Licitación ID: 5184-147-LQ21
INSUMOS PARA LABORATORIO - Readjudicada en Id 5184-147-R122
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES, CONTRATOS-SUMINISTRO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 29
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Unidades de laboratorio 480 Unidad
Cod: 30201902
SURGICUT ADULTO  

2
Unidades de laboratorio 240 Unidad
Cod: 30201902
SURGICUT PEDIATRICO  

3
Unidades de laboratorio 4800 Unidad
Cod: 30201902
FRASCO PARA HECES TAPA ROJA CON PALETA 60 ml. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.  

4
Unidades de laboratorio 240 Kit
Cod: 30201902
KIT PARA EXAMEN PARASITOLÓGICO SERIADO EN DEPOSICIONES LISTO PARA SU USO. INCLUYE PAFS  

5
Unidades de laboratorio 120 Unidad
Cod: 30201902
ENVASES GRADUADOS PARA RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS  

6
Unidades de laboratorio 48000 Unidad
Cod: 30201902
TUBO CÓNICO CON PRESERVANTE PARA UROANÁLISIS  

7
Unidades de laboratorio 30000 Unidad
Cod: 30201902
TUBO CON PRESERVANTE MICROBIOLÓGICO PARA UROCULTIVO  

8
Unidades de laboratorio 48000 Unidad
Cod: 30201902
FRASCO DESECHABLE PARA UROANALISIS CON DISPOSITIVO DE TRANSFERNCIA  

9
Unidades de laboratorio 24000 Unidad
Cod: 30201902
JERINGA TOMA DE MUESTRA GASES SANGUINEOS 1 ML  

10
Unidades de laboratorio 80000 Unidad
Cod: 30201902
JERINGA TOMA DE MUESTRA GASES SANGUINEOS 3 ML  

11
Unidades de laboratorio 72000 Unidad
Cod: 30201902
TUBO CON CITRATO DE SODIO 3,2% 1,5 A 2 ML TAPA CELESTE  

12
Unidades de laboratorio 480 Unidad
Cod: 30201902
MICROTUBO CON CITRATO 3,2%, 0,5 A 1 ML. TAPA CELESTE  

13
Unidades de laboratorio 4800 Unidad
Cod: 30201902
MICROTUBO CON EDTA K2, TAMAÑO 13 x 75 mm; 250 - 500 µl TAPA LILA  

14
Unidades de laboratorio 168000 Unidad
Cod: 30201902
TUBO CON EDTA K2 3 ML. TAPA LILA  

15
Unidades de laboratorio 7200 Unidad
Cod: 30201902
TUBO CON EDTA K2 6 ML, TAPA LILA  

16
Unidades de laboratorio 40000 Unidad
Cod: 30201902
TUBO CON FLUORURO DE SODIO 2 ML TAPA GRIS.  

17
Unidades de laboratorio 240000 Unidad
Cod: 30201902
TUBO CON ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN Y GEL SEPARADOR DE 3 A 4 ML, TAPA AMARILLA  

18
Unidades de laboratorio 4800 Unidad
Cod: 30201902
MICROTUBO CON GEL SEPARADOR Y ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN, COLOR ÁMBAR, 400 A 600 µl TAPA AMARILLA  

19
Unidades de laboratorio 40 Unidad
Cod: 30201902
KIT RAPIDO DETERMINACION VIRUS HANTA PUMALAA RAPIDO  

20
Unidades de laboratorio 200 Unidad
Cod: 30201902
KIT RAPIDO DETERMINACION VIH, certificado ISP  

21
Unidades de laboratorio 360 Unidad
Cod: 30201902
PANEL MULTIDROGAS CASETTE (COC/THC/OPI/AMP/BZD) EN ORINA  

22
Unidades de laboratorio 1000 Unidad
Cod: 30201902
Solución de Glucosa (75 gr) para Prueba de Tolerancia a la Glucosa. Bebida saborizada  

23
Unidades de laboratorio 480 Unidad
Cod: 30201902
ASA RECTA NICROM CALIBRADA DE INOCULACION 1 µl  

24
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
MANGO METÁLICO PORTA ASAS CON EMPUÑADURA  

25
Unidades de laboratorio 2 Kit
Cod: 30201902
VIALES CON PERLAS PARA ALMACENAMIENTO DE CULTIVO DE BACTERIAS (TIPO CRYOBANK) (SET DE 16 PERLAS)  

26
Unidades de laboratorio 28 Caja
Cod: 30201902
CUBREOBJETOS 24x50 (CAJA 1000u)  

27
Unidades de laboratorio 8 Litro
Cod: 30201902
ETER ETÍLICO PA  

28
Unidades de laboratorio 4 kilogramo
Cod: 30201902
FENOL P.A.  

29
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
FRASCO SCHOTT TAPA ROSCA 1000 ml  

30
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
FUCCINA PARA MICROSCOPIA (100 gr)  

31
Unidades de laboratorio 2 kilogramo
Cod: 30201902
HIDROXIDO DE SODIO LENTEJAS  

32
Unidades de laboratorio 60 Caja
Cod: 30201902
PAPEL PH (0-14)  

33
Unidades de laboratorio 30 kilogramo
Cod: 30201902
VIDRIO PARA PIPETAS  

34
Unidades de laboratorio 10 Litro
Cod: 30201902
ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO PA o ácido clorhídrico PA 37%  

35
Unidades de laboratorio 4 Litro
Cod: 30201902
ACIDO SULFURICO P.A.  

36
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
ADONITOL (25 grs)  

37
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
ALFA NAFTOL (50 grs)  

38
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
L- ARABINOSA (100 gr)  

39
Unidades de laboratorio 12 Unidad
Cod: 30201902
CLORURO DE SODIO (100 gr)  

40
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
Cristal Violeta (100 gr)  

41
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
D.L. FENILALANINA (25 gr)  

42
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
THREALOSA DIHIDRATO PA (CAS: 6138-23-4) 50 gr  

43
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
D-XILOSA (25 gr)  

44
Unidades de laboratorio 10 Unidad
Cod: 30201902
Estándar Escala Mc Farland 0,5%  

45
Unidades de laboratorio 2500 Unidad
Cod: 30201902
TUBOS KHAN VIDRIO  

46
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
KH2PO4 P.A. (500 gr)  

47
Unidades de laboratorio 2 Litro
Cod: 30201902
GLICERINA P.A.  

48
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
GLUCOSA MONOHIDRATADA (500 gr)  

49
Unidades de laboratorio 2 kilogramo
Cod: 30201902
HIDROXIDO DE POTASIO  

50
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
MANOSA P.A. (100 gr)  

51
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
NN-Tetrametil P-Fenilendiamina (5gr)  

52
Unidades de laboratorio 20 Unidad
Cod: 30201902
Reactivo de Kovacs (100 ml)  

53
Unidades de laboratorio 2 kilogramo
Cod: 30201902
SorbitoL  

54
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
CALDO CEREBRO CORAZON (500 gr)  

55
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
CALDO MALONATO (500 gr)  

56
Unidades de laboratorio 2 Unidad
Cod: 30201902
Caldo Soya Tripticasa (500 gr)  

57
Unidades de laboratorio 2 Frasco
Cod: 30201902
MEDIO MOELLER  

58
Unidades de laboratorio 480 Unidad
Cod: 30201902
PLACAS AGAR M. HINTON CON SANGRE CORDERO 5%  

59
Unidades de laboratorio 240 Unidad
Cod: 30201902
PLACA AGAR DNASA  

60
Unidades de laboratorio 1200 Unidad
Cod: 30201902
PLACA AGAR XLD  

61
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
SUSPENSIÓN DE ANTÍGENO PARATYPHI A (5 ml)  

62
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
SUSPENSIÓN DE ANTÍGENO PARATYPHI B (5 ml)  

63
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
SUSPENSIÓN DE ANTÍGENO TYPHI O (5 ml)  

64
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
SUSPENSIÓN DE ANTÍGENO TYPHI H (5 ml)  

65
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SALMONELLA GRUPO D (2 ml)  

66
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SALMONELLA POLIVALENTE GRUPO B  

67
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SALMONELLA POLIVALENTE O GRUPO ( A-E) (1 ml)  

68
Unidades de laboratorio 4 Kit
Cod: 30201902
SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SHIGELLA GRUPO B (FLEXNERI)  

