Licitación ID: 2101-67-LR24
SERVICIO DE ASEO CLINICO Y NO CLINICO
Responsable de esta licitación: HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 14
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Servicios de limpieza de edificios 14 Mes
Cod: 76111501
SERVICIO DE ASEO CLINICO Y NO CLINICO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERVICIO DE ASEO CLINICO Y NO CLINICO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Mediante la presente propuesta pública el Hospital Intercultural Kallvu Llanka invita a oferentes, personas naturales o jurídicas a participar de una licitación pública correspondiente a “SERVICIO DE ASEO CLÍNICO Y NO CLÍNICO” El servicio requerido deberá realizarse con personal calificado y con las competencias necesarias para desempeñar dichas funciones en concordancia con la legislación vigente, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos que constituyen el referido llamado a Licitación Pública, del Hospital. El servicio de Aseo contratado debe cumplir con los estándares de calidad y con los protocolos vigentes del establecimiento respecto al Control y Prevención de las Infecciones Asociadas a la atención de Salud que considera: • Norma de Higiene de Manos. • Norma de Aseo. • Norma de Salud Personal. • Norma de Precauciones Estándar. • Norma de Precauciones según vía de Transmisión. Para el eficiente desempeño de la prestación de servicios de aseo, el Adjudicatario debe contar con el personal capacitado en las funciones de aseo hospitalario y en calidad suficiente para realizar eficientemente dichas funciones.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Hospital Cañete
R.U.T.:
61.602.213-k
Dirección:
Ruta P60R esquina Ruta P520
Comuna:
Cañete
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-05-2024 16:25:00
Fecha de Publicación: 24-04-2024 15:59:28
Fecha inicio de preguntas: 24-04-2024 16:20:00
Fecha final de preguntas: 04-05-2024 16:41:00
Fecha de publicación de respuestas: 09-05-2024 20:41:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-05-2024 16:26:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-05-2024 16:26:00
Fecha de Adjudicación: 24-06-2024 14:42:25
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO 30-04-2024 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo Nº2 Identificación del oferente: antecedentes generales y administrativos del Oferente. Anexo N°3 Declaración Jurada Simple de Conocimiento de Bases: el Oferente declara conocer y aceptar las condiciones de la Licitación. Anexo de carácter OBLIGATORIO, la no presentación de este formulario hará que la oferta sea RECHAZADA en el acto de apertura. Anexo N°4 Declaración Jurada Simple para Ofertar Unión Temporal de Proveedores (UTP), para quienes oferten UTP este Anexo será obligatorio. Anexo de carácter OBLIGATORIO, la no presentación de este formulario hará que la oferta sea RECHAZADA en el acto de apertura. Anexo N°5 Dotación de Personal: con la que se cuenta para realizar el servicio. REQUISITO DE ADMISIBILIDAD.
