Licitación ID: 4375-168-LP23
Cajas de instrumental para cirugías cardíacas pediátricas
Responsable de esta licitación: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO, Abastecimiento General
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 114
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 1 Caja
Cod: 42142405
Caja instrumental especifico cirugía cardíaca pediátrica, según especificaciones técnicas.  

2
Estuches para sets de instrumental médico o sus accesorios 1 Caja
Cod: 42142405
Caja instrumental básico cirugía cardíaca pediátrica, según especificaciones técnicas.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Cajas de instrumental para cirugías cardíacas pediátricas
Estado:
Adjudicada
Descripción:
El HGGB requiere la compra de cajas de instrumental para cirugías cardíacas pediátricas, debido a proyecto de implementacion de cirugía congénita cardio- infantil. Solicitado en S-COM 36.882
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Unidad de compra:
Abastecimiento General
R.U.T.:
61.602.189-3
Dirección:
San Martin 1436 Bodegas de Abastecimiento General
Comuna:
Concepción
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-08-2023 16:00:00
Fecha de Publicación: 07-08-2023 15:21:10
Fecha inicio de preguntas: 07-08-2023 16:01:00
Fecha final de preguntas: 12-08-2023 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-08-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 28-08-2023 16:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-08-2023 16:01:00
Fecha de Adjudicación: 30-10-2023 14:32:14
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en anexos adjuntos en esta propuesta: Formulario Nº1 Declaración jurada sin conflicto de intereses. (*) Formulario Nº2 Declaración jurada con conflicto de intereses con algún organismo. (**) Formulario Nº3 Declaración jurada de socios. Formulario Nº4A Declaración jurada sin deudas vigentes con trabajadores. (*) Formulario Nº4B Declaración jurada con deudas vigentes con trabajadores. (**) Formulario Nº5 Declaración jurada causales inhabilidad. Formulario Nº6 Declaración jurada Responsabilidad Penal Persona Jurídica. Formulario Nº7 Presentación de Oferta Económica Formulario Nº8 Identificación del Oferente Formulario Nº9 Aceptación de Condiciones Formulario Nº10 Declaración Unión Temporal de Proveedores (solo si corresponde) Formulario N°11 Clausula de proveedores de bienes y servicios (*) (**) Se adjunta uno o el otro. Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y remuneraciones, del proveedor para con sus trabajadores, del mes anterior a la fecha de ingreso de oferta a través del Sistema de Información. En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar escritura pública ante notario del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente. DOCUMENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, SOLO DEBE ENTREGARSE EN OFICINA DE PARTES SI ES QUE SE TRATA DE UN DOCUMENTO BANCARIO, EN CASO DE SER PÓLIZA DE SEGURO, CERTIFICADO DE FIANZA, ESTOS DEBEN SER ADJUNTADOS EN PROPUESTA. ES RESPONSABILIDAD DE CADA PROVEEDOR, DERIVAR ESTA DOCUMENTACIÓN POR LO CANALES YA DESCRITOS.
Documentos Técnicos
1.- El oferente deberá incluir en su oferta la información técnica, la cual es obligatoria y excluyente: 6.2.1 El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en letra B. Especificaciones técnicas, Formulario N°7 y adjuntos anexos “INSTRUMENTAL BASICO” E “INSTRUMENTAL ESPECIFICO”. El no cumplimiento de esto y la omisión de información, permitirá al HGGB excluir al proveedor del proceso de evaluación. 6.2.2 La oferta técnica deberá ser presentada por los oferentes a través del Portal del Sistema de Información de Dirección de Compras y Contratación Pública, según lo indicado en el numeral 4. 6.2.3 Proveedor deberá presentar ficha técnica del producto que ofertará indicando lo que se solicita en EETT. Requisito Obligatorio y Excluyente. 6.2.4 Todo el proceso de Licitación será en idioma español, sin perjuicio de los términos técnicos que en su concepto, denominación y/o aplicación se utilicen en un idioma distinto. 6.2.5 El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en las “especificaciones técnicas” (fichas técnicas, catálogos y certificados).
 
