Licitación ID: 2274-89-L122
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA COSAM COMUNA DE LA PINTANA.
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA, DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 104
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Juegos de cerraduras 4 Unidad
Cod: 46171503
CERRADURA DE POMO CILINDRO, OFICINA, BRONCE, CON LLAVES, BACKSET DE 60 MM  

2
Cintas de papel 12 Unidad
Cod: 31201515
CINTA DE ENMASCARAR GENERAL 48 MM X 40M UNIDAD  

3
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad
Cod: 13101708
SILICONA TUBO SELLADOR PARA BAÑOS Y COCINA 300 ML BLANCO.  

4
Pistola de resina 1 Unidad
Cod: 27112904
CALAFATERA TIPO ESQUELETO PARA SILICONA.  

5
Mangueras multiuso gas agua aire 1 Unidad
Cod: 40142009
MANGUERA GAS LIGUADO SIN TERMINALES 5 MTS.  

6
Reguladores de gas 2 Unidad
Cod: 40142201
KIT REGULADOR + MANGUERA DE GAS 3/8" 100 CM.  

7
Mangueras multiuso gas agua aire 4 Unidad
Cod: 40142009
MANGUERA GAS 3/8" 100 CM CON TERMINALES.  

8
Abrazaderas 8 Unidad
Cod: 27112103
ABRAZADERA ACERO CINCADA 18 A 22 MM.  

9
Cinta para empaquetar 40 Unidad
Cod: 31201517
CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40MTS.  

10
Mitones 20 Par
Cod: 31211910
GUANTE DE TRABAJO MULTIPROPÓSITO CON PALMA ENGOMADA.  

11
Sifones en P 2 Unidad
Cod: 40141716
SIFÓN LAVAPLATOS 1 1/2X1 1/4" SALIDA CURVA.  

12
Sifones en P 4 Unidad
Cod: 40141716
SIFÓN BAÑO PVC BLANCO 1 1/4"  

13
Sifones en P 4 Unidad
Cod: 40141716
FLAPPER CON CADENA METÁLICA.  

14
Asientos de inodoro 8 Unidad
Cod: 30181512
TAPA ASIENTO WC UNIVERSAL ESTANDAR BLANCO.  

15
Tomas de agua 4 Unidad
Cod: 40141726
FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE AGUA 1/2 X 1/2'' HI HI 30 CM.  

16
Candados 2 Unidad
Cod: 46171501
CANDADO CUERPO BRONCE 50MM, GANCHO DE ACERO ENDURECIDO, 3 LLAVES .  

17
Soporte de pared 1 Bolsa
Cod: 31162506
TARUGO MARIPOSA VOLCANITA 15 MM, BOLSA O CAJA 100 UNIDADES.  

18
Soporte de pared 1 Bolsa
Cod: 31162506
TARUGO PLASTICO 6MM, BOLSA O CAJA 100 UNIDADES  

19
Brocas 2 Unidad
Cod: 27112801
BROCA CONCRETO 6MM.  

20
Brocas 2 Unidad
Cod: 27112801
BROCA CONCRETO 8MM  

21
Tornillos de anclaje 1 Unidad
Cod: 31161502
FITTING UNIVERSAL BAJO CONSUMO FANALOZA  

22
Módulos con fregadero o lavatorio 3 Unidad
Cod: 56122004
MONOMANDO LAVATORIO ESTANDAR  

23
Cortadora de vidrio 1 Unidad
Cod: 27111514
CORTAVIDRIO METAL.  

24
Destornillador neumático 1 Unidad
Cod: 27131512
ATORNILLADOR INALAMBRICO 4V A 5V CON ACCESORIOS.  

25
Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad
Cod: 72102503
ADHESIVO CERAMICO PISO/MURO SUPERFICIE RIGIDA 25 KG.  