Documentos Técnicos
1.- Anexo N°6 Listado de equipamiento y maquinaria a utilizar, según lo indicado en las Bases Técnicas. Anexo de carácter OBLIGATORIO, la no presentación de este formulario hará que la oferta sea RECHAZADA en el acto de apertura. Anexo N°7 Equipamiento del personal: uniformes, elementos de protección, etc. Anexo de carácter OBLIGATORIO, la no presentación de este formulario hará que la oferta sea RECHAZADA en el acto de apertura. Anexo N°8 Listado de insumos químicos a utilizar, según lo indicado en las Bases Técnicas. Anexo de carácter OBLIGATORIO, la no presentación de este formulario hará que la oferta sea RECHAZADA en el acto de apertura. Anexo N°9 Formulario de Experiencia y Certificaciones: Experiencia: con la que se cuenta para realizar el servicio. Se evaluará solo la experiencia en servicios similares (atingente a la materia de esta licitación), con un máximo de 15 contratos dentro de los últimos 3 años (contratos suscritos a contar del mes de febrero del año 2021 en adelante). Para las instituciones públicas se deberá señalar en el formulario solo el ID de las licitaciones las que deben estar es estado adjudicada al proponente, indicar nombre de contacto y número de teléfono. (Sólo completar el formulario, no adjuntar órdenes de compra ni facturas) En el caso las instituciones privadas, se deberá adjuntar las respectivas copias de las facturas y demás antecedentes que fundamenten la compra como privado. Se considerarán en la evaluación sólo los convenios que no presenten término anticipado. Para acreditar la cantidad de metros cuadrados debe presentar documento firmado y timbrado por representante del establecimiento (puede ser jefatura del área o directivo). El hospital se reserva el derecho de verificar la información entregada. En caso no contar con experiencia, de igual manera se debe adjuntar este anexo firmado por el oferente indicando su condición. Anexo de carácter OBLIGATORIO, la no presentación de este formulario hará que la oferta sea RECHAZADA en el acto de apertura. Anexo N°10 Condiciones Laborales: Remuneraciones, Turnos, días Libres. Anexo de carácter OBLIGATORIO, la no presentación de este formulario hará que la oferta sea RECHAZADA en el acto de apertura. Anexo N°11 Formulario de Acta de Visita Terreno. Anexo de carácter OBLIGATORIO, la no presentación de este formulario hará que la oferta sea RECHAZADA en el acto de apertura. Anexo N° 12 Formulario de garantía seriedad de la oferta: Este anexo se debe adjuntar a la Garantía Seriedad de la Oferta. Anexo N° 13 Formulario de Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato: Este anexo se debe adjuntar a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Anexo N° 14 Formulario Evaluación de desempeño: Este formulario será completado por el Supervisión del contrato Anexo N° 15 Formulario Plan de supervisión Anexo N°16 Antecedentes Técnicos Sobre Oferta: Este anexo debe ser presentado obligatoriamente para la evaluación de la propuesta. al ser omitido, incompleto y/o algún ítem no cumplido y documentación no adjuntada, no será considerada la oferta y será declarado inadmisible.
 
Documentos Económicos
1.- Anexo N°1: “Formulario de Oferta Económica y técnico” • Los oferentes deberán completar el respectivo formulario con los valores solicitados, de acuerdo a las especificaciones Técnicas. • El precio que se indicará en el Portal de Mercado Público, será el vigente para esta adquisición, 14 meses. • Los ofertantes deberán expresar su oferta económica en pesos, sin reajustes, ni intereses. • Se debe ingresar en el formulario de oferta económica el valor mensual y le valor de una hora extra por persona y valor hora extra supervisor. • Los oferentes deberán ingresar su oferta al Portal www.mercadopublico.cl por el valor neto mensual. • Los precios propuestos por el oferente, deberán considerar todos los costos, riesgos, contingencia y demás factores o circunstancias que puedan afectar el monto de su propuesta económica • No se podrán efectuar cobros que no estén relacionados en la propuesta inicial de la prestación del servicio. • no se podrán efectuar cobros para el desarrollo de las garantías. • En caso de ser oferente una Unión Temporal de Proveedores, el anexo deberá ser firmado por el apoderado o representante de ella. Los oferentes deberán indicar los valores del Servicio de Aseo Clínico y No Clínico en forma Mensual y por el Total del Servicio (14 meses), en los respectivos anexos, el que deberá permanecer fijo durante la vigencia del contrato. REQUISITO DE ADMISIBILIDAD. Anexo de carácter OBLIGATORIO, la no presentación de este formulario hará que la oferta sea RECHAZADA en el acto de apertura. No se aceptará ningún tipo de condiciones distintas a las establecidas en las presentes bases, las ofertas que ingresen cualquier tipo de documento con condiciones que modifiquen el presente llamado a licitación será declarada inadmisible.