Documentos Económicos
1.- 6.3.1 Las ofertas que superen el presupuesto disponible se declararán inadmisibles. 6.3.2 La oferta económica debe indicar el precio total neto, en pesos chilenos, por los productos que se oferten, entregado en las dependencias del HGGB. Además, se debe explicitar los impuestos (IVA, Honorarios, o si es exento) a que está sujeto el precio total neto ofrecido. 6.3.3 La oferta económica deberá ser presentada por los oferentes a través del Portal, según lo indicado en el Calendario de la Licitación. Los oferentes deberán ingresar al Portal el valor total (por la duración del contrato) de su oferta económica expresada en pesos, sin reajustes, ni intereses, ni Impuestos y debe corresponder al costo de los productos, incluyendo cualquier otra actividad solicitada en las presentes bases. 6.3.4 En el precio total propuesto por el oferente en el formulario respectivo, deberán estar considerados todos los costos, gastos e impuestos inherentes a la prestación de insumos licitada, incluyendo las garantías ofrecidas. Por consiguiente, no se podrán efectuar otros cobros adicionales para el desarrollo de los mismos. La Oferta Económica del Proponente debe ajustarse al formato indicado en el Formulario Nº7. 6.3.5 Aquellos proponentes que no publiquen sus ofertas en el Portal y no entreguen el formulario respectivo quedarán automáticamente excluidos, declarándose inadmisibles sus ofertas y no podrán seguir participando en la presente licitación. 6.3.6 EN COMPROBANTE DE OFERTA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO SE DEBE INDICAR EL MONTO TOTAL NETO POR EL INSUMO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER CONGRUENTE CON LO SOLICITADO EN EL FORMULARIO N°7.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Inclusion Se entregará 5% a quienes demuestren mediante certificado y/o credencial SENADIS, que dentro de sus contrataciones vigentes poseen a trabajadores con algún tipo de discapacidad. Cumple y acredita: 5 ptos. No cumple y/o no acredita: 0 pto 5%
2 Cumplimiento de documentación y requisitos formale Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre: 5 puntos. Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud: 1 punto. No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs. contados desde la solicitud: Oferta inadmisible 5%
3 Precio Este Ítem será evaluado mediante el PRECIO MINIMO OFERTADO donde los puntajes serán asignados con la siguiente fórmula: (precio mínimo ofertado/precio oferta) x 70% Para el cálculo del puntaje por Precio, se utilizará la información indicada en Formulario Nº 7 70%
4 Plazo de entrega El plazo de entrega será evaluado en días hábiles de la siguiente manera: 0 a 60 días = 10 puntos 61 a 120 días = 5 puntos 120 o más días = 2 puntos no indica = 0 punto El plazo comienza desde el envío de la orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl 10%
5 Garantía del producto Este Ítem será evaluado mediante la MAYOR GARANTIA OFERTADA donde los puntajes serán asignados con la siguiente fórmula: Mayor o igual a 24 meses 10 puntos Mayor o igual a 12 meses y menor a 24 meses 5 puntos Mayor o Igual a 6 meses y menor 12 meses 2 puntos No cumple con mínimo legal o no presenta Garantía Oferta Inadmisible Para el cálculo del puntaje por garantía del producto, se utilizará el dato solicitado en el formulario N°7. Revisar clausula N°40 De la garantía. 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Presupuesto HGGB
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Monto referencial por el total del producto. El HGGB podrá adjudicar, si así lo estima, un 30% más del precio referencial, no excediendo las 1.000 UTM.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Loreto Rodriguez Neira
e-mail de responsable de pago: lrodriguezn@ssconcepcion.cl
Nombre de responsable de contrato: Cristian Cotter Riffo
e-mail de responsable de contrato: ejecutivocompras1@ssconcepcion.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-7222949-949
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Se prohíbe subcontratar el bien principal
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE 61.602.189-3
Fecha de vencimiento: 30-11-2023
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: El oferente deberá entregar una boleta, vale vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, por cada oferta presentada, la que podrá ser tomada por uno o varios integrantes o por un tercero, por un monto de $500.000.- en pesos chilenos, pagadera a la vista y de carácter irrevocable con una vigencia mínima de 90 días corridos, contados desde la fecha de apertura electrónica de la licitación, en sobre cerrado en oficina de partes, ubicada en San Martín 1436, Concepción, con un plazo de entrega hasta el día y hora de cierre de la licitación. En los casos que se otorgue garantía electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. El oferente deberá adjuntar dicho documento en su oferta a través del portal Mercado público. El Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción hará efectiva el total de la garantía en el evento de que el proveedor adjudicado incurre en alguna de las causales para dejar sin efecto la adjudicación, según lo indicado en la cláusula “De la Adjudicación”.
Glosa: La garantía deberá indicar en su texto “Seriedad de la oferta en licitación de Cajas de instrumental para cirugías cardíacas pediátricas ID: 4375-168-LP23 "
Forma y oportunidad de restitución: A los participantes se les devolverá la garantía dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, será endosada por Contabilidad y devuelta a la dirección del proveedor. Se establece el mismo plazo para el evento de declararse desierta la licitación o inadmisible las ofertas, contados desde la resolución respectiva. Lo anterior en conformidad de lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 250, Ministerio de Hacienda 2004, Reglamento de la Ley 19.886. Dicho plazo puede ampliarse en caso de re adjudicación en 60 días corridos respecto de la segunda oferta mejor evaluada.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE 61.602.189-3
Fecha de vencimiento: 28-01-2026
Monto: 5 %
Descripción: Para garantizar el fiel, oportuno y correcto cumplimiento del contrato el proveedor adjudicado deberá hacer entrega de boleta de garantía, vale vista u otro instrumento que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, tomada por uno o varios de los integrantes o por un tercero, por un monto de 5% del valor total adjudicado (IVA incluido) en pesos, pagadera a la vista de carácter irrevocable con vigencia mínima que exceda en 60 días corridos después de la fecha de término del contrato. Las garantías deberán ser entregadas en sobre cerrado en oficina de partes del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, ubicada en San Martín 1436, Concepción dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. En el caso de garantizarse mediante una boleta o documento electrónico, deberá entregarse en el mismo plazo indicado anteriormente al siguiente correo electrónico opartehggb@ssconcepcion.cl indicando la forma en que será restituida. El HGGB podrá hacer efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en el punto 39 de las Bases Administrativas de la propuesta. La fecha indicada de vencimiento en el portal es estimativa. Documento deberá ser en pesos.
Glosa: La garantía deberá indicar en su texto “Para garantizar el fiel cumplimiento de la propuesta de Cajas de instrumental para cirugías cardíacas pediátricas ID: 4375-168-LP23.”
Forma y oportunidad de restitución: Al adjudicatario se les devolverá la garantía de fiel cumplimiento mediante oficio, enviada por carta certificada al domicilio del adjudicatario informado en la licitación, adjuntando la garantía endosada por el Director, dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la fecha de su vencimiento.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Generalidades
Las presentes Bases Administrativas y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la contratación. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación y Orden de Compra, que serán Publicadas en el Portal Mercado Público. El precio ofertado se entenderá en moneda nacional.
De la Obligación de Confidencialidad
El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en las presentes bases.
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del Hospital, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En caso de empate entre dos o más oferentes, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, se privilegiará al prestador cuyo puntaje parcial en el criterio que se indica en orden de prelación, sea el más alto:

          

1)      Oferta económica

2)       Plazo de entrega

3)       Garantías del producto

4)      Cumplimiento de documentación y requisitos formales

5)       Inclusión 

 

Cuando se produzcan situaciones en que a pesar de la aplicación de los criterios de desempate, éste se mantiene, se efectuara un nuevo proceso licitatorio.
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Modalidad de Pago

El pago se efectuará a los 30 días corridos desde recepcionada conforme la factura.

La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas de proveedores del estado, que prestaron servicios o proveyeron bienes. Dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo a las órdenes de pago emitidas por DIPRES.

