Licitación ID: 1561-28-LE21
ROPA CORPORATIVA PARA LOS FUNCIONARIOS DE DICREP
Responsable de esta licitación: DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO, Dirección General
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Camisetas de caballero 46 Unidad
Cod: 53103001
POLERA HOMBRE MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO, INCLUYE BORDADO CORPORATIVO DICREP  

2
Camisetas de caballero 654 Unidad
Cod: 53103001
Polera pique hombre,manga corta, color azul marino, incluye bordado corporativo  

3
Camisas de hombre 1020 Unidad
Cod: 53101602
Camisa de hombre tipo oxford, color celeste, incluye bordado corporativo DICREP.  

4
Prendas de deporte y buzos de hombre 406 Unidad
Cod: 53102902
Polar hombre color azul marino, incluye un bordado corporativo  

5
Camisas o blusas de mujer 303 Unidad
Cod: 53101604
Polera pique mujer manga corta, color azul marino, incluye un bordado corporativo  

6
Camisas o blusas de mujer 20 Unidad
Cod: 53101604
Polera mujer manga larga, color azul marino, incluye bordado corporativo  

7
Camisas o blusas de mujer 424 Unidad
Cod: 53101604
Camisa mujer tipo oxford, color celeste, incluye bordado corporativo "DICREP".  

8
Prendas de deporte y buzos de hombre 216 Unidad
Cod: 53102902
Polar mujer, color azul marino, incluye bordado corporativo  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ROPA CORPORATIVA PARA LOS FUNCIONARIOS DE DICREP
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ROPA CORPORATIVA PARA LAS/OS FUNCIONARIAS/OS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
Unidad de compra:
Dirección General
R.U.T.:
61.504.000-2
Dirección:
dicreprecepcion@custodium.com
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-12-2021 15:01:00
Fecha de Publicación: 07-12-2021 15:50:08
Fecha inicio de preguntas: 07-12-2021 16:05:00
Fecha final de preguntas: 16-12-2021 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-12-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-12-2021 15:02:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-12-2021 15:02:00
Fecha de Adjudicación: 10-03-2022 16:06:41
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo N°1: Declaración jurada simple
Documentos Técnicos
1.- Anexo N°2: Plazo de entrega y garantía Anexo N°4: Diseño y calidad ropa corporativa
 
