Licitación ID: 3486-53-LE23
INSUMOS MEDICOS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL, Departamento De Salud
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Depresores de la lengua o palas o palos 5000 Unidad
Cod: 42181501
BAJA LENGUA DESECHABLE DE MADERA 150MM LARGO X 18 A 20MM ANCHO X 1.8 A 2MM ALTO MEDIDAS APROXIMADAS SUPERFICIE Y BORDES PULIDOS. UNIDAD DE DESPACHO DE HASTA 100 UNIDADES.  

2
Cepillos de limpieza de esterilización 100 Unidad
Cod: 42281709
CEPILLO ERGONOMICO DE LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL DE CERDAS DE ACERO, NO ESTERIL  

3
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 100 Frasco
Cod: 42151601
CINTA P/DETERMINACION GLUCOSA SANGRE USO CLÍNICO MARCA ACCU-CHECK PERFORMA PARA UTILIZAR EN EQUIPO PERFORMA (FRASCO 50 UNIDADES C/U )  

4
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 250 Unidad
Cod: 42151601
ATTEST® CONTROL BIOLÓGICO LECTURA EXTRA RÁPIDA VAPOR 1492V, VIALE DE PLÁSTICO QUE CONTIENEN ESPORAS DE BACILLUS STEARONTENMOPHYLUS PARA LA SIMULACIÓN DE LA MUERTE DE MICROORGANISMOS VIVOS. COMPATIBLE CON INCUBADORA AUTOMATICA 490, ATTEST DE 3M  

5
Zapatillas para pacientes 1000 Unidad
Cod: 42131507
CUBRECALZADO CLEAN SAFE, ES UN PRODUCTO DESECHABLE DE USO GENERAL, PENSADO COMO BARRERA DE CONTROL, NO ESTERIL  

6
Vendas de gasa 5000 Sobre
Cod: 42311511
GASA SINTETICA 4 PLIEGUES 5 X 5 CM ESTERIL SOBRE 2 UNIDADES CON CONTROLDE ESTERILIZACION EMPAQUE PAPEL GRADO MEDICO BILAMINADO.  

7
Dediles 8000 Unidad
Cod: 42132202
GUANTE EXAMEN DE LATEX TALLA L, CONCENTRACION DE TALCO NO MAYOR AL 0,8%POR GUANTE. ELONGACION A LA RUTURA MINIMA 500 %, RESISTENCIA A LATENSION DE RUPTURA MINIMA 14 MPA. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUEASEGURELA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO  

8
Jeringas médicas con aguja 5000 Unidad
Cod: 42142609
JERINGA 5 A 6 ML CON AGUJA 21 G X 1,5 PULGADAS LUER LOCK CON TOPE GOMA LIBRE DE LATEX DESECHABLE ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL  

9
Agujas mariposa 2500 Unidad
Cod: 42142507
MARIPOSA SCALP PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE POR VACÍO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. ESTÉRIL Y DE UN SÓLO USO, 23G 3/4 7" ENVASE INDIVIDUAL  

10
Dediles 10000 Unidad
Cod: 42132202
GUANTE EXAMEN DE LATEX TALLA XS, CONCENTRACION DE TALCO NO MAYOR AL 0,8%POR GUANTE. ELONGACION A LA RUTURA MINIMA 500 %, RESISTENCIA A LATENSION DE RUPTURA MINIMA 14 MPA. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURELA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO.  

11
Accesorios para jeringas 500 Unidad
Cod: 42142615
TAPA OBTURACION LUER LOCK CON GOMA PARA PUNCION (TAPA AMARILLA) ENVASE INDIVIDUAL ESTERIL. PROGRAMAR POR UNIDAD  

12
Portaobjetos 500 Unidad
Cod: 41122601
PORTAOBJETO 25MMX 75 MMX 1,2MM BORDE ESMERILADO CORRIENTE Y BORDES PULIDOS, NO ESTERIL  

13
Lancetas 5000 Unidad
Cod: 41104102
Lanceta Configuración predeterminada de profundidad:Sí. Profundidad de penetración:1,5 mm. Diámetro aguja:0,36 mm(28G). Corte especial de la aguja:3 cortes. Aguja siliconada:Sí. Esterilidad:4 años después de que se esterilizó el producto. Un solo uso  

14
Protectoras quirúrgicas de tejido blando 15 Unidad
Cod: 42293109
Película Protectora Sin Alcohol Spay 28ml: componentes esenciales: Terpolimero de acrilato:componente principal; material formador de película. Polifenilmetilsiloxano:plastificante. Hexametidisiloxano y Issooctano:solvente a base de silicona no irritante  

15
Sistemas de enjuague por impulsos o accesorios relacionados para el tratamiento de heridas 100 Unidad
Cod: 42312303
Solución de 350 ml para el lavado, descontaminación e hidratación de heridas: • Agua Purificada • 0.1 % Undecilenamidopropil betaína. • 0.1 % Polihexanida  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS MEDICOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Compra de insumos clínicos según PAC AGOSTO (S.P. N° 385)
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Unidad de compra:
Departamento De Salud
R.U.T.:
69.190.400-8
Dirección:
GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA
Comuna:
Nueva Imperial
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-08-2023 16:00:00
Fecha de Publicación: 28-07-2023 15:40:25
Fecha inicio de preguntas: 28-07-2023 16:05:00
Fecha final de preguntas: 31-07-2023 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 31-07-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 02-08-2023 16:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-08-2023 16:05:00
Fecha de Adjudicación: 07-08-2023 16:49:57
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO ADMINISTRATIVO
2.- CONDICIONES PARA OFERTAR
Documentos Técnicos
1.- ADJUNTAR FICHA DE INSUMOS OFERTADOS.
 