69
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SHIGELLA GRUPO C (BOYDII) (1 ml)  

70
Unidades de laboratorio 10 Caja
Cod: 30201902
SENSIDISCOS PARA RIFAMPICINA CATRIDGE DE 250 DISCOS. (catridge 5 x 50 sensidiscos)  

71
Unidades de laboratorio 6 Kit
Cod: 30201902
KIT IDENTIFICACION MENINGITIS (AGLUTINACION LATEX) (kit 30 test)  

72
Unidades de laboratorio 120 Unidad
Cod: 30201902
KIT IDENTIFICACION DE UREAPLASMA UREALYTICUM Y MYCOPLASMA HOMINIS  

73
Unidades de laboratorio 720 Unidad
Cod: 30201902
KIT RÁPIDO DETERMINACIÓN DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE  

74
Unidades de laboratorio 720 Unidad
Cod: 30201902
KIT RAPIDO DETERMINACION ROTA-ADENOVIRUS  

75
Unidades de laboratorio 480 Unidad
Cod: 30201902
KIT RAPIDO DETERMINACION NOROVIRUS EN DEPOSICION  

76
Unidades de laboratorio 480 Unidad
Cod: 30201902
KIT RAPIDO DETERMINACION ASTROVIRUS EN DEPOSICION  

77
Unidades de laboratorio 400 Unidad
Cod: 30201902
KIT RAPIDO DETERMINACION HELICOBACTER PYLORI EN DEPOSICION  

78
Unidades de laboratorio 400 Unidad
Cod: 30201902
KIT RAPIDO DETERMINACION CAMPYLOBACTER EN DEPOSICION  

79
Unidades de laboratorio 240 Unidad
Cod: 30201902
KIT RAPIDO DETERMINACION Chlamydia  

80
Unidades de laboratorio 80 Unidad
Cod: 30201902
Test inmunocromatográfico antigeno Trichomonas vaginalis  

81
Unidades de laboratorio 500 Unidad
Cod: 30201902
KIT RAPIDO DETERMINACION HEMORRAGIAS OCULTAS  

82
Unidades de laboratorio 4800 Unidad
Cod: 30201902
TUBO MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN (MICOBACTERIAS)  

83
Unidades de laboratorio 12 Unidad
Cod: 30201902
KIT DE SUEROS CONTROLES: NO REACTIVO, REACTIVO DÉBIL Y REACTIVO. CADA NIVEL DE 3 ML.  

84
Unidades de laboratorio 100 Unidad
Cod: 30201902
PLACA DE VIDRIO PARA VDRL  

85
Unidades de laboratorio 72 Kit
Cod: 30201902
VDRL KIT ANTÍGENO DE PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE SÍFILIS  

86
Unidades de laboratorio 100 Caja
Cod: 30201902
CUBREOBJETOS 18X18 (caja 1000u)  

87
Unidades de laboratorio 720 Tubo
Cod: 30201902
CAPILAR MICROHEMATOCRITO 75 mm LARGO, NO HEPARINIZADO (100 u)  

88
Unidades de laboratorio 24 Rollo
Cod: 30201902
PARAFILM M  

89
Unidades de laboratorio 40 Unidad
Cod: 30201902
PIPETAS 20 ml. VIDRIO GRADUADA  

90
Unidades de laboratorio 40 Unidad
Cod: 30201902
PIPETAS 25ml. VIDRIO GRADUADA  

91
Unidades de laboratorio 1200 Caja
Cod: 30201902
PORTAOBJETOS 76x26mm CON FRANJA ESMERILADA (cajax50)  

92
Unidades de laboratorio 480 Caja
Cod: 30201902
PORTAOBJETOS 76x26mm SIN FRANJA ESMERILADA (caja x 50)  

93
Unidades de laboratorio 48 Bolsa
Cod: 30201902
PUNTAS AMARILLAS SIN CORONA (1000 u)  

94
Unidades de laboratorio 36 Bolsa
Cod: 30201902
PUNTAS AZULES SIN CORONA (1000 u)  

95
Unidades de laboratorio 24000 Unidad
Cod: 30201902
TUBOS CENTRIFUGA CONICOS 15 cc POLIPROPILENO C/TAPA ROSCA AUTOCLAVABLE  

96
Unidades de laboratorio 48 Bolsa
Cod: 30201902
TUBOS EPPENDORF 1,5 cc (500 u)  

97
Unidades de laboratorio 4800 Unidad
Cod: 30201902
Tórulas estériles mango madera  

98
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
KCl PA, 500 grs  

99
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
NaCl PA, 1000 grs  

100
Unidades de laboratorio 4 Unidad
Cod: 30201902
Na2HPO4 (fosfato disódico) 500 gr  

101
Unidades de laboratorio 1200 Unidad
Cod: 30201902
Tubo Medio transporte AMIES  

102
Unidades de laboratorio 12 Unidad
Cod: 30201902
Kit tinción Ziehl Neelsen  

103
Unidades de laboratorio 10 Unidad
Cod: 30201902
LCD digital Indoor/outdoor medidor de temperatura y humedad ambiental  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS PARA LABORATORIO - Readjudicada en Id 5184-147-R122
Estado:
Readjudicada
Descripción:
INSUMOS PARA LABORATORIO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
Unidad de compra:
CONTRATOS-SUMINISTRO
R.U.T.:
61.606.917-9
Dirección:
Brasil Nº 753
Comuna:
Maule
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-09-2021 17:00:00
Fecha de Publicación: 08-09-2021 11:00:00
Fecha inicio de preguntas: 08-09-2021 13:01:00
Fecha final de preguntas: 15-09-2021 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-09-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 28-09-2021 17:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-09-2021 17:01:00
Fecha de Adjudicación: 03-12-2021 15:55:13
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- -BASES ADMINISTRATIVAS -ANEXO I -ANEXO II
Documentos Técnicos
1.- -ANEXO IV -ANEXO V
 
Documentos Económicos
1.- -ANEXO III
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAZO DE ENTREGA Esta variable evalúa el plazo de entrega de reactivos en días corridos, desde emitida la orden de compra, propuestos por el proveedor para el suministro solicitado. Completar anexo V. CARACTERÍSTICA PUNTAJE 24 a 48 horas hábiles 100 puntos 48 a 72 horas hábiles 50 puntos Más de 72 horas hábiles 10 puntos 15%
2 Precio Para las ofertas el puntaje asignado se determinará utilizando la siguiente fórmula: Puntaje Oferta=(Precio Unitario Oferta más Economica(i))/(Precio Unitario de Oferta)*100 En donde (i) es el menor valor de la oferta válida entre todos los oferentes. El valor indicado por el proveedor, será el único monto válido para el cálculo, y será de su responsabilidad, poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta. 40%
3 EVALUACIÓN TÉCNICA La Evaluación Técnica de las ofertas, será realizada por el Laboratorio Clínico del Hospital de Linares y se desarrollará a partir de los requisitos solicitados en el anexo IV y ficha técnica del insumo solicitado. La puntuación será determinada según la siguiente tabla: Evaluación Puntaje Ofertas avaladas o respaldadas por Unidades clínicas en que se utiliza mayoritariamente los insumos licitados 100 puntos Ofertas que no cumplen completamente lo requerido por la Institución 50 puntos Ofertas no avaladas o respaldadas por Unidades Clínicas en que se utilizan mayoritariamente los insumos 0 puntos 40%
4 CUMPLIMIENTO REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Esta variable evalúa el envío de los requisitos administrativos solicitados. Completo Incompleto No lo envía a) Anexo I y II 100 50 0 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL DE LINARES
Monto Total Estimado: 196000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: ANA FLOR BARROS SOTO
e-mail de responsable de pago: ABARROS@HOSPITALDELINARES.CL
Nombre de responsable de contrato: BERNARDITA CASTRO VERGARA
e-mail de responsable de contrato: BCASTRO@HOSPITALDELINARES.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-73-2567432-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: HOSPITAL DE LINARES
Fecha de vencimiento: 26-11-2021
Monto: 700000 Peso Chileno
Descripción: La garantía de la oferta deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable por un monto de $700.000 (Setecientos mil pesos) o valor equivalente a unidad de fomento, deberá ser tomada, extendida o emitida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT N° 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa: “Para garantizar la Seriedad de la oferta ID ID 5184-147-LQ21 INSUMOS PARA LABORATORIO” con una fecha de vencimiento no menor a 60 (sesenta) días corridos a contar de la fecha de cierre de la presente licitación. La garantía deberá ser entregada en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de Lunes a Jueves de 08:30 a 16:00 horas. Y viernes de 08:30 a 15:00 horas; hasta el día y hora de cierre de la presente licitación. Importante: El Oferente que no presente Garantía de Seriedad de la Oferta por la presente Licitación y en los plazos establecidos, quedará excluido de participar en el proceso de Evaluación y posterior Adjudicación. Se debe presentar una boleta de Seriedad por cada Oferta presentada.
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la oferta ID ID 5184-147-LQ21 INSUMOS PARA LABORATORIO
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de la Garantía por Seriedad de la Oferta se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la boleta y esta deberá ser retirada por el oferente en Caja Central del Hospital de Linares presentando copia de Rut de la empresa y carta de representación además de cédula de identidad de quien lo retira.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL DE LINARES
Fecha de vencimiento: 19-01-2024
Monto: 5 %
Descripción: El (los) adjudicatario(s) deberá(n) presentar dentro de los 10 días siguientes a la publicación de Resolución de Adjudicación, Garantía el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la entrega de bienes solicitados, extendida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT: 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa “Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-20-LQ19 INSUMOS PARA LABORATORIO” por el monto equivalente a un 5% del Total Adjudicado a dicho oferente, con una fecha de vencimiento de 60 días hábiles después de terminado el contrato. La garantía deberá tener el carácter de irrevocable y ser pagadera a la vista. De acuerdo a lo anterior quedará exceptuado de la presentación de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento aquellas adjudicaciones MENORES O IGUAL A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:00 horas. Y viernes de 08:30 a 16:00 horas. En los casos de Disolución del Contrato, descritos en el Número 17.9 de las bases, se hará efectivo el cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento Contrato, en la Forma prevista en el artículo Nº 72 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
Glosa: Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-20-LQ19 INSUMOS PARA LABORATORIO
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de la Garantía por Fiel Cumplimiento se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la boleta y esta deberá ser retirada por el oferente en Caja Central del Hospital de Linares presentando copia de Rut de la empresa y carta de representación además de cédula de identidad de quien lo retira.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
BASES ADMINISTRATIVAS