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Dotación de Personal 20% Para obtener la máxima puntuación los oferentes deberán incluir en su propuesta la totalidad de los ítems solicitados La propuesta técnica (PT) mínima solicitada por el Hospital, tiene un promedio de 1.419 H/H (Horas Hombres) semanales y se evaluará de la siguiente manera: X= ((H/H SEMANAL PT OFERTADA / MAYOR H/H SEMANAL PT PRESENTADA) *100) *0,20 Plan de trabajo (20%) Considera programa de supervisión con al menos 5 procesos a evaluar, con aplicación de pautas de manera mensual a más de 10 áreas de trabajo distintas incluyendo área administrativa y clínica. El programa considera informe trimestral y plan de mejora en caso de detectar errores. Considera programa de supervisión con al menos 5 procesos a evaluar, con aplicación de pautas de aseo de manera mensual a 10 áreas de trabajo distintas incluyendo área administrativa y clínica. El programa considera informe trimestral y plan de mejora en caso de detectar errores. Considera programa de supervisión con al menos 5 procesos a evaluar, con aplicación de pautas de aseo de manera mensual a menos de 10 áreas de trabajo distintas incluyendo área administrativa y clínica. El programa considera informe trimestral y plan de mejora en caso de detectar errores. X = (Puntaje obtenido * 0,20) 40%
2 Condiciones de empleo y remuneración Remuneraciones Total, de Haberes imponibles 10 % Para la asignación de puntaje se tomará el total de haberes Imponibles sin considerar horas extraordinarias y se realizará de siguiente forma: X = ((TOTAL HABERES IMPONIBLES/ MÁXIMO HABERES IMPONIBLES) *100) * 0,10 10% Gratificación 5 % La gratificación deberá ser pagadera en forma mensual y los puntajes se otorgarán con la siguiente formula: X = ((MONTO GRATIFICACIÓN A EVAUAR/ MONTO MÁXIMO GRATIFICACIÓN) *100) x 0,05 5 % Asignaciones 5 % Bonos: Se considerarán solo los bonos de Colación y Movilización. Para este criterio se tomará la sumatoria total de los Bonos a otorgar. La asignación de puntajes se efectuará de la siguiente manera: X = ((MONTO TOTAL DE BONOS A EVALUAR/MONTO MÁXIMO DE BONOS) *100) * 0,025 2.5 % Aguinaldo: (meses de septiembre y diciembre), se tomará la sumatoria total de los aguinaldos propuestos. La asignación de los puntajes se realizará de la siguiente manera: X= ((MONTO TOTAL A EVALUAR / MONTO MÁXIMO DE AGUINALDOS) * 100) * 0,025 2.5% 20%
3 Contratación de Personas Discapacitadas Contratación de alguna persona que pertenezca a algún pueblo originario chileno o con discapacidad. Tener a lo menos un trabajador que cumpla con uno de los 2 criterios indicados, para lo cual el oferente deberá acreditar con certificado de la CONADI (Copia simple) para efectos de etnia o Credencial o Certificado de Discapacidad, para lo cual deben estar en el Registro Nacional de Discapacidad. Se debe adjuntar documentación correspondiente. Cuenta con trabajador con etnia mapuche o discapacidad: 100 puntos No cuenta con ningún trabajador perteneciente a etnia mapuche o discapacidad: 0 puntos X = (Puntaje Obtenido * 0,05) 5%
4 Cumplimiento de los requisitos Cumple con la entrega total de los anexos considerados en la evaluación de la propuesta solicitados hasta el momento del cierre Electrónico. 100 puntos Entrega Posterior al Cierre Electrónico (aclaratoria de 25 horas. Para antecedentes no considerados requisitos de admisibilidad). 40 puntos No presenta ningún antecedente en el momento del cierre o no presenta antecedentes considerados de admisibilidad en el cierre o no cumple con aclaratoria en el plazo señalado para ello. 0 puntos Puntaje Obtenido * 0,05 5%
5 Precio X= ((Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta Evaluada) *100) * 0,20 20%