Respecto del pago el o los proveedores podrán conocer el detalle de las facturas canceladas mes a mes a través de la página de la Tesorería General de la República, de la siguiente forma: página Web WWW.TGR.CL > instituciones y proveedores > proveedores > Pago a Proveedores del Estado > INGRESAR A MIS PAGOS

La factura deberá ser emitida a nombre del Hospital Guillermo Grant Benavente, RUT 61.602.189-3, Dirección San Martin Nº1436, Concepción. INDICANDO ADEMAS EL NUMERO DE ID DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A COMPRA, CTA. CORRIENTE, ENTIDAD BANCARIA, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y CORREO ELECTRÓNICO PARA LA NOTIFICACIÓN.

Además, en el marco del Art. 4° de la Ley N°20.584, sobre la seguridad en la atención de salud y según norma técnica N°226 del 06 de Septiembre del 2023, se  hace necesario instaurar un sistema de trazabilidad de dispositivos médicos, para facilitar su rápida identificación y acceso cuando estos deban ser inmovilizados, cuarentenados o retirados de los establecimientos de salud. Para tal causal, toda DTE de dispositivo medico deberán contener los siguientes datos:

  • Nombre de producto médico o dispositivo médico, con la denominación asignada al interior del establecimiento de salud.
  • Identificación del proveedor
  • Modelo (cuando corresponda)
  • N° de Lote/Serie
  • Fecha de vencimiento

El plazo para facturar una guía despacho es hasta el décimo día del mes siguiente de efectuado el servicio, siempre que se señale como periodo tributario el que corresponda a la realización de dicha operación, según lo dispuesta en el artículo 55 de Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

Se solicita revisar o actualizar su sistema de facturación electrónica a fin de que su factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital. Donde Posteriormente como proveedor puede validar recepción, en página Web hospital regional, acceso proveedores.

En razón de ello se sugiere que los archivos XML sean enviados desde su sistema de facturación para poder ser rescatados por nuestro sistema.

Recuerde que dichos XML deben contener en el área de referencia la indicación de la OC correspondiente, de lo contrario también serán rechazados.

Es obligatorio incluir en su XML en el área de referencias la indicación a la orden de compra correspondiente como en el ejemplo siguiente:

         

         

         

         

Verifique que el XML enviado cumpla con lo mencionado para evitar problemas de rechazo factura en SII.

En virtud del dictamen de Contraloría General de la República N° 7561N18 de fecha 19 de marzo de 2018 …“se debe tener en cuenta que el artículo 3° de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, previene que para los efectos de esta ley, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos: 1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o 2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción”. Por lo tanto, en base a lo anteriormente señalado, se entenderá fuera de plazo la recepción señalada y se entenderá la factura aceptada, si no hubiere sido rechazada conforme a la normativa anteriormente señalada.


Definiciones

DIRECTOR: Claudio Baeza Avello

* Servicio: Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción
* Unidad Técnica: Abastecimiento General
Unidad técnica
Para los efectos de la licitación, la Unidad Técnica fija su domicilio en San Martin Nº 1436, Concepción. Unidad Abastecimiento General
Documentos de la Licitación
Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes: - Las presentes Bases Administrativas. - Las consultas y respuestas. - Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven. - Los Formularios. - La oferta adjudicada. - La Orden de Compra y/o el Contrato de Compraventa. - Todo otro documento que forme parte de la Licitación que emane del Hospital Guillermo Grant Benavente. El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la Licitación. El Hospital podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las bases. Se hace presente que la entrega de documentos y/o información falsa, obligará al Hospital a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.
De Los Proponentes
Sólo podrán participar en la presente Propuesta, aquellas personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podrán postular consorcios o Unión de Proveedores, cuya propuesta deberá ser presentada por una única persona natural o jurídica a la que se denominará “oferente”. Dicha persona natural o jurídica, cuando forme parte de un consorcio o Unión de Proveedores, actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de éste y será responsable directa de la propuesta ante el Hospital, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de las otras empresas del consorcio, o proveedores integrantes de la Unión de Proveedores e independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con éstas con el objeto de presentarse a la licitación. El oferente y/o su representante deberán constituir domicilio en la República de Chile.
Ingreso de las Ofertas en el Portal

Las ofertas deben ser ingresadas en el portal electrónico www.mercadopublico.cl  (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación), dentro del plazo y hora estipulados en las presentes bases.

Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español, de lo contrario, la oferta se declarará inadmisible, a excepción de los catálogos que podrán venir en otro idioma. Tratándose de documentos emitidos en el extranjero cuya validez en territorio nacional requiera cumplir con alguna formalidad exigida por la legislación chilena o tratados internacionales suscritos por Chile, ésta será requerida una vez que el proveedor haya sido adjudicado y que deberá entregar previo a la suscripción del contrato. En caso contrario, se aplicará la causal que corresponda para dejar sin efecto la adjudicación.

En el caso de las garantías, planos, antecedentes  legales, muestras y demás antecedentes que no estén  disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse a la Entidad Licitante de manera física, de acuerdo a lo que establezcan en cada caso las Bases.
Modificación de los Documentos de la Licitación
El Hospital podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda autorizada por Resolución Fundada, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. El Hospital deberá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas y/o plazo de adjudicación o cualquier otra fecha indicada en la ficha de licitación lo cual será comunicado vía portal www.mercadopublico.cl. Comunicaciones: Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, será a través del portal www.mercadopublico.cl.
De la Comisión de Evaluación y Adjudicación

La Comisión de Evaluación y Adjudicación estará integrada, por las siguientes personas o quienes la subroguen:

 

1. Medico pabellón cirugía cardiaca

2. Enfermera cirugía cardiaca

3. Jefe Unidad de Abastecimiento General.

 

Publicadas las presentes Bases Administrativas en el portal Mercadopublico, el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, publicará una Resolución Exenta que individualizará a los integrantes de la comisión de Evaluación.

En caso de ausencia de uno de los integrantes será reemplazado por quien lo subrogue.

