Licitación ID: 2452-86-L120
MEDICAMENTOS SAPU
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, DIRECCION DE SALUD
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 206
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Hidrocortisona 200 Frasco Ampolla
Cod: 51181706
HIDROCORTISONA 100 MG POLVO LIOFILIZADO. USO INTRAMUSCULAR Y/O INTRAVENOSO FRASCO AMPOLLA. ENVASE COMERCIAL X 10 UNIDADES. VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN  

2
Metoclopramida 800 Ampolla
Cod: 51171806
METOCLOPRAMIDA 10 MG/2 ML AMPOLLO USO INTRAMUSCULAR Y/O ENDOVENOSA. VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO  

3
Flumazenil 20 Ampolla
Cod: 51211606
FLUMAZENIL 0,5 MG/5 ML AMPOLLA. VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO  

4
Carbón activado 30 Unidad
Cod: 11101522
CARBON ACTIVADO 10 G SOBRE. PARA USO EN INTOXICACIONES. DEBE INCLUIR CERTIFICADO DE ANÁLISIS. VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEDICAMENTOS SAPU
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La necesidad de adquirir medicamentos SAPU
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Unidad de compra:
DIRECCION DE SALUD
R.U.T.:
69.070.100-6
Dirección:
ARTURO PRAT 471
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-04-2020 8:00:00
Fecha de Publicación: 03-04-2020 9:06:00
Fecha inicio de preguntas: 03-04-2020 12:58:00
Fecha final de preguntas: 04-04-2020 12:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 05-04-2020 13:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 09-04-2020 8:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-04-2020 8:01:00
Fecha de Adjudicación: 30-04-2020 8:23:56
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Administrativos
Documentos Técnicos
1.- VENCIMIENTO: El vencimiento se determinará considerando la fecha de cierre de recepción de las ofertas.(la Carta de Canje no es opcion, el producto no puede tener fecha de vencimiento inferior a la solicitada.) SI NO CUMPLE CON EL VENCIMIENTO SOLICITADO O NO LO INFORMA CLARAMENTE SU OFERTA PUEDE SER RECHAZADA
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CUMPLIMIENTO PLAZO DESPACHO CUMPLIÓ CON EL PLAZO DE DESPACHO COMPROMETIDO PARA LAS ÓRDENES DE COMPRA ENVIADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES A CONTAR DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN. SI O PROVEEDOR NUEVO= 70 PUNTOS, NO CUMPLIÓ O NO INFORMA PLAZO DE DESPACHO =0 PUNTOS. (SE CONSIDERA PROVEEDOR NUEVO AL QUE NUNCA NOS HA DESPACHADO O AL QUE TRANSCURRIDOS 3 MESES SIN DESPACHOS NOS VUELVE A DESPACHAR; SE CONSIDERAN DÍAS HÁBILES. 25%
2 OC CANCELADAS PRESENTA ORDENES DE COMPRA CANCELADAS O NO ACEPTADAS HASTA 3 MESES ANTES DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN. SI=0 PUNTOS, NO=70 PUNTOS. 25%
3 PRECIO OFERTA QUE CUENTE CON VALOR MAS ECONOMICO (Precio mínimo/Precio oferta * porcentaje) 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: CAROLINA RUGGIERI
e-mail de responsable de pago: cruggierid@saludstgo.cl
Nombre de responsable de contrato: Raúl Valenzuela
e-mail de responsable de contrato: rvalenzuela@saludstgo.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-24985351-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
1. MAYOR VENCIMIENTO.
2. MENOR TIEMPO DE DESPACHO
3. MENOR PRECIO
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
FORO INVERTIDO
INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en esta propuesta, todas las personas naturales, o jurídicas que cumplan con los requisitos documentales establecidos en las bases y los que establezca la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Para efectos del contrato, será requisito que el proponente se encuentre en calidad de Hábil para contratar con el Estado, según el Registro de Chile Proveedores contratar. Si el oferente está en calidad de Hábil en el portal www.chileproveedores.cl, y tiene publicados los documentos, no será necesario que adjunte a su oferta aquellos referidos, siempre que sean emitidos con 60 días de anticipación al día fijado para la apertura de la licitación, e indique expresamente cuál de ellos está publicado
DE LA INSCRIPCIÓN
Aunque los oferentes pueden no encontrarse inscritos en los Registros de ChileProveedores, aquel proponente a quien se adjudique la licitación, debe estarlo (en calidad de hábil) al momento de celebrar el contrato de la especie.
IMPORTANTE PARA RETIRO DE CHEQUES DE PAGO
Para el retiro de cheque, en cumplimiento con lo establecido por la Ley N° 19.983, debe presentarse cuadriplicado cobro ejecutivo – cedible recepcionado conforme. Esta deberá indicar el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, con indicación del recinto y fecha de la entrega o de la prestación del servicio y del nombre completo, Rol Único Tributario y domicilio del comprador o beneficiario del servicio e identificación de la persona que recibe, más la firma de este último. En el caso de los Documentos Tributarios Electrónicos, la exigencia de contar con un ejemplar que pueda ser destinado a la cesión o cobro ejecutivo, deberá ser cumplida mediante la emisión de, al menos, una representación impresa del Documento Electrónico que incluya el acuse de recibo acorde a lo establecido en párrafo anterior. En el caso que la entrega de los productos sea vía empresas de cargo, la copia cedible será entregada a quien materializa la entrega de los productos o servicios, siendo de responsabilidad del proveedor recuperar dicho documento.
Registro ISP
En el caso de compra de medicamentos, estos deben contar con registro ISP.
PLAZO ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA: En caso de que se indique como condición de plazo de entrega "...una vez aceptada la Orden de Compra" o "...una vez procesada la Orden de compra", se podrá asignar el puntaje mínimo a este punto en la evaluación, ya que esta condición es arbitraria debido que el tiempo transcurrido entre el envío y la aceptación de la OC no puede ser computado para estos efectos, extendiendo así el plazo de 24 horas tantos días como se tarde el proveedor en aceptar la OC
VENCIMIENTO
FECHA DE VENCIMIENTO: DEBE INDICAR CLARAMENTE EN LA OFERTA LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO, DE LO CONTRARIO SU OFERTA PUEDE SER RECHAZADA.
ENVIO DTE
En caso de realizar el envío de productos con Guía de despacho, se debe enviar la Factura Electrónica al correo de Droguería (drogueria@saludstgo.cl)
AUTORIZACIÓN SANITARIA
DEBE ADJUNTAR LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO, DE NO PRESENTARLA SU OFERTA PUEDE NO SER CONSIDERADA.
TIPO DE ENVASE
SE CONSIDERA ENVASE CLÍNICO AL ENVASE CUYO CONTENIDO ES SUPERIOR A LA DOSIS POSOLÓGICA HABITUAL PARA UN TRATAMIENTO TIPO. DE LO CONTRARIO SE CONSIDERA ENVASE COMERCIAL
FACTURA
Si el despacho de productos es realizado con Factura, la fecha de emisión de ésta debe ser igual a la fecha de recepción de los productos despachados. De no poder llevar a cabo lo anterior, deberá despachar con GUÍA DE DESPACHO, y enviar la factura una vez recepcionados los productos al siguiente correo electrónico: drogueria@saludstgo.cl . Tanto la Guía de despacho como la Factura debe indicar la orden de compra de referencia. De no cumplirse los puntos anteriores, los productos podrán ser rechazados y devueltos.