6 Experiencia de los Oferentes Experiencia calificada en aseo clínico o no clínico, ya sean públicos o privados, con contratos efectivamente ejecutados en los últimos 3 años, contados desde el mes de abril del año 2021, se evaluarán un máximo de 15 contratos. Los oferentes deberán adjuntar copia de los contratos, órdenes de compra y o facturas, además de completar el anexo Nº 9, donde es muy importante indicar los metros cuadrados del hospital que mantiene o sostuvo el servicio de aseo. Para acreditar la cantidad de metros cuadrados debe presentar documento firmado y timbrado por representante del establecimiento (puede ser jefatura del área o directivo). El oferente que presente la sumatoria de mayor cantidad de metros cuadrados contratados dentro del periodo señalado obtendrá el máximo puntaje (100 puntos) La asignación de puntajes se realizará con la siguiente formula: X= ((CANTIDAD DE METROS CUADRADOS EVALUADOS/MAYOR CANTIDAD DE METROS CUADRADOS PROPUESTOS) *100) *0,10 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL INETRCULTURAL KALLVU LLANKA
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 14 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MARLENNE MORA
e-mail de responsable de pago: JEFE.FINANZAS@HOSPITALCANETE.CL
Nombre de responsable de contrato: JUAN PEREZ
e-mail de responsable de contrato: jefe.movilizacion@hospitalcanete.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2688795-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA
Fecha de vencimiento: 23-07-2024
Monto: 1000000 Peso Chileno
Descripción: Esta garantía podrá ser electrónica o física, deberá ser entregada antes de la fecha y hora de Apertura de la Licitación, informada en el portal., además se deberá adjuntar Anexo N°12, Garantía Seriedad de la Oferta, totalmente completa y firmado. • En el caso que la garantía se entregue de manera electrónica. Deberá ajustarse a la Ley 19.799, sobre Documentos Electrónicos (Art. 68 D.S. N°250 del 2004), y se deberá entregar a través de correo electrónico ricardo.lagos@hospitalcanete.cl • Si la garantía es física deberá entregarse en Oficina de Partes del Hospital, ubicada en Ruta P60R esquina Ruta P520, 1° piso, Cañete, en horario hábil para recepción de documentos, esto es de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, y los días viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, haciendo referencia nombre y/o ID de la Licitación. Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas.
Glosa: “Para Garantizar la Seriedad de la Oferta en Licitación Pública ID 2101-67- LR24”. Consideraciones de la glosa: Dicha garantía debe indicar en forma expresa la GLOSA respectiva, la cual, si no es considerada por el emisor, debe ser estampada por el oferente en el mismo documento de su reverso
Forma y oportunidad de restitución: a) En aquellos casos en que los oferentes cuyas ofertas hayan sido admisibles, pero no sean los adjudicatarios, les será devuelta la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación del Acto Administrativo que apruebe el Contrato totalmente tramitado. b) Para aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuará dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación que dé cuenta la inadmisibilidad, de la preselección de los oferentes o de la adjudicación.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA
Fecha de vencimiento: 26-12-2025
Monto: 7 %
Descripción: Este documento deberá ser entregado en original y en un sobre cerrado, dentro de los diez (10) días siguientes a la adjudicación en el portal, además se deberá adjuntar anexo N°13, Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, totalmente completo y firmado. • En el caso que la garantía se entregue de manera electrónica. Deberá ajustarse a la Ley 19.799, sobre Documentos Electrónicos (Art. 68 D.S. N°250 del 2004), y se deberá entregar a través de correo electrónico ricardo.lagos@hospitalcanete.cl • Si la garantía es física deberá entregarse en Oficina de Partes del Hospital, ubicada en Ruta P60R esquina Ruta P520, 1° piso, Cañete, en horario hábil para recepción de documentos, esto es de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, y los días viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, haciendo referencia nombre y/o ID de la Licitación. Esta garantía será custodiada por el Departamento de Finanzas.
Glosa: “Para Garantizar el total cumplimiento de Contrato de la Licitación Pública ID 2101-67-LR24 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, según lo señalado en el Art. 11ª de la Ley Nº 19.886” La glosa del documento de garantía podrá ser escrita en una hoja adjunta a esté. Si no existiere esta hoja se estimará que representa la garantía de fiel cumplimiento requerida en las presentes Bases.
