Licitación ID: 1077612-1-LE21
1ER. PROYECTO MEL AÑO 2021
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 13
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Refrigerador y congelador combinado 4 Unidad
Cod: 24131501
No Fros, 2 Puertas Capacidad de 234 litros  

2
Televisores convencionales, de plasma y LCD 3 Unidad
Cod: 52161505
Led de 32 pulgadas con soporte  

3
Dispensadores de agua caliente o termos 3 Unidad
Cod: 48101714
Suministro e Instalación de Dispensadores de agua fría y caliente, según lo solicitado en Bases Técnicas.  

4
Impresoras de láser 2 Unidad
Cod: 43212105
Impresora Multifuncional Láser Monocromática  

5
Hornos microondas domésticos 3 Unidad
Cod: 52141502
Horno Electrifico 100 litros, según lo solicitado en Bases Técnicas.  

6
Máquinas para cortar papel o accesorios 1 Unidad
Cod: 44101601
triturador de Papel, según lo solicitado en Bases Técnicas.  

7
Arriendo de casilleros 8 Unidad
Cod: 91111803
Locker doble Cantidad de puertas: 8 unidades  

8
Transportadores de Aire 1 Unidad
Cod: 24101714
Aire Acondicionado Portátil, según lo solicitado en Bases Técnicas.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
1ER. PROYECTO MEL AÑO 2021
Estado:
Adjudicada
Descripción:
COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE LINARES BAJO EL SUBTITULO 29 .
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
R.U.T.:
61.606.917-9
Dirección:
BRASIL N° 753
Comuna:
Linares
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-12-2021 15:04:00
Fecha de Publicación: 03-12-2021 17:10:06
Fecha inicio de preguntas: 03-12-2021 18:15:00
Fecha final de preguntas: 06-12-2021 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 07-12-2021 10:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 09-12-2021 15:10:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-12-2021 15:10:00
Fecha de Adjudicación: 13-12-2021 13:24:40
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- BASES ADMINISTRATIVAS ANEXOS
Documentos Técnicos
1.- BASES TÉCNICAS
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica La determinación del puntaje para este criterio se obtendrá sobre el precio unitario ofertado por cada ítem, valor neto, el cual deberá ajustarse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas y se evaluará en base a la siguiente fórmula: Puntaje Oferta (i) = Precio Unitario Oferta más económica x 30 Precio Unitario de Oferta (i) En donde (i) es el valor de la oferta válida de cada oferente. El valor indicado por el proveedor, de acuerdo al primer inciso de este criterio de evaluación, será el único monto válido para el cálculo y será de su responsabilidad poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta. 30%
2 Plazo de Entrega Evaluación será realizada por la Unidad de Bienestar del Personal del Hospital de Linares; la puntuación será determinada según lo indicado en Anexo 5 “Plazo de Entrega”: Menor Cantidad de días Despacho x 100 x 0.20 Cantidad de días Despacho Oferta Evaluada 20%
3 Servicio Post Venta Se evaluará el servicio o asistencia que el proveedor brinde respecto de los productos adjudicados luego de la entrega, la evaluación será según la siguiente tabla: Servicio Post venta Puntos Cuenta con servicio Pos Venta 100 No cuenta con servicio por venta 0 Se usará la fórmula: Puntaje obtenido x 15% 15%
4 Evaluación Técnica Producto ofertado La evaluación será realizada por la Unidad de Bienestar del Personal según el cumplimiento de los antecedentes técnicos presentados: -Documento con Imagen y Características del Producto. Este documento debe ser presentado para su evaluación técnica, en caso de no presentarlo la evaluación técnica será de 0 Puntos. - Cumplimiento de los requerimientos señalados en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitación. Especificaciones Técnicas de los Servicios Puntaje Si las especificaciones técnicas de los bienes y servicios son altamente satisfactorias y cumplen de manera excelente las expectativas del Hospital. 100 Si las especificaciones técnicas son deficientes de manera que no cumplen las expectativas del Hospital 50 Si las especificaciones técnicas no cumplen las expectativas del Hospital. 0 Se usará la fórmula: Puntaje obtenido x 30% 30%
5 Cumplimiento de los Requisitos Para la determinación del puntaje en este criterio se considerará toda la información proporcionada por el Oferente y de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, según lo siguiente: Se entenderá por documentos a presentar en conjunto con la oferta, los siguientes: - Anexo Nº 1 A: Identificación del Oferente “Persona Natural o Jurídica” (Según corresponda) - Anexo Nº 1 B: Identificación del Oferente “Unión Temporal de Proveedores (UTP)” (Según corresponda) - Anexo Nº 2: Declaración Jurada - Anexo Nº 3: Oferta Técnica- economica - Anexo Nº 4: Ficha Tecnica - Anexo N° 5: Plazo de entrega - Anexo N° 6: Servicio Post Venta Toda vez que el Proveedor presente los antecedentes anteriormente mencionados, será evaluado de la siguiente forma: Presentación de Antecedentes Puntaje Presenta TODOS los antecedentes solicitados 100 puntos NO presenta la totalidad de los antecedentes solicitados 0 puntos 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 6023194
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Ana flor Barros Soto
e-mail de responsable de pago: abarros@hospitaldelinares.cl
Nombre de responsable de contrato: cecilia castillo toledo
e-mail de responsable de contrato: ccastillot@hopitaldelinares.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-73-2566515-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
BASES ADMINISTRATIVAS

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION PUBLICA     ID 1077612-1-LE21

“1er. PRIMER PROYECTO MEL 2021, HOSPITAL DE LINARES”

 

Especificación:     1er. Proyecto Mel 2021, Hospital de Linares.