Documentos Económicos
1.- INGRESAR OFERTAS EN VALORES NETOS.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES Proveedor que presente documento solicitado en el punto nº4 de las bases de licitación=10%, proveedores que no adjunten formulario solicitado en el punto nº4 de las bases y se solicite por el foro de mercado publico=5%, los proveedores que no den respuesta a lo solicitado y no salven errores solicitados tendrá = 0% 10%
2 ESPECIFICACIONES EL OFERENTE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LINEA OBTENDRÁ 60%. EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN UNA LINEA, NO SERÁ EVALUADA SU OFERTA EN ESA LINEA. 50%
3 Precio (PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 20% 20%
4 Plazo de Entrega (PLAZO MENOR / PLAZO OFERTADO) X 100 X 20% MENCIONAR PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES, CON FLETE INCLUIDO POR EL PROVEEDOR, LA ENTREGA "INMEDIATA" NO SE EVALUA, AL DIA SIGUIENTE DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA O NO MENCIONA PLAZO DE ENTREGA OBTENDRÁ 0%. EL PLAZO CORRERA 24 HORAS DESPUES DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago: YMUNOZ@NUEVAIMPERIAL.CL
Nombre de responsable de contrato: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
e-mail de responsable de contrato: jrodriguez@nuevaimperial.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2683290-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ESPECIFICACIONES”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO”.  y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PRECIO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES” de seguir empatados se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.






Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A través del foro inverso del portal www.chilecompra.cl no serán consideradas las consultas por correo o vía telefónica. 
DE LA READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DE LA ENTREGA

EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUESTO EN PISO DE BODEGA CESFAM, UBICADA EN GOROSTIAGA Nº 258 COMUNA DE NUEVA IMPERIAL

HORARIO DE ENTREGA: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 8.15 A 12.45 Y DE 14.00 A 16.30 HRS.

DÍA MIÉRCOLES DE 8.00 AM A 12.30 HRS.


No se evaluará plazo de entrega indicados como:

Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. NO SERA EVALUADA. El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles.

Se tomará mayor día ofertado en la licitación

En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje.


El o los proveedores deberán cumplir con el plazo de entrega de los productos adjudicados, previa aceptación de la orden correspondiente, estipulado en su oferta, de lo contrario se solicitará su rechazo conforme al art. 63 del reglamento.

Una vez enviada la orden de compra se considera aceptada transcurridas 24 horas.

DE LAS OFERTAS
El oferente deberá adjuntar el documento solicitado en el punto Nº 4 de las bases de licitación. (Anexo administrativo)
DE LA FECHA DE ADJUDICACION
La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.
DE LAS CANTIDADES
La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades solicitadas hasta en un 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor.
DE LOS PRODUCTOS
Si el o los proveedores adjudicados no entregan los productos o insumos dentales ofertados en la licitación, estos no se recepcionaran. Se solicitará su cambio o en su defecto la correspondiente nota de crédito.

Se le solicitará a los proveedores adjudicados, enviar insumos dentales con guía de despacho, una vez recepcionado conforme por bodega se solicitara la respectiva factura, para gestionar su pago.

Los proveedores adjudicados deberán cumplir la fecha de entrega establecida en su oferta, de lo contrario se anulara la orden de compra, y se cursará la respectiva multa por no cumplimiento de condiciones.

Además, el municipio dejara constancia del no cumplimiento en la página mercado público en comportamiento base del proveedor.

DE LA ADJUDICACIÓN
La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas lineas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar lineas inadmisibles o en su totalidad, o desierta si no fuese conveniente para los intereses del municipio.
DEL CONTRATO
El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 63 del reglamento.
DE LAS MULTAS
La municipalidad aplicará la siguiente multa: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 0.1% del monto total contratado, por cada día de atraso en el no cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos adjudicados.

 a) La unidad técnica, una vez tomado conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la Dirección de Control Municipal, para que, a través de su unidad jurídica, inicie el procedimiento de cobro de la multa.

 b) La Dirección de Control, comunicará por carta certificada según el artículo 46 de la Ley 19.880 y correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá dos días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción de la carta certificada.

 c) Los descargos deben ser dirigidos al Sr. Alcalde, en formato papel, ingresado por la Oficina de Partes en sobre cerrado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en licitación Pública ID N° 3486-xx-xx.

 d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, el Alcalde con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe de la Unidad Jurídica, resolverá mediante Decreto exento.

 e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entrega copia del pago de la multa dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica.

f) El cobro de la multa, no resulta afecto a IVA, por cuanto la obligación de pagar aquella cantidad de dinero por el retardo o incumplimiento en la entrega de los insumos, no reconoce como causa una contraprestación de la empresa mandante que pudiera constituir o ser asimilada a venta o servicio, requisito fundamental para que se esté ante un hecho gravado con este impuesto, sin perjuicio de ello la estimación del valor de la multa, se calcula sobre el monto total contratado.