Licitación ID: 1063538-36-LQ23
CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO DEL HBSJO
Responsable de esta licitación: HOSPITAL BASE OSORNO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 144
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Clips para papel 4 Caja
Cod: 44122104
002-0003|ALFILERES METALICOS DE 28 MM CAJA X 50 UNIDADES  

2
Carpetas para archivos 150 Unidad
Cod: 44122011
002-0005|CARPETA PLASTIFICADA C/ACCOCLIP OFICIO  

3
Bloques para mensajes 3 Unidad
Cod: 14111514
002-0007|BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO  

4
Papel autocopiativo 150 Hoja
Cod: 14111527
002-0009|PAPEL CALCO AZUL OFICIO  

5
Carpetas para archivos 150 Unidad
Cod: 44122011
002-0011|CARPETA PLASTIFICADA S/ESPIRAL, T/ OFICIO  

6
Cartulina 200 Pliego
Cod: 14111610
002-0015|CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO  

7
Cartulina 110 Pliego
Cod: 14111610
002-0017|CARTULINA COLOR CELESTE CLARO  

8
Cartulina 100 Pliego
Cod: 14111610
002-0018|CARTULINA COLOR ROJO CLARO  

9
Cartulina 30 Pliego
Cod: 14111610
002-0019|CARTULINA COLOR VERDE CLARO  

10
Archivadores de fichas 3 Sobre
Cod: 44122001
002-002|INDICE PARA ARCHIVADOR  

11
Cinta para empaquetar 400 Rollo
Cod: 31201517
002-0021|CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS.  

12
Clips para papel 59 Caja
Cod: 44122104
002-0047|CLIP CHICO 33 MM METALICO  

13
Clips para papel 29 Caja
Cod: 44122104
002-0048|CLIP METALICO 50MM (MEDIANO)  

14
Corchetes 500 Caja
Cod: 44122103
002-0051|CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADES  

15
Cinta correctora 12 Sobre
Cod: 44121801
002-0054|CORRECTOR CINTA  

16
Libros o cuadernos de registro 40 Unidad
Cod: 14111531
002-0057|CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICA 100 HOJAS  

17
Libros o cuadernos de registro 35 Unidad
Cod: 14111531
002-0058|CUADERNO COLLEGE MATEMATICAS  

18
Envolturas de monedas o fajas para billetes 20 Paquete
Cod: 44111604
002-0065|ELASTICOS PARA BILLETES BLANCOS 500GR  

19
Goma de borrar 29 Unidad
Cod: 60121535
002-0069|GOMA BORRAR COLOR BLANCO  

20
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 439 Unidad
Cod: 44121805
002-0071|LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPA  

21
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 261 Unidad
Cod: 44121805
002-0072|LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA C/TAPA  

22
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 150 Unidad
Cod: 44121805
002-0073|LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA C/TAPA  

23
Lápices de grafito 46 Unidad
Cod: 60121518
002-0075|LAPIZ GRAFITO Nº 2  

24
Libros o cuadernos de registro 2 Unidad
Cod: 14111531
002-0081|LIBRO ACTA INDICE 100HJS TAMAÑO OFICIO  

25
Libros o cuadernos de registro 16 Unidad
Cod: 14111531
002-0082|LIBRO ACTA INDICE 200 HJS TAMAÑO OFICIO  

26
Papel autocopiativo 260 Hoja
Cod: 14111527
002-0086|PAPEL CALCO NEGRO OFICIO  

27
Papel para fotocopiadora o impresora 200 Resma
Cod: 14111507
002-0097|PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500  

28
Perforadoras 5 Unidad
Cod: 44101716
002-0102|PERFORADOR MEDIANO METALICO 2 PERF. 16 X 11 CMS.  

29
Reglones 14 Unidad
Cod: 27111807
002-0109|REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM.  

30
Saca corchetes 10 Unidad
Cod: 44121613
002-0114|SACACORCHETE METALICO TIPO MARIPOSA  

31
Cinta para empaquetar 312 Unidad
Cod: 31201517
002-0115|SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.  

32
Sobres estándar 200 Unidad
Cod: 44121506
002-0117|SOBRE TAMAÑO 1/2 OFICIO COLOR BLANCO  

33
Sobres estándar 100 Unidad
Cod: 44121506
002-0118|SOBRE TAMAÑO 1/4 OFICIO COLOR BLANCO  

34
Sobres estándar 25 Unidad
Cod: 44121506
002-0119|SOBRE CARTA COLOR BLANCO 12,4X15,4 CM (PAGO)  

35
Sobres estándar 500 Unidad
Cod: 44121506
002-0121|SOBRE TAMAÑO 1/1 OFICIO COLOR BLANCO (TIPO SACO)  

36
Timbres y sellos 10 Unidad
Cod: 44121604
002-0123|TAMPON NEUTRO O VIOLETA Nº2  

37
Rellenos de tinta 5 Frasco
Cod: 44121904
002-0129|TINTA TAMPON X 40 CC COLOR VIOLETA  

38
Cartulina 1 Resma
Cod: 14111610
002-0131|CARTULINA CHAMBRIL 180GRS 77X110 CM (UNIDAD IMPRESOS)  

39
Marcadores 24 Unidad
Cod: 44121708
002-0133|MARCADOR PERMANETE AZUL  

40
Libros o cuadernos de registro 16 Unidad
Cod: 14111531
002-0134|LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO C/ LINEAS  

41
Cinta para empaquetar 87 Unidad
Cod: 31201517
002-0135|CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT  

42
Marcadores 65 Unidad
Cod: 44121708
002-0139|MARCADOR PERMANETE NEGRO  

43
Pizarras para plumón y accesorios 56 Unidad
Cod: 44111905
002-0140|PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR VERDE  

44
Marcadores 4 Unidad
Cod: 44121708
002-0141|MARCADOR PERMANENTE ROJO  

45
Cartulina 50 Pliego
Cod: 14111610
002-0142|CARTULINA COLOR BLANCO  

46
Papel para fotocopiadora o impresora 1600 Resma
Cod: 14111507
002-0168|PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MULTIPROPOSITO X 500  

47
Bloques para mensajes 5 Unidad
Cod: 14111514
002-0182|TACO CALENDARIO GRANDE DE 17.5 ALTO X 11.5 ANCHO  

48
Clips para papel 10 Unidad
Cod: 44122104
002-0184|PORTA CLIPS  

49
Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad
Cod: 14111530
002-0204|POST IT MEDIANO  

50
Cartulina 10 Pliego
Cod: 14111610
002-0207|CARTULINA COLOR AZUL TRADICIONAL  

51
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 5 Unidad
Cod: 44103101
002-0217|CINTA IMPRESORA OKIDATA 320/321  

52
Calculadoras o accesorios 2 Unidad
Cod: 44101801
002-0222|CALCULADORA CASIO D- 100 10DIG.  

53
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 23 Unidad
Cod: 44121805
002-0230|LAPIZ ARTLINE 750  

54
Taco calendario 5 Unidad
Cod: 44111506
002-0271|PORTA TACO CALENDARIO GRANDE  

55
Tijeras 17 Unidad
Cod: 44121618
002-0293|TIJERA MEDIANA  

56
Marcadores 150 Unidad
Cod: 44121708
002-0297|DESTACADORES DE DISTINTOS COLORES  

57
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 100 Unidad
Cod: 82121508
002-0367|TERMOLAMINADO CARTA  

58
Mica 200 Unidad
Cod: 11101501
002-0395|MICA TAMAÑO CARTA PARA ANILLADO  

59
Pizarrones y accesorios 4 Unidad
Cod: 44111906
002-0396|BORRADOR PIZARRA  

60
Almohadillas de entintar o estampar 5 Unidad
Cod: 44121905
002-0398|TAMPON HUELLA DIGITAL  

61
Cartulina 20 Unidad
Cod: 14111610
002-0421|CARTULINA COLOR ROSADA  

62
Cartulina 3 Unidad
Cod: 14111610
002-0422|CARTULINA COLOR VERDE OSCURO  

63
Transparencias 80 Rollo
Cod: 44103119
002-0428|PAPEL TERMICO HALL 3 PULGADAS (80X80X13)  

64
Sobres estándar 50 Unidad
Cod: 44121506
002-0432|SOBRE AMERICANO 220 X 110 MM APROX.  

65
Bloques para mensajes 3 Unidad
Cod: 14111514
002-0491|BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO CARTA  

66
Clips para papel 20 Unidad
Cod: 44122104
002-0495|CLIPS (APRIETA PAPELES)  

67
Notas de papel autoadhesivo 15 Unidad
Cod: 14111530
002-0524|ETIQUETAS AUTOADHESIVA P4 35X70 MM X 1000 UD  

68
Notas de papel autoadhesivo 21 Unidad
Cod: 14111530
002-0533|POST IT MEDIANO DISTINTOS COLORES 7,6 X 7,6CM  

69
Archivadores de fichas 8 Unidad
Cod: 44122001
002-0571|LOMO ARCHIVADOR AUTOADHESIVO ANCHO CELESTE X 10  

70
Clips para papel 5 Caja
Cod: 44122104
002-0577|CLIP 78-80 MM METALICO (GRANDE)  

71
Divisores con uñetas 4 Unidad
Cod: 44122008
002-0579|SEPARADOR PARA ARCHIVADOR OFICCIO X 6 UD  

72
Portarrollos de cinta adhesiva 6 Unidad
Cod: 44121635
002-0580|PORTA SCOTH MEDIANO  

73
Divisores con uñetas 4 Unidad
Cod: 44122008
002-0590|SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO OFICIO  

74
Divisores con uñetas 5 Unidad
Cod: 44122008
002-0591|SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO CARTA  

75
Papel multiuso 1 Caja
Cod: 14111525
002-0617|OPALINA HILADA CARTA BLANCA X 100  

76
Libros o cuadernos de registro 3 Unidad
Cod: 14111531
002-0757|LIBRO ACTA 200 HJ. MATEMATICA EMPASTADO C/FOLIO  

77
Libros o cuadernos de registro 5 Unidad
Cod: 14111531
002-0844|LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS CUADRICULADO  

78
Fibras vegetales 87 Unidad
Cod: 11151510
003-0004|OVILLO PITILLA COLOR BLANCO X 40 GRS.  

79
Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad
Cod: 47121702
003-0140|BASURERO MALLA METAL MEDIANO  

80
Cartuchos de etiquetas adhesivas 4 Unidad
Cod: 44102412
004-0213|ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 48 X 127 MM 1COLUM X 3000 UD  

81
Cartuchos de etiquetas adhesivas 2 Caja
Cod: 44102412
004-0246|ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 36 X 102 MM 1COLUM X 4000 UD  

82
Cartuchos de etiquetas adhesivas 6 Rollo
Cod: 44102412
004-0285|ETIQUETA AUTOADHESIVA COLOR MATE 30X50 MM ROLLO X 2500 U  

83
Cartuchos de etiquetas adhesivas 200 Rollo
Cod: 44102412
004-0286|ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA MATE 70 X 100 MM ROLLO X 500 UD  

