Licitación ID: 5184-203-LE22
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA - Readjudicada en Id 5184-203-R123
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES, CONTRATOS-SUMINISTRO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 29
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Productos o servicios
1
Sujeta documentos 200 Caja
Cod: 44122016
ACCOCLIPS PLÁSTICOS 50 UN  

2
Barras de pegamento libres de ácido 30 Unidad
Cod: 60105704
ADHESIVO LA GOTITA SUPER BONDER 2 ML  

3
Tablas para sujetar 500 Unidad
Cod: 44122003
ANOTADOR CON APRETADOR MADERA OFICIO  

4
Sujetapapeles 200 Unidad
Cod: 44111521
APRETADOR METÁLICO CHICO 25 MM (DOBLE CLIP)  

5
Sujetapapeles 100 Unidad
Cod: 44111521
APRETADOR METÁLICO CHICO 51 MM (DOBLE CLIPS)  

6
Sujetapapeles 200 Unidad
Cod: 44111521
APRETADOR METÁLICO CHICO 15 MM  

7
Sujetapapeles 200 Unidad
Cod: 44111521
APRETADOR METÁLICO 41 MM (DOBLE CLIP)  

8
Accesorios para carpetas con anillados 100 Unidad
Cod: 44122022
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO  

9
Baterías de litio 50 Unidad
Cod: 26111711
BATERÍA 9 VOLT  

10
Calculadoras o accesorios 30 Unidad
Cod: 44101801
CALCULADORA CASIO MX-12B  

11
Cartulina 2000 Unidad
Cod: 14121503
CARPETA CARTULINA DE COLORES, TAMAÑO OFICIO  

12
Cartulina 2000 Unidad
Cod: 14121503
CARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO  

13
Cartulina 200 Unidad
Cod: 14121503
CARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO, CON GUSANILLO  

14
Cartón blanqueado 100 Unidad
Cod: 14121501
CARTÓN FORRADO 77 X 110 CM  

15
Cartón piedra 300 Pliego
Cod: 60121112
CARTÓN PIEDRA 55 X 77 CM X 2 MM  

16
Cartulina 100 Pliego
Cod: 14121503
CARTULINA DE DIFERENTES COLORES DE 55 X 77 CM 140 GR.  

17
Cinta Transparente 800 Rollo
Cod: 31201512
CINTA ADHESIVA 18 MM X 30 MT  

18
Sujeta documentos 100 Unidad
Cod: 44122016
PORTA DOCUMENTOS, COLOR AZUL MARINO, GROSOR 30 mm, CON SUJETADOR METALICO, CON SOBRE Y TABLERO.  

19
Cinta Transparente 2000 Unidad
Cod: 31201512
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT  

20
Cinta Transparente 5000 Rollo
Cod: 31201512
CINTA MASKING 48 X 40 MT  

21
Cinta de transferencia adhesiva 200 Rollo
Cod: 31201522
CINTA TRANSFERENCIA TERMICA 110X74 RESINA NEGRA  

22
Clips para papel 200 Caja
Cod: 44122104
CLIPS 50 MM (MEDIANO)  

23
Rollos dispensadores de pegamento 10 Frasco
Cod: 44121634
COLA FRIA 1 KG  

24
Corchetes 80 Unidad
Cod: 44122103
CORCHETERA A-4/B-4  

25
Corchetes 600 Caja
Cod: 44122103
CORCHETES 26/6 5000 UN  

26
Libros o cuadernos de registro 200 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNO COLLEGE CUADRICULADO 7 MM 100 HOJAS  

27
Libros o cuadernos de registro 500 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNO CUADRICULADO 7 MM UNIVERSITARIO 100 HJ CON ESPIRAL  

28
Libros o cuadernos de registro 200 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO 200 HJ  

29
Dedo de goma 500 Unidad
Cod: 44121620
DEDO DE GOMA  

30
Marcadores 500 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR AMARILLO  

31
Marcadores 500 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR NARANJO  

32
Marcadores 500 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR VERDE  

33
Papel de etiquetas 1280 Rollo
Cod: 14111537
ETIQUETA AUTOADHESIVA 50X100 RO-937  

34
Líquido corrector 800 Unidad
Cod: 44121802
LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO 7 ML  

35
Lápiz pasta 5000 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA  

36
Lápiz pasta 500 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA  

37
Lápiz pasta 1500 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA  

38
Libros o cuadernos de registro 20 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA LINEAL 200 HJ FOLIADO  

39
Libros o cuadernos de registro 30 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA 200 HJ  

40
Libros o cuadernos de registro 50 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA 200 HJ 7 MM CUADRICULADO FOLIADO  

41
Libros o cuadernos de registro 10 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA 400 HOJAS LINEAL FOLIADO  

42
Archivadores de fichas 200 Paquete
Cod: 44122001
LOMO ARCHIVADOR ANCHO OFICIO 10 UN  

43
Papel para impresora del ordenador 50 Cajetilla
Cod: 14111506
OPALINA HILADA 200 GRS.TAMAÑO CARTA 100 HJ  

44
Papel para impresora del ordenador 20 Caja
Cod: 14111506
OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO  

45
Papel autocopiativo 10 Paquete
Cod: 14111527
PAPEL CALCO OFICIO PARA LAPIZ 25 HJ  

46
Cinta para empaquetar 5000 Unidad
Cod: 31201517
PAPEL ENGOMADO 18 X 40 MT (MASKING)  

47
Papel artístico o papel Kraft 2500 Pliego
Cod: 14111606
PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 80 X 100  

48
Papel para impresora del ordenador 200 Resma
Cod: 14111506
PAPEL FOTOCOPIA CARTA COLOR AMARILLO 75 GR  

49
Papel para impresora del ordenador 300 Sobre
Cod: 14111506
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR COLOR AZUL/CELESTE 50 HJS  

