna deficiencia en la calidad del producto adjudicado originalmente (dañados, defectuosos, adulterados, mal rotulados o doble rotulación (salvo idioma extranjero), o suministro de bienes distintos al inicialmente adjudicado. Esto será constatado mediante informe enviado por el referente técnico que identificó el incumplimiento. La multa será de 5 UTM por cada evento.

  • Producto contratado y suministrado a través de la presente licitación que afectase la salud y seguridad de pacientes, constatándose negligencia en los procesos de fabricación, problemas de rotulación y otros directamente asociados a su manufactura y distribución, el proveedor asumirá los costos de recuperación de los afectados, sin perjuicio de los procesos judiciales a que se vea afectado. La multa será de 5 UTM por cada evento.

  • Por negarse a realizar el despacho de bienes o insumos debido a montos de despacho; entendiéndose que el hospital cumple con solicitar como monto mínimo el monto descrito por el oferente en el formulario N°5. La multa será de 3 UTM por cada evento.

  • Por el rechazo de la Orden de Compra en el portal mercado público. La multa será de 5 UTM por cada evento.

  • Por negarse a realizar el despacho de bienes o insumos debido a desistimiento de la oferta propuesta en el presente llamado de licitación. La multa será de 15 UTM por cada evento registrado.

  • Por negarse al despacho debido a quiebres de stock. La multa será de 15 UTM por cada evento.

  • El producto/insumo que se entrega en las bodegas del Hospital, no cumple con los datos de trazabilidad establecidos en bases de licitación y/o en la Norma Técnica N°226. Multa de 15 UTM por evento.

Nota: Para el cobro de las multas se tomará como vía de referencia el valor de la UTM del mes en que ocurrió el evento.

22.3    Procedimientos para aplicación de multa

En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o funcionario responsable, este le informara al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos.

Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que estos se hayan presentado, la entidad dictara la respectiva Resolución Exenta aplicando o no la multa.

 

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el hospital tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.

22.4    Cobro de multas

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital -o a través de quien ésta considere pertinente- al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el contrato.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

El Hospital Base San José de Osorno podrá cobrar las multas que aplique a los proveedores, descontando y reteniendo su importe de las sumas facturadas por concepto del contrato. Esto sin perjuicio de tomar todas las medidas conducentes al cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento, si correspondiere.

En caso que el Hospital resuelva el cobro de multas, el proveedor deberá realizar el pago dentro de quince (15) días hábiles contados desde la notificación mediante Resolución Exenta (que aplica la multa), por algunos de los siguientes medios:

 

  • Ø Depósito o transferencia electrónica a nombre de HOSPITAL BASE OSORNO  RUT 61.602.260-1 cuenta corriente N°81509097470 del Banco Estado, con copia del comprobante a los siguientes correos: jose.cordova@redsalud.gov.cl, gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl, yasna.albarran@redsalud.gob.cl,
  • Ø Pago directo en caja de Cobranza, ubicadas en edificio de Acceso Principal del Hospital.

Si el proveedor no efectúa el pago de dicha multa en el plazo otorgado, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. El proveedor, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro de la garantía, deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los mismos términos y condiciones exigidos en estas bases.

La falta de entrega de una nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.

En el caso que no exista garantía de fiel cumplimiento de contrato y el proveedor no efectúe pago de multa en el plazo de 15 días hábiles, se dará término anticipado de contrato.

Para todos los casos del presente numeral que establece término anticipado de contrato, se informarán los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del contrato.

23°     RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

En caso se generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud ,dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

24°     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA

CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA SUB UNIDAD DE MICROBIOLOGIA DE LABORATORIO HBSJO

ID: 1063538-281-LP23

1°        OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El Hospital Base San José de Osorno mediante las presentes bases técnicas pretende determinar los requisitos técnicos mínimos para satisfacer los requerimientos internos de insumos, garantizado con este convenio de suministro por 24 meses la calidad y suministro oportuno para abastecer al Laboratorio Central del Hospital, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases técnicas y sus anexos.