 BASES ADMINISTRATIVAS

  INSUMOS PARA LABORATORIO

HOSPITAL DE LINARES

ID 5184-147-LQ21

Especificación: INSUMOS PARA LABORATORIO

ID Licitación: 5184-147-LQ21

Mandante: Hospital de Linares.

Duración del contrato: 24 Meses

Unidad Técnica: Laboratorio Clínico  

Tipo de Adquisición: Licitación Pública, igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM. (LQ)

Tipo de Convocatorio: Abierta

Tipo Adjudicación: Adjudicación Múltiple, Sin emisión automática de Orden de Compra

Moneda: en Pesos Chilenos.

Etapa del Proceso: En una Etapa.

I.- ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- GENERALIDADES:

La entidad mandante, Hospital de Linares, con domicilio en Avda. Brasil Nº 753, de Linares, requiere contratar convenio de suministro de INSUMOS PARA LABORATORIO”.

Que revisado el catálogo electrónico del portal de Compras Públicas se ha constatado que los isnumos requeridos no se encuentran disponibles  a través del sistema de Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Las presentes Bases Administrativas establecen y rigen las condiciones para establecer un convenio de suministro el cual provea de “INSUMOS PARA LABORATORIO” al Hospital de Linares .

 La Licitación contempla el abastecimiento de insumos por 24 meses, según consumo referencial.

El proceso de la presente Licitación Pública se regirá íntegramente por lo dispuesto en la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, además por sus Especificaciones Técnicas y Bases Administrativas debidamente aprobadas.

Los oferentes, por el sólo hecho de presentar sus propuestas a esta Licitación se entenderán en cabal conocimiento de todos y cada uno de los instrumentos que integran las bases, eventuales respuestas a las consultas formuladas por los proveedores y aclaraciones, si las hubiere.

El presente llamado a licitación será publicado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras Públicas, esto es www.mercadopublico.cl, se efectuará a través del mismo, el proceso completo de postulación y selección de ofertas, adjudicación y contratación, según las instrucciones, condiciones, normas y políticas de uso dicho portal, toda la documentación se encontrará disponible gratuitamente en dicho sitio electrónico a fin de que los interesados puedan tomar conocimiento y participar en el proceso.

Podrán presentar ofertas en esta licitación aquellas personas naturales y/o jurídicas que acrediten su situación financiera e idoneidad técnicas conforme lo establece la Ley Nº 19.886 y su reglamento, cumpliendo con los requisitos exigidos en las presentes Bases de Licitación.

El oferente adjudicado en esta licitación deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del portal www.mercadopublico.cl, o en su defecto, proceder a su inscripción en el plazo máximo de 5 días, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 16 de la Ley Nº 19.886. Los oferentes que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de dos años previos, quedarán excluidos de la presente licitación.

1.1.‑       Mandante:

               NOMBRE                                              Hospital de Linares

               DOMICILIO                                          Av. Brasil # 753 LINARES

1.2.-      Unidad Técnica

               DEPARTAMENTO                              Laboratorio Clínico

             DOMICILIO                                       Av. Brasil # 753. Linares

2.- ETAPAS Y PLAZOS:

Se establece el siguiente calendario de actividades a realizar durante el período de licitación en las fechas, plazos, horas, etc. Esta información sólo podrá ser modificada por la Unidad Técnica mediante comunicación por escrito (aclaraciones) a todos los proponentes. –

Etapa

Fecha

Hora

Publicación

07.09.2021

17:00

Inicio de Preguntas

07.09.2021

17:01

Final de Preguntas

13.09.2021

17:00

Publicación de Respuestas

15.09.2021

17:00

Cierre de Recepción de Ofertas

27.09.2021

17:00

Acta de Apertura Electrónica

27.09.2021

17:01

Adjudicación

27.10.2021

18:00

 3.- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OFERENTE:

                Los interesados deberán presentar su propuesta en forma electrónica en el portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha y hora de cierre publicada en el portal:

-          Anexo I Identificación de oferente.

-          Anexo II Declaración Jurada.

-          Anexo III Oferta Económica.

-          Anexo IV Características Técnicas, debe entregar la descripción técnica del insumo ofertado, Certificados CE, FDA o ISP vigente, cuando corresponda y Envío de Foto y/o Video.

-          Anexo V Declaración Plazo de Entrega.

-          Ficha técnica de los productos, en español o inglés.

4.- ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ANTECEDENTES:

En conformidad con el artículo 40 inciso 1º de las bases del Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886  el Hospital de Linares podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes se correspondiere  a través del Sistema de Información.  Las ofertas deberán ajustarse a los requerimientos y condiciones establecidos en las presentes Bases.

5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CRITERIOS DE EVALUACION:

El valor a cobrar deberá ser ingresado en el portal y deberá ser ajustado a las especificaciones técnicas y a las presentas bases administrativas.

Junto a lo anterior, el oferente deberá incluir cualquier archivo adjunto que acredite los criterios de evaluación, los cuales serán evaluados, ponderados en su importancia en los porcentajes que se indican:

a)      Precio (40%): Para las ofertas el puntaje asignado se determinará utilizando la siguiente fórmula:

En donde (i) es el menor valor de la oferta válida entre todos los oferentes.

El valor indicado por el proveedor, será el único monto válido para el cálculo, y será de su     responsabilidad, poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta.

b)      Evaluación Técnica (40%): La Evaluación Técnica de las ofertas, será realizada por el Laboratorio Clínico del Hospital de Linares y se desarrollará a partir de los requisitos solicitados en el anexo IV y ficha técnica del insumo solicitado.

La puntuación será determinada según la siguiente tabla:

Evaluación

Puntaje

Ofertas avaladas o respaldadas por Unidades clínicas en que se utiliza mayoritariamente los insumos licitados

100 puntos

Ofertas que no cumplen completamente lo requerido por la Institución

50 puntos

Ofertas no avaladas o respaldadas por Unidades Clínicas en que se utilizan mayoritariamente los insumos

0 puntos

c)       Plazo de Entrega (15%): Esta variable evalúa el plazo de entrega de reactivos en días corridos, desde emitida la orden de compra, propuestos por el proveedor para el suministro solicitado. Completar anexo V.