84
Cartuchos de etiquetas adhesivas 2 Rollo
Cod: 44102412
004-0353|ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 30 X 76 MM ROLLO X 6000 UD  

85
Etiquetas autoadhesivas 3 Rollo
Cod: 55121606
004-0354|ETIQUETA AUTOADHESIVA 30X100 M/M ROLLO X1000 U.  

86
Etiquetas autoadhesivas 130 Rollo
Cod: 55121606
004-0497|ETIQUETA AUTOADHESIVA 25 X 90 MM OPACA ROLLO X 1000 U  

87
Marcadores 15 Unidad
Cod: 44121708
006-0110|MARCADOR PENTEL M10 NEGRO  

88
Pilas alcalinas 2 Unidad
Cod: 26111702
007-0062|PILA ALCALINA D  

89
Pilas alcalinas 12 Unidad
Cod: 26111702
007-0063|PILA ALCALINA C  

90
Bolsas de plástico 10 Paquete
Cod: 24111503
007-0083|BOLSA PLASTICA 30 X 40 CM TRANSPARENTE X 500GR  

91
Cerillas 80 Caja
Cod: 12131706
007-0089|FOSFOROS X 50 U. APROX.  

92
Bolsas de plástico 20 Paquete
Cod: 24111503
007-0138|BOLSA PLASTICA 40 X 50 CM TRANSPARENTE X 500GR  

93
Pilas alcalinas 16 Unidad
Cod: 26111702
032-0100|PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT.  

94
Pilas alcalinas 15 Unidad
Cod: 26111702
032-1020|PILA CR 2032  

95
Cuchillos cartoneros 60 Unidad
Cod: 44121612
033-0668|CUCHILLO CARTONERO ANCHO GRANDE  

96
Pilas alcalinas 1 Unidad
Cod: 26111702
033-3526|PILAS A23 12V  

97
Pilas alcalinas 146 Unidad
Cod: 26111702
035-0258|PILA ALCALINA AAA 1,5 VOLT.  

98
Pilas alcalinas 222 Unidad
Cod: 26111702
035-0260|PILA ALCALINA AA 1,5 VOLT.  

99
Papel multiuso 3 Caja
Cod: 14111525
047-0028|PAPEL CONTINUO 11X 9,5 2000 HJ.  

100
Papel multiuso 3 Caja
Cod: 14111525
047-0029|PAPEL CONTINUO DUPLICADO 11X9,5 1000 HJ.  

101
Papel multiuso 2 Caja
Cod: 14111525
047-0030|PAPEL CONTINUO 11X9,5 TRIPLICADO 500 HJ.  

102
Cinta de tinta para impresora 6 Rollo
Cod: 44103112
047-0034|CINTA TERMOTRANSFERENCIA "ZEBRA" 110 MM.450 MTS.  

103
Cinta de tinta para impresora 35 Rollo
Cod: 44103112
047-0125|CINTA TERMOTRANSFERENCIA CERA "ZEBRA "110 MM X 74 MTS.  

104
Discos compactos (CD) 20 Unidad
Cod: 43202001
047-0167|CD-R  

105
Discos versátiles digitales (DVD) 20 Unidad
Cod: 43202003
047-0225|DVD-R  

106
Tóner 4 Unidad
Cod: 44103103
047-0239|TONER HP LASER CB436A (36A) NEGRO  

107
Tóner 3 Unidad
Cod: 44103103
047-0240|TONER HP CB435A  

108
Tóner 5 Unidad
Cod: 44103103
047-0288|TONER HP CE285A  

109
Lápiz pasta 26 Unidad
Cod: 44121704
049-0009|LAPIZ ARTLINE 250  

110
Dedales 27 Unidad
Cod: 44121626
049-0028|DEDALES DE GOMA Nº 12, Nº11  

111
Bolsas de plástico 30 Paquete
Cod: 24111503
049-0054|BOLSA PLASTICA 20 X 30 CM TRANSPARENTE X 250GR  

112
Libros o cuadernos de registro 1 Unidad
Cod: 14111531
049-0072|LIBRO CORRESPONDENCIA  

113
Divisores con uñetas 42 Unidad
Cod: 44122008
049-0211|SEPARADOR PARA ARCHIVADOR (CARTA) X 6 UNIDADADES  

114
Archivadores de fichas 200 Unidad
Cod: 44122001
049-0215|FUNDA PLASTICA PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO  

115
Archivadores de fichas 1400 Unidad
Cod: 44122001
049-0231|FUNDA PLASTICA PARA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA  

116
Portalápiz 2 Unidad
Cod: 44111509
049-0289|PORTA LAPIZ REJILLA  

117
Marcadores 36 Unidad
Cod: 44121708
233-2820|MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA  

118
Clips para carpetas o abrazaderas 55 Caja
Cod: 44122105
6500-05|ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES  

119
Archivadores de fichas 80 Unidad
Cod: 44122001
6880-02|ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO  

120
Corcheteras 25 Unidad
Cod: 44101707
6940-10|CORCHETERA MEDIANA 26/6 APROX 20 CMS , METALICA  

121
Barras de pegamento libres de ácido 68 Unidad
Cod: 60105704
7001-07|PEGAMENTO EN BARRA MEDIANO  

122
Líquido corrector 31 Frasco
Cod: 44121802
7026-02|CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE 18-20 ML  

123
Líquido corrector 36 Unidad
Cod: 44121802
7098-10|LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO DE 7 ML  

124
Marcadores 105 Unidad
Cod: 44121708
7099-08|PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR NEGRO  

125
Marcadores 74 Unidad
Cod: 44121708
7100-05|PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR ROJO  

126
Marcadores 64 Unidad
Cod: 44121708
7101-03|PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR AZUL  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO DEL HBSJO
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de materiales de escritorio para Bodega General del HBSJO por un periodo de 24 meses, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 2000 e inferior a 5000 UTM.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.602.260-1
Dirección:
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna:
Osorno
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-04-2023 17:00:00
Fecha de Publicación: 29-03-2023 16:41:00
Fecha inicio de preguntas: 29-03-2023 16:46:00
Fecha final de preguntas: 03-04-2023 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-04-2023 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 11-04-2023 17:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-04-2023 17:05:00
Fecha de Adjudicación: 04-09-2023 17:08:42
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- FORMULARIOS N°1 y 2, BASES, RESOLUCION APROBATORIA y CERTIFICADO CM
Documentos Técnicos
1.- FORMULARIOS N°4 y 5
 
Documentos Económicos
1.- FORMULARIO N°3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Hasta 48 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra. 100 Entre 49 y 71 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra. 50 72 horas y más días contado desde la fecha de envío de la orden de compra 0 15%
2 Requisitos técnicos 1 Cumple con el 100% de las especificaciones técnicas. 100 / 0 70% 2 Evaluación referente técnico. (calidad de los productos) 100 / 0 30% 20%
3 Cumplimiento requisitos formales Cumple 100 No cumple 0 5%
4 Precio Esta evaluación consta de una ponderación del 60% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica. Los montos deben ser ingresados en el (ver Formulario correspondiente) de las bases de licitación. Fórmula de Cálculo: Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *60 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: PRESUPUESTO HBSJO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: JOSE LUIS CORDOVA
e-mail de responsable de pago: gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: YASNA ALBARRAN SOTO
e-mail de responsable de contrato: yasna.albarran@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-64-2567074-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
17.4.2 Cesión del contrato y subcontrataciones El Adjudicado no podrá en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y, en especial, los establec
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Base San José Osorno
Fecha de vencimiento: 10-07-2023
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: “GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EL CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO DEL HBSJO, ID 1063538-36-LQ23”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación. En el caso del oferente adjudicado, la devolución de la boleta Seriedad de la Oferta se hará efectiva luego de entregada la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, y firmado el respectivo contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL BASE SAN JOSE OSORNO
Fecha de vencimiento: 15-08-2025
Monto: 8 %
Descripción: No hay información
Glosa: “CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA EL CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO DEL HBSJO”, ID 1063538-36-LQ23.
Forma y oportunidad de restitución: Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla una vez transcurridos los 90 días posteriores al término del contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad. Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato. Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad. Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
BASES ADM Y TECN

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL HBSJO”

ID: 1063538-36-LQ23

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1°        OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de materiales de escritorio para Bodega General del HBSJO por un periodo de 24 meses, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor a 2.000 e inferior a 5.000 UTM.

1.2      Ámbito

Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para estipular la adquisición de materiales de escritorio necesarios para abastecer la Bodega General del Hospital Base San José de Osorno.

Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $310.000.000.- (trescientos diez millones de pesos chilenos) I.V.A. incluido.

Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.

2°       BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:

2.1      Bases de licitación

  • Bases Administrativas
  • Bases Técnicas
  • Formularios anexos

2.2      Definición de términos

  • Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
  • Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
  • Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
  • Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
  • Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
  • El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
  • Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
  • corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
  • Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
  • Delegación de funcionarios de los establecimientos participantes del presente convenio; que, designados por el Director(a)del Hospital Base San José de Osorno permiten asesoría en la apertura de la propuesta y la evaluación de las ofertas.
  • acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
  • acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”. (Artículo 2°, numeral primero del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
  • Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
  • Corresponde a una aproximación del precio a pagar por el servicio licitado.
  • Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
  • Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
  • Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras Públicas.
  • asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo.

3°       NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS.

Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:

  • Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones, Contractuales y Resolución Aprobatoria.
  • Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.
  • Oferta de él o los proponentes respectivos.
  • Resolución adjudicataria.
  • Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.
  • Orden de compra.

4°        LLAMADO A LICITACIÓN

El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.

El presente proceso licitatorio público se regirá por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 y su reglamento aprobado por decreto supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones, lo dispuesto en las presentes bases administrativas y técnicas, sus anexos, las preguntas, respuestas y aclaraciones que procedan, y las modificaciones efectuadas por la resolución respectiva y sometidas al trámite administrativo correspondiente.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión del presente proceso de licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Hospital publique en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl el documento, acto, o resolución objeto de la notificación.

5°        REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.

Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Artículo 67 bis), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:

  • No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas.
  • En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.

Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años.

Al momento de la suscripción del contrato, resultado de la propuesta, el oferente favorecido deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores, lo que se comprobará con el respectivo Certificado de Inscripción.

En caso de Uniones Temporales de Proveedores, cumplir con los requisitos exigidos en el art. 67 bis del Decreto 250 que contiene el Reglamento a la Ley de Compras Públicas.

5.1      Unión temporal de proveedores 

Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán establecer, el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Para contrataciones iguales o superiores al monto indicado, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. Si la Entidad exige la inscripción en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse. Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma. Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso. La vigencia de esta unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de este Reglamento.

La propuesta deberá ser presentada por un único representante al que se denominará “oferente”, quien actuará en representación del resto de los integrantes de la Unión y será responsable directo de la propuesta ante la entidad licitante, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria e indivisible de quienes la componen, la que deberá constar en el acuerdo en el conste la unión temporal que deberán suscribir de conformidad a lo establecido en el art. 67 bis del D.S.250/2004 Reglamento de Compras.

Debe adjuntar, junto a la propuesta, el acuerdo en el que conste la constitución de la Unión Temporal de Proveedores. La no presentación de este acuerdo al momento de presentar la oferta es causal de rechazo de la misma.