Sin perjuicio de lo anterior, ante la imposibilidad de proceder a la evaluación de las ofertas en pleno la comisión individualizada precedentemente podrá sesionar, con la comparecencia de al menos 3 de sus miembros, de acuerdo a lo señalado en el artículo 37 inciso 4° del Reglamento de la Ley 19886, contenido en el D.S. 250/2004, del Ministerio de Hacienda.

 

De La Precalificación De Las Ofertas Por Parte De La Comisión

Serán los miembros de la comisión de evaluación, quienes serán responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos obligatorios solicitados en las Especificaciones Técnicas de la presente Licitación para cada uno de los oferentes en cuestión. Finalizado este proceso de revisión, deberán firmar un acta en donde se detallará el cumplimiento o no de los requisitos obligatorios para cada oferente. Con este documento se podrá continuar con el proceso de evaluación por parte de la comisión de evaluación y adjudicación.

 

Funciones de la comisión:

 

a) Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.

b) Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, así como también solicitar que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas, todo lo cual deberá ser canalizado e informado al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Fuera de este mecanismo, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión. El oferente deberá dar respuesta en a través del mismo medio, dentro del plazo señalado, de la forma indicada en el párrafo “Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos”. 

c) Revisar y estudiar la documentación solicitada, ponderando las ofertas técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.

d) De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”. 

e) Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Hospital. 

f) En el caso de presentarse la situación regulada en el Articulo 42 del Reglamento de la Ley de Compras, podrá incorporar en el acta la exigencia de que el oferente respectivo mejore la garantía por el valor de la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

g) Confeccionar un “Informe de Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente comisión para ser presentado a la Autoridad del Servicio que adjudicará. 

h) En caso de existir discrepancias entre los miembros de la comisión, podrán solicitar asesoría al departamento Jurídico del Hospital, para que éste dirima como contraparte, de acuerdo a lo señalado en la Directiva de Compras N° 14.

i) Insertar en el informe una declaración en la cual los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario mediante acto administrativo.

Presentación de Aclaraciones y Antecedentes Omitidos
Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, el Hospital Guillermo Grant Benavente podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información. Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Los oferentes tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder lo solicitado por el Hospital Guillermo Grant Benavente, o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. 
El Hospital no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible. Las aclaraciones podrán ser reiteradas máximo 2 veces.
De la Adjudicación

Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital adjudicará bajo la modalidad de Adjudicación Múltiple; aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.

El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación será dejada sin efecto por el Hospital dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:

a)   Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal.

b)   Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato.

c)   Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.

 

En todos estos casos, y sin perjuicio de la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, el Hospital podrá readjudicar la licitación, para lo cual se volverá a evaluar el o los ítems en cuestión y se reasignarán los puntajes, eliminando al o a los proveedores que por las razones expuestas anteriormente desisten de la adjudicación, lo que generará un nuevo cuadro de evaluación y acta de readjudicación respectiva, definiendo al siguiente proveedor adjudicado que cumple íntegramente con las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, de acuerdo al artículo 43 del Reglamento, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.

 

El Hospital Guillermo Grant Benavente tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes. (En concordancia con lo establecido en artículo 41 de Decreto N°250 que establece Reglamento de compras).

Cuando el precio de la oferta presentada por un Oferente sea menor al 50% del precio presentado por el Oferente que le sigue, y se verifique por parte del Hospital que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, el HGGB podrá solicitar una ampliación de las garantías de fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue, lo que quedará consignado en la resolución de Adjudicación, lo anterior de conformidad con el art. 42 del Reglamento.

 El HGGB se reserva el derecho de: 

  1. Declarar desierta la propuesta si de la evaluación se determina que la o las ofertas no dan cumplimiento estricto a lo establecido en las bases administrativas y especificaciones técnicas.
  2. De adjudicar parcialmente o disminuir cantidades si de la evaluación y modificaciones presupuestarias que se estiman pertinentes.
  3. Adjudicar el total de la oferta que resulte más conveniente, en términos de criterios de evaluación indicados en las Bases Administrativas. Omitidos
  4. La adjudicación de la propuesta corresponderá al Subdirector Administrativo del HGGB, o a quien le subrogue.
  5. Una vez adjudicado, el HGGB informará a través del portal mercado público el resultado del proceso a los proponentes.

 

El oferente adjudicado recibirá por esta misma vía la respectiva Orden de Compra, la cual deberá ser aceptada por el adjudicado en un plazo no superior a 48 hrs.
Mecanismo para la Solución de Consultas respecto de la Adjudicación
Las consultas generadas producto de la adjudicación deberán realizarse a través de correo electrónico a Jefe de la Unidad Abastecimiento General y al responsable del proceso de compra kmorales@ssconcepcion.cl y ejecutivocompras1@ssconcepcion.cl.
Aumentar o Disminuir Partidas
Al momento de la adjudicación, el Hospital Guillermo Grant Benavente se reserva el derecho de aumentar o disminuir las partidas requeridas, sin variar el presupuesto, hasta en un 30% de lo solicitado, fundadamente conforme a sus intereses y presupuestos disponibles, sin alterar el principio de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.
Acreditación de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social
Para ser contratados, el proveedor adjudicado deberá adjuntar el formulario 4A o 4B según corresponda y certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una vigencia no superior a 30 días, acreditando o no el cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social para con sus trabajadores. Si el proveedor registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores actuales o con trabajadores contratados durante los últimos dos años, deberá destinar los primeros estados de pago producto del contrato licitado al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
Del Factoring y Prohibición de Cesión
El HGGB respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes. Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.
Del incumplimiento y sus Sanciones

El (los) siguiente(s) incumplimiento(s), obligará(n) al Hospital para aplicar las sanciones que se detallan a continuación:

La no entrega de productos dentro de los tiempos establecidos en las ofertas de cada uno de los proveedores y condiciones requeridas, obligará al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción a aplicar una multa de 1 UF por evento, la reposición de los productos no entregados será en un máximo de 2 días hábiles, Por cada día de atraso en la reposición, se aplicará una multa de 0.5 UF del Monto Neto de la orden de compra.

Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos, obligará al Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente a aplicar una multa equivalente a:

    1. 10% del monto neto de la orden de compra al primer incumplimiento.
    2. 15% del monto neto de la orden de compra al segundo incumplimiento.
    3. 30 % del monto neto de la orden de compra al tercer incumplimiento, sin perjuicio de que se realizará término anticipado del contrato.

En toda sanción, el Hospital Guillermo Grant Benavente deberá considerar las siguientes reglas:

a) La U.F. (unidad de fomento) aplicable, será la pertinente al día en que se verificó la falta.

b) Los hechos que constituyen las causales de multa deberán ser informadas por el responsable del contrato mediante informe de Jefe Unidad Abastecimiento General para proceder con el proceso de evaluación del mismo, salvo tratándose de la entrega del bien, en cuyo caso se analiza en base a los antecedentes proporcionados por bodega.

c) Las multas de que trata el presente artículo, se devengarán desde la fecha en que se haya verificado el hecho que la origina.

e) El cobro de una o más de las multas precedentes, es sin perjuicio del derecho del Hospital para poner término al Contrato por causa imputable al proveedor y exigir, en tal caso, la indemnización de los perjuicios. 

f) Las multas serán aplicables hasta un tope del 50% del valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.

g) No obstante lo anterior, el incumplimiento en la prestación de los productos contratados, significará realizar la adquisición en el mercado, asumiendo el costo diferencial el oferente adjudicado.

h) Las multas serán aplicables hasta un tope del 50% del valor neto de la orden de compra. Además de las multas, una vez superado el 50% del valor neto de la orden de compra se dará inicio al término anticipado del contrato.

i) Si no existiere documento de garantía o pago pendiente o el proveedor no hace el depósito, la multa deberá ser pagada dentro del plazo de quince (15) días contados desde el requerimiento que al efecto formulará el Hospital. En caso de no pago, dicha multa devengará el máximo de interés para operaciones no reajustables hasta la fecha del pago. El HGGB podrá cobrar esta multa a la empresa, judicial o extrajudicialmente.

Si por un mismo hecho se configura más de una causal de multa, se le aplicará al proveedor la multa de mayor valor.

De los criterios de evaluación
El Hospital se reserva el derecho de no adjudicar a la oferta que obtenga el más alto puntaje si esta correspondiere a un Proveedor mal calificado por la Unidad que solicita los artículos licitados, según informes enviados a esta Oficina de Abastecimiento, dichos informes deberán reflejar el historial de mal comportamiento de ese Proveedor, en cuanto a calidad, oportunidad, no despacho de mercadería u otros aspectos que impidan el normal funcionamiento de la unidad solicitante.
Del Contrato

  1. Una vez adjudicada la propuesta, se elaborará el contrato por Unidad Abastecimiento General, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, a la oferta adjudicada, y a los demás antecedentes del llamado a propuesta.
  2. Plazo para celebrar el Contrato: El adjudicatario debe celebrar el contrato dentro de los 30 días corridos siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación. Dicho plazo podrá ampliarse, lo cual quedará consignado en la resolución de adjudicación, en caso de requerir alguna formalidad especial que deba presentar el proveedor adjudicado, el que podrá ser hasta por 30 días corridos adicionales, debiendo ampliarse la garantía de seriedad de la oferta en 30 días corridos más.
  3. Serán parte integrante del Contrato las presentes Bases y todos los antecedentes de la propuesta, incluidas las consultas y respuestas relativas a las Bases y el contenido de la oferta del adjudicatario.

El contrato entrará en vigencia a contar de la total tramitación de la resolución aprobatoria de contrato, acto que permitirá el envío de la orden de compra.

 

En caso contrario que la adjudicación sea Menor a 1.000 UTM, no generara contrato y se formalizara el proceso con el solo envió de la orden de compra, la cual se entenderá notificada al adjudicatario a contar de las 24 horas siguientes a su publicación en el portal Mercado Publico, para ambos casos.



De la orden de compra
Cuando la adjudicación sea superior a 1.000 UTM, el contrato se formalizará con la Resolución que aprueba el contrato entre las partes documento que será publicado en el portal Mercado Publico y permitirá enviar la orden de compra. En caso contrario que la adjudicación sea Menor a 1.000 UTM, no generara contrato y se formalizara el proceso con el solo envió de la orden de compra, la cual se entenderá notificada al adjudicatario a contar de las 24 horas siguientes a su publicación en el portal Mercado Publico, para ambos casos.
Vigencia y renovación.

Vigencia: Inmediata a contar de la total tramitación de la resolución  que aprueba el contrato entre las partes o el envío de la orden de compra, según corresponda.

Renovación: No se contempla renovación.

Del consumo

El consumo se encuentra indicado en la Hoja de Cotización del portal, de los cuales se pueden consumir todos o parte de ellos. Este consumo es estimativo, no obliga al Hospital a adquirirlos en su totalidad, ya que las cantidades se indican solamente para efectos de estimación de precios unitarios y cálculo global de la propuesta.

El HGGB podrá adquirir hasta un 30% más del presupuesto total adjudicado, de forma excepcional y fundamentada. 
De la recepción

Los bienes deberán ser recepcionados conforme por Bodega General de Insumos de Abastecimiento General mediante acta de recepción, documento requerido para proceder al pago del mismo y firmado por servicio requirente, responsable del resguardo del cumplimiento de las bases técnicas de la presente propuesta.

De Las Modificaciones Y Término Anticipado Del Contrato

De las modificaciones:

Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza de éste por aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes (Art. 77 del Reglamento).

Del Término Anticipado del Contrato:

Por otro lado, el Hospital Guillermo Grant Benavente, previo procedimiento administrativo, declarará el término de la resolución que aprueba el contrato por alguna de las siguientes causales:

1)   Que el valor total de las multas por la no entrega de los productos dentro de los tiempos establecidos, supere el 50% del valor neto de la orden de compra, dará derecho al Hospital Guillermo Grant Benavente a dar término anticipado del contrato.

2)   Al tercer incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos, obligará al Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente a realizar término anticipado del contrato. 