CARACTERÍSTICA

PUNTAJE

24 a 48 horas hábiles

100 puntos

48 a 72 horas hábiles

50 puntos

Más de 72 horas hábiles

10 puntos

                      

d)      Cumplimiento requisitos Administrativos (5%): Esta variable evalúa el envío de los requisitos administrativos solicitados.

Completo

Incompleto

No lo envía

a) Anexo I y II

100

50

0

6.- RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Evaluación Técnica”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega” y por último serán considerados los criterios “Cumplimiento requisitos Administrativos”.

Solo en caso de subsistir empate entre dos o más ofertas en todos los criterios de evaluación antes señalados, se “adjudicará” la propuesta que ingresó primero en www. mercadopublico.cl.

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES

Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la Propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl.  Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

En caso de ser necesaria modificaciones los plazos indicados en el número 2 de estas bases se podrán ampliar hasta por 5 días hábiles.

8.- CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN

                Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro de los plazos señalados.

9.- COMISIÓN EVALUADORA

La comisión que realizará la evaluación para la adjudicación, estará constituida por: Sra. Caroline Beals Campos, RUT N° 9.160.178-8, Subdirectora de Gestión Administrativa; Dr. Francisco Azócar Zubicueta, RUT N°7.268.809-0, Subdirector de Gestión Clínica; Dra. Debbie Fuster Alarcón, Rut N° 6.656.883-0, Jefe CR Apoyo Diagnostico y Terapéutico; Sra. Pamela Toledo Bustamante, RUT N°13.598.486-8, Jefe de Laboratorio Clínico ; Srta. Ana Barros Soto, RUT N° 9.555.721-K, Jefe de Finanzas; QF. Dra. María Alejandra Valenzuela Vielma, RUT N° 9.392.008-2, Jefe de Adquisiciones Clínicas; Sra. Yesica Muñoz Garrido, RUT N° 14.549.260-2 Jefe de Abastecimiento, o en su defecto, las personas que subroguen dichos cargos.

La comisión evaluadora quedará reflejada en la Resolución de Publicación de Licitación.

Se prohíbe que los integrantes concedan reuniones a oferentes, lobistas o gestores de intereses particulares, durante la evaluación salvo en el caso de actividades previamente contempladas dentro del procedimiento licitatorio a través de las Bases.

Los miembros de la Comisión Evaluadora deberán abstenerse de recibir donativos mientras la integran.

10.- DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La adjudicación se realizará conforme a los criterios de evaluación establecidos en el punto 5 de las “Especificaciones Administrativas” de las presentes Bases. Se contendrá en una Resolución Interna en la cual se incorporará el acta debidamente firmada.

10.1.‑    La adjudicación será publicada en el portal Mercado público entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo N° 6 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

10.2.-  Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con el Hospital de Linares para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentación, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que se pudiesen requerir durante la evaluación, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

10.3.- El Hospital de Linares, se reserva el derecho de declarar desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, o cuando esta no resulte conveniente a sus intereses. Para declarar desierta la presente Licitación se requerirá Resolución fundada que así lo disponga, publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

10.4.‑    Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal Mercado público. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos. El mismo procedimiento será aplicado a los proveedores que no resulten adjudicados.

10.5.‑    El Hospital de Linares, se reserva el derecho de declarar  inadmisible la o las ofertas cuando no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes bases. La declaración de inadmisibilidad de la presente licitación, se efectuará por Resolución fundada, publicándose en el portal www.mercadopublico.cl.

10.6.‑    El Hospital de Linares, se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados.

10.7.-    EL Hospital de Linares, se reserva el derecho de adjudicar en el caso de que existiera un oferente que cumpla con las expectativas.

10.8.‑    La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 41 inciso 2° del reglamento de la Ley N° 19.886.

11.- DEL RECHAZO DE TODAS O ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS

11.1.-La Comisión y el Mandante se reservan la facultad de rechazar todas o algunas de las ofertas realizadas, declarando desierta la Licitación total o parcialmente si se considera que no satisfacen propósito o los requerimientos técnicos de la Licitación; si se estima que no son convenientes a los interés locales, si las disponibilidades presupuestarias fueran insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresarán en la Resolución fundada que así lo resuelva, la que será puesta en conocimiento de los oferentes, mediante el portal www.mercadopublico.cl

                La calificación de las causas precedentemente señaladas, será facultad de la Comisión y Mandante y el rechazo de las ofertas fundado en alguna de ellas, no dará derecho a reclamo ni indemnización alguna.

11.2.- Causales para Declarar Desierta la Licitación

La Comisión Evaluadora podrá declarar desierta la Licitación por las siguientes causales:

-          Que no se presenten oferentes.

-          Que lo ofertado no resulta conveniente a los intereses del Hospital de Linares.

-          Que el valor de la oferta exceda el monto presupuestario que para estos efectos dispone el Hospital de Linares.

-          Que sólo se presente un oferente y que cuyos precios no sean convenientes para el Hospital.

La existencia de la causal para declarar desierta la Licitación será calificada exclusivamente por la Comisión y el Mandante.  Esta declaración deberá ser efectuada mediante una Resolución fundada, que deberá ser publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

12.- VALIDEZ DE LA OFERTA

                Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital de Linares podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

13.- VIGENCIA DE LA OFERTA

              La vigencia de la oferta presentada a través del Portal Mercado público, será por el periodo 24 meses, corridos contados desde la fecha de Adjudicación de las Propuestas

14.- READJUDICACIÓN

                Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, o no acepta la orden de compra,  no puede prestar el servicio o entregar los bienes adjudicados, no entrega los antecedentes legales para contratar, se desiste de firmar el contrato, o no se inscribe en www.chileproveedores.cl en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde notificada la adjudicación, la entidad licitante podrá, dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje al adjudicatario inicial, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la Licitación.

15.- FECHA DE ADJUDICACIÓN (aplazamiento)

                Si por causas no imputables al Hospital de Linares, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indica en las Bases para Adjudicar, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, lo cual no podrán exceder los 5 días hábiles adicionales al plazo ya establecido.

16.- GARANTÍAS (Exigencias comunes)

                Todas las cauciones o garantías que se exijan en las presentes bases administrativas, deberán   tener el carácter de irrevocables, se pagaderas a la vista y estar extendidas, tomadas o emitidas en forma nominativa a nombre del Hospital de Linares expresadas en pesos chilenos o unidades de fomento.

Todas la garantías exigidas en las presentes  bases  podrán ser constituidas por  documentos, como  póliza  de seguro electrónica, Boleta de Garantía,  y cualquier  otro instrumento   que asegure el pago de la garantía de manera rápida  y efectiva, y cumpla  con las condiciones exigidas en estas bases y en el reglamento de la ley  19.886, sin  perjuicio de ello, tanto para  la garantía de seriedad de  la oferta como  para  la  garantía  de fiel y oportuno  cumplimiento de contrato,  no se exigirá  glosa alguna cuando  la naturaleza del documento no permita incluirla, ni tampoco se exigirá, el señalamiento  expreso,  en el documento, del vencimiento mínimo indicado en las bases, cuando  por su propia naturaleza  el instrumento en garantía, tenga un vencimiento  igual o superior al exigido. 

             La fecha y oportunidad de entrega de cada una de las Garantías se establece en los puntos 16.1 y 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

                Si por alguna razón de incumplimiento grave, la Unidad Técnica requiere hacer efectiva alguna de las Garantías solicitadas a algún(os) oferente(s), este(os) deberá(n) remplazar dicho documento ya cobrado, por una nueva Garantía a nombre del Hospital de Linares, por el mismo monto y con el mismo plazo de vencimiento que el documento inicial. Este nuevo plazo de vencimiento se contará en días corridos desde la fecha de notificación de cobro, de la Garantía original. El plazo de entrega de esta nueva Garantía será de 5 días hábiles, contados desde la fecha de cobro del documento inicial. La no entrega de la nueva Garantía en el plazo señalado facultara a la Unidad Técnica para desestimar la oferta o liquidar el contrato según corresponda.

                               Todas las garantías y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:00 horas y viernes de 08:30 a 16:00 horas.

16.1.- Garantía de Seriedad de la Oferta:

                La garantía de la oferta deberá ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable por un monto de $700.000 (Setecientos mil pesos) o valor equivalente a unidad de fomento, deberá ser tomada, extendida o emitida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT N° 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa: “Para garantizar la Seriedad de la oferta ID ID 5184-147-LQ21 INSUMOS PARA LABORATORIO” con una fecha de vencimiento no menor a 60 (sesenta) días corridos a contar de la fecha de cierre de la presente licitación.