El contenido del acuerdo de la unión temporal de proveedores deberá señalar los siguientes aspectos básicos:

1.-    La responsabilidad solidaria de todos quienes conforman esta unión temporal de proveedores, respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante.

2.-    El nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes de administración y representación para actuar por la unión temporal tanto con la entidad licitante, por ejemplo, para contratar la garantía de fiel cumplimiento de contrato entre otras acciones, como frente a terceros con quienes deba interactuar a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que forman pare de la presente licitación.

3.-    Serán socios de esta unión temporal sólo quienes hayan concurrido a la presentación de la oferta en la presente licitación, no se permitirá el ingreso de terceros que no hayan sido debidamente ingresados en la presentación de las ofertas. Asimismo, se debe asegurar la presencia de cada uno de los miembros durante la ejecución del contrato.

4.-    La no suscripción del instrumento de constitución de la unión temporal por parte de todos quienes acudieron a la presentación de la oferta, será suficiente para tener por desestimada la oferta y re-adjudicar.

5.-    Definir la forma de facturación de la unión temporal de proveedores.

6.-    Definir quién de los integrantes de la Unión Temporal va a tomar las garantías a nombre del Servicio de Salud de Osorno.

7.-    La Duración de la Unión Temporal será el periodo de ejecución del contrato con la entidad licitante, más la renovación de contrato si procediere.

6°        PLAZOS.

La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl).

A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl.

Dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases de licitación.

Fecha inicio preguntas.

A contar de la publicación en el portal de compras públicas.

Fecha final de preguntas.

A las 17:00 hrs. del quinto (5) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de publicación de respuestas.

A más tardar a las 17:00 hrs. del sexto (6) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de cierre de recepción de ofertas.

A las 17:00 hrs. del décimo (10) día corrido a contar de la publicación.

Fecha de acto de apertura de ofertas.

Desde las 17:05 hrs. del décimo (10) día corrido a contar de la publicación.

Fecha estimada para la evaluación de Ofertas

Hasta el quinto (10) día hábil siguiente de la Fecha de la resolución exenta que designa la comisión evaluadora.

Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación.

Hasta 48 horas a partir de la publicación de solicitud de aclaración en portal de www.mercadopublico.cl.

Fecha estimada de adjudicación.

Hasta el sexagésimo (60) día corrido siguiente a la fecha de cierre de evaluación de propuestas.

Fecha para entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Hasta el sétimo día (7) día corrido siguiente a la fecha de notificación por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha para firma de contrato

Hasta el décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de notificación y envío de documentos por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).

Fecha término de contrato

24 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria.

Atendida la naturaleza y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días corridos desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.

7°        DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

8°        CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES.

Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.

Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.

Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.

Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopúblico.cl).

9°        VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS.

La propuesta deberá tener validez de 90 días contados desde la fecha de apertura electrónica. Si dentro de dicho plazo no fuese posible efectuar la adjudicación del llamado a licitación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de las propuestas, hasta en 60 días más.

Serán rechazadas aquellas propuestas cuyo periodo de validez sea menor que el requerido o sea mal extendido provocando un desmedro para el hospital.

10°     PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS.

La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.

La única excepción en cuanto a documentos que pueden ser presentados en soporte físico (papel) es la Garantía de Seriedad de la Oferta. En dicho caso, ésta deberá presentarse en sobre cerrado, indicándose en el anverso el nombre de la licitación e ID del portal www.mercadopublico.cl asociado a la propuesta, junto con la identificación del oferente. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser ingresada (si corresponde) a través de la Oficina de Partes del Hospital Base San José de Osorno y el máximo plazo de entrega es la fecha y hora en que expira el plazo de presentación de ofertas. Lo anterior sin perjuicio de lo que al respecto dispone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases.

Si dos o más proveedores se unen para el efecto participar en el presente llamado a Licitación, deberán establecer en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Hospital y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes. El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Todo lo anterior de conformidad y dando cumplimiento a los demás requisitos prescritos por el Artículo 67 Bis del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1    De los Antecedentes Administrativos.

Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:

•  Identificación del proponente. (Formulario Nº1) Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos.

•  Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública (Formulario Nº 2). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos.

•  Garantía de seriedad de la oferta. (EXCLUYENTE)

La Garantía de Seriedad de la oferta podrá ser enviada electrónica o físicamente. En el primer caso (cuando sea con firma electrónica o código de barra) debe ser escaneada e informada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl. Además, el archivo deberá ser cargado en portal www.mercadopublico.cl junto a los demás documentos que acompañen la oferta respectiva; y en el segundo caso (cuando no tengan cabida en lo mencionado anteriormente) debe ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base San José de Osorno, con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas. REQUISITO EXCLUYENTE, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el acto de Apertura.

Los oferentes deberán adjuntar además la siguiente información, en el caso de NO encontrarse vigente en el portal de compras.

  • Documentación que acredite constitución legal de la empresa, vigencia y poderes de quienes actuarán en representación del proveedor.
  • Copia simple de la escritura pública donde conste el representante legal con facultades suficientes para concurrir a la presente licitación y suscribir el contrato correspondiente.
  • Certificado de vigencia con anotaciones vigentes de una data no superior a 30 días, de constitución de la sociedad y personería.
  • Fotocopia del RUT del oferente y de la Cédula de Identidad de su representante legal.

10.2    De la Propuesta económica

El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.

Deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto unitario (sin I.V.A.), incluidos todos los seguros, fletes, impuestos relativos a importaciones, costo de instalación, puesta en marcha, y capacitación para el servicio (operación y rescate) ofertados, según corresponda. Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Los oferentes deberán completar el formulario económico dispuesto para aquello (Formulario Nº3) de acuerdo a las instrucciones anteriormente descritas y deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo. Este documento debe ser anexado en antecedentes económicos.

Errores en la Oferta Económica: En caso de existir diferencia entre el monto de la oferta ingresada al portal www.mercadopublico.cl y el indicado en el formulario Nº3 “oferta económica”, prevalecerá el monto neto ingresado en el portal.

10.3    De la Propuesta Técnica

Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.

La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes e insumos requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación.

La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. REQUISITO EXCLUYENTE.

Plazo de entrega contados desde la fecha de envío al proveedor de la orden de compra respectiva y recepción de bienes en bodega general (Respectivamente), Formulario N°5. REQUISITO EXCLUYENTE.

Los formularios técnicos N° 4 y 5 tienen carácter de obligatorio, por lo que su omisión será causal de rechazo de la oferta en el proceso de Apertura.

Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras.

El oferente deberá indicar, bajo su responsabilidad, el personal profesional y elementos que pondrá a disposición para el desarrollo del servicio y el cumplimiento de los objetivos.

10.4    Presentación de Antecedentes omitidos

El Hospital podrá permitir la presentación de Formularios o Antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta en el portal; con excepción del formulario N°3, 4, 5 y 6; siempre que dichas certificaciones o antecedentes omitidos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 40 Reglamento Ley Nº 19.886).

En estos casos, el hospital a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá un plazo especial de 48 horas para que subsane dichas omisiones a través del Foro Inverso.

Si los documentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con la nota correspondiente, según el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, señalado en el numeral 14.2.5 de la presente Bases.

El Hospital se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de las presentes bases.

No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación.

Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.

Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.

11°     PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

  • El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
  • El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
  • El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
  • El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
  • El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivasen.
  • El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
  • El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
  • El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

12°     GARANTÍAS

Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso se requerirá Garantía de Seriedad de la Oferta y Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

12.1    Garantía de Seriedad de la Oferta

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Seriedad de la Oferta.

Exigibilidad

Será obligatoria su entrega para todos los oferentes de la licitación. Independiente de la cantidad de propuestas que presente cada oferente, cada oferta debe presentar su propia garantía.

La no entrega en el plazo señalado será causal de rechazo de la oferta.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.31 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía podrá ser el mismo oferente, o un tercero a su nombre.

Monto

$500.000.- (Quinientos mil pesos)

Fecha de vencimiento

Deberá poseer una vigencia mínima no inferior a noventa días corridos desde la fecha de cierre del plazo para ofertar a la propuesta, fecha portal www.mercadopublico.cl.

Glosa

GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EL CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO DEL HBSJO, ID 1063538-36-LQ23”.

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía si el oferente desiste de su oferta por cualquier causa, en las siguientes instancias:

  • El proveedor que resulta adjudicado no remite la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, dentro del plazo establecido en el numerando 6° de las presentes bases.
  • El adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas y el numerando 6° de las presentes bases de licitación.
  • El adjudicatario desiste de participar de la propuesta.

Esta garantía no devengará intereses ni reajustes, y será restituida al adjudicatario una vez que éste suscriba el contrato respectivo y confiera la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.

Forma y momento de entrega

Deberá entregarse con plazo hasta la fecha de cierre de recepción de las ofertas.

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente.

En el primer caso deberá ser escaneada e informada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl. Además, el archivo deberá ser cargado en portal www.mercadopublico.cl junto a los demás documentos que acompañen la oferta respectiva, y en el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base San José de Osorno.

Forma y momento de restitución.

La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad de la preselección de los oferentes o de la adjudicación. En el caso del oferente adjudicado, la devolución de la boleta Seriedad de la Oferta se hará efectiva luego de entregada la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, y firmado el respectivo contrato.

Serán considerados y admitidos como instrumentos de garantía aquellos que para tal efecto se prescriben en la Ley N° 19.886 y su reglamento.

12.2    Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

CARACTERISTICAS

Tipo de Garantía

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Exigibilidad

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la presentación de un instrumento de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado al proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

Si dicha garantía no es presentada en tiempo y forma, el Hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de hacer uso efectivo de la Garantía de Seriedad de la Oferta, dejando sin efecto administrativamente la adjudicación, sin perjuicio de otros derechos.

Estipulaciones del documento

Expresar su monto en pesos chilenos.

Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.

La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.

No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.68 del Reglamento de Compras Públicas.

Beneficiario

Hospital Base San José de Osorno

Rut: 61.602.260-1

Tomador

El tomador del instrumento de garantía deberá ser el mismo RUT del oferente.

No se aceptarán garantías tomadas por terceros.

Monto

8% del monto total adjudicado y se expresará en pesos.

Fecha de vencimiento

La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, más 90 días después de terminado el vínculo contractual

Glosa

CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA EL CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO DEL HBSJO”, ID 1063538-36-LQ23.

Causales de cobro

El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:

  • Por cualquiera de las causas que generen termino anticipado del contrato por parte del Hospital, de acuerdo al numeral 17.4.3 de las bases, con excepción de la indicada en la letra a) de dicho numeral.
  • Cuando el adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886
  • Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas o alguna de las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas.

Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.

En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.

Forma y momento de entrega

Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 7 días siguientes a la publicación de la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl

Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En el primer caso deberá ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, y en el segundo caso deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.

Forma y momento de restitución.

Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla una vez transcurridos los 90 días posteriores al término del contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Contabilidad.

Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contrato del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.

Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Contabilidad.

Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.

En el caso de prorroga o aumento del contrato.