ID Licitación:       1077612-1-LE21

Mandante:            Hospital de Linares

Unidad Técnica:   Bienestar del Personal

Tipo de Adquisición: Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE).

Tipo de Convocatorio: Abierta.

Tipo Adjudicación: Adjudicación múltiple, con emisión automática de Orden de Compra.

Moneda: En Pesos Chilenos.

Etapa del Proceso: En una Etapa.

  1. Generalidades

 

La entidad mandante, Hospital de Linares, con domicilio en Avda. Brasil Nº 753, de Linares, requiere la adquirir “1er. Proyecto Mel año 2021, Hospital De Linares”.

Que revisado el catálogo electrónico del portal de Compras Públicas www.mercadopublico.cl se ha constatado que los servicios requeridos no se encuentran disponibles a través del sistema de Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Las presentes Bases Administrativas establecen y rigen las condiciones para establecer un convenio de suministro el cual provea de “1er PROYECTO MEL AÑO 2021” al Hospital de Linares .

 La Licitación contempla el abastecimiento de los productos y servicio de instalación por única vez.

El proceso de la presente Licitación Pública se regirá íntegramente por lo dispuesto en la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, además por sus Especificaciones Técnicas y Bases Administrativas debidamente aprobadas.

Los oferentes, por el sólo hecho de presentar sus propuestas a esta Licitación se entenderán en cabal conocimiento de todos y cada uno de los instrumentos que integran las bases, eventuales respuestas a las consultas formuladas por los proveedores y aclaraciones, si las hubiere.

El presente llamado a licitación será publicado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras Públicas, esto es www.mercadopublico.cl, se efectuará a través del mismo, el proceso completo de postulación y selección de ofertas, adjudicación y contratación, según las instrucciones, condiciones, normas y políticas de uso dicho portal, toda la documentación se encontrará disponible gratuitamente en dicho sitio electrónico a fin de que los interesados puedan tomar conocimiento y participar en el proceso.

Podrán presentar ofertas en esta licitación aquellas personas naturales y/o jurídicas que acrediten su situación financiera e idoneidad técnicas conforme lo establece la Ley Nº 19.886 y su reglamento, cumpliendo con los requisitos exigidos en las presentes Bases de Licitación.

De conformidad a lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Compras, los oferentes podrán presentar ofertas bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores, cumpliendo para ello los requisitos establecidos en el Artículo 67 bis del citado reglamento. De resultar adjudicado, la Entidad Licitante exigirá que al momento de la suscripción del contrato respectivo, todos los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores se encuentren inscritos y habilitados en Chileproveedores.

El oferente adjudicado en esta licitación deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del portal www.mercadopublico.cl, o en su defecto, proceder a su inscripción en el plazo máximo de 5 días, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 16 de la Ley Nº 19.886. Los oferentes que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, dentro de dos años previos, quedarán excluidos de la presente licitación.

1.1     Mandante

Nombre:                         Hospital de Linares

Domicilio:                       Avda. Brasil Nº 753, Linares

1.2     Unidad Técnica

        Departamento:                Unidad de Bienstar del Personal

Domicilio:                      Avda. Brasil Nº 753, Linares

  1. Etapas y Plazos de la Licitación

Se deja establecido el siguiente calendario de actividades a efectuar durante el periodo de licitación en cuanto a fechas, plazos y horario. Esta información sólo podrá ser modificada por la Unidad Técnica mediante comunicación por escrito (aclaraciones) a todos los proponentes.

Etapa del Proceso

Fecha

Hora

Publicación

03/12/2021

18:00

Inicio de Preguntas

03/12/2021

18:15

Final de Preguntas

 06/12/2021

15:00

Publicación de Respuestas

07/12/2021

10:00

Cierre Recepción de Ofertas

09/12/2021

15:04

Acto Apertura Electrónica

09/12/2021

15:10

Adjudicación

16/12/2021

17:30

  1. La Presentación de Antecedentes del Oferente

Los interesados deberán presentar su propuesta en forma electrónica en el portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha y hora de cierre publicada en el portal.

Se entenderá por documentos a presentar en conjunto con la oferta, los siguientes:

-          Anexo Nº 1 A: Identificación del Oferente “Persona Natural o Jurídica” (Según corresponda)

-          Anexo Nº 1 B: Identificación del Oferente “Unión Temporal de Proveedores (UTP)” (Según corresponda)

-          Anexo Nº 2: Declaración Jurada

-          Anexo Nº 3: Oferta Técnica- economica

-          Anexo Nº 4: Ficha Tecnica

-          Anexo N° 5: Plazo de entrega

-          Anexo N° 6: Servicio Post Venta

  1. Aclaración y Complementación de Antecedentes

El Hospital de Linares, en conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto 250 de la Ley 19.886, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.

  1. La Presentación de las Ofertas y el Criterio de Evaluación

Los oferentes deberán ingresar en el portal su precio, el que deberá ajustarse a las presentes bases administrativas y especificaciones técnicas; también deberá incluir cualquier archivo adjunto que certifique los criterios por los cuales serán evaluados.