Forma y oportunidad de restitución: Oportunidad de devolución de la Garantía Una vez transcurridos los sesenta (60) días hábiles desde el término de la vigencia de la garantía y una vez que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones contratadas en el respectivo contrato. Previamente a la restitución de la garantía, se requerirá que el Referente Técnico del Hospital verifique e informe por escrito que el proveedor ha cumplido a satisfacción el contrato y que ha recibido conforme los Bienes y Servicios Suministrados. Forma de Restitución Finalizada la tramitación señalada en el párrafo anterior, el documento será endosado por el Director del Hospital y despachado por la Oficina de Partes vía carta certificada al domicilio indicado en el Formulario N°2 o retirada en el Departamento de Finanzas, cesando desde este momento la responsabilidad de custodia del documento para el Hospital. La devolución, se hará efectiva dentro de los próximos 30 días hábiles.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En el caso de que se produzca igualdad de puntaje entre dos o más Oferentes el Hospital dirimirá de la siguiente manera:

a)    Mayor puntaje en el Criterio, Económico, de persistir el empate;

b)    Mayor puntaje en el Criterio, Propuesta Técnica, de persistir el empate;

c)     Mayor puntaje en el Criterio, Experiencia, de persistir el empate;

d)    Mayor puntaje en el Criterio, Condiciones Laborales, de persistir el empate;

e)    Mayor puntaje en el Criterio Inclusivo, de persistir el empate;

f)      Mayor puntaje en el factor cumplimiento de requisitos formales.

g)    Al oferente que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán realizar consultas a la adjudicación vía correo electrónico en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, luego de realizada la adjudicación. Las respuestas se entregarán por la misma vía a más tardar al quinto (5) día hábil luego de realizada la adjudicación. El correo electrónico es ricardo.lagos@hospitalcanete.cl.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
  1. Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un “Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales " (F30-1)”, emitido por la Dirección del Trabajo, que certifique la inexistencia de saldo insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Dicho certificado deberá ser entregado a más tardar en diez (10) días hábiles posterior a la Adjudicación realizada en el Portal Mercado Público, o en diez (10) días hábiles posteriores al envió del contrato por parte del Hospital. En el evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones o bien, no acompañe los referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumpliendo que la afecte según lo dispuesto en el Articulo N° 6 inciso final de la Ley N° 21.289.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
  1. El Hospital de Cañete solicitará los antecedentes a través del Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl , otorgándose un plazo de 25 horas, desde el momento en que fue realizada dicha solicitud. Los antecedentes presentados por el o los oferentes serán sancionados con un menor puntaje al momento de evaluar, según lo establecido en los criterios de evaluación de las Bases Administrativas.
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
28.1. Recepción conforme de los servicios Para la recepción conforme de los servicios el Proveedor deberá hacer entrega junto a la factura emitida, de una carpeta al supervisor del presente convenio, con la documentación que se detalla a continuación, dentro de los primeros 15 días corridos de cada mes:  Factura correspondiente al mes del servicio prestado, emitida como máximo 1 día hábil con fecha del día anterior a la entrega de los antecedentes al Referente Técnico.  Liquidaciones de Sueldos (Firmadas por cada trabajador),  Comprobante de transferencia de pago de remuneraciones de cada trabajador, que forme parte del presente convenio.  Pagos Previsionales (Individualizados), que deben concordar con los datos de los trabajadores entregados al supervisor del contrato (Trabajadores que desempeñan sus funciones en el establecimiento).  Orden de compra aceptada por el proveedor.  Finiquitos cuando corresponda.  Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F30-1).  