La garantía deberá ser entregada en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de Lunes a Jueves de 08:30 a 16:00 horas.  Y viernes de 08:30 a 15:00 horas; hasta el día y hora de cierre de la presente licitación.

                Importante: El Oferente que no presente Garantía de Seriedad de la Oferta por la presente Licitación y en los plazos establecidos, quedará excluido de participar en el proceso de Evaluación y posterior Adjudicación. Se debe presentar una boleta de Seriedad por cada Oferta presentada.

                La restitución de la Garantía por Seriedad de la Oferta se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la boleta y esta deberá ser retirada por el oferente en Caja Central del Hospital de Linares presentando copia de Rut de la empresa y carta de representación además de cédula de identidad de quien lo retira.

16.2. ‑ Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato:

El (los) adjudicatario(s) deberá(n) presentar dentro de los 10 días siguientes a la publicación de Resolución de Adjudicación, Garantía  el Fiel  y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la entrega de bienes solicitados, extendida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT: 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa “Para garantizar fiel  y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-20-LQ19 INSUMOS PARA LABORATORIO”  por el monto equivalente a un 5% del Total  Adjudicado a dicho oferente, con una fecha de vencimiento de 60 días hábiles después de terminado el contrato. La garantía deberá tener el carácter de irrevocable y ser pagadera a la vista.

De acuerdo a lo anterior quedará exceptuado de la presentación de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento aquellas adjudicaciones MENORES O IGUAL A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)  

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:00 horas.  Y viernes de 08:30 a 16:00 horas.

En los casos de Disolución del Contrato, descritos en el Número 17.9 de las bases, se hará efectivo el cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento Contrato, en la Forma prevista en el artículo Nº 72 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.

                La restitución de la Garantía por Fiel Cumplimiento se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la boleta y esta deberá ser retirada por el oferente en Caja Central del Hospital de Linares presentando copia de Rut de la empresa y carta de representación además de cédula de identidad de quien lo retira.

17.- DEL CONTRATO

17.1.- Formalización del Contrato

Para las adjudicaciones cuyo monto sea menor a 100 UTM, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor; cuando se trate de adjudicaciones cuyo monto sea mayor o igual a 100 UTM y menor a 1000 UTM, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor, siempre y cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y, por último en el caso de las adjudicaciones mayores a 1000 UTM el contrato se formalizará mediante la suscripción del mismo, de acuerdo a los requisitos y condiciones que se expresan en los puntos que a continuación se indican.

17.2.- Plazo para celebrar el Contrato

El contrato deberá suscribirse dentro del plazo de 35 días hábiles desde la total tramitación de la Resolución de Adjudicación. Si vencido este plazo el proponente adjudicado no ha suscrito el Contrato, el Hospital de Linares podrá dejar sin efecto la Resolución de Adjudicación, pudiendo Readjudicar esta propuesta al oferente que sigue en puntaje al adjudicatario inicial o declarar desierto el proceso, situación de la cual se dejará constancia en el portal.

17.3.- Inicio del Contrato

El Contrato que se celebre al respecto comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto que lo apruebe, salvo en aquellos casos en los cuales en que, por razones de buen servicio las prestaciones contenidas deban iniciarse desde el momento de la adjudicación.

 17.4.- Vigencia del Contrato 

El Contrato tendrá una duración por el periodo de 24 meses, contados desde la total tramitación del respectivo acto administrativo que lo aprueba.

Con todo, el Hospital de Linares, podrá poner término anticipado al Contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, con la única formalidad de comunicar a la Empresa su decisión mediante carta certificada.

 17.5.- Modificación de Contrato

      Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% de valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza del objeto de éste.

17.6.- Gastos del Contrato

Todos los gatos, derechos, impuestos, aranceles, honorarios y demás que se acusen en la celebración del contrato serán siempre de cargo del proveedor.

17.7.- Supervisión y Coordinación del Contrato por parte de la entidad licitante

La Supervisión y Coordinación del Contrato, estará a cargo de Sra. Pamela Toledo Bustamante, Jefe de Laboratorio Clínico del Hospital de Linares, o quien lo subrogue, en calidad de contraparte técnica para el coordinador del respectivo Contrato y ejercerá las siguientes funciones:

a)       Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases para el oportuno cumplimiento del contrato.

b)      Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.

c)       Dar visto bueno y recepción conforme de los bienes, como también la tramitación de multas y sanciones.

Las demás que le encomiende el presente instrumento.

17.8.- Coordinador del Contrato por parte del proveedor adjudicado.

El proveedor adjudicado deberá nombrar un Coordinador del Contrato, cuya identidad deberá ser informada a la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares.

En el desempeño de su cometido, el Coordinador del Contrato deberá, a lo menos:

a)       Informar oportunamente a Sra. Pamela Toledo Bustamante, Jefe de Laboratorio Clínico del Hospital de Linares,  de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato.

b)      Representar al Proveedor, en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.

c)       Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este Contrato.

La designación del coordinador y todo cambio relativo a ésta, deberá ser informado a Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares, por el proveedor a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuado la designación o cambio. El Hospital de Linares podrá rechazar o aprobar dicha designación. En caso de rechazo, el proveedor deberá nombrar otro coordinador y seguir el mismo procedimiento señalado precedentemente.

17.9.- Disolución del Contrato

Serán causales de disolución del Contrato, las contempladas en el artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886.

18.- DERECHO A EXIGIR CALIDAD DE LOS SERVICIOS

El Hospital de Linares podrá aplicar medidas de sanción económica en aquellos casos justificados en que la empresa no cumpla con la calidad del servicio ofrecido en su propuesta inicial.

18.1.- La Amonestación: corresponde a un registro escrito y firmado por ambas partes, que deja de manifiesto cualquier falta menor cometida por el adjudicatario, en atención a su importancia, no está afecta a sanción directa. La acumulación de dos amonestaciones en un mes calendario o cuatro en tres meses continuados o discontinuados ameritará una multa de 1 UTM.

18.2.- La Multa: deja de manifiesto una falta cometida por la empresa, de gravedad leve, moderada o mayor, en que incurra, cada vez que el adjudicatario no dé cumplimiento a cualquiera de las obligaciones contempladas en las presentes bases, especificaciones, a su oferta o en el contrato. El monto de cada multa, dependerá de la gravedad de la infracción cometida, en este sentido las multas se clasifican en:

18.2.1.- Multa Leve: será considerada LEVE aquella situación originada por una falta, que no origine riesgos graves a pacientes o funcionarios del Hospital, originados por la empresa. La multa LEVE será de 1 a 2 UTM. Sin que la enumeración taxativa, las conductas que pueden estar afectas a multa leve son:

- Por comportamiento inadecuado, indecoroso o insolente del personal del contratista hacia superiores o iguales, pacientes y/o funcionarios del establecimiento. 1UTM.

- Cada vez que el contratista acumule dos amonestaciones en un mes calendario o cuatro en tres meses continuados o discontinuados. 2 UTM.

- Utilización de personal en actividades que no correspondan a su función. 2UTM.

18.2.2.- Multa Moderada: será considerada MODERADA, aquella situación originada por una falta, que afecte o ponga en riesgo la integridad física o moral, directa o indirectamente a pacientes, personas o a la Institución o que limite significativamente la atención y calidad del servicio, pero que sea factible de ser corregida. La multa MODERADA será de 3 a 5 UTM.

Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que pueden estar afectas a multa MODERADA son:

- Utilización deficiente de implementos indispensables, o falta de elementos para vigilancia: 3 UTM.

- Utilización de las instalaciones, equipos y/o plata física en objetivos que no sean los convenidos: 5 UTM.

18.2.3.- Multa Grave: será considerada GRAVE, aquella situación que ocasiones daño económico, moral o físico al Hospital de Linares, a su personal o pacientes, según corresponda, como así mismo el incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en el contrato, todo lo cual podrá ser causal de término de contrato. La multa GRAVE será de 6 a 10 UTM.

Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que puedan estar afectas a multa GRAVE son:

- Incumplimiento reiterado de falta de no asistencia a llamados. 10 UTM.

- Utilización de personal no calificado. 7 UTM.