En el caso de prorroga o aumento del contrato el proveedor deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.

13°     REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electrónica de las propuestas presentadas a través del Sistema de Información, se realizará en una etapa en la fecha prevista en las presentes bases (Ficha del Portal mercadopublico.cl) y estará a cargo de un Ejecutivo Comprador de la Unidad de Abastecimiento del Hospital.

Corresponderá al funcionario, verificar el ingreso de todos los archivos y formularios en el portal www.mercadopublico.cl, según lo señalado en el artículo siguiente.

13.1    Admisibilidad de las ofertas.

Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.

Conforme con lo anterior se verificará el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios.

La propuesta fue entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores.

El oferente no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, y que están reguladas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886.

De existir Garantía de Seriedad de la Oferta, el proveedor la entrega dentro del plazo y características señaladas.

La oferta debe incluir todos los servicios correspondientes a la línea de producto/servicio que postula.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.

14°     EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

14.1    Comisión Evaluadora

Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por la Dirección del Hospital. La designación se hará a través de un acto administrativo que contenga el ID del proceso de contratación, y señalando las personas que la componen con su nombre y apellido.

Los miembros de la Comisión no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación.

 

Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.

Corresponderá al ente técnico confeccionar un informe de evaluación, el cual deberá contener la siguiente información: 

  • Cotejar la admisibilidad de las propuestas.
  • Identificación de los integrantes de la comisión evaluadora.
  • Oferentes aprobados en etapa de Apertura.
  • Realizar el proceso de evaluación técnica de las ofertas en base a antecedentes.
  • Observaciones finales y las decisiones adoptadas por ente técnico.
  • Cuadro Resumen de todas las propuestas por orden de puntaje total obtenido.
  • Cuadro Resumen de Recomendación de Adjudicación.
  • Firmas integrantes de la comisión evaluadora.
  • Fecha del Acta.

La Comisión de Evaluación realizará el proceso de evaluación sólo respecto de aquellas propuestas que hayan sido calificadas como admisibles.

De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

14.2    Matriz de evaluación

El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1

Oferta económica (precio)

60%

2

Requisitos Técnicos

20%

3

Plazo de entrega

15%

4

Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.

5%

TOTAL PORCENTAJE

100%

14.2.1            Evaluación Económica

Esta evaluación consta de una ponderación del 60% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.

Los montos deben ser ingresados en el Formulario N°3 de las bases de licitación.

Fórmula de Cálculo:

Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *60

14.2.2            Evaluación Técnica

14.2.2.1        De la evaluación técnica y presentación

Esta evaluación posee una ponderación del 20% respecto de la evaluación final.

Se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.

   N°

REQUISITOS TECNICOS

CUMPLE (SI:100- NO:0)

PONDERACION

1

Cumple con el 100% de las especificaciones técnicas.

100 / 0

        70%

2

Evaluación referente técnico. (calidad de los productos)

100 / 0

        30%

       100%

14.2.3            Plazo de entrega

Esta evaluación posee una ponderación del 15% respecto de la evaluación final y en ella se analiza el tiempo de respuesta del oferente a los requerimientos de la institución.

Se considera el plazo de entrega del equipo y/o accesorios desde el envío de la orden de compra hasta recepción final en Bodega General del Hospital.

La empresa u oferente deberá adjuntar en formato electrónico a través del portal www.mercadopublico.cl una carta de compromiso (ver Formulario N°5), garantizando la entrega de los insumos comprometidos y requeridos por el Hospital, en el tiempo en que éste lo solicite.

PLAZO DE ENTREGA

PUNTAJE

Hasta 48 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra.

100

Entre 49 y 71 horas contadas desde la fecha de envío de la orden de compra.

50

72 horas y más días contado desde la fecha de envío de la orden de compra

0

Formula de calculo

Puntaje Obtenido= (menor tiempo de plazo de entrega / tiempo ofertado) * 15

14.2.4    Cumplimiento de requisitos formales de la presentación de la oferta.

Esta evaluación tiene una ponderación del 5% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:

DETALLES

PUNTAJE

Cumple

100

No cumple

0

Se entenderá como cumplimiento de los requisitos formales la presentación de la totalidad de los formularios solicitados en estas Bases. El no informar o no cumplir con la entrega de la documentación solicitada en el plazo especial otorgado de 48 horas, siempre y cuando los formularios no sean excluyentes, se solicitaran a través del Foro Inverso será causal de declarar dicha oferta inadmisible.

La Evaluación Final se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro:

Puntaje final: Puntaje evaluación económica + puntaje evaluación técnica + puntaje plazo de entrega + cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta.

“La Comisión Evaluadora” recomendara o sugerirá al Director del hospital, en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a los intereses del hospital, aun cuando no sea la de menor precio.

La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.

15°     ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

Según los criterios de evaluación señalados en estas bases se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica.

La modalidad de la presente licitación es mediante “adjudicación simple”, con emisión de orden de compra de acuerdo con las necesidades de la institución.

La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.

Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación. En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente. Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 6 del reglamento de la ley Nº 19.886.

15.1    Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado

El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley N° 19.886 sobre Compras Públicas. Así también, se declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada.

Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.

15.2    Mecanismo de resolución de empate

Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.

En caso de que el puntaje final entregue un empate entre 2 o más ofertas, se aplicarán las siguientes cláusulas de desempate, en el mismo orden indicado, hasta obtener un solo ganador; entre los participantes que han empatado.

  • En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”.
  • En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Evaluación técnica”.
  • En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Plazo de entrega”.
  • De persistir el empate se solicitará la opinión conjunta y consensuada de los integrantes de la comisión evaluadora (previo estudio de las ofertas); quienes dirimirán la igualdad.

15.3    Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.

En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a funcionario de Abastecimiento del Hospital Base San José de Osorno; jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.

16°     FACULTAD DE READJUDICAR

El Hospital podrá readjudicar la licitación en un plazo de 60 días hábiles (plazo referencial) contados desde la publicación de la adjudicación original al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta, en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:

  • Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.
  • Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario. 
  • Si el adjudicatario desiste de su oferta.
  • Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.
  • Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley nº 20.393.

La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl

La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo.

17°     CONTRATO

Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.2 de las presentes bases de licitación.

El Contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.

Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.

El proveedor, deberá acreditar al tiempo de celebración del contrato que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, mediante la entrega de un certificado emitido por la Inspección del Trabajo o entidad certificadora de obligaciones laborales y previsionales acreditada de conformidad con la ley Nº 20.123 y su reglamento. En caso de que se constate algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales señaladas durante la ejecución del contrato, el pago producto del contrato será destinado al cumplimiento de dichas obligaciones y/o se solicitará al proveedor que proceda a dichos pagos y le presente al Hospital los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor permitirá al Hospital a dar por terminado el contrato y en caso de llamarse a una nueva licitación éste no podrá participar. Las obligaciones referidas se extenderán a las empresas subcontratadas por el proveedor en caso de que las presentes bases permitan la subcontratación.

Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas, remitiendo la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, se desiste de la propuesta; caso en el cual “el Hospital” procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.

17.1    Vigencia

El contrato comenzará a regir, a partir de la total tramitación de la Resolución que Aprueba el Contrato y tendrá una vigencia de 24 meses, o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria.

17.2    Aumento y disminución de contrato

El contrato podrá ser aumentado por iniciativa exclusiva del Hospital, por única vez hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.

Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación y el carácter necesario que significa para una entidad de salud, permitiendo cubrir los requerimientos.

Para hacer efectiva dicho aumento, “el Hospital” deberá comunicar por escrito a su contratante la disposición a aumento el contrato, con a lo menos 5 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento. El aumento deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12° de las presentes bases.

Será requisito exigible la presentación de un informe por parte de la Unidad requirente o coordinador del contrato, el cual se respalde dicho requerimiento.

En el escrito deben plasmarse los motivos por los cuales resulta necesario proceder con la gestión de aumento o disminución de contrato, sus principales implicancias y alcances.

Informe de respaldo debe acompañar y ser parte de la tramitación desde un inicio, por ende, debe ser presentado en tiempo y forma. Dando cumplimiento a plazos estipulados en bases de licitación.

17.3 Prórroga plazo del contrato

De ser necesario aumentar el plazo del contrato, esta prórroga será como máximo hasta 90 días corridos desde terminado el plazo original, o desde agotado el presupuesto, y siempre que dicho acto sea gestionado, coordinado y comunicado al adjudicatario antes del vencimiento del contrato, fundadamente, y sólo se permitirá por una vez. La prórroga debe ser solicitada por el coordinador técnico del HBSJO.

Será requisito exigible la presentación de un informe por parte de la Unidad requirente o coordinador del contrato, el cual se respalde dicho requerimiento.

En el escrito deben plasmarse los motivos por los cuales resulta necesario proceder con la gestión de aumento o disminución de contrato, sus principales implicancias y alcances.

Informe de respaldo debe acompañar y ser parte de la tramitación desde un inicio, por ende, debe ser presentado en tiempo y forma. Dando cumplimiento a plazos estipulados en bases de licitación.

17.4    Término anticipado del contrato.

Previa calificación de las circunstancias y por resolución fundada el Hospital podrá poner término al contrato en forma anticipada e inmediata como consecuencia de un incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y de ejercer las demás acciones que procedan, especialmente la indemnización por perjuicios causados.

17.4.1            Resciliación del Contrato

Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada.

17.4.2            Cesión del contrato y subcontrataciones

El Adjudicado no podrá en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho al Hospital para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia -que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común- de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato.

Durante la ejecución del contrato, y previa autorización por escrito del Hospital, el adjudicatario sólo podrá efectuar aquellas subcontrataciones que sean indispensables para la realización de tareas específicas, todo lo cual será calificado por la Contraparte Técnica del Hospital. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el adjudicatario seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Hospital.

17.4.3            Término de contrato.

El Hospital se reserva el derecho de poner término al contrato anticipadamente si procede alguna de las siguientes causales:

a)     A) Por razones de Ley, actos de autoridad, caso fortuito, fuerza mayor, si lo exigiera el interés público o la seguridad nacional; el Hospital se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato, y sin derecho a indemnización alguna para el oferente adjudicado.

b)     Si el Ejecutor es declarado en quiebra, o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagos por más de sesenta días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. (Informe Registro de proveedores).

c)     Si el Ejecutor se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d)     e) Cuando el Hospital posea evidencias fundadas que el oferente ha incumplido en forma reiterativa (multas superan en 20% del total del contrato) compromisos establecidos en las bases y el contrato, por causas imputables al oferente

e)     En caso de término de giro, liquidación, o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Hospital, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

f)      Cuando el prestador proporcione antecedentes falsos en relación a las exigencias de las presentes Bases Administrativas y Técnicas.

g)     Cuando el prestador durante el periodo de vigencia del contrato, sea sancionado por la Autoridad Sanitaria o la Superintendencia de Salud.

h)     Que con la ocasión de la realización de una auditoría técnica y / o administrativa se concluya “INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS”.

i)      La realización de donaciones de bienes y/o servicios de todo tipo por parte del oferente adjudicado a los usuarios del Contrato o funcionarios públicos pertenecientes al Hospital.

j)      Inhabilidad del proveedor en sistema de a Registro de proveedores, no subsanada en un plazo de 15 días hábiles desde que el Hospital comunica dicho incumplimiento. (la comunicación se realizará vía correo electrónico al coordinador del convenio de la empresa adjudicada).

k)     Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

l)     Falta de reposición y/o entrega de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en plazos estipulados y en los mismos términos y condiciones originales.