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos, serán sometidas a un proceso de evaluación interno, de acuerdo a la ponderación que se indica a continuación:

a)    Oferta Económica: (30%)

La determinación del puntaje para este criterio se obtendrá sobre el precio unitario ofertado por cada ítem, valor neto, el cual deberá ajustarse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas y se evaluará en base a la siguiente fórmula:

Puntaje Oferta (i) =                  Precio Unitario Oferta más económica  x 30

                                                Precio Unitario de Oferta (i)

En donde (i) es el valor de la oferta válida de cada oferente.

El valor indicado por el proveedor, de acuerdo al primer inciso de este criterio de evaluación, será el único monto válido para el cálculo y será de su responsabilidad poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta.

b)    Cumplimiento de los Requisitos: (5%)

Para la determinación del puntaje en este criterio se considerará toda la información proporcionada por el Oferente y de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, según lo siguiente:

Se entenderá por documentos a presentar en conjunto con la oferta, los siguientes:

-          Anexo Nº 1 A: Identificación del Oferente “Persona Natural o Jurídica” (Según corresponda)

-          Anexo Nº 1 B: Identificación del Oferente “Unión Temporal de Proveedores (UTP)” (Según corresponda)

-          Anexo Nº 2: Declaración Jurada

-          Anexo Nº 3: Oferta Técnica- economica

-          Anexo Nº 4: Ficha Tecnica

-          Anexo N° 5: Plazo de entrega

-          Anexo N° 6:  Servicio Post Venta

Toda vez que el Proveedor presente los antecedentes anteriormente mencionados, será evaluado de la siguiente forma:

Presentación de Antecedentes

Puntaje

Presenta TODOS los antecedentes solicitados

100 puntos

NO presenta la totalidad de los antecedentes solicitados

0     puntos

b) Plazo de Entrega (20%):

Evaluación será realizada por la Unidad de Bienestar del Personal del Hospital de Linares; la puntuación será determinada según lo indicado en Anexo 5 “Plazo de Entrega”:

Menor Cantidad de días Despacho x 100 x 0.20
Cantidad de días Despacho Oferta Evaluada

c)    Servicio Post Venta (15%)

Se evaluará el servicio o asistencia que el proveedor brinde respecto de los productos adjudicados luego de la entrega, la evaluación será según la siguiente tabla:

Servicio Post venta

Puntos

Cuenta con servicio Pos Venta

100

No cuenta con servicio por venta

0

 Se usará la fórmula: Puntaje obtenido x 15%

d)    Evaluación Técnica Producto ofertado (30%)

   La evaluación será realizada por la Unidad de Bienestar del Personal según el cumplimiento de los antecedentes técnicos presentados:

 -Documento con Imagen y Características del Producto.  Este documento debe ser presentado para su evaluación técnica, en caso de no presentarlo la evaluación técnica será de 0 Puntos.

- Cumplimiento de los requerimientos señalados en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de Licitación.          

Especificaciones Técnicas de los Servicios

Puntaje

Si las especificaciones técnicas de los bienes y servicios son altamente satisfactorias y cumplen de manera excelente las expectativas del Hospital.

100

Si las especificaciones técnicas son deficientes de manera que no cumplen las expectativas del Hospital

50

Si las especificaciones técnicas no cumplen las expectativas del Hospital.

0

Se usará la fórmula: Puntaje obtenido x 30%

  1. Resolución de Empates

En caso de existir empate en el puntaje de una línea, la comisión evaluadora resolverá lo siguiente, aplicando las siguientes consideraciones:

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Evaluación Técnica producto ofertado”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Económica” o en el puntaje “Plazo de entrega”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Servicio Post Venta” y por último criterio “Cumplimiento de requisitos.

Solo en caso de subsistir empate, se adjudicará al Proveedor que ingreso primero su oferta al Portal.

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES

Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la Propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl.  Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

En caso de ser necesaria modificaciones los plazos indicados en el número 2 de estas bases se podrán ampliar hasta por 5 días corridos.

8.- CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN

         Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalados.

9.- COMISIÓN EVALUADORA

La comisión que realizará la evaluación para la adjudicación, estará constituida por: Sra. Caroline Beals Campos, RUT N° 9.160.178-8, Subdirectora de Gestión Administrativa; Sr. José Mauricio Oyarce Urrea RUT N° 12.418.955-1 subdirector de las Personas, Sra. Evelyn Poblete Reyes Rut: 15.152.945-3, QF. Dra. María Alejandra Valenzuela Vielma, RUT N° 9.392.008-2, Jefe de Adquisiciones Clínicas; Srta. Ana Barros Soto, RUT N° 9.555.721-K, Jefe de Finanzas; Sra. Yesica Muñoz Garrido, RUT N° 14.549.260-2, Jefe de Abastecimiento; o en su defecto, las personas que subroguen dichos cargos.

 La comisión evaluadora quedará reflejada en la Resolución de Publicación de Licitación.

Se prohíbe que los integrantes concedan reuniones a oferentes, lobistas o gestores de intereses particulares, durante la evaluación salvo en el caso de actividades previamente contempladas dentro del procedimiento licitatorio a través de las Bases.

Los miembros de la Comisión Evaluadora deberán abstenerse de recibir donativos mientras la integran.

10.- DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La adjudicación se realizará conforme a los criterios de evaluación establecidos en el punto 5 de las  de las presentes Bases. Se contendrá en una Resolución Interna en la cual se incorporará el acta debidamente firmada.