- Hurto o malversación de parte de los funcionarios de la empresa en la institución. 10 UTM

- El Supervisor o Coordinador del Contrato llevará un registro de reclamos para los casos señalados anteriormente.

- La aplicación de multas según detalle de cuadro, facultará al Hospital para poner término anticipado al contrato.

Sanción

Cantidad de veces aplicada

Amonestación

5

Multa Leve

4

Multa Moderada

3

Multa Grave

2

19.- MULTA POR ATRASO

Por cada día hábil de atraso en la entrega, se cobrará una Multa del dos por cien (2 %) del valor neto del producto o servicio requerido, según respectiva Orden de Compra, y aplicable a las cantidades o servicios que se entreguen atrasadas, con un tope de 10 días hábiles.

El proveedor adjudicado deberá respetar lo indicado en las presentes Bases Administrativas y el plazo de entrega estipulado, esto es “El plazo de entrega de los productos requeridos será el ofertado en anexo técnico, desde la aceptación de la orden de compra”. Las órdenes de compra emitidas a través del portal, deberán ser aceptadas por el oferente dentro del plazo de 24 horas.

El documento que determinará la fecha de entrega real del o los productos será la Recepción en Bodega de Adquisiciones Clínicas, en Avenida Brasil, Nº 753, Linares. La fecha de entrega será la que indique el funcionario responsable de la recepción en la Institución beneficiaria con su nombre, firma y timbre.

20.- EXCEPCIÓN DE APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO CALIFICADO:

En aquellos casos en que los plazos de entrega se vean afectados exclusivamente por un hecho fortuito o por una causa mayor, que el adjudicatario se vio imposibilitado de prever o que pudiendo haberlo previsto le fue imposible evitarlo, estará obligado a notificarlo al supervisor o coordinador del contrato (señalar nombre y cargo), por escrito.

En la mencionada notificación, el adjudicatario deberá indicar además, los planes de contingencia adoptados y el nuevo plazo de entrega al que se compromete.

En todo caso, la calificación de excepción de aplicación de multa por atraso, recaerá siempre en el supervisor o coordinador del contrato.  

21.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS:

En casos de incumplimiento por parte del adjudicatario, de cualquiera de las obligaciones consagradas en las Bases de Licitación, especificaciones, en su oferta o en el contrato, se procederá a dictar Ordinario que contendrá el incumplimiento y la normativa infringida, y que será notificado al adjudicatario en forma personal o mediante carta certificada, con la finalidad de que en un plazo de 10 días hábiles, manifieste sus descargos en relación al incumplimiento y acompañe todos los antecedentes que estime pertinentes. Una vez recepcionados los descargos presentados dentro del plazo legal conferido, la Entidad tendrá un plazo de 10 días hábiles, a contar de la fecha de recepción de los mismos, para acogerlos total o parcialmente o rechazarlos y formular la aplicación de la multa, todo lo cual, se materializará mediante la dictación de Resolución fundada emanada del Director del Hospital de Linares y que será notificada personalmente o mediante carta certificada al adjudicatario.

Respecto a la mencionada Resolución fundada, el adjudicatario, una vez notificado, tendrá un plazo de 5 días hábiles, para presentar Recurso de Reposición y acompañar todos los antecedentes que estime pertinentes. Una vez vencido el referido plazo y habiendo presentado recurso, la Entidad tendrá un plazo de 30 días hábiles, a contar de la presentación del mismo, para acogerlo total o parcialmente o para rechazarlo y hacer efectiva la aplicación de la multa, mediante Resolución Fundada emanada del Director del Hospital de Linares y que será notificada personalmente o mediante carta certificada.  

En lo referente a las notificaciones en forma personal, estas se entenderán válidamente practicadas, cuando el respectivo comunicado o resolución, sean entregadas, por un funcionario de la entidad, al adjudicatario o al o los representantes legales de la empresa adjudicada, según sea el caso, bajo recepción de firma conforme o de estampado que dé cuenta de la negativa de realizar dicha acción.

En lo referente a las notificaciones por medio de carta certificada y dirigidas al domicilio que el adjudicatario hubiera informado en documentos del proceso licitatorio, estas se entenderán válidamente practicadas, a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.     

En lo que respecta a la Resolución fundada emanada de la autoridad máxima de la Entidad y que instruye la aplicación de multa o exonera de la misma al adjudicatario, se publicará oportunamente en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.-

22.- DEL COBRO DE LAS MULTAS:

Válidamente notificada la Resolución fundada que instruye la aplicación de multas, cualesquiera sean éstas, ya sea por atraso o por infracción a la calidad del servicio, el monto podrá ser rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se procederá a cobrar la multa directamente al adjudicatario, para lo cual, éste dispondrá de un plazo de 10 días hábiles.

El no pago de la multa en el plazo establecido, faculta a la Entidad para hacer el cobro de la Boleta de Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, si es que la hubiere.

23.- ORDEN DE COMPRA:

23.1.-    Las Órdenes de Compra serán Generadas por el departamento de Abastecimiento del Hospital de Linares, con cargo al presupuesto definido para esta institución quien además será considerado como ente técnico para la presente licitación.

23.2.-    Las órdenes de compra se emitirán de acuerdo a los requerimientos del Hospital de Linares.

                Las órdenes de compra emitidas a través del portal, deberán ser aceptadas por el oferente dentro del plazo de 24 horas.

                El plazo de entrega de los productos requeridos será el ofertado por el proveedor en anexo técnico, contado desde la aceptación de la orden de compra.

23.3.- El adjudicatario facturará posterior a la entrega y recepción conforme de el o los productos, la que debe llevar Vº Bº de la Unidad Técnica correspondiente.

23.4.-    La factura deberá estar emitida a Nombre de Hospital de Linares, Rut: 61.606.917-9, cuya dirección es Avda. Brasil # 753 de Linares, Giro Servicios.

Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la Resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago.

23.5.-    El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal Mercado público, la no realización de esta acción significará el rechazo de la orden de compra y postergación del pago.

24.- FORMA DE PAGO:

El proveedor deberá ACEPTAR la orden de compra dentro de 24 horas siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl.

El proveedor deberá enviar los productos señalados en la orden de compra preferentemente con GUÍA DE DESPACHO o factura (en caso de no contar con emisión de guía de despacho), a la bodega de Adquisiciones Clínicas, ubicado en Avda. Brasil N°753, Linares.

El Hospital, una vez recepcionado conforme los productos, efectuará la recepción de la guía o factura según corresponda.

En caso de existir disconformidad, respecto de lo entregado por el proveedor, y la información que posee el Hospital, se solicitarán las correcciones correspondientes.

El Hospital de Linares, teniendo a la vista los antecedentes anteriores procederá a realizar la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl.

24.1.-Facturación:

El proveedor podrá facturar una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl por parte de la Institución.

Por cada entrega, el proveedor deberá emitir la factura correspondiente a nombre del Hospital de Linares, RUT 61.606.917-9, Dirección: Avda. Brasil Nº 753, Linares, indicando claramente en el detalle de su glosa lo siguiente:

  • Nombre de la propuesta adjudicada,
  • N° de la Orden de Compra
  • Número de Guía de Despacho con la que se enviaron los productos adquiridos

  En el campo de referencia 801 se debe indicar el número o ID DE LA ORDEN DE COMPRA emitido por el portal www.mercadopublico.cl.

  Será motivo de rechazo inmediato de la factura en la plataforma del SII, el no indicar el N° de la orden de compra.

24.2.-Pago:

  Con todo lo señalado en los párrafos anteriores el pago de documentos tributarios se realizará a través de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 45 días corridos, desde la recepción conforme de la factura, que debe ser emitida a nombre del HOSPITAL DE LINARES RUT 61.606.917-9 de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N 21.289 del año 2021.

24.3.- Modo de envío de documento de cobro:

  El documento de pago, deberá enviarlo a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Paralelamente se deberá enviar a:

Correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com.    