El término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de la indicada en la letra a), dará derecho al Hospital para cobrar y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder al Hospital en contra del contratante.

El término anticipado del contrato, previo a su ejecución deberá ser informado al proveedor contratado mediante correo electrónico, argumentando el motivo de su término, adjuntando los antecedentes que respalden dicha decisión. El adjudicado contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para impugnar dicha decisión y presentar sus descargos al Director del hospital Base San José de Osorno, quien, en conjunto con el Departamento Jurídico resolverán con todo el antecedente si se acoge o no el termino anticipado del contrato.

En el caso de ser acogido el término anticipado del contrato se formalizará mediante Resolución Fundada y publicada en el sistema de información a más tardar dentro de las 24 horas de dictada, salvo que concurran alguna de las situaciones señaladas en el artículo N°62 del reglamento N°250 de la ley 19.886.

Lo anteriormente indicado guarda relación con lo dispuesto en el artículo N°79 TER del reglamento N°250 de la ley 19.886.

17.5    Coordinador del contrato y referente técnico

El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo a jefe de Bodega General del Hospital Base San José de Osorno o quien lo subrogue o reemplace o a quien el designe, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

  • Validar técnicamente los requerimientos de solicitud de insumos enviados por los jefes, encargados de Unidades y/o coordinadores de las distintas unidades requirentes que participan en el presente convenio.
  • Monitorear y fiscalizar la correcta prestación del convenio por suministro.
  • Reportar al Administrador de Contratos del Hospital Base San José de Osorno mediante documento o correo electrónico cuando el adjudicatario incurra en incumplimientos, para que se apliquen las multas que correspondan.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.6    Administrador del Contrato

Para el cumplimiento de los aspectos administrativos del contrato se designa al Administrador de Contratos del Hospital Base San José de Osorno (yasna.albarran@redsalud.gob.cl), o quien lo subrogue o reemplace, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

  • Controlar el plazo de vigencia del o los contratos asociados y los pagos respectivos, en relación al presupuesto de la licitación.
  • Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio por suministro.
  • el curse de sanciones o multas por incumplimiento de bases y contrato, adjuntando los antecedentes e informes del Referente técnico que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

17.7    Contraparte técnica de la adjudicataria para el convenio.

El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor. (Formulario N° 2)

En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:

  • Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio por suministro.
  • Emisión y envío de Informes periódicos para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.
  • Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quien corresponda.
  • Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.
  • Recepcionar los reclamos y su gestión.
  • Coordinar las urgencias.
  • Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.

Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.

17.8    Confidencialidad

El personal que ejecute labores (si procede) en las distintas unidades del hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.

En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios de cada uno de dichos Hospital.

El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información de los Hospitales o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.

17.9    Precio

El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos correspondientes y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (formulario Nº3). Éste, no será reajustable.

17.10   EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA

Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato, el Hospital podrá emitir la primera orden de compra. Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente y visados previamente por el Coordinador del Convenio y Administrador de Contratos.

La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la recepción conforme que realizará el Hospital del bien/insumo o producto a través del portal de compras públicas.

Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en Registro de proveedores.

17.11             Entrega del o los productos y/o ejecución de prestaciones y servicios.

Los bienes/insumos deben ser entregados, previa solicitud formal y coordinación, en Bodega General del HBSJO, ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.

Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: El transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.

Para la gestión de despachos o el envío de los bienes/insumos o productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho correspondiente.

 

Posterior a la entrega de bienes/insumos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.

Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.

17.12  De la facturación y pago

El pago de bienes/insumos o servicio se efectuará contra la prestación requerida y ejecutada; además del proceder antes descrito: (1) aceptación de la Orden de compra a través de la plataforma Mercado público y (2) la validación o recepción conforme de los bienes/insumos o servicios requeridos.

La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.

NOMBRE NOMBRE

Hospital Base San José De Osorno

RUT

61.602.260-1

DOMICILIO

Guillermo Bühler #1765, Osorno, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos.

GIRO

Salud

Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:

1.  Enviar archivo xml a casilla electrónica de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.

Para lo anterior, debe proceder a través de sus softwares de facturación propio o en Servicio de Impuestos Internos. No corresponde el envío por correo electrónico (e-mail).

2.  Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico. Este ingreso debe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente

Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo (campo 801). Este debe ser referenciado en un lugar distinto; por ejemplo, cuerpo del documento u observaciones.

3.  Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.

El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.

La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.

El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.

18°     INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS

Antecedentes Generales

Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor. Además, el hospital registrara en el sistema de información www.mercadopublico.cl en la forma que se indica:

En caso de los incumplimientos, se aplicará una multa por cada evento que se informe:

18.1    Infracciones Contractuales

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa en UTM por evento o día de incumplimiento:

  • La multa será de 3 UTM por cada evento
  • La multa será de 3 UTM por cada evento.

18.2    Del servicio

Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 5 UTM:

  • Por incumplimiento en insumos despachados de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas. La multa será de 5 UTM por cada evento
  • Incumplimiento de las características técnicas del suministro vigente: Detección en servicios clínicos del Hospital de alguna deficiencia en la calidad del producto adjudicado originalmente (dañados, defectuosos, adulterados, mal rotulados o doble rotulación (salvo idioma extranjero), o suministro de bienes distintos al inicialmente adjudicado. Esto será constatado mediante informe enviado por el referente técnico que identificó el incumplimiento. La multa será de 5 UTM por cada evento
  • Producto contratado y suministrado a través de la presente licitación que afectase la salud y seguridad de pacientes, constatándose negligencia en los procesos de fabricación, problemas de rotulación y otros directamente asociados a su manufactura y distribución, el proveedor asumirá los costos de recuperación de los afectados, sin perjuicio de los procesos judiciales a que se vea afectado. La multa será de 5 UTM por cada evento.
  • negarse a realizar el despacho de bienes o insumos debido a montos de despacho; entendiéndose que el hospital cumple con solicitar como monto mínimo el monto descrito por el oferente en el formulario N°6. La multa será de 3 UTM por cada evento.
  • negarse a realizar el despacho de bienes o insumos debido a desistimiento de la oferta propuesta en el presente llamado de licitación. La oferta Multa de 15 UTM por cada evento registrado.
  • Retraso en la entrega de los insumos la multa será de 5 UTM por cada día de atraso.

Para la tramitación y gestión de la posible multa, el referente técnico informara a la Administradora de Contratos del Hospital los eventos ocurridos, siguiendo el conducto regular.

Nota: Para el cobro de las multas se tomará como vía de referencia el valor de la UTM del mes en que ocurrió el evento.

18.3    PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE MULTA

En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o funcionario responsable, este le informara al adjudicatario por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos.

Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que estos se hayan presentado, la entidad dictara la respectiva Resolución Exenta aplicando o no la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el hospital tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por carta certificada al adjudicatario o a su representante legal.

Se hace presente que las notificaciones se realizaran al domicilio que le proveedor haya informado en la licitación o, en su defecto, el que tenga registrado en mercado público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor trascurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos.

18.4   Cobro de multas

Todo tipo de sanción o multa será comunicado mediante carta certificada de la Dirección del Hospital o a través de quien ésta considere pertinente al domicilio del representante indicado en el registro de proveedores o en el de la propuesta, a elección del Hospital o bien por notificación personal efectuada por quien administre el contrato.

El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.

En caso que el Hospital resuelva el cobro de multas, el proveedor deberá realizar el pago dentro de quince (15) días hábiles contados desde la notificación mediante Resolución Exenta (que aplica la multa), por algunos de los siguientes medios:

 

  • Pago directo en caja de Cobranza, ubicadas en edificio de Acceso Principal del Hospital.

 

Si el proveedor no efectúa el pago de dicha multa en el plazo otorgado, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. El proveedor, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro de la garantía, deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los mismos términos y condiciones exigidos en estas bases.

La falta de entrega de una nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.

En el caso que no exista garantía de fiel cumplimiento de contrato y el proveedor no efectúe pago de multa en el plazo de 15 días hábiles, se dará término anticipado de contrato.

Para todos los casos del presente numeral que establece término anticipado de contrato, se informarán los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.

 

El monto total de las multas no podrá exceder el 20% del monto total del proceso licitatorio.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19°     RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

En caso se generarse responsabilidad civil extra-contractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud,dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.

20°     SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.


BASES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA

“CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL HBSJO”

ID: 1063538-36-LQ23

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

1° ANTECEDENTES

El Hospital Base San José de Osorno mediante las presentes bases técnicas pretende determinar los requisitos técnicos mínimos para satisfacer los requerimientos internos de insumos, garantizado con este convenio de suministro la calidad y suministro oportuno del producto licitado para abastecer la Bodega General del hospital, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases técnicas y sus anexos.

La Ficha Técnica con los requerimientos técnicos mínimos obligatorios exigidos y optativos deseables, se encuentra adjunta en el Formulario Nº4 de las presentes Bases, la cual deberá completar y adjuntar al portal en los Anexos Técnicos.

2°        Requerimientos técnicos

El insumo requerido se encuentra detallado más adelante debiendo cada oferta ceñirse a las descripciones y especificaciones allí señaladas.

El Convenio de suministro que es materia de esta licitación tendrá una vigencia de 24 meses.

2.3 Del proceso de Canje

Aquellos insumos que presenten problemas de estabilidad, defectos en empaque, envases en mal estado, conservación inadecuada, defectuosos o con daño evidente, deberán ser reemplazados por el proveedor involucrado.

  • Productos con fecha de vencimiento inferior a 12 Meses
  • Empaques dañados y defectuosos
  • Productos adulterados o mal rotulados
  • Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada
  • Bienes o insumos con problemas de calidad (cambio de color, excesiva humedad, precipitación, sellado deficiente, otros; debidamente justificados).
  • Cualquier modificación en la fabricación de los productos deberá ser informada al departamento de abastecimiento previo a su despacho
  • Canje de Bienes/insumos por pronto vencimiento posterior a la primera recepción de bienes.

Los insumos que requieran ser reemplazados deberán ser retirados de Bodega General del Hospital por el proveedor involucrado y reemplazados por aquellos bienes que se ajusten al requerimiento en un plazo no superior a de 72 horas corridas, y sin costo alguno para el hospital.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores disposiciones podrá dar origen al término del contrato.

2.4      ESPECIFICACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Los proveedores adjudicados deberán entregar los productos en Bodega general del Hospital, en función de las ordenes que se generen desde el Departamento de abastecimiento del Hospital dentro de un plazo máximo ofertado después de recibida la orden de compra a través del sistema de información por el adjudicado.

Exceptuando las urgencias que deberán ser entregadas en un plazo no mayor a 24 horas corridas, las cuales serán debidamente informadas a él adjudicado.