La Ficha Técnica con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios exigidos y optativos deseables, se encuentra adjunta en el Formulario Nº4 de las presentes Bases, la cual deberá completar y adjuntar al portal en los Anexos Técnicos.

2°        REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los insumos requeridos se encuentras detallados más adelante, debiendo cada oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones allí señaladas.

2.1      Presentación y rotulación

Para el efecto del envase y rotulación de los insumos y artículos de uso médico, se regirán por el Decreto Supremo N° 1876 de 1995, en la cual se expresa lo siguiente:

El envase del producto deberá ser apto y adecuado para la conservación de su contenido, garantizar su inviolabilidad como producto terminado, y estar de acuerdo con los estudios de estabilidad presentados en el registro de modificaciones.

2.2      Del vencimiento de bienes o insumos suministrados

Los insumos requeridos deberán indicar fecha de vencimiento o expiración, y ésta no podrá poseer al día de su recepción en bodega general una vigencia inferior a 12 Meses.

2.3       Del proceso de Canje

Aquellos insumos que presenten problemas de estabilidad, defectos en empaque, envases en mal estado, conservación inadecuada, productos vencidos, defectuosos o con daño evidente, deberán ser reemplazados por el proveedor involucrado.

  • Productos con fecha de vencimiento inferior a 12 Meses
  • Empaques dañados y defectuosos
  • Productos adulterados o mal rotulados
  • Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada
  • Bienes o insumos con problemas de calidad (cambio de color, excesiva humedad, precipitación, sellado deficiente, otros; debidamente justificados).
  • Cualquier modificación en la fabricación de los productos deberá ser informada al departamento de abastecimiento previo a su despacho
  • Canje de Bienes/insumos por pronto vencimiento posterior a la primera recepción de bienes.

Los insumos que requieran ser reemplazados deberán ser retirados de Bodega General del Hospital por el proveedor involucrado y reemplazados por aquellos bienes que se ajusten al requerimiento en un plazo no superior a de 72 horas corridas, y sin costo alguno para el hospital.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores disposiciones podrá dar origen al término del contrato.

3°        ESPECIFICACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Los proveedores adjudicados deberán entregar los productos en Bodega general del Hospital, en función de las ordenes que se generen desde el Departamento de abastecimiento del Hospital dentro de un plazo máximo ofertado después de recibida la orden de compra a través del sistema de información por el adjudicado.

Exceptuando las urgencias que deberán ser entregadas en un plazo no mayor a 24 horas corridas, las cuales serán debidamente informadas a él adjudicado.

Los productos deberán ser entregados en la bodega general de este establecimiento y deben venir con guía de despacho asociada a la orden de compra e indicar en el documento comercial el número de orden de compra. Además, esta última deberá estar en estado aceptada a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl.

Si el proveedor se viese afectado por un caso fortuito o fuerza mayor que le impidiese cumplir con la entrega de los productos en un plazo ofertado, deberá enviar, en un plazo máximo de 24 horas desde ocurrencia de tal evento, un correo electrónico al Departamento de Abastecimiento avisando el problema y solicitando aumento del plazo de entrega. Si no lo hiciera, será motivo de multa de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

Para todo lo anterior, el hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de considerar y/o aceptar cada una de las propuestas de aumento de plazo solicitadas.

4°        ESPECIFICACIONES POST-VENTA

El adjudicatario deberá realizar el canje en un plazo de 48 horas que le solicite la Entidad Licitante, respecto de los productos de su giro que se encuentren en las bodegas de la Entidad licitante, teniendo como causa la fecha de vencimiento del producto, o cualquier otra situación en común acuerdo entre el adjudicatario y la entidad licitante.

5°        REQUERIMIENTO DE INSUMOS

Se requiere la adquisición en forma conjunta a los requerimientos de los Insumos y/o reactivos la Ficha Técnica con las especificaciones técnicas de acuerdo a el Formulario Nº4 de los anexos, las cuales deben ser cumplidas en un 100%, REQUISITO EXCLUYENTE.

Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el hospital a adquirir cantidades determinadas de manera periódica por lo que en ningún caso se fijaran stocks mínimos de compra, ni tampoco totales. Por lo anterior, el hospital se reserva el derecho a la disminución total de algún ítem, cuando por razones justificadas así se requiera.

Asimismo, se hace presente que la presente licitación se hará mediante la modalidad de adjudicación simple, por lo cual cada oferente podrá ofertar por un ítem de los señalados en este punto, por más de uno, o por la totalidad de los mismos, correspondiendo cada ítem a una línea de producto.

Para atender una mayor demanda de los productos, incluyendo imprevistos que pueda afrontar la Entidad Licitante, el adjudicatario deberá mantener un stock permanente para entrega inmediata equivalente a 30 días de entrega, con el objeto de asegurar el abastecimiento oportuno de los insumos.

Los oferentes cotizarán los productos descritos en el Formulario Nº3 cumpliendo con los requisitos de presentación estipulados. No se aceptarán ofertas de productos que no cumplan con los requisitos mínimos exigidos por la Entidad Licitante.

 

El transporte de los productos y equipos desde las bodegas de la Empresa Adjudicada hacia las dependencias del Hospital, será de costo y cargo de la Empresa Adjudicada.

ÍTEM

ITEM PPTO

CÓD. PHOENIX

BIENES Y/O PRODUCTOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSUMO    ESTIMADO *