10.1.- La adjudicación será publicada en el portal Mercado público entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo con el artículo N° 6 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

10.2.- Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con el Hospital de Linares para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentación, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que se pudiesen requerir durante la evaluación, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

10.3.- El Hospital de Linares, se reserva el derecho de declarar desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, o cuando esta no resulte conveniente a sus intereses. Para declarar desierta la presente Licitación se requerirá Resolución fundada que así lo disponga, publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

10.4.‑ Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal Mercado público. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos. El mismo procedimiento será aplicado a los proveedores que no resulten adjudicados.

10.5.‑ El Hospital de Linares, se reserva el derecho de declarar inadmisible la o las ofertas cuando no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes bases. La declaración de inadmisibilidad de la presente licitación, se efectuará por Resolución fundada, publicándose en el portal www.mercadopublico.cl.

10.6.‑ El Hospital de Linares, se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo con los criterios de evaluación antes señalados.

10.7.- EL Hospital de Linares, se reserva el derecho de adjudicar en el caso de que existiera un oferente que cumpla con las expectativas.

10.8.‑ La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 41 inciso 2° del reglamento de la Ley N° 19.886.

11.- DEL RECHAZO DE TODAS O ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS

11.1.-  La Comisión y el Mandante se reservan la facultad de rechazar todas o algunas de las ofertas realizadas, declarando desierta la Licitación total o parcialmente si se considera que no satisfacen propósito o los requerimientos técnicos de la Licitación; si se estima que no son convenientes a los interés locales, si las disponibilidades presupuestarias fueran insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresarán en la Resolución fundada que así lo resuelva, la que será puesta en conocimiento de los oferentes, mediante el portal www.mercadopublico.cl

         La calificación de las causas precedentemente señaladas, será facultad de la Comisión y Mandante y el rechazo de las ofertas fundado en alguna de ellas, no dará derecho a reclamo ni indemnización alguna.

11.2.- Causales para Declarar Desierta la Licitación

La Comisión Evaluadora podrá declarar desierta la Licitación por las siguientes causales:

-          Que no se presenten oferentes.

-          Que lo ofertado no resulta conveniente a los intereses del Hospital de Linares.

-          Que el valor de la oferta exceda el monto presupuestario que para estos efectos dispone el Hospital de Linares.

-          Que sólo se presente un oferente y que cuyos precios no sean convenientes para el Hospital.

La existencia de la causal para declarar desierta la Licitación será calificada exclusivamente por la Comisión y el Mandante.  Esta declaración deberá ser efectuada mediante una Resolución fundada, que deberá ser publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

12.- VALIDEZ DE LA OFERTA

         Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital de Linares podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

13.- VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de la oferta presentada a través del Portal Mercado público, será por el periodo de 24 meses, desde la fecha de Adjudicación de las Propuestas.

14.- READJUDICACIÓN

            Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, o no acepta la orden de compra,  no puede prestar el servicio o entregar los bienes adjudicados, no entrega los antecedentes legales para contratar, se desiste de firmar el contrato, o no se inscribe en www.chileproveedores.cl en un plazo máximo de cinco (5) días corridos desde notificada la adjudicación, la entidad licitante podrá, dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje al adjudicatario inicial, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la Licitación.

15.- FECHA DE ADJUDICACIÓN (aplazamiento)

            Si por causas no imputables al Hospital de Linares, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indica en las Bases para Adjudicar, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, lo cual no podrán exceder los 5 días hábiles (lunes a viernes) adicionales al plazo ya establecido.

16.- GARANTÍAS (Exigencias comunes)

            Todas las cauciones o garantías que se exijan en las presentes bases administrativas, deberán   tener el carácter de irrevocables, se pagaderas a la vista y estar extendidas, tomadas o emitidas en forma nominativa a nombre del Hospital de Linares expresadas en pesos chilenos o unidades de fomento.

Todas la garantías exigidas en las presentes  bases  podrán ser constituidas por  documentos, como  póliza  de seguro electrónica, Boleta de Garantía,  y cualquier  otro instrumento   que asegure el pago de la garantía de manera rápida  y efectiva, y cumpla  con las condiciones exigidas en estas bases y en el reglamento de la ley  19.886, sin  perjuicio de ello, tanto para  la garantía de seriedad de  la oferta como  para  la  garantía  de fiel y oportuno  cumplimiento de contrato,  no se exigirá  glosa alguna cuando  la naturaleza del documento no permita incluirla, ni tampoco se exigirá, el señalamiento  expreso,  en el documento, del vencimiento mínimo indicado en las bases, cuando  por su propia naturaleza  el instrumento en garantía, tenga un vencimiento  igual o superior al exigido. 

             La fecha y oportunidad de entrega de cada una de las Garantías se establece en los puntos 16.1 y 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

            Si por alguna razón de incumplimiento grave, la Unidad Técnica requiere hacer efectiva alguna de las Garantías solicitadas a algún(os) oferente(s), este(os) deberá(n) remplazar dicho documento ya cobrado, por una nueva Garantía a nombre del Hospital de Linares, por el mismo monto y con el mismo plazo de vencimiento que el documento inicial. Este nuevo plazo de vencimiento se contará en días corridos desde la fecha de notificación de cobro, de la Garantía original. El plazo de entrega de esta nueva Garantía será de 5 días hábiles, contados desde la fecha de cobro del documento inicial. La no entrega de la nueva Garantía en el plazo señalado facultara a la Unidad Técnica para desestimar la oferta o liquidar el contrato según corresponda.