26
Mazas de hierro 1 Unidad
Cod: 27111601
COMBO MARTILLO MAZO DE GOMA 13 A 16OZ.  

27
Pintura secante 1 Unidad
Cod: 31211603
PINTURA DE ALTO TRAFICO CONTRASTANTE 1 GL. AMARILLO.  

28
Puntas de rodillo 4 Unidad
Cod: 31162704
RODILLO ESPONJA 5 CM.  

29
Puntas de rodillo 2 Unidad
Cod: 31162704
RODILLO ESPONJA 15 CM.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA COSAM COMUNA DE LA PINTANA.
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA COSAM, COMUNA DE LA PINTANA.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
Unidad de compra:
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES SALUD
R.U.T.:
69.253.800-5
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-10-2022 15:00:00
Fecha de Publicación: 18-10-2022 9:58:33
Fecha inicio de preguntas: 18-10-2022 15:00:00
Fecha final de preguntas: 20-10-2022 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-10-2022 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 25-10-2022 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-10-2022 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 18-11-2022 10:28:43
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
No hay información de Antecedentes Administrativos
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- FORMULARIO N°1
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA Este criterio evalúa el tiempo de entrega de los artículos solicitados. Tiempo de Respuesta % Entre 1 a 5 días de entrega 20 Entre 6 a 10 días de entrega 10 Entre 11 a 15 días de entrega 5 Más de 15 días de entrega o 0 no informa 20%
2 PRECIO En este punto se evaluará las ofertas económicas recibidas de acuerdo al presupuesto por línea y de acuerdo a la siguiente formula: X = (PRECIO MINIMO OFERTADO / PRECIO OFERTADO) * 80% 80%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 999600
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: DEPARTAMENTO DE TESORERIA
e-mail de responsable de pago: TESORERIA.LAPINTANA@GMAIL.COM
Nombre de responsable de contrato: Clinton Sanchez Mora
e-mail de responsable de contrato: csanchezm@pintana.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-23-3274035-4036
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
1º. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN
El Objetivo de estas Bases Administrativas es la ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA COSAM, COMUNA DE LA PINTANA.
2º. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR
El Material de Ferretería a adquirir es para el Mantenimiento y Reparación de las Dependencias correspondientes a COSAM. Los proponentes deben ofertar por línea de los productos requeridos, para que sus ofertas sean consideradas admisibles.
3º. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se utilizarán los siguientes Criterios de Evaluación: 1. Precio 80% 2. Plazo de Entrega 20%
4º. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
1. Precio (80%): En este punto se evaluará las ofertas económicas recibidas de acuerdo al presupuesto por línea y de acuerdo a la siguiente formula. X =(PRECIO MINIMO OFERTADO / PRECIO OFERTADO)* 80% 2. PLAZO DE ENTREGA 20%): este criterio evalúa el tiempo de entrega de los artículos solicitados. Tiempo de Respuesta % Entre 1 a 5 días de entrega 20 Entre 6 a 10 días de entrega 10 Entre 11 a 15 días de entrega 5 Más de 15 días de entrega o no informa 0
5º. RESOLUCIÓN DE EMPATES
En caso que dos o más oferentes al final de la evaluación obtengan el mismo puntaje, los criterios para definir la oferta mejor evaluada serán los siguientes, los que se aplicarán uno a uno, en el orden de numeración, hasta resolver el empate: 1. Mayor puntaje en el criterio de evaluación: Precio. 2. Mayor puntaje en el criterio de evaluación: Plazo de Entrega. 3.-Primera oferta ingresada al portal
6º. MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN
En caso que los oferentes quieran aclarar aspectos de la evaluación y/adjudicación, podrán comunicarse vía correo electrónico con el contacto responsable del contrato, indicado en el punto N° 7 de la ficha electrónica de la licitación. Las consultas efectuadas serán respondidas por correo electrónico al proveedor que realiza la consulta, y junto con ello las preguntas y respuestas serán publicadas como anexos en la licitación.
7º. PRESUPUESTO DISPONIBLE Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El presupuesto Máximo Disponible para esta licitación es de $999.600. ítem presupuestario 22.04.010, dividido en las siguientes líneas según lo solicitado. LINEA MONTO 1 $180.880 2 $28.560 3 $14.280 4 $4.760 5 $9.520 6 $57.120 7 $33.320 8 $9.520 9 $33.320 10 $42.840 11 $9.520 12 $16.660 13 $11.900 14 $142.800 15 $19.040 16 $47.600 17 $9.520 18 $5.950 19 $9.520 20 $10.710 21 $17.850 22 $107.100 23 $11.900 24 $59.500 25 $5.950 26 $11.900 27 $57.120 28 $19.040 29 $11.900 TOTAL $999.600 Este contrato es de ejecución inmediata.
8º. INSCRITOS EN CHILE PROVEEDORES
En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, Chile Proveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde su notificación. En caso que no lo hagan, se entenderá que el proveedor desistió de la oferta, pudiéndose adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente.