 MENSUAL

1

2204003002

233-1555

Aceite de parafina

Aceite de parafina, ref 70100

UD

1

2

2204003002

233-0882

E - test Penicilina (CIM)  tira empacada individualmente

E - test Penicilina

SET X 30 det

1

3

2204003002

233-1293

E - test Vancomicina (CIM) tira empacada individualmente

E - test Vancomicina

30 x Caja

1

4

2204003002

233-1338

E test Ceftriaxona (CIM) tira empacada individualmente

E test Ceftriaxona

30 x Caja

1

5

2204003002

233-2782

Etest Meropenem (CIM) tira empacada individualmente

Etest Meropenem

30 x Caja

1

6

2204003002

233-2625

Etest Imipenem (CIM) tira empacada individualmente

Etest Imipenem

30 x Caja

1

7

2204003002

233-6453

Etest Ertapenem (CIM) tira empacada individualmente

Etest Ertapenem

30 x Caja

1

8

2204003002

233-2777

E-Test Amikacina (CIM) tira empacada individualmente

E-test Amikacina

30 x Caja

1

9

2204003002

233-1409

E-Test Ceftazidima (CIM) tira empacada individualmente

E-test Ceftazidima

30 x Caja

1

10

2204003002

233-8502

E-Test Daptomicina (CIM) tira empacada individualmente

E-test Daptomicina

30 x Caja

1

11

2204003002

233-1960

E-Test Linezolid (CIM) tira empacada individualmente

E-test Linezolid

30 x Caja

1

12

2204003002

233-0436

E-Test Ciprofloxacino (CIM) tira empacada individualmente

E-test Ciprofloxacino

30 x Caja

1

13

2204003002

233-6406

E-Test Levofloxacino (CIM) tira empacada individualmente

E-test Levofloxacino

30 x Caja

1

14

2204003002

233-8472

E-Test Aztreonam (CIM) tira empacada individualmente

E-test Aztreonam

30 x Caja

1

15

2204003002

233-8471

E-Test Ceftazidima/Avibactam (CIM) tira empacada individualmente

E-test Ceftazidima/Avibactam

30 x Caja

1

16

2204003002

233-1220

Generador de microaerofilia

Genbox microaer

CJ 

4

17

2204003002

233-6423

 Determinación de Chlamydia trachomatis

 Clamydia por inmunocromatografía

UD

3

18

2204003002

233-0753

Pipeta Pasteur

Pipeta de vidrio 230 ml

250 x Caja

1

19

2204005003

233-7610

Palos torulas individuales

Cotton tiped applicator 15 cm

100 x Caja

10

20

2204003002

233-1299

Tionina Acetato 0,1% 100ml

Tionina Acetato 0,1% 100ml

1 UD

1

21

2204003002

233-8468

Medio transporte Stuart en tubo

Medio transporte Stuart en tubo

50 tubos x bolsa

2

22

2204005002

233-3637

Medio transporte Cary-Blair

Medio transporte Cary-Blair

50 tubos x bolsa

2

23

2204005002

233-1112

Asas calibradas 1 ul

Asas calibradas 1 ul nicrom

10 x Caja

2

24

2204005002

233-0900

Puntas amarillas

Punta para micropipeta s/corona 200uL

1000 x Bolsa

2

25

2204005002

233-0775

Puntas azules p/ micropipeta

Puntas azules p/ micropipeta 1000uL

1000 x Bolsa

2

26

2204005002

233-0282

Asa calibrada 1 ul desechable

Inoculation loop sterile 1uL

3000 x Caja

1

27

2204003002

233-0071

Agar LIA

Agar LIA en polvo

FC

1

28

2204003002

233-0320

Agar Mac Conkey

Agar Mac Conkey en polvo

FC X 500 gr

1

29

2204003002

233-0327

Agar MIO

Agar MIO en polvo

FC X 500 gr

1

30

2204003002

233-0326

Agar Salmonella Shigella

Agar Salmonella Shigella en polvo

FC X 500 gr

1

31

2204003002

233-0410

Agar TSI

Agar TSI en polvo

FC X 500 gr

1

32

2204003002

244-0240

Solución PAF preparada

Solución PAF preparada

LT

4

33

2204003002

233-0437

Clindamicina

Sensidiscos de Clindamicina 2 ugr

5 x 50

1

34

2204003002

233-0438

Eritromicina

Sensidiscos de Eritromicina 15 ugr

5 x 50

1

35

2204003002

233-0429

Tetraciclina

Sensidiscos de Tetracliclina  30 ugr

5 x 50

1

36

2204003002

233-0436

Ciprofloxacino

Sensidiscos de Ciprofloxacino 5 ugr

5 x 50

1

37

2204003002

233-8488

Colistin Sulfato

Sensidiscos de Sultfato de colistin 10 ugr

5 x 50

1

38

2204003002

233-1818

Tioglicolato Medio con indicador

Tioglicolato en Tubo 16 x 125 mm

30 x Caja

10

39

2204003002

233-2018

Puntas desech. 0-10 ul sin filtro

Puntas desech.  p/ microp. 0-10ul sin filtro

PQ X 1000

2000

40

2204003002

233-1918

Para-pak spin-con

Tubos cónicos con filtro para coproparasitologico

25 x Caja

6

41

2204003002

233-1830

Listeria Selective Supplement SR0140E

Suplemento para caldo Listeria Suplemento Listeria SR0140E

10 ud x Caja

1

42

2204003002

233-1832

Listeria Selective Enchrichment Supplement SR0141E

Suplemento para agar Listeria Suplemento Listeria SR0141E

10 ud x Caja

1

43

2204003002

233-1846

Buffered Listeria Broth Base Ref CM0897

Caldo para Listeria en polvo

500 gr

1

44

2204003002

233-1848

Listeria Selective Agar Base Ref CM0856

Agar para Listeria en Polvo

500 gr

1

45

2204003002

233-2404

InmunoCard Mycoplasma pneumoniae IgM Ref. 709030

Detección de IgM Mycoplasma pneumoniae  Test inmunocromatografico en suero

30 x Caja

1

46

2204003002

233-3643

CORIS Resist 5 O.K.N.V.I

Determinación de carbapenemasa por inmunocromatografía 5 mecanismos de resistencia 

20 x Caja

          1

47

2204003002

233-8416

Detección de Streptococcus grupo A en faringe Strep-A Respi Strip

Detección de Streptococcus grupo A en faringe Strep-A Respi Strip

25 x Caja

1

48

2204003002

233-6397

Latex para Identificación de Staphylococcus aureus DR085M

Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex Staphytect Plus™ Ref: DR0850M