Certificado de multas cuando corresponda, donde se detallará todas las actividades realizadas. Con estos documentos el Referente Técnico, procederá emitir el respectivo “Certificado de Recepción Conforme”. Una vez validada la información se procederá a gestionar y realizar la RECEPCIÓN CONFORME en el portal mercado público. Toda factura que no sea enviada con los documentos antes especificados será rechazada. 28.2. Facturación de los servicios El proveedor podrá emitir LA FACTURA correspondiente a la orden de compra enviada por el Hospital cuando ésta se encuentre en estado RECEPCIÓN CONFORME en la Plataforma Mercado Público. La factura debe señalar el N° ID de orden de compra, N° de Guía. En caso de que esto no ocurriera el Establecimiento podrá solicitar la Refacturación de los servicios. En consideración al nuevo procedimiento de aceptación de documentos tributarios electrónicos y a objeto de simplificar y automatizar el proceso de pagos a proveedores, el Proveedor deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de emitir su factura: a. Debe aceptar la Orden de Compra a través de la plataforma Mercado Público; b. La Orden de compra debe estar en estado Recepción Conforme; c. La factura debe incluir el ID de la Orden de compra de Mercado Público en el campo “Folio REF” (campo 801) de la información de referencia de la factura. En caso de no tener habilitado este campo, debe solicitarlo a su proveedor de facturación electrónica; d. En caso de haber emitido guía de despacho ésta debe ser ingresada en el campo de referencia 52. e. Debe asegurar el ingreso del Documento Tributario Electrónico (DTE) a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en formato XML antes de las 72 horas, los que se enlazarán con la plataforma que maneja de DIPRES y que administran los departamentos de Finanzas y Abastecimiento del Hospital. f. En caso de Proveedores nuevos y que sus datos bancarios no se encuentran registrados en las bases de datos del hospital, el proveedor deberá informar mediante correo electrónico contabilidad@hospitalcanete.cl , la cuenta corriente para realización del Pago Centralizado por parte de la Tesorería General de la República (TGR). La cuenta informada debe ser coincidente con la cuenta registrada en la TGR. g. Al emitir la factura deberá considerar en caso factura electrónica en Referencia, campo “Forma de Pago” debe seleccionar Opción Crédito y campo “Folio de Referencia” se debe dejar en blanco sin ninguna observación. h. Los datos para la emisión del documento tributario que devengará el pago son: Razón Social Hospital Intercultural Kallvu Llanka. RUT 61.602.213-K Giro Salud Domicilio Ruta P- 60R Esquina Ruta 520, Cañete i. En caso que la factura no contenga la información indicada en las letras c) y g), se procederá a realizar el rechazo del documento, y se solicitará su refacturación. j. Entre la fecha de emisión de la factura y fecha de recepción de la misma no podrá haber más de 8 días corridos de diferencia de lo contrario la factura será rechazada, solicitando la refacturación con la fecha correspondiente. k. En caso de refacturación, la nueva factura deberá hacer mención a la factura anulada. De manera informativa, remitir copia de DTE al encargado del proceso licitatorio, correo electrónico ricardo.lagos@hospitalcanete.cl 28.3. Forma de pago Los pagos se efectuarán de acuerdo a lo siguiente:  Se recepcionará la factura, previa emisión de la orden de compra y recepción conforme de los servicios.  La factura deberá hacer referencia en el detalle al número, de la Orden de Compra y Guía de Despacho.  En caso de que esto no ocurriera el Establecimiento solicitará la refacturación de los servicios.  Toda factura deberá ser acompañada de la siguiente documentación: • Certificado de Recepción Conforme, el que deberá ser emitido por el Referente Técnico. De lo contrario se deberá indicar el rechazo de la respectiva factura. • Guía de despacho, requisito obligatorio • Orden de compra en estado “Recepción Conforme”. • Certificado de multas cuando corresponda. • Certificado de Habilidades emitido por el portal Mercado Público. • Carta de Factorización, si procede.  Con todo lo anterior, se otorgará aprobación o visto bueno de la Factura de acuerdo al procedimiento del Hospital dentro de un plazo de 8 días desde su recepción, para la tramitación de pago correspondiente por los servicios efectivamente prestados y recepcionados conforme.  