            Todas las garantías y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y viernes de 08:30 a 16:00 horas.

16.1.-   Garantía de Seriedad de la Oferta:

            No aplica para la presente licitación, según lo dispuesto en Decreto N°1218 del Ministerio de Hacienda, públicado con fecha 14 de octubre de 2021 en el diario oficial, que modifica Decreto Nº 250 de fecha 09 de Marzo de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886.

16.2. ‑ Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato:

No se requiere de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato para la presente Licitación

17.- DEL CONTRATO

17.1.- Formalización del Contrato                                                              

             Para las adjudicaciones cuyo monto sea menor a 100 UTM, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor; cuando se trate de adjudicaciones cuyo monto sea mayor o igual a 100 UTM y menor a 1000 UTM, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor, siempre y cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y, por último en el caso de las adjudicaciones mayores a 1000 UTM el contrato se formalizará mediante la suscripción del mismo, de acuerdo a los requisitos y condiciones que se expresan en los puntos que a continuación se indican.

17.2.- Plazo para celebrar el Contrato

El contrato deberá suscribirse dentro del plazo de 60 días Hábiles desde la total tramitación de la Resolución de Adjudicación. Si vencido este plazo el proponente adjudicado no ha suscrito el Contrato, el Hospital de Linares podrá dejar sin efecto la Resolución de Adjudicación, pudiendo Readjudicar esta propuesta al oferente que sigue en puntaje al adjudicatario inicial o declarar desierto el proceso, situación de la cual se dejará constancia en el portal.

17.3.- Inicio del Contrato

El Contrato que se celebre al respecto comenzará a regir a contar de la total tramitación del

acto que lo apruebe, salvo en aquellos casos en los cuales en que, por razones de buen servicio las prestaciones contenidas deban iniciarse desde el momento de la adjudicación.

17.4.- Vigencia del Contrato

El Contrato tendrá una duración por el periodo de única vez, contados desde la total

tramitación del respectivo acto administrativo que lo aprueba.

Con todo, el Hospital de Linares, podrá poner término anticipado al Contrato en cualquier

momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, con la única formalidad de comunicar a la Empresa su decisión mediante carta certificada.

17.5.- Modificación de Contrato

Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las

modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% de valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza del objeto de éste.

17.6.- Gastos del Contrato

Todos los gastos, derechos, impuestos, aranceles, honorarios y demás que se acusen en la

celebración del contrato serán siempre de cargo del proveedor.

17.7.- Supervisión y Coordinación del Contrato por parte de la entidad licitante

La Supervisión y Coordinación del Contrato, estará a cargo del Jefe de Bienestar del Hospital de Linares, o quien lo subrogue, en calidad de contraparte técnica para el coordinador del respectivo Contrato y ejercerá las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases para el oportuno cumplimiento del contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este

contrato.

c) Dar visto bueno y recepción conforme de los bienes, como también la tramitación de multas y sanciones.

Las demás que le encomiende el presente instrumento.

17.8.- Coordinador del Contrato por parte del proveedor adjudicado.

El proveedor adjudicado deberá nombrar un Coordinador del Contrato, cuya identidad deberá ser informada a la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares.

En el desempeño de su cometido, el Coordinador del Contrato deberá, a lo menos:

a) Informar oportunamente a Jefe de Abastecimiento del Hospital de Linares, de todo hecho

relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato.

b) Representar al Proveedor, en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del  contrato.

c) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este

Contrato.

La designación del coordinador y todo cambio relativo a ésta, deberá ser informado a Unidad

de Abastecimiento del Hospital de Linares, por el proveedor a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuado la designación o cambio. El Hospital de Linares podrá rechazar o aprobar dicha designación. En caso de rechazo, el proveedor deberá nombrar otro coordinador y seguir el mismo procedimiento señalado precedentemente.

17.9.- Cesión de Contrato y Subcontratación

Procede la subcontratación parcial de los bienes. Al respecto, sólo pueden subcontratarse los

bienes de la presente Licitación.

17.10.- Disolución del Contrato

Serán causales de disolución del Contrato, las contempladas en el artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886.

18.- DERECHO A EXIGIR CALIDAD EN EL SERVICIO

El Hospital de Linares podrá aplicar medidas de sanción económica en aquellos casos justificados en que la empresa no cumpla con la calidad del servicio ofrecido en su propuesta inicial.

18.1.- La Amonestación: corresponde a un registro escrito y firmado por ambas partes, que deja de manifiesto cualquier falta menor cometida por el adjudicatario, en atención a su importancia, no está afecta a sanción directa. La acumulación de dos amonestaciones en un mes calendario o cuatro en tres meses continuados o discontinuados ameritará una multa de 1 UTM.

18.2.- La Multa: deja de manifiesto una falta cometida por la empresa, de gravedad leve, moderada o mayor, en que incurra, cada vez que el adjudicatario no dé cumplimiento a cualquiera de las obligaciones contempladas en las presentes bases, especificaciones, a su oferta o en el contrato. El monto de cada multa dependerá de la gravedad de la infracción cometida, en este sentido las multas se clasifican en:

  • Multa Leve: será considerada LEVE aquella situación originada por una falta, que no origine riesgos graves a pacientes o funcionarios del Hospital, originados por la empresa. La multa LEVE será de 1 a 2 UTM. Sin que la enumeración taxativa, las conductas que pueden estar afectas a multa leve son:

- Por comportamiento inadecuado, indecoroso o insolente del personal del contratista hacia superiores o iguales, pacientes y/o funcionarios del establecimiento. 1UTM.