100 determinaciones

1

49

2204003002

233-1281

Color Gram 2 Cod. 55542

Kit tinción gram en envases de 240 ml cada reactivo

4 x 240 ml

1

50

2204003002

233-3032

Cryobank

Criotubos con perlas de colores

16 x 4

1

51

2204003002

233-1422

Salmonella grupo A

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

52

2204003002

233-0423

Salmonella grupo B

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

53

2204003002

233-0953

Salmonella grupo C 1

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

54

2204003002

233-0282

Salmonella grupo C 2

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

55

2204003002

233-0954

Salmonella grupo D

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

56

2204003002

233-0955

Salmonella grupo E

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

57

2204003002

233-0724

Salmonella polivalente somat. ( A - E )

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

58

2204003002

233-0074

Salmonella Vi

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

59

2204003002

233-0284

Shigella boydii polivalente C

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

60

2204003002

233-0283

Shigella boydii polivalente C 1

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

61

2204003002

233-0285

Shigella boydii polivalente C 2

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

62

2204003002

233-1103

Shigella boydii polivalente C 3

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

63

2204003002

233-0542

Shigella dysenteriae polivalente A

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

64

2204003002

233-0543

Shigella dysenteriae polivalente B

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

65

2204003002

233-1102

Shigella flexnerii polivalente B

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

1

66

2204003002

233-0544

Shigella sonnei polivalente D

Antisuero igual o similar a MAST-GROUP

2 ml

2

67

2204005002

233-0160

Mueller Hinton Caldo Tubos 12x120mm

Tubos 16x125 mm

30 ud

1

68

2204003002

233-0358

Acetona p.a.

Acetona p.a. x 2,5 LT

2,5 lt

4

69

2204003002

233-0055

Eter dietilico

Eter dietilico X 1000 ML

1 lt

1

70

2204005002

233-0202

Tubo cónico estéril graduado 14 ml poliestireno

Envase individual, esteriles

1000

1

71

2204005002

241-0080

Reloj Alarma Timer

Reloj Alarma Timer

ud

1

72

2204005002

241-0165

L Shaped Dark Blue Plastic Spreader Ref: 174CS01

L Shaped Dark Blue Plastic Spreader Ref: 174CS01

500x cj

2

73

2204005002

233-0350

Small dispenser V 1200

Small dispenser V 1200

1 ud

2

74

2204005002

233-1033

Mango porta asa

Mango porta asa

Ud

5

75

2204005002

244-0025

Etanol

Etanol absoluto

2,5 lt

4

76

2204005002

241-0122

Portaobjetos con banda esmerilada con pulido fino 25,75 mm x 75,75 mm Ref. 0303-2102

Portaobjetos con borde esmerilado

50 x caja

10

77

2204005002

233-2624

Rapidec CarbaNP Ref 415418

Rapidec CarbaNP Ref 415418

10 x Caja

1

78

2204005002

233-0115

Vitek MS Mould Kit Ref 423834

Vitek MS Mould Kit Ref 423834

100 x Caja

1

79

2204005002

233-2598

Agar TCBS

en placa 90mm

10 x Caja

10

80

2204005002

241-0229

Cajas almacenamiento CRYOSTORE 81 posiciones

Cajas almacenamiento CRYOSTORE 81 posiciones

UD

10

81

2204005002

241-0119

Pipetas plásticas 3 ml estéril

Graduadas, estériles y en envase individual

UD

2000

82

2204005002

233-0991

Papel PARAFILM rollo

Papel PARAFILM rollo

RO

5

83

2204005002

244-0175

Hidróxido de Potasio

(KOH) en lentejas

500 gr

1

84

2204005002

241-0139

Tubos Khan

De vidrio de 12 x  75 mm

Cj X 250

4

85

2204005002

233-1345

Tubo de ensayo

De vidrio de 16 x 16 mm

UD

4

86

2204005002

233-6502

TUBO AGAR SABOURAUD DEXTROSA CAF 2%

TUBO AGAR SABOURAUD DEXTROSA CAF 2%

CAJA 30 UD

10