Documentos Económicos
1.- Anexo N°3: Oferta económica
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento antecedentes administrativos Al oferente que no presente todos los documentos solicitados en el punto 4 “Antecedentes para Incluir en la oferta”, se le asignará un puntaje de 0. Sin perjuicio de la anterior, habiéndose detectado errores u omisiones formales durante la evaluación (artículo 40 Reglamento de Compras), sin perjuicio de mantener 0 (Cero) punto asignado, se le otorgará un plazo breve y fatal de 2 días hábiles, contados desde la fecha en que sean solicitados vía portal, para salvar errores u omisiones, y así poder seguir participando en la licitación. Lo solicitado solo será formal, pero no podrán modificar o desnaturalizar la oferta ya presentada. SE SOLICITARÁ POR FORO INVERSO DE MERCADOPUBLICO. 5%
2 Plazo de entrega El proveedor deberá indicar en el anexo N° 2 Plazos de entrega y garantía el plazo de entrega de la ropa corporativa, siendo el plazo máximo de entrega de 40 días corridos. Dicho plazo comenzará a regir desde la recepción y aceptación de la orden de compra, previa adjudicación en el mismo portal. Para la evaluación de este criterio se aplicará la siguiente tabla: Plazo de Entrega Puntaje Menor plazo ofertado 30 Segundo menor plazo ofertado 20 Tercer menor plazo ofertado 10 Cuarto y siguientes plazos ofertados 5 No señala plazo de entrega 0 Si el proveedor NO ACEPTA la orden de compra dentro de las 36 horas después de enviada por el portal, DICREP podrá solicitar al proveedor adjudicado la cancelación por el mismo portal y se readjudicará al siguiente proveedor con mejor puntaje 30%
3 Plazo de garantía Este criterio se refiere a la garantía que el proveedor oferta por la ropa corporativa de las/os funcionarias/os. Para la evaluación se aplicará la siguiente tabla: Garantía Técnica Puntaje Sobre 12 meses 25 Sobre 3 a 12 meses 15 Mínima de 3 meses 5 No oferta plazo 0 La garantía ofertada deberá estar indicada en el anexo N° 2 Plazos de entrega y garantía. 25%
4 Precio Para la evaluación de este criterio se aplicará la siguiente tabla: Precio Puntaje Menor precio ofertado 40 2° menor precio ofertado 25 3er menor precio ofertado 10 4° menor y siguientes precios ofertados 5 Si no indica que el monto ofertado es con o sin IVA, se entenderá que el monto total es con IVA incluido. El oferente deberá adjuntar el Anexo N° 3 Oferta Económica con valor total de la adquisición de ropa corporativa con IVA incluido. 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: 22 02 002
Monto Total Estimado: 22000000
Justificación del monto estimado El Monto referencial total, presupuestado para esta licitación es 22.000.000.- Iva incluido
Contrato con Renovación: NO
Observaciones El Monto referencial total, presupuestado para esta licitación es 22.000.000.- IVA incluido
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Juan Manuel Leyton
e-mail de responsable de pago: juan.leyton@dicrep.cl
Nombre de responsable de contrato: Alexander Henríquez
e-mail de responsable de contrato: alexander.henriquez@dicrep.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-29796578-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
El adjudicatario deberá realizara la contratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Comisión evaluadora
COMISIÓN EVALUADORA. - Para efectos del proceso de evaluación se constituirá una Comisión Evaluadora de DICREP, a la que le corresponderá redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos en las que se consignarán las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos, para entregar una propuesta al Director General sobre la adjudicación, o bien, cuando corresponda declarar desierto el procedimiento. Los miembros de la Comisión Evaluadora y los referentes técnicos no podrán tener conflictos de interés con los Oferentes al momento de la evaluación y deberán evaluar las propuestas para la adjudicación por parte del Jefe Superior del Servicio. La vigencia de la Comisión será desde la fecha en que se apruebe la presente resolución y hasta 2 días después de aceptada la orden de compra o después de la fecha de la resolución que declara desierta o revoca la presente licitación, según corresponda. La Comisión Evaluadora de la Dirección General estará integrada por: Jefe del Departamento de Crédito o su subrogante legal. Encargado de Servicios Generales Encargada de Prevención de Riesgos o su subrogante Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener conflictos de intereses con los Oferentes al momento de la evaluación, en caso que lo hubiere, lo reemplazará el Jefe del Subdepartamento de Informática o su subrogante legal y deberá cumplirse con las obligaciones que demanda la Ley de Lobby, N.º 20.730.
Modificación de las bases
MODIFICACIÓN DE LAS BASES Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Si la modificación se produce dentro de los dos últimos días para presentar las ofertas, en tal caso se debe ampliar el plazo en tres días para que los oferentes actualicen sus propuestas. Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio Web www.mercadopublico.cl Estas modificaciones formarán parte integral de las bases vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe. Las aclaraciones que se efectúen se entenderán que forman parte de las presentes bases. Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.
Aceptación de las bases
ACEPTACIÓN DE LAS BASES. - El solo hecho de la presentación de la oferta significa el estudio, aceptación y adhesión por parte del proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan.
Resolución de empates
si uno o más proveedores están empatados en el puntaje total, se adjudicará al mejor puntaje en el criterio PRECIO. Si el empate persiste, prevalecerá el mejor puntaje en el criterio PLAZO DE ENTREGA. Si persiste el empate, prevalecerá el mejor puntaje en el criterio GARANTÍA. Si el empate persiste, prevalecerá el mejor puntaje en el criterio CUMPLIMIENTO ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. Por último, si persiste el empate, se adjudicará al proveedor que primero ingresó su oferta al portal.
Clausula de readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, rechaza la orden de compra, o no se inscribe en ChileProveedores, y/o estando inscrito en el registro se encuentra inhábil en los plazos que se establecen en las presentes bases, DICREP podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, siempre que DICREP lo estime adecuado a sus intereses y en el evento que no se haya dado inicio a la ejecución de esta contratación.
Entrega de la ropa corporativa
La ropa corporativa de las/os funcionarias/os de DICREP, requeridos en la presente licitación deberán ser entregado en San Antonio N°427 (quinto piso) en el departamento administrativo de la Dirección General del Crédito Prendario, toda previa coordinación al correo electrónico alexander.henriquez@dicrep.cl. Los plazos por cumplir deberán ser los ofertados por el proveedor adjudicado y comenzarán a regir una vez recepcionada y aceptada la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl
Forma de pago y conformidad de la ropa corporativa
El proveedor emitirá la factura una vez que la contraparte técnica del contrato autorice su emisión, a través del certificado de conformidad de los productos entregados. La factura deberá ser remitida al correo electrónico dicreprecepcion@custodium.com, extendida a nombre de la Dirección General del Crédito Prendario, RUT N° 61.504.000-2, indicando en su glosa la descripción de la contratación y el número de la orden de compra respectiva. El pago del servicio realizado será dentro de 30 días desde la recepción de la factura en la plataforma web del Servicio de Impuestos Internos, de lo contrario, la factura será devuelta dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción.
Multas
La multa a aplicar al proveedor adjudicado se verificará previo informe de la contraparte técnica y de acuerdo a la falta que se indican a continuación: ítem Falta a Multar No Cumple con: Multa a aplicar 1 Por cada día corridos de atraso en la entrega final de los uniformes Lo ofertado en Anexo N° 2. 1 UF/ día de atraso La multa máxima a aplicar corresponderá a 5 días de atraso, equivalentes a 5 UF. Una vez aplicada la multa máxima, y sin mediar otro recurso conforme al procedimiento para la aplicación de multas, el Servicio podrá dar término mediante resolución fundada a la presente contratación.