9º. DECLARACIÓN DE INADMISIBLE O DESIERTA
El Municipio se reserva el derecho de declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las bases, como así mismo, las ofertas que no se ajusten a las especificaciones técnicas requeridas. Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales. Se declarará Inadmisible aquellas ofertas en las cuales no se presente el Formulario N° 1 “Oferta Económica Técnica”.
10º. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
Se adjudicará a través de una resolución fundada que será publicada en www.mercadopublico.cl una vez que se encuentre totalmente tramitada.
11º. READJUDICACIÓN
En caso de que el proveedor adjudicado no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo a la Ley N°19.886, se podrá adjudicar al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, y así sucesivamente
12º. MODIFICACIONES A LAS BASES
El Municipio podrá modificar las bases de la licitación, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del portal de Mercado Público, y formarán parte integral de las bases.
13º. AMPLIACIÓN DE PLAZO ADJUDICACIÓN
Se podrá, en caso de existir motivos fundados, ampliar el plazo de adjudicación de la licitación, lo que será informado en el Sistema de Información.
14º. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
No se recepcionarán los bienes o servicios, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra respectiva. La entrega deberá realizarse por la totalidad de los materiales ofertados, no se aceptarán despachos parcializados. La Entrega de los productos deberá coordinarse con el encargado de la compra indicado en el punto N° 7 de la ficha electrónica de la licitación
15º. DEL PAGO Y FACTURACIÓN
La Municipalidad pagará los insumos requeridos en la presente licitación en un plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción de la factura debidamente despachada, la que deberá ser visada por la Unidad Técnica. Al término del despacho el Proveedor presentará al Departamento de Salud:  Factura a nombre de la Municipalidad de La Pintana R.U.T.: 69.253.800-5, contemplando en su detalle el nombre del proyecto, comuna e ID. La factura deberá enviarse con la copia original cliente, triplicado, de control tributario y cuarta copia de cobro ejecutivo (cedible). Esta deberá indicar claramente la existencia de multas u otro descuento.  Orden de Compra aceptada por el proveedor, emitida a través del portal. El pago lo hará la Municipalidad mediante cheque nominativo a nombre del Proveedor. El referido documento de pago sólo se entregará contra presentación de la cuarta copia de la factura mencionada. El estado de pago será firmado por la contraparte técnica además de incluir nombre y R.U.T. El estado de pago será fechado el día en que firme el Inspector Técnico del Servicio, el que deberá aceptarlo o rechazarlo total o parcialmente. En caso de inconsistencias en la información, no cumplimiento de ciertas obligaciones por parte del contratista o no acompañar documentación suficiente, el pago será rechazado. El contratista será notificado y deberá subsanar las observaciones o reparos practicados y volverá a solicitar el pago. La nueva solicitud de pago marca el nacimiento del plazo a la Municipalidad, la que tendrá la obligación de visar la petición de pago si corresponde. El contratista podrá ceder a terceros su crédito, vía factoring. Con todo, la Municipalidad sólo cancelará a terceros la totalidad de aquellas facturas cedidas, cuando el monto a pagar no se encuentre afecto a multas. Para el pago respectivo se deberá entregar contra factura con recepción conforme de los insumos, realizar la facturación de acuerdo a las indicaciones que entregue la Municipalidad de La Pintana a través de su Inspector Técnico de Servicio.
16º. MULTAS
El adjudicatario podrá ser sancionado por el Municipio con el pago de multas, por atrasos en la entrega de los productos. Las multas se aplicarán por cada día de atraso en la entrega de los productos, respecto al plazo ofertado y será de 0,1 UTM por cada día de atraso en la entrega, con un máximo de 10 días hábiles. Pasado ese plazo y si el proveedor no ha entregado la totalidad de los materiales, se cancelará la Orden de Compra y se readjudicará al siguiente proveedor mejor evaluado.
17º. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de estas Bases de Licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación, ni con la entrega de el o los productos que deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en este proceso, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución de los servicios que de ello se deriven. 2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,buenas costumbres y transparencia en el presente proceso de licitación. 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en el presente documento, sus documentos integrantes y en el contrato que de ellos se derivase. 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de Licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en este proceso es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas conque éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto del presente proceso, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.