El pago de la factura se realizará a través del departamento de Finanzas del Hospital o en forma centralizada a través de la Tesorería General de la Republica.  El pago de la factura se realizará mediante transferencia electrónica de acuerdo a la normativa Legal vigente y disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuesto N° 21.640 que rige para el año 2024.  El Hospital no se hace responsable por el extravío de facturas que sean ingresadas al establecimiento por otras vías que no sean las indicadas en las bases. Si esto ocurre el Adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y Nota de Crédito. El Hospital, se reserva el derecho de rechazar la factura y solicitar una nota de crédito si la factura no se ajusta a estos datos. En tal circunstancia, el Hospital, no tendrá responsabilidad sobre los atrasos o inconvenientes que esto genere para el Proveedor. 28.4. Rechazo de facturas En caso de no recibir el DTE antes de las 72 horas, será reclamado por la plataforma (SGDTE). Los DTE también podrán ser rechazados por el Hospital en el Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos, en el caso de que contenga errores de emisión, y/o no se hayan recibido conforme los productos y/o servicios, también será rechazada la factura en caso que el proveedor la haya emitido antes de que se realice la recepción conforme en el portal mercado público. En estos casos, el Proveedor queda obligado a emitir un nuevo DTE (Refacturación) y la correspondiente Nota de Crédito que anule el DTE reclamado. Los reclamos se realizarán dentro del plazo legal establecido en la Ley N° 19.983 que “Regula la Transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura”, junto a sus modificaciones establecidas en la Ley N° 20.956. “Ley de Impulso a la Productividad”, por lo que el proveedor deberá facturar conforme a lo que establece la Ley N° 19.983, artículo N°3. El pago del DTE de reemplazo será considerado por la Tesorería General de la República (TGR) siempre y cuando se encuentre correctamente contabilizado (devengado) en el SIGFE. Para conocer el estado de pago de la Factura Electrónica, el oferente podrá acceder a los siguientes canales de comunicación: • Consultas en Tesorería General de la República: www.tgr.cl, en la opción “Portal de Pagos Proveedores del Estado”, ingresando con clave Tributaria (SII), clave única o clave TGR. • Consultas en Dirección de Presupuesto: www.dipres.cl, en la opción “Otros enlaces”, “Pago Proveedores”, que se encuentra al final de la página, ingresando con clave habilitada o solicitando su creación directamente en la misma página. • Consultas en SIGFE: pagos.sigfe.gob.cl, en la opción “Consulta estado de pago”, Ingresar “RUT emisor DTE” y RUT receptor DTE”. • Consultas en Hospital: las consultas de pago de facturas se deben realizar a los siguientes correos electrónicos contabilidad@hospitalcanete.cl y jefe.finanzas@hospitalcanete.cl Para concretar lo anterior, se requiere especificar en el Anexo N° 2, los antecedentes y datos que permitan identificar correctamente la cuenta bancaria para efectuar el pago. 28.5. Suspensión del pago El Hospital de Cañete puede suspender el pago de alguna factura en tanto no se emita la correspondiente Nota de Crédito, cuando se rechace todo o parte (devolución total o parcial) de los servicios y/o bienes solicitados a suministrar consignados en la factura respetiva. SOLO SE CANCELARÁN LOS SERVICIOS QUE HAYAN SIDO ACORDADOS 28.6. Proceso Aclaratorio de Facturación • Primero: El hospital Intercultural Kallvu Llanka a través de la unidad de abastecimiento emitirá en el portal www.mercadopublico.cl , una orden de compra, la que quedará automáticamente en estado “Enviada a Proveedor”. • Segundo: El proveedor deberá aceptar la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl , siendo este requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica, que deberá emitir cada proveedor adjudicado en la casilla de intercambio dispuesta por la DIPRES. • Tercero: el proveedor deberá enviar con guía de despacho los bienes adquiridos a través de la correspondiente orden de compra, siendo requisito obligatorio para aceptar con posterioridad la factura electrónica, que deberá emitir cada proveedor adjudicado en la casilla de intercambio