3)   Que el proveedor se encuentre en estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4)   Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

5)   En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.

6)   Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.

7)   Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

8)   Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes

a)   No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.

b)   Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO:

En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 a 8, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, se informará al proveedor por carta certificada, indicando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles para hacer sus descargos acompañando los antecedentes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo dando término al contrato y procederá al cobro total de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos ya sea total o parcialmente lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo.

En virtud del Artículo 6 y 79 ter del reglamento de compras públicas la resolución que ponga término anticipado del contrato deberá ser publicada en el sistema de información Mercadopublico y se entenderá notificada 24 horas siguientes a su publicación.

Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina el término anticipado del contrato, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.  

El Hospital Guillermo Grant Benavente tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del proveedor, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada Garantía.

El término del contrato por la causal establecida en el numeral 9 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto Administrativo Exento sin necesidad de trámite judicial alguno.

Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Todo el instrumental deberá cumplir con las siguientes normativas:

  1. Certificado de representación de la marca.
  2. Certificado ISO 13485:2012 mínimo emitido por fábrica (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  3. Certificado ISO 9001:2008 emitido por fábrica  (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  4. Certificado de cumplimiento ISO 7153-1 emitido por fábrica  (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  5. Certificado de cumplimiento ISO 7151 emitido por fábrica  (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  6. Certificado de cumplimiento ISO 7741 emitido por fábrica  (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  7. Certificado de cumplimiento ISO 13402 u homóloga  (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  8. Certificado CE o FDA  emitido por fábrica  (indicar link, adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  9. Certificación de libre venta visado por el consulado chileno en el país de origen del instrumental  (Adjuntar certificado)
  10. Certificado de Aleaciones emitido por fábrica
  11. Certificación DIN EN ISO 10088-1 "Aceros inoxidables-parte 1: registro de aceros inoxidables" (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  12. Certificación DIN EN ISO 10088-2 "Aceros inoxidables – parte 2: Especificaciones técnicas de suministro de chapa y fleje de aceros resistentes a la corrosión para uso generalizado" (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  13. Certificación DIN EN ISO 10088-3 "Aceros inoxidables – parte 3: Especificaciones técnicas de suministro para producto semielaborado, barras, alambrón trefilado, perfiles y productos de acero no tratado de aceros resistentes a la corrosión para uso generalizado" (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  14. Certificado proceso de pasivación: ASTM A 967-05 (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  15. Certificado ISO 17664: 2004 - Esterilización de dispositivos médicos -información a proporcionar por el fabricante  para el procesado de productos sanitarios reesterilizables (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique)
  16. Certificado ISO 15883-1/2/3 - lavadoras desinfectadoras - Parte 1: Requisitos generales, términos y definiciones y ensayos; Parte 2: Requisitos y ensayos de lavadoras desinfectadoras que utilizan desinfección térmica para instrumentos quirúrgicos, equipos de anestesia, cuencos, platos, recipientes,  utensilios, recipientes de vidrio, ect.; Parte 5:  Ensayos de suciedad y métodos para demostrar  la eficacia de la limpieza (Adjuntar certificado o catálogo del fabricante que lo indique).

  1. Caja instrumental especifico cirugía cardiaca pediátrica

 

DESCRIPCION

CANTIDAD

1

ALICATES CORTADOR PARA ALAMBRES CON INSERTOS TC, 17,5 CM LARGO, ALAMBRE MAX. 1,7MM

2

2

CLAMP DE OCLUSION DE TUBOS CON PROTECTOR DE SEGURIDAD, 15 CM LARGO

8

3

CLAMP DE OCLUSION DE TUBOS CON PROTECTOR DE SEGURIDAD, 19 CM LARGO

4

4

PORTAGUJAS RYDER (FRENCH-EYE) CON INSERTOS TC, ANCHO PUNTA 2,1 MM, 18CM LARGO( F)

4

5

PORTAGUJAS MINI-RYDER CON INSERTOS TC, ANCHO PUNTA 1,2 MM, 18 CM LARGO (M)

4

6

PORTAGUJAS RYDER (FRENCH-EYE) CON INSERTOS TC, ANCHO PUNTA 2,1 MM, 16 CM LARGO( F)