Los productos deberán ser entregados en la bodega general de este establecimiento y deben venir con guía de despacho asociada a la orden de compra e indicar en el documento comercial el número de orden de compra. Además, esta última deberá estar en estado aceptada a través de la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl.

Si el proveedor se viese afectado por un caso fortuito o fuerza mayor que le impidiese cumplir con la entrega de los productos en un plazo ofertado, deberá enviar, en un plazo máximo de 24 horas desde ocurrencia de tal evento, un correo electrónico al Departamento de Abastecimiento avisando el problema y solicitando aumento del plazo de entrega. Si no lo hiciera, será motivo de multa de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

Para todo lo anterior, el hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de considerar y/o aceptar cada una de las propuestas de aumento de plazo solicitadas.

2.5      ESPECIFICACIONES POST-VENTA

El adjudicatario deberá realizar el canje en un plazo de 48 horas que le solicite la Entidad Licitante, respecto de los productos de su giro que se encuentren en las bodegas de la Entidad licitante, teniendo como causa la fecha de vencimiento del producto, o cualquier otra situación en común acuerdo entre el adjudicatario y la entidad licitante.

3°        REQUERIMIENTO DE INSUMOS

Se requiere la adquisición en forma conjunta de los siguientes insumos:

Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el hospital a adquirir cantidades determinadas de manera periódica por lo que en ningún caso se fijaran stocks mínimos de compra, ni tampoco totales. Por lo anterior, el hospital se reserva el derecho a la disminución total de algún ítem, cuando por razones justificadas así se requiera.

Asimismo, se hace presente que la presente licitación se hará mediante la modalidad de adjudicación simple, por lo cual cada oferente podrá ofertar por un ítem de los señalados en este punto, por más de uno o por la totalidad de los mismos, correspondiendo cada ítem a una línea de producto.

ÍTEM

CODIGO

DESCRIPCIÓN

U.M.

CONSUMO ESTIMADO MENSUAL

1

002-0003

ALFILERES METALICOS DE 28 MM CAJA X 50 UNIDADES

CJ

04

2

002-0005

CARPETA PLASTIFICADA C/ACCOCLIP OFICIO

UD

150

3

002-0007

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO  OFICIO

UD

03

4

002-0009

PAPEL CALCO AZUL OFICIO

HJ

150

5

002-0011

CARPETA PLASTIFICADA S/ESPIRAL, T/ OFICIO

UD

150

6

002-0015

CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO

PLI

200

7

002-0017

CARTULINA COLOR CELESTE CLARO

PLI

110

8

002-0018

CARTULINA COLOR ROJO CLARO

PLI

100

9

002-0019

CARTULINA COLOR VERDE CLARO

PLI

30

10

002-002

INDICE PARA ARCHIVADOR

SO

03

11

002-0021

CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS.

RO

400

12

002-0047

CLIP CHICO 33 MM METALICO

CJ

59

13

002-0048

CLIP METALICO 50MM (MEDIANO)

CJ

29

14

002-0051

CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADES

CJ

500

15

002-0054

CORRECTOR CINTA

SO

12

16

002-0057

CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICA 100 HOJAS

UD

40

17

002-0058

CUADERNO COLLEGE MATEMATICAS

UD

35

18

002-0065

ELASTICOS PARA BILLETES BLANCOS 500GR

PQ

20

19

002-0069

GOMA BORRAR COLOR BLANCO

UD

29

20

002-0071

LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPA

UD

439

21

002-0072

LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA C/TAPA

UD

261

22

002-0073

LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA C/TAPA

UD

150

23

002-0075

LAPIZ GRAFITO Nº 2

UD

46

24

002-0081

LIBRO ACTA INDICE 100HJS TAMAÑO OFICIO

UD

 02

25

002-0082

LIBRO ACTA INDICE 200 HJS TAMAÑO OFICIO

UD

16

26

002-0086

PAPEL CALCO NEGRO OFICIO

HJ

260

27

002-0097

PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500

RS

200

28

002-0102

PERFORADOR MEDIANO METALICO 2 PERF. 16 X 11 CMS.

UD

05

29

002-0109

REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM.

UD

14

30

002-0114

SACACORCHETE METALICO TIPO MARIPOSA

UD

10 

31

002-0115

SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.

UD

312

32

002-0117

SOBRE TAMAÑO 1/2 OFICIO COLOR BLANCO

UD

200

33

002-0118

SOBRE TAMAÑO 1/4 OFICIO COLOR BLANCO

UD

100

34

002-0119

SOBRE CARTA COLOR BLANCO 12,4X15,4 CM (PAGO)

UD

25

35

002-0121

SOBRE TAMAÑO 1/1 OFICIO COLOR BLANCO (TIPO SACO)

UD

500

36

002-0123

TAMPON NEUTRO O VIOLETA Nº2

UD

10

37

002-0129

TINTA TAMPON X 40 CC COLOR VIOLETA

FC

05

38

002-0131

CARTULINA CHAMBRIL 180GRS 77X110 CM (UNIDAD IMPRESOS)

RS

 01

39

002-0133

MARCADOR PERMANETE AZUL

UD

24

40

002-0134

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO C/ LINEAS

UD

16

41

002-0135

CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT

UD

87

42

002-0139

MARCADOR PERMANETE NEGRO

UD

65

43

002-0140

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR VERDE

UD

56

44

002-0141

MARCADOR PERMANENTE ROJO

UD

04

45

002-0142

CARTULINA COLOR BLANCO

PLI

50

46

002-0168

PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MULTIPROPOSITO X 500

RS

1600

47

002-0182

TACO CALENDARIO GRANDE DE 17.5 ALTO X 11.5 ANCHO

UD

05

48

002-0184

PORTA CLIPS

UD

10 

49

002-0204

POST IT MEDIANO

UD

10 

50

002-0207

CARTULINA COLOR AZUL TRADICIONAL

PLI

10 

51

002-0217

CINTA IMPRESORA OKIDATA  320/321

UD

 05

52

002-0222

CALCULADORA CASIO D- 100 10DIG.

UD

02

53

002-0230

LAPIZ ARTLINE 750

UD

23

54

002-0271

PORTA TACO CALENDARIO GRANDE

UD

05

55

002-0293

TIJERA MEDIANA

UD

17

56

002-0297

DESTACADORES DE DISTINTOS COLORES

UD

150

57

002-0367

TERMOLAMINADO CARTA

UD

 100

58

002-0395

MICA TAMAÑO CARTA PARA ANILLADO

UD

 200

59

002-0396

BORRADOR PIZARRA

UD

04

60

002-0398

TAMPON HUELLA DIGITAL

UD

05 

61

002-0421

CARTULINA COLOR ROSADA

UD

 20

62

002-0422

CARTULINA COLOR VERDE OSCURO

UD

 03

63

002-0428

PAPEL TERMICO HALL 3 PULGADAS (80X80X13)

RO

80

64

002-0432

SOBRE AMERICANO  220 X 110 MM APROX.

UD

50

65

002-0491

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO CARTA

UD

03

66

002-0495

CLIPS (APRIETA PAPELES)

UD

20

67

002-0524

ETIQUETAS AUTOADHESIVA P4 35X70 MM X 1000 UD

RO

15 

68

002-0533

POST IT MEDIANO DISTINTOS COLORES 7,6 X 7,6CM

SACHET

21

69

002-0571

LOMO ARCHIVADOR AUTOADHESIVO ANCHO CELESTE X 10

PQ x 10

 08

70

002-0577

CLIP 78-80 MM METALICO (GRANDE)

CJ

 05

71

002-0579

SEPARADOR PARA ARCHIVADOR OFICCIO X 6 UD

UD

04

72

002-0580

PORTA SCOTH MEDIANO

UD

06

73

002-0590

SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO OFICIO

UD

04

74

002-0591

SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO CARTA

UD

05 

75

002-0617

OPALINA HILADA CARTA BLANCA X 100

CJ

01 

76

002-0757

LIBRO ACTA 200 HJ. MATEMATICA EMPASTADO C/FOLIO

UD

03

77

002-0844

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS CUADRICULADO

UD

05 

78

003-0004

OVILLO PITILLA COLOR BLANCO X 40 GRS.

UD

87

79

003-0140

BASURERO MALLA METAL MEDIANO

UD

03

80

004-0213

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 48 X 127 MM 1COLUM X 3000 UD

UD

04

81

004-0246

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 36 X 102 MM 1COLUM X 4000 UD

CJ

02

82

004-0285

ETIQUETA AUTOADHESIVA COLOR MATE 30X50 MM ROLLO X 2500 U

RO

06

83

004-0286

ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA MATE 70 X 100 MM ROLLO X 500 UD

RO

200

84

004-0353

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 30 X 76 MM ROLLO X 6000 UD

RO

 02

85

004-0354

ETIQUETA AUTOADHESIVA 30X100 M/M ROLLO X1000 U.

RO

03 

86

004-0497

ETIQUETA AUTOADHESIVA 25 X 90 MM OPACA ROLLO X 1000 U

RO

130

87

006-0110

MARCADOR PENTEL M10 NEGRO

UD

15

88

007-0062

PILA ALCALINA D

UD

02 

89

007-0063

PILA ALCALINA C

UD

12

90

007-0083

BOLSA PLASTICA 30 X 40 CM TRANSPARENTE X 500GR

PQ

 10

91

007-0089

FOSFOROS X 50 U. APROX.

CJ

80

92

007-0138

BOLSA PLASTICA 40 X 50 CM TRANSPARENTE X 500GR

PQ

20

93

032-0100

PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT.

UD

16

94

032-1020

PILA CR 2032

UD

 15

95

033-0668

CUCHILLO CARTONERO ANCHO GRANDE

UD

60

96

033-3526

PILAS A23 12V

UD

 01

97

035-0258

PILA ALCALINA AAA 1,5 VOLT.

UD

146

98

035-0260

PILA ALCALINA AA 1,5 VOLT.

UD

222

99

047-0028

PAPEL CONTINUO 11X 9,5 2000 HJ.

CJ

03 

100

047-0029

PAPEL CONTINUO DUPLICADO 11X9,5 1000 HJ.

CJ

03 

101

047-0030

PAPEL CONTINUO 11X9,5 TRIPLICADO 500 HJ.

CJ

02

102

047-0034

CINTA TERMOTRANSFERENCIA "ZEBRA" 110 MM.450 MTS.

RO

 06

103

047-0125

CINTA TERMOTRANSFERENCIA CERA "ZEBRA "110 MM X 74 MTS.