- Cada vez que el contratista acumule dos amonestaciones en un mes calendario o cuatro en tres meses continuados o discontinuados. 2 UTM.

- Utilización de personal en actividades que no correspondan a su función. 2UTM.

  •   Multa Moderada: será considerada MODERADA, aquella situación originada por una falta, que afecte o ponga en riesgo la integridad física o moral, directa o indirectamente a pacientes, personas o a la Institución o que limite significativamente la atención y calidad del servicio, pero que sea factible de ser corregida. La multa MODERADA será de 3 a 5 UTM.

Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que pueden estar afectas a multa MODERADA son:

- Utilización deficiente de implementos indispensables, o falta de elementos para vigilancia: 3 UTM.

- Utilización de las instalaciones, equipos y/o plata física en objetivos que no sean los convenidos: 5 UTM.

  • Multa Grave: será considerada GRAVE, aquella situación que ocasiones daño económico, moral o físico al Hospital de Linares, a su personal o pacientes, según corresponda, como así mismo el incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en el contrato, todo lo cual podrá ser causal de término de contrato. La multa GRAVE será de 6 a 10 UTM.

Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que puedan estar afectas a multa GRAVE son:

- Incumplimiento reiterado de falta de no asistencia a llamados. 10 UTM.

- Utilización de personal no calificado. 7 UTM.

- Hurto o malversación de parte de los funcionarios de la empresa en la institución. 10 UTM

- El Supervisor o Coordinador del Contrato llevará un registro de reclamos para los casos señalados anteriormente.

- La aplicación de multas según detalle de cuadro, facultará al Hospital para poner término anticipado al contrato.

Sanción

Cantidad de veces aplicada

        Amonestación       

5

Multa Leve

4

Multa Moderada

3

Multa Grave

2

18.3.- MULTA POR ATRASO

Por cada día hábil de atraso en la entrega o tiempo de respuesta, se cobrará una Multa del dos por cien (2 %) del valor neto del producto o servicio requerido, según respectiva Orden de Compra, y aplicable a las cantidades o servicios que se entreguen atrasadas, con un tope de 10 días hábiles.

18.4.- EXCEPCIÓN DE APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO CALIFICADO:

En aquellos casos en que los plazos de entrega se vean afectados exclusivamente por un hecho fortuito o por una causa mayor, que el adjudicatario se vio imposibilitado de prever o que pudiendo haberlo previsto le fue imposible evitarlo, estará obligado a notificarlo al supervisor o coordinador del contrato (señalar nombre y cargo), por escrito.

En la mencionada notificación, el adjudicatario deberá indicar, además, los planes de contingencia adoptados y el nuevo plazo de entrega al que se compromete.

En todo caso, la calificación de excepción de aplicación de multa por atraso recaerá siempre en el supervisor o coordinador del contrato.  

18.5- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS:

En casos de incumplimiento por parte del adjudicatario, de cualquiera de las obligaciones consagradas en las Bases de Licitación, especificaciones, en su oferta o en el contrato, se procederá a dictar Ordinario que contendrá el incumplimiento y la normativa infringida, y que será notificado al adjudicatario en forma personal o mediante carta certificada, con la finalidad de que en un plazo de 10 días hábiles, manifieste sus descargos en relación al incumplimiento y acompañe todos los antecedentes que estime pertinentes. Una vez recepcionados los descargos presentados dentro del plazo legal conferido, la Entidad tendrá un plazo de 10 días hábiles, a contar de la fecha de recepción de los mismos, para acogerlos total o parcialmente o rechazarlos y formular la aplicación de la multa, todo lo cual, se materializará mediante la dictación de Resolución fundada emanada del director del Hospital de Linares y que será notificada personalmente o mediante carta certificada al adjudicatario.

Respecto a la mencionada Resolución fundada, el adjudicatario, una vez notificado, tendrá un plazo de 5 días hábiles, para presentar Recurso de Reposición y acompañar todos los antecedentes que estime pertinentes. Una vez vencido el referido plazo y habiendo presentado recurso, la Entidad tendrá un plazo de 30 días hábiles, a contar de la presentación del mismo, para acogerlo total o parcialmente o para rechazarlo y hacer efectiva la aplicación de la multa, mediante Resolución Fundada emanada del director del Hospital de Linares y que será notificada personalmente o mediante carta certificada.   

         En lo referente a las notificaciones en forma personal, estas se entenderán válidamente practicadas, cuando el respectivo comunicado o resolución, sean entregadas, por un funcionario de la entidad, al adjudicatario o al o los representantes legales de la empresa adjudicada, según sea el caso, bajo recepción de firma conforme o de estampado que dé cuenta de la negativa de realizar dicha acción.

En lo referente a las notificaciones por medio de carta certificada y dirigidas al domicilio que el adjudicatario                                      hubiera informado en documentos del proceso licitatorio, estas se entenderán válidamente practicadas, a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.      

En lo que respecta a la Resolución fundada emanada de la autoridad máxima de la Entidad y que instruye la aplicación de multa o exonera de la misma al adjudicatario, se publicará oportunamente en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.