8

7

CLAMP MICRO VASCULAR NEONATAL DEBAKEY-CASTANEDA MANDÍBULA ATRAUMATICA DENTADA ULTRAFINA, LIGERAMENTE CURVADO, 11 CM

2

8

CLAMP MICRO VASCULAR NEONATAL DEBAKEY-CASTANEDA MANDÍBULA ATRAUMATICA DENTADA ULTRAFINA, LIGERAMENTE CURVADO, 11 CM

2

9

CLAMP MICRO VASCULAR NEONATAL DEBAKEY-CASTANEDA MANDÍBULA ATRAUMATICA DENTADA ULTRAFINA, LIGERAMENTE CURVADO, 11 CM

2

10

CLAMP MICRO VASCULAR NEONATAL DEBAKEY-CASTANEDA MANDÍBULA ATRAUMATICA DENTADA ULTRAFINA,LIGERAMENTE CURVADO , 11 CM

2

11

CLAMP EXTRA FINO DEBAKEY  VASCULAR MANDÍBULA ATRAUMATICA 15.5 CM

2

12

CLAMP MICRO VASCULAR NEONATAL DEBAKEY-CASTANEDA MANDÍBULA ATRAUMATICA , ANGULADO 30° , 12.5 CM

4

13

CLAMP VASCULAR ATRAUMATICO AORTICO DEBAKEY-BECK ANGULAR, 16,5 CM LARGO

2

14

CLAMP VASCULAR ATRAUMATICO  DEBAKEY ANGULADO HACIA ABAJO, 19 CM LARGO

4

15

CLAMP VASCULAR ATRAUMATICO  COOLEY, 12,5 CM LARGO

2

16

CLAMP VASCULAR ATRAUMATICO  COOLEY, 13,5 CM LARGO, CURVO

2

17

CLAMP VASCULAR ATRAUMATICO  COOLEY, 12,5 LARGO CM LARGO

2

18

CLAMP MINIATURA VASCULAR NEONATAL CASTANEDA , ANGULADO 90° , 11 CM

2

19

CLAMP VASCULAR ATRAUMATICO  COOLEY, 13,5 CM LARGO, RECTO

2

20

CLAMP DE OCLUSION DE TUBOS CON PROTECTOR DE SEGURIDAD, 15 CM LARGO

8

21

TIJERAS DE DISECCIÓN FINA REYNOLDS-JAMESON CURVA 15CM LARGO

4

22

MICRO TIJERA DISECCION MANGO PLANO, CURVA 11 CM LARGO, HOJA 10 MM

4

23

TIJERA CORTADORA DE ALAMBRE UNIVERSAL CON FILOS TC, 12 CM LARGO

2

24

TIJERAS DE DISECCIÓN FINA REYNOLDS-JAMESON CURVA 20 CM LARGO

4

25

TIJERA MAYO-STILLE CON FILOS TC, CURVA 17 CM LARGO

2

26

TIJERA MAYO-STILLE CON FILOS TC, RECTA 17 CM LARGO

4

27

PINZA ATRAUMATICA GERALD 1,2MM MANDIBULA, 18 CM LARGO

6

28

PINZA ATRAUMATICA DEBAKEY LIDDCOAT TITANIUM MANGO PLANO TACTO SUAVE 1,8 MM MANDIBULA, 19,5 CM LARGO

4

29

PINZA ATRAUMATICA DEBAKEY MANGO PLANO TACTO SUAVE 2,0 MM MANDIBULA, 19,5 CM LARGO

8

30

MICRO PINZA PARA TEJIDOS DE TITANIO, PUNTA RECTA DE PLATAFORMA CON POLVO DE DIAMANTE, MANGO REDONDO, 15 CM LARGO

4

31

PINZA PARA TEJIDOS ADSON 1X2 DIENTES, 12 CM LARGO.

4

32

PINZA LAHEY PARA CONDUCTO BILIAR LAHEY ( GALL DUCT) 19 CM

4

33

PINZA HEMOSTATICA ATRAUMATICA BABY-MIXTER CURVA FUERTE, 14 CM LARGO

4

34

PINZA HEMOSTATICA ATRAUMATICA MIXTER CURVADA, 23 CM LARGO

2

35

PINZA HEMOSTATICA ATRAUMATICA BABY-MIXTER LIGERAMENTE CURVADA, 14 CM LARGO

2

36

RETRACTOR FINOCHIETTO INFANTIL WEINBERG S 12X20 MM VALVAS, APERTURA 95MM, LARGO BRAZO 75 MM

2

37

RETRACTOR FINOCHIETTO BABY-HAIGHT S 28X30 MM VALVAS, APERTURA 100MM, LARGO BRAZO 75 MM

2

38

GANCHO PREMIE 2 MM ANGULADO EN 90°, 19CM LARGO.

2

39

GANCHO SMITHWICK, 17CM LARGO

2

40

MICRO PORTAGUJAS  JACOBSON, MANDIBULAS DE POLVO DE DIAMANTE RECTAS, CIERRE DE CAJA REGULAR, MANGO REDONDO CON TRINQUETE, PARA SUTURA 7-0 Y MENOR, 21 CM LARGO.

3

41

MICRO PORTAGUJAS JACOBSON, MANDÍBULAS DE POLVO DE DIAMANTE RECTAS, CIERRE DE CAJA REGULAR, MANGO PLANO ESTRIADO CON TRINQUETE, PARA SUTURA 5-0 Y MENOR, 20 CM LARGO

3

42

MICRO PORTAGUJAS DE TITANIO JACOBSON, MANDÍBULAS DE POLVO DE DIAMANTE RECTAS, CIERRE DE CAJA STREAMLINE, MANGO REDONDO, CON TRINQUETE, PARA SUTURA 5-0 Y MENOR, 20 CM LARGO.

4

43

PORTAGUJAS MAYO-HEGAR CON INSERTOS TC, 14 CM LARGO, PUNTA 2 MM

4

44

PORTAGUJAS CRILE-WOOD CON INSERTOS TC, 15 CM LARGO ,PUNTA 2 MM

8

45

PINZAS DE DISECCIÓN EXTRA DELICADA JACOBSEN CURVADA, 19 CM LARGO

4

46

TIJERA METSEMBAUN- FINA CON FILOS TC CURVA, 18 CM LARGO

2

47

PINZA DE AGARRE RESANO, 18 CM LARGO

4

48

PINZA DE AGARRE RESANO, 23 CM LARGO

4

49

DILATADOR VASCULAR GARRET 1.0 MM DIAMETRO 14 CM LARGO

3

50

DILATADOR VASCULAR GARRET 1.5 MM DIAMETRO 14 CM LARGO

3

51

DILATADOR VASCULAR GARRET 2.0 MM DIAMETRO 14 CM LARGO

3

52

MICRO CLAMP NEONATAL CASTAÑEDA 11,5 CM VASTAGOS LIGERAMENTE CURVADOS

2

  1. Caja instrumental básico cirugía cardiaca pediátrica

 

DESCRIPCION

CANTIDAD

1

RETRACTOR DESMARRE 9 X 9 MM VALVA, 140 MM LARGO

2

2

RETRACTOR DESMARRE 9 X 12 MM VALVA, 140 MM LARGO

2

3

RETRACTOR DESMARRE 11 X 14 MM VALVA , 140 MM LARGO

2

4

RETRACTOR DESMARRE 12 X 16 MM VALVA, 140 MM LARGO

2

5

RETRACTOR DESMARRE 13 X 18 MM VALVA, 140 MM LARGO

2

6

RETRACTOR PARA VENA 10X4 MM VALVA, 240 MM LARGO

2

7

RETRACTOR PARA VENA 10X6 MM VALVA, 240 MM LARGO

2

8

RETRACTOR PARA VENA 10X8 MM VALVA, 240 MM LARGO

2

9

RETRACTOR RICHARDSON 30 X 29 MM VALVA, 240MM LARGO

2

10

PINZA HEMOSTATICA FINA HALSTED-MOSQUITO 125 MM

30

11

PINZA HEMOSTATICA FINA BABY-MOSQUITO 100 MM RECTA

30

12

PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-OCHSNER 1 X 2 DIENTES, 140 MM RECTA