dispuesta por la DIPRES. Las guías de despacho deberán indicar obligatoriamente el número de orden de compra a la cual se está asociando el despacho. IMPORTANTE: Cuando se trata de entrega de bienes, estos deben ser enviados con guía de despacho. Si estos fueran despachados con factura, esta será rechazada en la plataforma de DTE. Una vez recepcionado conforme según guía de despacho emitida por la entidad contratada, la entidad contratante recepcionará conforme en la plataforma www.mercadopublico.cl , y luego de esto el proveedor deberá emitir la correspondiente factura • Cuarto: Una vez recepcionados conformes los bienes y/o servicios entregados con guía de despacho, la unidad de abastecimiento del Hospital de Cañete realizará la recepción conforme en el portal www.mercadopublico.cl • Quinto: Una vez emitida la recepción conforme de la respectiva orden de compra en la plataforma www.mercadopublico.cl, el proveedor deberá emitir la respectiva factura electrónica. Esta acción no debe ocurrir antes y si esto ocurriera, la factura será rechazada en la plataforma dispuesta por la DIPRES. • Sexto: una vez ocurrido lo anterior y en caso, que la factura electrónica se encuentre con la información pertinente de acuerdo a lo solicitado en la presente contratación, el hospital tendrá un plazo de 8 días corridos para aceptar o rechazar la factura electrónica contados desde la fecha de emisión de esta, la cual deberá ser ingresada en la plataforma dispuesta por la DIPRES. Si el Hospital no rechaza la factura electrónica se entenderá recibida conforme. Cada proveedor, al momento de emitir la factura electrónica deberá indicar en ésta, el número de la orden de compra y guía de despacho a la cual se encuentra asociada. Una vez recibida conforme la factura electrónica, Hospital de Cañete procederá a su pago en un plazo no superior a 30 días. SOLO SE CANCELARÁN LOS SERVICIOS QUE HAYAN SIDO ACORDADOS
FACTORING
El proveedor podrá facturar de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.956 que “Establece Medidas para impulsar la Productividad”, y Circular N° 4 del SII de 11 de enero del 2017, que “Establece requisitos para efectos de hacer uso del crédito fiscal contenido en la factura electrónica por modificaciones establecida en la ley de mérito ejecutivo. En caso que el proveedor celebre un contrato de Factoring o cesión de créditos, deberá notificar al Encargado del proceso Licitatorio del Hospital dentro de un plazo de 48 horas, siguientes a su celebración.
DOMICILIO E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad de Cañete y se someterán a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. Será de exclusiva responsabilidad del proveedor comunicar cualquier cambio de domicilio, de lo contrario será considerado válida cualquier comunicación dirigida al domicilio indicado en el contrato de compra de suministro. Cualquier diferencia en la interpretación de las Bases Administrativas será resuelta por el Hospital a través del Departamento de Asesoría Jurídica.
COMPORTAMIENTO ETICO DEL ADJUDICATARIO
El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa e indirectamente entreguen el suministro o presten el servicio licitado en el presente convenio, no podrán ofrecer obsequios o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos.
CONFIDENCIALIDAD
Atendiendo a la naturaleza del servicio prestado, queda expresamente establecido que todos los antecedentes que se entreguen al Contratista para el desarrollo del SERVICIO, son confidenciales. Razón por la cual el Adjudicatario se obliga a mantener en la más estricta reserva todos y cada uno de ellos. Por ende, queda estrictamente prohibido transmitir, difundir o reproducir cualquier información a toda persona, natural o jurídico que no sea del Hospital, a no ser que sea expresamente autorizado para ello. El adjudicatario se asegurará que sus empleados, cumplan con este artículo de confidencialidad. La obligación de confidencialidad sobrevivirá al término de este CONTRATO.
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Se libera de toda responsabilidad al Hospital en caso de acciones por terceros, en razón de transgresiones de derecho de patente, marca registrada o diseños industriales como consecuencia de su utilización en los servicios que se adquieran.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.