Licitación ID: 3784-11-L123
MATERIALES DE OFICINA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE COELEMU, Adquisiciones
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 14
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Barras de pegamento libres de ácido 60 Unidad
Cod: 60105704
ADHESIVO EN BARRA STICK FIX 40 GR O EQUIV.  

2
Sujetapapeles 100 Caja
Cod: 44111521
APRETADOR DOBLE CLIP 32 MM CAJA  

3
Sujetapapeles 100 Caja
Cod: 44111521
APRETADOR DOBLE CLIP 41 MM CAJA  

4
Carpetas para archivos 300 Unidad
Cod: 44122011
CARPETA CARTULINA VERDE  

5
Carpetas colgantes o accesorios 20 Paquete
Cod: 44122017
CARPETA COLGANTE CAJA DE 50 UNIDADES  

6
Carpetas para archivos 200 Unidad
Cod: 44122011
CARPETA PLASTIFICADA VERDE  

7
Cinta Transparente 60 Unidad
Cod: 31201512
CINTA ADHESIVA 18X30 MT  

8
Cinta Transparente 100 Unidad
Cod: 31201512
CINTA DE EMBALAJE CAFE  

9
Cinta Transparente 100 Unidad
Cod: 31201512
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  

10
Cinta para empaquetar 60 Unidad
Cod: 31201517
CINTA PEGOTE ANGOSTA  

11
Clips para papel 100 Caja
Cod: 44122104
CLIP 33 MM CAJA 100 UNIDADES  

12
Corchetes 60 Caja
Cod: 44122103
CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UNIDADES  

13
Marcadores 100 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR NARANJO  

14
Marcadores 100 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR ROSADO  

15
Líquido corrector 60 Unidad
Cod: 44121802
LAPIZ CORRECTOR  

16
Lápiz pasta 250 Unidad
Cod: 44121704
LAPIZ PASTA AZUL  

17
Formularios o libros de correspondencia 100 Unidad
Cod: 14111813
LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS  

18
Papel multiuso 50 Paquete
Cod: 14111525
PAPEL OPALINA LISA TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES  

19
Papel multiuso 50 Paquete
Cod: 14111525
PAPEL OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO 100 UNIDAD  

20
Saca corchetes 50 Unidad
Cod: 44121613
SACA CORCHETE  

21
Tijeras 60 Unidad
Cod: 44121618
TIJERA DE 15 CM. APROX. TORRES O EQUIV.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MATERIALES DE OFICINA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
MATERIALES DE OFICINA - STOCK BODEGA - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Unidad de compra:
Adquisiciones
R.U.T.:
69.150.200-7
Dirección:
PEDRO LEON GALLO 609
Comuna:
Coelemu
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-03-2023 15:30:00
Fecha de Publicación: 06-03-2023 16:36:07
Fecha inicio de preguntas: 06-03-2023 20:00:00
Fecha final de preguntas: 08-03-2023 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-03-2023 19:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 13-03-2023 15:35:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-03-2023 15:35:00
Fecha de Adjudicación: 16-03-2023 9:57:18
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Ser persona Natural o Jurídica que emita facturas
(Contribuyente de 1º Categoría)
Emitir factura
2.- Entregar Antecedentes Técnicos
Especificar claramente las características técnicas del o los productos ofertados.
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
- Certificado de quiebras de la Superintendencia de Quiebras..
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Copia Legalizada de Escritura de Constitución Social y Estatuto.
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PRECIO X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 70%
2 PLAZO DE ENTREGA Plazo de entrega A menor tiempo, mayor puntuación, indicar en días. Regla Tres simple. 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE COELEMU
Monto Total Estimado: 4500000
Justificación del monto estimado MATERIALES DE OFICINA - STOCK BODEGA - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones VALOR TOTAL IMPUESTO INCLUIDO
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: FERNANDO CAAMAÑO NEIRA
e-mail de responsable de pago: fcaamano@municoelemu.cl
Nombre de responsable de contrato: CARMEN SOFIA ARAVENA ARRIAGADA
e-mail de responsable de contrato: caravena@municoelemu.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-42-2500134-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
En caso de empate se adjudicara  la oferta que  tenga  la propuesta con el valor mas bajo,  si persiste el empate  la propuesta que tenga el criterio plazo de entrega.
DE LA ADJUDICACION
En caso que el oferente adjudicado rechace o no acepte la orden de compra, se re -adjudicara optando por la segunda o tercera mejor oferta, si correspondiera y si fuera conveniente para el municipio.
MULTAS

MULTAS Y SANCIONES POR ATRASO Y POR INCUMPLIMIENTO

Los oferentes que no cumplan con el plazo ofertado para la entrega de los productos, facultaran al municipio para descontar el 1,5%  por cada día de atraso, hasta  diez días, directamente de la factura. Se exigirá cumplimiento en este punto, ya que se hará efectivo este trámite con finanza para el respectivo descuento. Esto es para respetar efectivamente y resguarda la igualdad de condiciones en el criterio de evaluación de plazo de entrega.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS:

A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas multas:

Descripción de la Actividad

1

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, la Unidad Técnica Municipal, designada por la ENTIDAD, notificará inmediatamente de ello al adjudicado, mediante correo electrónico, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

2

A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el ADJUDICATARIO tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante la Unidad Técnica Municipal, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

3

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada de la MUNICIPALIDAD.

4

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, LA MUNICIPALIDAD tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total a parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la Municipalidad, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante correo electrónico.

5

Recurso de reposición: El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los números 3 y 4 anteriores, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La Municipalidad tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. 

6

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total a parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en el pago de la factura asociado a la multa y/o en los pagos más próximos que la Municipalidad deba efectuar al proveedor.




DE LA EVALUACION

Los oferentes,  deberán indicar claramente,   el  producto ofertado,  el que será evaluada de acuerdo a sus características.

De ser conveniente para el municipio se adjudicará la propuesta, al oferente que, cumpliendo con los requerimientos ofrezca la totalidad de los productos requerido.

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Los productos se deben entregar puestos en piso de Bodega Municipal, ubicada en Pedro León Gallo 609, Coelemu de lunes a  viernes desde las 08:00 a 13:30 

CONTRATO
El proveedor adjudicado una vez emitida la orden de compra, tendrá un plazo de 24 horas para aceptar Orden de Compra en el portal Mercado Público. El Contrato se formalizara mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta misma antes de 24 horas   por parte del proveedor adjudicado.
OFERTA
Indicar claramente cuál es el valor ($) mínimo para aceptar despachar los productos de una orden de compra.      Especificar claramente las características técnicas del producto ofertado:
NO SE EVALUARAN LOS PRODUCTOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  SOLICITADAS.
(OFERTA O COTIZACIÓN:- ESPECIFICAR PRODUCTO, MARCA, CANTIDAD,  MEDIDA, PESO, ETC.)