18.6.- DEL COBRO DE LAS MULTAS:

Válidamente notificada la Resolución fundada que instruye la aplicación de multas, cualesquiera sean éstas, ya sea por atraso o por infracción a la calidad del servicio, el monto podrá ser rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se procederá a cobrar la multa directamente al adjudicatario, para lo cual, éste dispondrá de un plazo de 10 días hábiles.

El no pago de la multa en el plazo establecido, faculta a la Entidad para hacer el cobro de la Boleta de Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, si es que la hubiere.

19.- ORDEN DE COMPRA:

19.1.- La Orden de Compra será Generada por la Unidad de Abastecimiento, del Hospital de Linares, con cargo al presupuesto definido para esta institución.

19.2.- La Orden de Compra emitida a través del portal, deberá ser aceptada por el oferente dentro del plazo de 24 horas.

19.3.- El adjudicatario facturará posterior a la entrega y recepción conforme de los servicios, la que debe llevar Vº Bº de la Unidad Técnica o quien lo subrogue.

19.4.- La factura deberá estar emitida a Nombre de Hospital de Linares, Rut: 61.606.917-9, cuya dirección es Avda. Brasil # 753 de Linares, Giro Servicios.

Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la Resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago.

19.5.- El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal www.mercadopublico.cl, la no realización de esta acción significará el rechazo de la orden de compra y postergación del pago. 

                     

20.-FORMA DE PAGO:

El proveedor deberá ACEPTAR la orden de compra dentro de 24 horas siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl.

El proveedor deberá enviar los productos señalados en la orden de compra preferentemente con GUÍA DE DESPACHO o factura (en caso de no contar con emisión de guía de despacho), a la bodega de Economato, ubicado en Avda. Brasil N°753, Linares.

El Hospital, una vez recepcionados conforme los productos, efectuará la recepción de la guía o factura según corresponda.

En caso de existir disconformidad, respecto de lo entregado por el proveedor, y la información que posee el Hospital, se solicitarán las correcciones correspondientes.

El Hospital de Linares, teniendo a la vista los antecedentes anteriores procederá a realizar la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl.

20.1.-Facturación: El proveedor podrá facturar una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl por parte de la Institución.

Por cada entrega, el proveedor deberá emitir la factura correspondiente a nombre del Hospital de Linares, RUT 61.606.917-9, Dirección: Avda. Brasil Nº753, Linares, indicando claramente en el detalle de su glosa lo siguiente:

  • Nombre de la propuesta adjudicada,
  • N° de la Orden de Compra
  • Número de Guía de Despacho con la que se enviaron los productos adquiridos

  En el campo de referencia 801 se debe indicar el número o ID DE LA ORDEN DE COMPRA emitido por el portal www.mercadopublico.cl.

  Será motivo de rechazo inmediato de la factura en la plataforma del SII, el no indicar el N° de la orden de compra.

20.2.-Pago:

  Con todo lo señalado en los párrafos anteriores el pago de documentos tributarios se realizará a través de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por TRANSFERENCIA ELECTRONICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 45 días corridos, desde la recepción conforme de la Factura, que debe ser emitida a nombre del HOSPITAL DE LINARES RUT N° 61.606.917-9 de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.289 del año 2021.

20.3.- Modo de envío de documento de cobro:

  El documento de pago, deberá enviarlo a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Paralelamente se deberá enviar a:

Correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com.    

21.- FACTORING

El HOSPITAL DE LINARES, aceptará que el oferente u oferentes adjudicados entreguen su facturación a empresas de factoring o aquellas que presten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los servicios recibidos y en los tiempos que el HOSPITAL DE LINARES se ha comprometido a pagar, se detalla a continuación este proceder:

- La verificación de recepción conforme de las facturas que se pretende recibir en Factoring, por las empresas del rubro, se deberá realizar comunicándose, ya sea por vía telefónica o correo electrónico, con el Jefe de Finanzas, del HOSPITAL DE LINARES, al fono 73-2566553 o al Correo electrónico abarros@hospitaldelinares.cl.

- En el caso que el proveedor oferente opte por entregar sus facturas para que sean Factorizadas, deberá informar a la empresa de factoring, que ésta realice el envío de las copias de Facturas Factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, a la oficina de partes del Hospital de Linares, Avda. Brasil Nº753, Linares, antes de 10 días de vencido el plazo para la cancelación de dichos documentos, (30 días desde recepción conforme).

En caso de haber recibido copias de Documentos factorizados, el HOSPITAL DE LINARES, originará el pago del o los documentos adeudados a nombre de la empresa que los haya recibido en Factoring. No teniendo deuda alguna con el proveedor, prestador de los servicios requeridos. La vía de cancelación será a no mediar otra cosa, el pago Directo en la Caja.

21.1.- Se recuerda a los proveedores que, las facturas que se presenten por la realización de Servicios o Ventas al HOSPITAL DE LINARES deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, claramente con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, que para estos efectos es el Encargado de la Unidad Técnica requirente, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza y posterior devolución, previa cancelación.

21.2.- Todo Documento de Cobro ejecutivo cedible, de factura que haya sido pagada, deberá ser devuelto por el proveedor o empresa de factoring, en un plazo no mayor de 15 días, contados desde la fecha del pago, a la Oficina Partes del Hospital de Linares, Avda.  Brasil Nº 753, Linares.