25.- FACTORING

El HOSPITAL DE LINARES, aceptará que el oferente u oferentes adjudicados entreguen su facturación a empresas de factoring o aquellas que presten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los servicios recibidos y en los tiempos que el HOSPITAL DE LINARES se ha comprometido a pagar, se detalla a continuación este proceder:

  • La verificación de recepción conforme de las facturas que se pretende recibir en Factoring, por las empresas del rubro, se deberá realizar comunicándose, ya sea por vía telefónica o correo electrónico, con el Jefe de Finanzas, del Hospital de Linares, al fono 73-2566553 o al Correo electrónico abarros@hospitaldelinares.cl.
  • En el caso que el proveedor oferente opte por entregar sus facturas para que sean Factorizadas, deberá informar a la empresa de factoring, que ésta realice el envío de las copias de Facturas Factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, a la oficina de partes del Hospital de Linares, Avda.  Brasil N° 753, Linares, antes de 10 días de vencido el plazo para la cancelación de dichos documentos, (45 días desde recepción conforme).
  • En caso de haber recibido copias de Documentos factorizados, el Hospital de Linares, originará el pago del o los documentos adeudados a nombre de la empresa que los haya recibido en Factoring. No teniendo deuda alguna con el proveedor, prestador de los servicios requeridos. La vía de cancelación será a no mediar otra cosa, el pago Directo en Caja.

25.1.-    Se recuerda a los proveedores que, las facturas que se presenten por la realización de Servicios o Ventas al Hospital de Linares, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, claramente con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, que para estos efectos es el Encargado de Bodega de Adquisiciones Clínicas, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza y posterior devolución, previa cancelación.

25.2.-    Todo Documento de Cobro ejecutivo cedible, de factura que haya sido pagada, deberá ser devuelto por el proveedor o empresa de factoring, en un plazo no mayor de 15 días, contados desde la fecha del pago, a la Oficina Partes del Hospital de Linares, Avda.  Brasil Nº 753, Linares.

26.- PRELACIÓN DE DOCUMENTOS:

En caso de discrepancia o discordancia entre los diferentes antecedentes de la licitación, prevalecerán unos sobre otros, conforme al orden de prioridad siguiente:

1)            Las aclaraciones y respuestas a consultas de la licitación

2)            Las bases administrativas y técnicas. (Considerándose para este efecto, complementarias y no excluyentes)

3)            Oferta del Proveedor

4)            La ley 19.886.

5)            El reglamento de la ley 19.886.

BASES TÉCNICAS

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

HOSPITAL DE LINARES

SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

BASES TÉCNICAS

COMPRA DE “INSUMOS PARA LABORATORIO”

ID 5184-147-LQ21


Especificación: INSUMOS PARA LABORATORIO

ID Licitación: 5184-147-LQ21

Mandante: Hospital de Linares.

Duración del contrato: 24 meses

Unidad Técnica: Adquisiciones Clínicas

Tipo de Adquisición: Licitación Pública, igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM. (LQ)

Tipo de Convocatorio: Abierta

Tipo Adjudicación: Adjudicación Múltiple, sin emisión automática de Orden de Compra.

Moneda: en Pesos Chilenos.

Etapa del Proceso: En una Etapa.

 

  1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1.- Las especificaciones técnicas para cumplir con el requerimiento de cada producto, son las siguientes:

-          Anexo III Oferta Económica.

-          Anexo IV Características Técnicas, debe entregar la descripción técnica del insumo ofertado, Certificados CE, FDA o ISP vigente, cuando corresponda y Envío de Foto y/o Video.

-          Anexo V Declaración Plazo de Entrega.

-          Ficha técnica de los productos, en español o inglés.

  1. DESCRIPCIÓN

El Hospital de Linares, requiere establecer un convenio para la compra de “INSUMOS LABORATORIO” para la Unidad de Laboratorio Clínico por 24 meses, conforme al listado que se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN

UD.

CONSUMO PROMEDIO REFERENCIAL

24 MESES

1

SURGICUT ADULTO

UNIDAD

480

2

SURGICUT PEDIATRICO

UNIDAD

240

3

FRASCO PARA HECES TAPA ROJA CON PALETA 60 ml. ESTERIL. EMPAQUE INDIVIDUAL.

UNIDAD

4.800

4

KIT PARA EXAMEN PARASITOLÓGICO SERIADO EN DEPOSICIONES LISTO PARA SU USO. INCLUYE PAFS

KIT

240

5

ENVASES GRADUADOS PARA RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS

UNIDAD

120

6

TUBO CÓNICO CON PRESERVANTE PARA UROANÁLISIS

UNIDAD

48.000

7

TUBO CON PRESERVANTE MICROBIOLÓGICO PARA UROCULTIVO

UNIDAD

30.000

8

FRASCO DESECHABLE PARA UROANALISIS CON DISPOSITIVO DE TRANSFERNCIA

UNIDAD

48.000

9

JERINGA TOMA DE MUESTRA GASES SANGUINEOS 1 ML

UNIDAD

24.000

10

JERINGA TOMA DE MUESTRA GASES SANGUINEOS 3 ML

UNIDAD

80.000

11

TUBO CON CITRATO DE SODIO 3,2% 1,5 A 2 ML TAPA CELESTE

UNIDAD

72.000

12

MICROTUBO CON CITRATO 3,2%,  0,5 A 1 ML. TAPA CELESTE

UNIDAD

480

13

MICROTUBO CON EDTA K2, TAMAÑO 13 x 75 mm; 250 - 500 µl TAPA LILA

UNIDAD

4.800

14

TUBO CON EDTA K2 3 ML. TAPA LILA

UNIDAD

168.000

15

TUBO CON EDTA K2 6 ML, TAPA LILA

UNIDAD

7.200

16

TUBO CON FLUORURO DE SODIO 2 ML TAPA GRIS.

UNIDAD

40.000

17

TUBO CON ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN Y GEL SEPARADOR DE 3 A 4 ML, TAPA AMARILLA

UNIDAD

240.000

18

MICROTUBO CON GEL SEPARADOR Y ACTIVADOR DE LA COAGULACIÓN, COLOR ÁMBAR, 400 A 600 µl TAPA AMARILLA

UNIDAD

4.800

19

KIT RAPIDO DETERMINACION VIRUS HANTA PUMALAA RAPIDO

UNIDAD

40

20

KIT RAPIDO DETERMINACION VIH, certificado ISP

UNIDAD

200

21

PANEL MULTIDROGAS CASETTE (COC/THC/OPI/AMP/BZD) EN ORINA

UNIDAD

360

22

Solución de Glucosa (75 gr) para Prueba de Tolerancia a la Glucosa. Bebida saborizada

UNIDAD

1.000

23

ASA RECTA NICROM CALIBRADA DE INOCULACION 1 µl

UNIDAD

480

24

MANGO METÁLICO PORTA ASAS CON EMPUÑADURA

UNIDAD

4

25

VIALES CON PERLAS PARA ALMACENAMIENTO DE CULTIVO DE BACTERIAS (TIPO CRYOBANK)

SET DE 16 PERLAS

2

26

CUBREOBJETOS 24x50

caja (1000u)

28

27

ETER ETÍLICO PA

LITRO

8

28

FENOL P.A.

KILO

4

29

FRASCO SCHOTT TAPA ROSCA 1000 ml

UNIDAD

4

30

FUCCINA PARA MICROSCOPIA

100 GR

2

31

HIDROXIDO DE SODIO LENTEJAS

KILO

2

32

PAPEL PH (0-14)

CAJA

60

33

VIDRIO PARA PIPETAS

KILO

30

34

ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO PA o ácido clorhídrico PA 37%

LITRO

10

35

ACIDO SULFURICO P.A.

LITRO

4

36

ADONITOL

25 grs

2

37

ALFA NAFTOL

50 grs

2

38

L- ARABINOSA

100 GR

2

39

CLORURO DE SODIO

100 GR

12

40

Cristal Violeta

100 GR

2

41

D.L. FENILALANINA

25 GR

2

42

THREALOSA DIHIDRATO PA (CAS: 6138-23-4)

50 grs

2

43

D-XILOSA

25 GR

2

44

Estándar Escala Mc Farland 0,5%

UNIDAD

10

45

TUBOS KHAN VIDRIO

UNIDAD

2.500

46

KH2PO4 P.A.

500 GR

2

47

GLICERINA P.A.

LITRO

2

48

GLUCOSA MONOHIDRATADA

500 GR

2

49

HIDROXIDO DE POTASIO

1 KILO

2

50

MANOSA P.A.