16

13

PINZA PORTA ESPONJA FOERSTER-BALLENGER BOCA ESTRIADA, 245 MM

2

14

RETRACTOR KOCHER-LANGENBECK 25 X 6 MM VALVA, 215 MM LARGO

4

15

RETRACTOR BABY SENN-MILLER 8X7 MM DIENTES, 22 X 7 MM VALVA, 155 MM LARGO

4

16

MANGO BISTURI N°3 125 MM

4

17

CANULA SUCCION POOL 30 CHARR.(10MM),CON TUBO DESENROSCABLE 225 MM LARGO

2

18

VASO 8,3 x 5,4 x 4,1 cm 160 CC, 0,16 LTS.

2

19

PINZA DE CAMPO LORNA NO PERFORANTE, 95 MM

16

20

PINZA HEMOSTATICA KOCHER-OCHSNER 1 X 2 DIENTES, 160 MM CURVA

4

21

PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-PEAN, 160 MM CURVA

2

22

PINZA HEMOSTATICA CRILE, 140MM RECTA

10

23

PINZA HEMOSTATICA CRILE, 140MM CURVA

40

24

PINZA HEMOSTATICA HEISS, 195MM CURVA

4

25

PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER-OCHSNER 1 X 2 DIENTES, 14 MM RECTA

16

26

SEPARADOR WEITLANER 2 X 3 DIENTES ROMO, 110 MM

2

27

CUCHARILLA CORTANTE BRUNS FIG. 0 3,3 MM, 230 MM LARGO

1

28

CANULA SUCCION POOL 21 CHARR.(7 MM), CON TUBO DESENROSCABLE 225 MM LARGO

4

29

PINZA QUIRURGICA CUSHING 1 X 2 DIENTES, 180MM

2

30

ESPATULA CEREBRAL MALEABLE 7 Y 9 MM, 180MM LARGO

2

31

ESPATULA CEREBRAL MALEABLE 11 Y 13 MM, 180MM LARGO

2

32

ESPATULA CEREBRAL MALEABLE 15 Y 18 MM, 180MM LARGO

2

33

ESPATULA CEREBRAL MALEABLE MOD. AACHEN 16 Y 17 MM, 200MM LARGO

2

34

ESPATULA CEREBRAL MALEABLE MOD. AACHEN 19 Y 20 MM, 200MM LARGO

2

35

ESPATULA CEREBRAL MALEABLE MOD. AACHEN 22 Y 25 MM, 200MM LARGO

2

36

CUBETA P/CONTENEDOR 1/1 PERFORADO MEDIDAS EXTERIORES 592X274X135MM

2

37

BASE TAPA INFERIOR 1/1 PERFORADA MEDIDAS EXTERIORES 582X291X36 MM ROJO

1

38

BASE TAPA INFERIOR 1/1 PERFORADA MEDIDAS EXTERIORES 582X291X36 MM AZUL

1

39

CESTA  1/1 PERFORADA MEDIDAS EXTERIORES 540X253X56MM

4

40

ESTERILLA SILICONA CONTENEDOR 1/1

4

41

CUBETA P/CONTENEDOR 1/2 PERFORADO MEDIDAS EXTERIORES 300X274X135MM

2

42

BASE TAPA INFERIOR 1/2 PERFORADA MEDIDAS EXTERIORES  298X285X46 MM ROJO

1

43

BASE TAPA INFERIOR 1/2 PERFORADA MEDIDAS EXTERIORES 298X285X46 MM AZUL

1

44

CESTA  1/2 PERFORADA MEDIDAS EXTERIORES 243X253X56MM

4

45

ESTERILLA SILICONA CONTENEDOR 1/2 248X237MM

4

46

CABALLETE DE SILICONA PARA INSTRUMENTAL 240 X 40 MM

16

47

SET DE TORNILLOS PARA CABALLETE DE SILICONA PARA INSTRUMENTAL PACK X 10

4

48

ATORNILLAR TORNERO DENTO HEXAGONAL 3MM PARA MONTAJE A, CABALLETE

1

49

PLACA IDENTIFICADORE ROJA 13 LETRAS

8

50

PORTA AGUJAS PARA TENSAR ALAMBRES 0,5MM, 15 CM LARGO

4



Procedimiento para Aplicación de Sanciones
En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al proveedor por carta certificada, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen (utilizar formato adjunto en Anexos). Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando o no la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda. En virtud del Artículo 6 y 79 ter del reglamento de compras públicas la resolución que aplique la multa deberá ser publicada en el sistema de información Mercadopúblico y se entenderá notificada 24 horas siguientes a su publicación. Se hace presente que las notificaciones se realizarán al domicilio que el proveedor haya informado en el Formulario N° o, en su defecto, el que tenga registrado en Mercado Público. En caso que la carta sea devuelta por cambio de domicilio u otro motivo, se volverá a enviar una segunda notificación, entendiéndose notificado el proveedor transcurrido el plazo de 3 días hábiles desde el segundo envío, manteniendo el plazo posterior de 5 días hábiles para presentar descargos. Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
De la garantía
La garantía mínima requerida se aplicará cuando se compra un producto nuevo que es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, que fue anteriormente arreglado, pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, entre otras situaciones cuya responsabilidad no corresponda a quien la utiliza sino al proveedor. Para lo cual, podrán invocarse una de las siguientes alternativas: Cambio del producto y/o Reparación gratuita en los plazos establecidos en Ley del Consumidor N°19.496. Según modificación de ley N°21.398 a Ley del Consumidor N°19.496 se establece como garantía mínima de productos un periodo de 6 meses, aquel periodo se contabilizará desde la recepción conforme del producto. Para este convenio, se considerará 1 mes como 30 días corridos.