22.- PRELACIÓN DE DOCUMENTOS:

En caso de discrepancia o discordancia entre los diferentes antecedentes de la licitación, prevalecerán unos sobre otros, conforme al orden de prioridad siguiente:

1)       Las aclaraciones y respuestas a consultas de la licitación.

2)       Las bases administrativas y técnicas. (Considerándose para este efecto, complementarias y no excluyentes).

3)       Oferta del Proveedor.

4)       La ley 19.886.

5)        El reglamento de la ley 19.886.

BASES TECNICAS

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

HOSPITAL DE LINARES

SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

BASES TÉCNICAS

 “1er PROYECTO MEL AÑO 2021

HOSPITAL DE LINARES

ID 1077612-1-LE21

Especificación: 1er. Proyecto MEL año 2021.

ID Licitación: 1077612-1-LE21

Mandante: Hospital de Linares.

Duración del contrato: Única vez

Unidad Técnica: Bienestar del Personal

Tipo de Adquisición: Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE).

Tipo de Convocatorio: Abierta.

Tipo Adjudicación: Adjudicación múltiple, Con emisión automática de Orden de Compra.

Moneda: En Pesos Chilenos.

Etapa del Proceso: En una Etapa.

I. GENERALIDADES:

1.- Adquisición 1er Proyecto Mel año 2021, para los diferentes servicios del Hospital de Linares.

2.- Lugar

Los Productos deberán ser entregados en el Hospital de Linares, ubicado Brasil #753 Linares, a Bodega de Economato, en Horario de Lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas y viernes de 08:00 a 15:00 horas, y el costo del flete será a cargo del proveedor

3.- Contenido y Forma de Presentación de la Propuesta Técnica:

3.1.- La propuesta de cada Oferente se deberá presentar vía electrónica adjuntado la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales en la página web de mercado público, todo esto antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, establecida en la respectiva ficha electrónica de licitación.

3.2.- Los documentos escaneados deberán provenir del original. Debiendo ser firmados por el proponente o su representante legal, en aquellos casos que se requiera.

Se solicita:

-          Anexo Nº 1 A: Identificación del Oferente “Persona Natural o Jurídica” (Según corresponda)

-          Anexo Nº 1 B: Identificación del Oferente “Unión Temporal de Proveedores (UTP)” (Según corresponda)

-          Anexo Nº 2: Declaración Jurada

-          Anexo Nº 3: Oferta Técnica- economica

-          Anexo Nº 4: Ficha Tecnica

-          Anexo N° 5: Plazo de entrega

-          Anexo N° 6: Servicio Post Venta

3.3.-   Sobre Propuesta Técnica

Los documentos que se indican en “Bases Administrativas de Licitación” son los mínimos para exigir, sin perjuicio de lo cual la Comisión Evaluadora podrá solicitar, mediante aclaración o posteriormente una vez que se esté realizando el análisis de las propuestas.

II. DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 N°

CANT.

DESCRIPCIÓN

1

4

  • Refrigerador 234 litros
  • 2 puertas
  • Iluminación LED.
  • Compresor digital inverter.
  • Sistema de frio: No Frost.
  • Sistema Multi Flow.
  • Eficiencia energética: A+


2

3

Televisor Smart tv pantalla plana

 de 32” full HD con soporte pared

3

3

Suministro e Instalación de 3 Dispensadores de agua fría y caliente

  •  Conexión a red de agua.
  • Conexión a la red eléctrica
  • Provea agua fría entre 4° a 8° c°.
  • Provea agua caliente entre 82° a 92° c°. aprox.
  • Termostato para control de Temperatura (doble termostato)
  • Sistema de refrigeración por compresor.
  • Capacidad de estanque de agua fría de 3 lts. Mínima.
  • Capacidad de estanque de agua caliente de 1,5 lts. Mínima.
  • Material de estanque de acero inoxidable.

4

2

Impresora multifuncional

  • Impresora Digital Multifuncional Láser Monocromática
  • Copia, Impresión y Escaneado
  • Conexiones usb, bandejas para papel tamaño carta y oficio

5

8

Lockers Metálicos

  • 4 cuerpos y 8 Puertas

6

3

Horno Eléctrico de 100 Litros

  • Funciones: Grill, Convección
  •  acero inoxidable
  • Doble bandeja para asar removible
  • Parrilla removible
  • Interior Antiadherente
  • Luz interior

7

1

Triturador de Papel

  • Destructora de uso ocasional, hogar y oficina, recomendada para usuario.
  • Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4x35mm.
  • Nivel de seguridad P-4.
  • Ciclo de trabajo de 3 minutos.
  • Papelera de 11 litros de capacidad.

8

1

Aire Acondicionado Portátil

  • Potencia: 10.000 BTU/h
  • Consumo eléctrico: 1200 W/H
  • Rango recomendado: 20-25 m
  • Flujo de aire: 300 M3 /h
  • Refrigerante: Freno R-410A
  • Peso:26 Kg
  • Kit para ventana corredera
  • Eiffel
  • Filtro lavable
  • Modo de funcionamiento; aire acondicionado.


2.- DEL MONTO ADJUDICADO

La presente Licitación tiene un Monto Disponible de $6.023.194.- (seis millones veintitrés mil ciento noventa y cuatro pesos). En el presupuesto está incluidos producto e impuestos.

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.