100 GR

2

51

NN-Tetrametil P-Fenilendiamina

5 GR

2

52

Reactivo de Kovacs

100 ML

20

53

SorbitoL

KILO

2

54

CALDO CEREBRO CORAZON

500 GR

2

55

CALDO MALONATO

500 GR

2

56

Caldo Soya Tripticasa

500 GR

2

57

MEDIO MOELLER

frasco

2

58

PLACAS AGAR M. HINTON CON SANGRE CORDERO 5%

UNIDAD

480

59

PLACA AGAR DNASA

UNIDAD

240

60

PLACA AGAR XLD

UNIDAD

1.200

61

SUSPENSIÓN DE ANTÍGENO PARATYPHI A

5 ML

4

62

SUSPENSIÓN DE ANTÍGENO PARATYPHI B

5 ML

4

63

SUSPENSIÓN DE ANTÍGENO TYPHI O

5 ML

4

64

SUSPENSIÓN DE ANTÍGENO TYPHI H

5 ML

4

65

SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SALMONELLA GRUPO D

2 ML

4

66

SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SALMONELLA POLIVALENTE GRUPO B

2 ML

4

67

SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SALMONELLA POLIVALENTE O GRUPO ( A-E)

1 ML

4

68

SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SHIGELLA GRUPO B (FLEXNERI)

KIT

4

69

SUSPENSIÓN DE ANTISUERO SHIGELLA GRUPO C (BOYDII)

1 ML

4

70

SENSIDISCOS PARA RIFAMPICINA CATRIDGE DE 250 DISCOS.

CATRIDGE (5 x 50 SENSIDISCOS)

10

71

KIT IDENTIFICACION MENINGITIS (AGLUTINACION LATEX)

KIT (30 TEST)

6

72

KIT IDENTIFICACION DE UREAPLASMA UREALYTICUM Y MYCOPLASMA HOMINIS

UNIDAD

120

73

KIT RÁPIDO DETERMINACIÓN DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE

UNIDAD

720

74

KIT RAPIDO DETERMINACION ROTA-ADENOVIRUS

UNIDAD

720

75

KIT RAPIDO DETERMINACION NOROVIRUS EN DEPOSICION

UNIDAD

480

76

KIT RAPIDO DETERMINACION ASTROVIRUS EN DEPOSICION

UNIDAD

480

77

KIT RAPIDO DETERMINACION HELICOBACTER PYLORI EN DEPOSICION

UNIDAD

400

78

KIT RAPIDO DETERMINACION CAMPYLOBACTER EN DEPOSICION

UNIDAD

400

79

KIT RAPIDO DETERMINACION Chlamydia

UNIDAD

240

80

Test inmunocromatográfico antigeno Trichomonas vaginalis

UNIDAD

80

81

KIT RAPIDO DETERMINACION HEMORRAGIAS OCULTAS

UNIDAD

500

82

TUBO MEDIO DE CULTIVO LOWENSTEIN JENSEN (MICOBACTERIAS)

UNIDAD

4.800

83

KIT DE SUEROS CONTROLES: NO REACTIVO, REACTIVO DÉBIL Y REACTIVO. CADA NIVEL DE 3 ML.

UNIDAD

12

84

PLACA DE VIDRIO PARA VDRL

UNIDAD

100

85

VDRL KIT ANTÍGENO DE PRUEBA PARA DETERMINACIÓN DE SÍFILIS

KIT

72

86

CUBREOBJETOS 18X18

caja (1000u)

100

87

CAPILAR MICROHEMATOCRITO 75 mm LARGO, NO HEPARINIZADO

TUBO (100 U)

720

88

PARAFILM M

ROLLO

24

89

PIPETAS 20 ml. VIDRIO GRADUADA

UNIDAD

40

90

PIPETAS 25ml. VIDRIO GRADUADA

UNIDAD

40

91

PORTAOBJETOS 76x26mm CON FRANJA ESMERILADA

CAJAx50

1.200

92

PORTAOBJETOS 76x26mm SIN FRANJA ESMERILADA

CAJAx50

480

93

PUNTAS AMARILLAS  SIN CORONA

BOLSA (1000 U)

48

94

PUNTAS AZULES SIN CORONA

BOLSA (1000 U)

36

95

TUBOS CENTRIFUGA CONICOS 15 cc POLIPROPILENO C/TAPA ROSCA AUTOCLAVABLE

UNIDAD

24.000

96

TUBOS EPPENDORF 1,5 cc

BOLSA (500 U)

48

97

Tórulas estériles mango madera

UNIDAD

4.800

98

KCl PA, 500 grs

UNIDAD

4

99

NaCl PA, 1000 grs

UNIDAD

4

100

Na2HPO4 (fosfato disódico) 500 gr

UNIDAD

4

101

Tubo Medio transporte AMIES

UNIDAD

1.200

102

Kit tinción Ziehl Neelsen

UNIDAD

12

103

LCD digital Indoor/outdoor medidor de temperatura y humedad ambiental

UNIDAD

10

Las cantidades de insumos a adquirir anualmente, son referenciales. La compra de reactivos e insumos será de acuerdo a las necesidades de consumo mensual; sus cantidades podrán ampliarse o reducirse en el tiempo, producto del aumento o disminución de la demanda de exámenes de diagnóstico, de acuerdo a las patologías y requerimientos médicos de los usuarios del Hospital de Linares.

La materialización de las compras se realizará a través de la correspondiente orden de compra conforme a los conceptos antes señalados.

  1. OBJETIVO

Establecer un convenio de suministros con un proveedor que permita una provisión continua, segura y confiable. Para tales efectos, se presentan las necesidades en términos referenciales, por lo tanto, pueden variar, ya sea a favor o en contra dependiendo de las necesidades del servicio, por lo cual el Hospital de Linares, no garantiza los valores indicados, solo se compromete a adquirir los productos en las cantidades que le sean necesarios y en la oportunidad que los precise, siempre y cuando no supere el marco presupuestario.

  1. DE LAS CERTIFICACIONES

Los productos a entregar al Establecimiento deberán contar con certificación del ISP, certificaciones de Calidad tipo CE, ISO o FDA y ser válidamente representados en Chile con oficinas comerciales dentro del país.

  1. CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

La propuesta de cada Oferente se deberá presentar vía electrónica adjuntado la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales en la página Web de mercado público, todo esto antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, establecida en la respectiva ficha electrónica de licitación.

Los documentos escaneados deberán provenir del original. Debiendo ser firmados por el proponente o su representante legal, en aquellos casos que se requiera.

  1. CANJE DE PRODUCTOS:

-        Será de responsabilidad de la empresa financiar en su totalidad cualquier destrozo o pérdida debido al transporte y/o descarga de los insumos.

-        Productos dañados, defectuosos o mal rotulados.

-        Producto de distinta procedencia y/o marca de la adjudicada.

-        Productos que al momento de su recepción, presenten problemas de estabilidad, empaque, envases, conservación inadecuada, vencida, defectuosa, dañada, cadena de frío u otra anomalía, deberán ser cambiados por el Proveedor, en un periodo de 1 día hábil desde el aviso dado por el Hospital.

-        La bodega no recibirá ningún producto que no cumpla con especificaciones de transporte.Productos que al momento de su recepción cuenten con vencimiento menor a 6 meses, en casos excepcionales deberá consultar vía correo electrónico.

  1. DE LA ENTREGA DE LOS BIENES:

 Los productos ofertados en la presente licitación deberán ser entregados en dependencias del Hospital de Linares, Unidad de Bodega de Adquisiciones Clínicas, ubicado en Avda. Brasil N° 753, Linares; de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas y los Viernes de 08:00 a 16:00 horas; considerando que el costo del flete es cargo del proveedor.

  1. OTROS ITEMS

El proveedor podrá indicar en su propuesta técnica otros ítems relacionados con los insumos a licitar, estos ítems no serán evaluados, pero si considerados en caso de ser adjudicado algún insumo de la presente licitación.

  1.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los documentos que se indican a continuación son los mínimos a exigir, sin perjuicio de lo cual la Comisión Evaluadora podrá solicitar, mediante aclaración o posteriormente una vez que se esté realizando el análisis de las propuestas:

a) Anexo I Identificación del Oferente.

b) Anexo II Declaración Jurada.

c) Anexo III Oferta Económica.

d)Anexo IV Características Técnicas, debe entregar la descripción técnica del insumo ofertado, Certificados CE, FDA o ISP vigente, cuando corresponda y Envío de Foto y/o Video.

e) Anexo V Declaración Plazo de Entrega.

f) Ficha técnica de los productos, en español o inglés.