RO

 35

104

047-0167

CD-R

UD

20

105

047-0225

DVD-R

UD

20

106

047-0239

TONER HP LASER CB436A (36A) NEGRO

UD

 04

107

047-0240

TONER HP CB435A

UD

03

108

047-0288

TONER HP CE285A

UD

05

109

049-0009

LAPIZ ARTLINE 250

UD

26

110

049-0028

DEDALES DE GOMA Nº 12, Nº11

UD

27

111

049-0054

BOLSA PLASTICA 20 X 30 CM TRANSPARENTE X 250GR

PQ

30

112

049-0072

LIBRO CORRESPONDENCIA

UD

1

113

049-0211

SEPARADOR PARA ARCHIVADOR (CARTA) X 6 UNIDADADES

SET

42

114

049-0215

FUNDA PLASTICA  PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO

UD

200

115

049-0231

FUNDA PLASTICA PARA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA

UD

1400

116

049-0289

PORTA LAPIZ REJILLA

UD

 02

117

233-2820

MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA

UD

36

118

6500-05

ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES

CJ

55

119

6880-02

ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO

UD

80

120

6940-10

CORCHETERA  MEDIANA  26/6  APROX 20 CMS , METALICA

UD

25

121

7001-07

PEGAMENTO EN BARRA MEDIANO

UD

68

122

7026-02

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO  DE 18-20 ML

FC

31

123

7098-10

LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO DE 7 ML

UD

36

124

7099-08

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR NEGRO

UD

105

125

7100-05

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR ROJO

UD

74

126

7101-03

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR AZUL

UD

64

(*) Las cantidades son solo una vía de referencia no comprometiéndose el hospital a adquirir o requerir una determinada cantidad de insumos/productos.

5°        DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el termino anticipado del contrato.

FORMULARIO Nº 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

“CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL HBSJO”

ID: 1063538-36-LQ23

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

LICITACIÓN N°

FECHA

DATOS DEL PROPONENTE:

Nombre completo o Razón Social

N° Cédula de Identidad o RUT

Domicilio

Teléfono

Fax

Correo electrónico

REPRESENTANTE LEGAL: (sólo en caso de persona jurídica)

Nombre completo

Nº Cédula de Identidad

Instrumento en que consta su personería (indicar tipo de documento, fecha, notaría, etc.).

COORDINADOR TECNICO*:

Nombre completo

Cargo o función

Teléfono (Anexo) / Fax

Correo electrónico

CONTACTO DEL PROPONENTE:

Nombre completo

Cargo o función

Teléfono (Anexo) / Fax

Correo electrónico

El proponente que suscribe establece que el coordinador técnico designado se encuentra facultado(a) para representar y actuar como contraparte de ella ante el Hospital en todo el proceso que implique la presente Licitación, y que conoce sus funciones establecidas en las presentes Bases.

Nombre, RUT, Firma y Timbre Representante Legal

En Osorno a_____de_________________2023

FORMULARIO Nº 2

ACEPTACIÓN DE BASES Y CONOCIMIENTO DE LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

“CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL HBSJO”

ID: 1063538-36-LQ23

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

El proponente que suscribe se compromete ante el Hospital Base San José de Osorno a suministrar los bienes o insumos materia de la presente propuesta, de acuerdo a las Bases Administrativas, Técnicas y anexos que forman parte de la presente licitación.

Asimismo, el proponente que suscribe declara:

Haber recibido, estudiado y aceptado las Bases Administrativas, Técnicas y anexos que conforman la presente propuesta publica del Hospital Base San José de Osorno.

Estar conforme con las condiciones generales del Contrato, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases Administrativas Generales y Técnicas, aceptándolas en todas sus partes.

Que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los últimos dos años.

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecido en las bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Aclaraciones y todo otro documento oficial de la Propuesta, en el entendido que dichos antecedentes formarán parte del contrato.

Nombre, RUT, Firma y Timbre Representante Legal

En Osorno a_____de_________________2023

FORMULARIO Nº 3

OFERTA ECONÓMICA

“CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL HBSJO”

ID: 1063538-36-LQ23

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

ANTECEDENTES

Nombre completo o Razón Social

N° Cédula de Identidad o RUT

ITEM

CODIGO

DESCRIPCIÓN

U.M.

VALOR UNITARIO NETO

1

002-0003

ALFILERES METALICOS DE 28 MM CAJA X 50 UNIDADES

RO

2

002-0005

CARPETA PLASTIFICADA C/ACCOCLIP OFICIO

CJ

3

002-0007

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO

UD

4

002-0009

PAPEL CALCO AZUL OFICIO

UD

5

002-0011

CARPETA PLASTIFICADA S/ESPIRAL, T/ OFICIO

HJ

6

002-0015

CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO

UD

7

002-0017

CARTULINA COLOR CELESTE CLARO

PLI

8

002-0018

CARTULINA COLOR ROJO CLARO

PLI

9

002-0019

CARTULINA COLOR VERDE CLARO

PLI

10

002-002

INDICE PARA ARCHIVADOR

PLI

11

002-0021

CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS.

SO

12

002-0047

CLIP CHICO 33 MM METALICO

RO

13

002-0048

CLIP METALICO 50MM (MEDIANO)

CJ

14

002-0051

CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADES

CJ

15

002-0054

CORRECTOR CINTA

CJ

16

002-0057

CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICA 100 HOJAS

SO

17

002-0058

CUADERNO COLLEGE MATEMATICAS

UD

18

002-0065

ELASTICOS PARA BILLETES BLANCOS 500GR

UD

19

002-0069

GOMA BORRAR COLOR BLANCO

PQ

20

002-0071

LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPA

UD

21

002-0072

LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA C/TAPA

UD

22

002-0073

LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA C/TAPA

UD

23

002-0075

LAPIZ GRAFITO Nº 2

UD

24

002-0081

LIBRO ACTA INDICE 100HJS TAMAÑO OFICIO

UD

25

002-0082

LIBRO ACTA INDICE 200 HJS TAMAÑO OFICIO

UD

 

26

002-0086

PAPEL CALCO NEGRO OFICIO

UD

27

002-0097

PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500

HJ

28

002-0102

PERFORADOR MEDIANO METALICO 2 PERF. 16 X 11 CMS.

RO

 

29

002-0109

REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM.

RS

30

002-0114

SACACORCHETE METALICO TIPO MARIPOSA

UD

31

002-0115

SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.

UD

32

002-0117

SOBRE TAMAÑO 1/2 OFICIO COLOR BLANCO

UD

 

33

002-0118

SOBRE TAMAÑO 1/4 OFICIO COLOR BLANCO

UD

34

002-0119

SOBRE CARTA COLOR BLANCO 12,4X15,4 CM (PAGO)

UD

35

002-0121

SOBRE TAMAÑO 1/1 OFICIO COLOR BLANCO (TIPO SACO)

UD

36

002-0123

TAMPON NEUTRO O VIOLETA Nº2

UD

37

002-0129

TINTA TAMPON X 40 CC COLOR VIOLETA

UD

38

002-0131

CARTULINA CHAMBRIL 180GRS 77X110 CM (UNIDAD IMPRESOS)

UD

39

002-0133

MARCADOR PERMANETE AZUL

FC

40

002-0134

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO C/ LINEAS

RS

 

41

002-0135

CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT

UD

42

002-0139

MARCADOR PERMANETE NEGRO

UD

43

002-0140

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR VERDE

UD

44

002-0141

MARCADOR PERMANENTE ROJO

UD

45

002-0142

CARTULINA COLOR BLANCO

UD

46

002-0168

PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MULTIPROPOSITO X 500

UD

47

002-0182

TACO CALENDARIO GRANDE DE 17.5 ALTO X 11.5 ANCHO

PLI

48

002-0184

PORTA CLIPS

RS

49

002-0204

POST IT MEDIANO

UD

50

002-0207

CARTULINA COLOR AZUL TRADICIONAL

UD

51

002-0217

CINTA IMPRESORA OKIDATA  320/321

UD

 

52

002-0222

CALCULADORA CASIO D- 100 10DIG.

UD

 

53

002-0230

LAPIZ ARTLINE 750

PLI

 

54

002-0271

PORTA TACO CALENDARIO GRANDE

UD

 

55

002-0293

TIJERA MEDIANA

UD

56

002-0297

DESTACADORES DE DISTINTOS COLORES

UD

57

002-0367

TERMOLAMINADO CARTA

UD

58

002-0395

MICA TAMAÑO CARTA PARA ANILLADO

UD

59

002-0396

BORRADOR PIZARRA

UD

 

60

002-0398

TAMPON HUELLA DIGITAL

CJ

 

61

002-0421

CARTULINA COLOR ROSADA

UD

62

002-0422

CARTULINA COLOR VERDE OSCURO

UD

63

002-0428

PAPEL TERMICO HALL 3 PULGADAS (80X80X13)

CJ

64

002-0432

SOBRE AMERICANO  220 X 110 MM APROX.

PQ

 

65

002-0491

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO CARTA

UD

 

66

002-0495

CLIPS (APRIETA PAPELES)

UD

 

67

002-0524

ETIQUETAS AUTOADHESIVA P4 35X70 MM X 1000 UD

UD

68

002-0533

POST IT MEDIANO DISTINTOS COLORES 7,6 X 7,6CM

UD

 

69

002-0571

LOMO ARCHIVADOR AUTOADHESIVO ANCHO CELESTE X 10

UD

 

70

002-0577

CLIP 78-80 MM METALICO (GRANDE)

UD

 

71

002-0579

SEPARADOR PARA ARCHIVADOR OFICCIO X 6 UD

RO

72

002-0580

PORTA SCOTH MEDIANO

UD

73

002-0590

SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO OFICIO

UD

 

74

002-0591

SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO CARTA

UD

75

002-0617

OPALINA HILADA CARTA BLANCA X 100

UD

76

002-0757

LIBRO ACTA 200 HJ. MATEMATICA EMPASTADO C/FOLIO

CJ

 

77

002-0844

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS CUADRICULADO

RO

 

78

003-0004

OVILLO PITILLA COLOR BLANCO X 40 GRS.

SACHET

 

79

003-0140

BASURERO MALLA METAL MEDIANO

SACHET

80

004-0213

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 48 X 127 MM 1COLUM X 3000 UD

PQ x 10

 

81

004-0246

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 36 X 102 MM 1COLUM X 4000 UD

CJ

 

82

004-0285

ETIQUETA AUTOADHESIVA COLOR MATE 30X50 MM ROLLO X 2500 U

UD

83

004-0286

ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA MATE 70 X 100 MM ROLLO X 500 UD

UD

84

004-0353

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 30 X 76 MM ROLLO X 6000 UD

UD

85

004-0354

ETIQUETA AUTOADHESIVA 30X100 M/M ROLLO X1000 U.

UD

 

86

004-0497

ETIQUETA AUTOADHESIVA 25 X 90 MM OPACA ROLLO X 1000 U

CJ

 

87

006-0110

MARCADOR PENTEL M10 NEGRO

UD

 

88

007-0062

PILA ALCALINA D

UD

89

007-0063

PILA ALCALINA C

RO

 

90

007-0083

BOLSA PLASTICA 30 X 40 CM TRANSPARENTE X 500GR

UD

 

91

007-0089

FOSFOROS X 50 U. APROX.

UD

 

92

007-0138

BOLSA PLASTICA 40 X 50 CM TRANSPARENTE X 500GR

UD

93

032-0100

PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT.

UD

94

032-1020

PILA CR 2032

UD

95

033-0668

CUCHILLO CARTONERO ANCHO GRANDE

CJ

96

033-3526

PILAS A23 12V

RO

97

035-0258

PILA ALCALINA AAA 1,5 VOLT.

RO

98

035-0260

PILA ALCALINA AA 1,5 VOLT.

RO

 

99

047-0028

PAPEL CONTINUO 11X 9,5 2000 HJ.

RO

 

100

047-0029

PAPEL CONTINUO DUPLICADO 11X9,5 1000 HJ.

RO

101

047-0030

PAPEL CONTINUO 11X9,5 TRIPLICADO 500 HJ.

UD

102

047-0034

CINTA TERMOTRANSFERENCIA "ZEBRA" 110 MM.450 MTS.

UD

 

103

047-0125

CINTA TERMOTRANSFERENCIA CERA "ZEBRA "110 MM X 74 MTS.

UD

104

047-0167

CD-R

PQ

 

105

047-0225

DVD-R

CJ

106

047-0239

TONER HP LASER CB436A (36A) NEGRO

PQ

107

047-0240

TONER HP CB435A

UD

108

047-0288

TONER HP CE285A

UD

 

109

049-0009

LAPIZ ARTLINE 250

UD

110

049-0028

DEDALES DE GOMA Nº 12, Nº11

UD

 

111

049-0054

BOLSA PLASTICA 20 X 30 CM TRANSPARENTE X 250GR

UD

 

112

049-0072

LIBRO CORRESPONDENCIA

UD

 

113

049-0211

SEPARADOR PARA ARCHIVADOR (CARTA) X 6 UNIDADADES

UD

114

049-0215

FUNDA PLASTICA  PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO

UD

115

049-0231

FUNDA PLASTICA PARA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA

UD

 

116

049-0289

PORTA LAPIZ REJILLA

CJ

 

117

233-2820

MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA

CJ

 

118

6500-05

ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES

CJ

119

6880-02

ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO

RO

 

120

6940-10

CORCHETERA  MEDIANA  26/6  APROX 20 CMS , METALICA

RO

 

121

7001-07

PEGAMENTO EN BARRA MEDIANO

UD

122

7026-02

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO  DE 18-20 ML

UD

 

123

7098-10

LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO DE 7 ML

UD

 

124

7099-08

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR NEGRO

UD

 

125

7100-05

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR ROJO

UD

126

7101-03

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR AZUL

UD

 

Nombre, RUT, Firma y Timbre Representante Legal

En Osorno a_____de_________________2023

                                                FORMULARIO Nº 4

OFERTA TÉCNICA

“CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL HBSJO”

ID: 1063538-36-LQ23

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

ANTECEDENTES

Nombre completo o Razón Social

N° Cédula de Identidad o RUT

ITEM

DESCRIPCIÓN

INDICAR CUMPLIMIENTO (SI / NO)

DETALLES DEL PROVEEDOR

1

ALFILERES METALICOS DE 28 MM CAJA X 50 UNIDADES

2

CARPETA PLASTIFICADA C/ACCOCLIP OFICIO

3

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO  OFICIO

4

PAPEL CALCO AZUL OFICIO

5

CARPETA PLASTIFICADA S/ESPIRAL, T/ OFICIO

6

CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO

7

CARTULINA COLOR CELESTE CLARO

8

CARTULINA COLOR ROJO CLARO

9

CARTULINA COLOR VERDE CLARO

10

INDICE PARA ARCHIVADOR

11

CINTA EMBALAJE 48 MM X 40 MTS.

12

CLIP CHICO 33 MM METALICO

13

CLIP METALICO 50MM (MEDIANO)

14

CORCHETES 26/6 CAJA X 1.000 UNIDADES

15

CORRECTOR CINTA

16

CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICA 100 HOJAS

17

CUADERNO COLLEGE MATEMATICAS

18

ELASTICOS PARA BILLETES BLANCOS 500GR

19

GOMA BORRAR COLOR BLANCO

20

LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA C/TAPA

21

LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA C/TAPA

22

LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA C/TAPA

23

LAPIZ GRAFITO Nº 2

24

LIBRO ACTA INDICE 100HJS TAMAÑO OFICIO

25

LIBRO ACTA INDICE 200 HJS TAMAÑO OFICIO

 

26

PAPEL CALCO NEGRO OFICIO

27

PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO MULTIPROPOSITO X 500

28

PERFORADOR MEDIANO METALICO 2 PERF. 16 X 11 CMS.

 

29

REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM.

30

SACACORCHETE METALICO TIPO MARIPOSA

31

SCOTCH MEDIANO TRANSPARENTE 18M/M X 30 MTS.

32

SOBRE TAMAÑO 1/2 OFICIO COLOR BLANCO

 

33

SOBRE TAMAÑO 1/4 OFICIO COLOR BLANCO

34

SOBRE CARTA COLOR BLANCO 12,4X15,4 CM (PAGO)

35

SOBRE TAMAÑO 1/1 OFICIO COLOR BLANCO (TIPO SACO)

36

TAMPON NEUTRO O VIOLETA Nº2

37

TINTA TAMPON X 40 CC COLOR VIOLETA

38

CARTULINA CHAMBRIL 180GRS 77X110 CM (UNIDAD IMPRESOS)

39

MARCADOR PERMANETE AZUL

40

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO C/ LINEAS

 

41

CINTA ADHESIVA MASKING DE 18X40 MT

42

MARCADOR PERMANETE NEGRO

43

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR VERDE

44

MARCADOR PERMANENTE ROJO

45

CARTULINA COLOR BLANCO

46

PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA MULTIPROPOSITO X 500

47

TACO CALENDARIO GRANDE DE 17.5 ALTO X 11.5 ANCHO

48

PORTA CLIPS

49

POST IT MEDIANO

50

CARTULINA COLOR AZUL TRADICIONAL

51

CINTA IMPRESORA OKIDATA  320/321

 

52

CALCULADORA CASIO D- 100 10DIG.

 

53

LAPIZ ARTLINE 750

 

54

PORTA TACO CALENDARIO GRANDE

 

55

TIJERA MEDIANA

56

DESTACADORES DE DISTINTOS COLORES

57

TERMOLAMINADO CARTA

58

MICA TAMAÑO CARTA PARA ANILLADO

59

BORRADOR PIZARRA

 

60

TAMPON HUELLA DIGITAL

 

61

CARTULINA COLOR ROSADA

62

CARTULINA COLOR VERDE OSCURO

63

PAPEL TERMICO HALL 3 PULGADAS (80X80X13)

64

SOBRE AMERICANO  220 X 110 MM APROX.

 

65

BLOCK APUNTES CUADRICULADO 100 HOJAS TAMAÑO CARTA

 

66

CLIPS (APRIETA PAPELES)

 

67

ETIQUETAS AUTOADHESIVA P4 35X70 MM X 1000 UD

68

POST IT MEDIANO DISTINTOS COLORES 7,6 X 7,6CM

 

69

LOMO ARCHIVADOR AUTOADHESIVO ANCHO CELESTE X 10

 

70

CLIP 78-80 MM METALICO (GRANDE)

 

71

SEPARADOR PARA ARCHIVADOR OFICCIO X 6 UD

72

PORTA SCOTH MEDIANO

73

SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO OFICIO

 

74

SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO CARTA

75

OPALINA HILADA CARTA BLANCA X 100

76

LIBRO ACTA 200 HJ. MATEMATICA EMPASTADO C/FOLIO

 

77

LIBRO ACTA FOLIADO 100 HOJAS CUADRICULADO

 

78

OVILLO PITILLA COLOR BLANCO X 40 GRS.

 

79

BASURERO MALLA METAL MEDIANO

80

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 48 X 127 MM 1COLUM X 3000 UD

 

81

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 36 X 102 MM 1COLUM X 4000 UD

 

82

ETIQUETA AUTOADHESIVA COLOR MATE 30X50 MM ROLLO X 2500 U

83

ETIQUETA AUTOADHESIVA BLANCA MATE 70 X 100 MM ROLLO X 500 UD

84

ETIQUETA CONTINUA AUTOADHESIVA 30 X 76 MM ROLLO X 6000 UD

85

ETIQUETA AUTOADHESIVA 30X100 M/M ROLLO X1000 U.

 

86

ETIQUETA AUTOADHESIVA 25 X 90 MM OPACA ROLLO X 1000 U

 

87

MARCADOR PENTEL M10 NEGRO

 

88

PILA ALCALINA D

89

PILA ALCALINA C

 

90

BOLSA PLASTICA 30 X 40 CM TRANSPARENTE X 500GR

 

91

FOSFOROS X 50 U. APROX.

 

92

BOLSA PLASTICA 40 X 50 CM TRANSPARENTE X 500GR

93

PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT.

94

PILA CR 2032

95

CUCHILLO CARTONERO ANCHO GRANDE

96

PILAS A23 12V

97

PILA ALCALINA AAA 1,5 VOLT.

98

PILA ALCALINA AA 1,5 VOLT.

 

99

PAPEL CONTINUO 11X 9,5 2000 HJ.

 

100

PAPEL CONTINUO DUPLICADO 11X9,5 1000 HJ.

101

PAPEL CONTINUO 11X9,5 TRIPLICADO 500 HJ.

102

CINTA TERMOTRANSFERENCIA "ZEBRA" 110 MM.450 MTS.

 

103

CINTA TERMOTRANSFERENCIA CERA "ZEBRA "110 MM X 74 MTS.

104

CD-R

 

105

DVD-R

106

TONER HP LASER CB436A (36A) NEGRO

107

TONER HP CB435A

108

TONER HP CE285A

 

109

LAPIZ ARTLINE 250

110

DEDALES DE GOMA Nº 12, Nº11

 

111

BOLSA PLASTICA 20 X 30 CM TRANSPARENTE X 250GR

 

112

LIBRO CORRESPONDENCIA

 

113

SEPARADOR PARA ARCHIVADOR (CARTA) X 6 UNIDADADES

114

FUNDA PLASTICA  PARA ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO

115

FUNDA PLASTICA PARA ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA

 

116

PORTA LAPIZ REJILLA

 

117

MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA

 

118

ACCOCLIPS METALICO CAJA X 50 UNIDADES

119

ARCHIVADOR PALANCA TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO

 

120

CORCHETERA  MEDIANA  26/6  APROX 20 CMS , METALICA

 

121

PEGAMENTO EN BARRA MEDIANO

122

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO  DE 18-20 ML

 

123

LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO DE 7 ML

 

124

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR NEGRO

 

125

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR ROJO

126

PLUMON P/PIZARRA BLANCA COLOR AZUL

 

Nombre, RUT, Firma y Timbre Representante Legal

En Osorno a_____de_________________2023

FORMULARIO Nº 5

PLAZO ENTREGA

“CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL HBSJO”

ID: 1063538-36-LQ23

HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO

Mediante el presente Formulario, la empresa__________________________________

_____________________________________ certifica que el plazo para la entrega de bienes e insumos es de _____ horas contadas desde el envío de la orden de compra por parte del Hospital Base San José de Osorno.

Mediante el presente Formulario, la empresa________________________ _______________________________________________ certifica que la restricción mínima de facturación por orden de compra emitida por el Hospital Base San José de Osorno es de _____________ (Monto Bruto).

Nombre, RUT, Firma y Timbre Representante Legal

En Osorno a_____de_________________2023

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.