50
Papel para impresora del ordenador 100 Resma
Cod: 14111506
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO COLOR VERDE 75 GR 500 HJ  

51
Artículos de papelería 200 Rollo
Cod: 14111509
PAPEL TERMOSENSIBLE 57 MM X 25 MT  

52
Máquinas para cortar papel o accesorios 50 Unidad
Cod: 44101601
PERFORADORA 40 HOJAS  

53
Adaptador de batería o accesorios 3000 Unidad
Cod: 26111722
PILA ALCALINA AA, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER)  

54
Adaptador de batería o accesorios 3000 Unidad
Cod: 26111722
PILA ALCALINA AAA, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER)  

55
Adaptador de batería o accesorios 500 Unidad
Cod: 26111722
PILA ALCALINA MEDIANA C, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER)  

56
Adaptador de batería o accesorios 1500 Unidad
Cod: 26111722
PILA ALCALINA GRANDE D, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER)  

57
Fibras vegetales 300 Cono
Cod: 11151510
PITILLA BLANCA 50 GR  

58
Pizarras para plumón y accesorios 500 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PENTEL M-10 NEGRO  

59
Pizarras para plumón y accesorios 300 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL 70 PUNTA REDONDA FINA  

60
Pizarras para plumón y accesorios 500 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO 70 PUNTA REDONDA FINA  

61
Pizarras para plumón y accesorios 500 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO 70 PUNTA REDONDA FINA  

62
Pizarras para plumón y accesorios 500 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE YUMBO NEGRO  

63
Rotuladores lavables 200 Unidad
Cod: 60121503
PLUMON PIZARRA AZUL # 500 PUNTA REDONDA  

64
Rotuladores lavables 400 Unidad
Cod: 60121503
PLUMON PIZARRA NEGRO # 500 PUNTA REDONDA  

65
Rotuladores lavables 400 Unidad
Cod: 60121503
PLUMON PIZARRA ROJO # 500 PUNTA REDONDA  

66
Distintivos o porta distintivos 1000 Unidad
Cod: 55121804
PORTA CREDENCIAL CON MINICLIP Y PRENDEDOR  

67
Distribuidores de pegamento o recambios 20 Unidad
Cod: 44121631
PORTA SCOTCH  

68
Soportes para diarios o calendarios 20 Unidad
Cod: 44111513
PORTA TACO CALENDARIO METALICO GRANDE  

69
Reglas 100 Unidad
Cod: 41111604
REGLA METALICA 30 CM  

70
Reglas 100 Unidad
Cod: 41111604
REGLA PLASTICA 30 CM  

71
Saca corchetes 200 Unidad
Cod: 44121613
SACACORCHETE TIPO PINZA  

72
Sacapuntas 100 Unidad
Cod: 44121619
SACAPUNTA  

73
Sobres especiales 2000 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE AMERICANO BLANCO  

74
Sobres especiales 2000 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE CARTA BLANCO  

75
Sobres especiales 1500 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE CARTA TIPO SACO BLANCO  

76
Sobres especiales 4000 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE OFICIO TIPO SACO BLANCO  

77
Sobres estándar 1500 Unidad
Cod: 44121506
SOBRE 1/2 OFICIO TIPO SACO BLANCO  

78
Taco calendario 100 Unidad
Cod: 44111506
TACO CALENDARIO GRANDE  

79
Tijeras 150 Unidad
Cod: 44121618
TIJERA 15 CM  

80
Cartuchos de tinta 20 Unidad
Cod: 44103105
TINTA NEGRA 1000 CC RZ-230 RISO  

81
Almohadillas de entintar o estampar 50 Unidad
Cod: 44121905
TINTA TAMPON GOMA 30 CC NEGRO  

82
Almohadillas de entintar o estampar 30 Frasco
Cod: 44121905
TINTA TAMPON GOMA 30 CC VIOLETA  

83
Cartuchos de tinta 30 Frasco
Cod: 44103105
TINTA PARA SELLOS AUTOMATIK INK 711, COLOR NEGRO  

84
Carpetas colgantes o accesorios 200 Unidad
Cod: 44122017
VISORES CARPETAS COLGANTES  

85
Cinta de repuesto para máquina de tarjetas o fichas 50 Unidad
Cod: 44103203
CINTA MAQUINA SUMADORA, BICOLOR  

86
Carpetas para archivos 300 Unidad
Cod: 44122011
CARPETAS DE TEVINIL CON ANILLOS, TAMAÑO CARTA, COLORES  

87
Tejidos de cinta 1000 Unidad
Cod: 11162123
CINTA PORTACREDENCIAL PERSONALIZADA IMPRESA TERMINACION CLIP DE 1.5 CM  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA - Readjudicada en Id 5184-203-R123
Estado:
Readjudicada
Descripción:
Convenio de suministro de materiales y útiles de oficina para el Hospital de Linares, por un periodo de 12 meses.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
Unidad de compra:
CONTRATOS-SUMINISTRO
R.U.T.:
61.606.917-9
Dirección:
Brasil Nº 753
Comuna:
Linares
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-01-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 11-01-2023 16:29:56
Fecha inicio de preguntas: 11-01-2023 18:01:00
Fecha final de preguntas: 17-01-2023 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-01-2023 18:01:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-01-2023 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-01-2023 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 10-02-2023 15:57:48
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO I A IDENTIFICACION DEL OFERENTE PERSONA NATURAL O JURÍDICA
2.- ANEXO I B IDENTIFICACION DEL OFERENTE UTP
3.- ANEXO II DECLARACION
4.- BASES ADMINISTRATIVAS ID 5184-203-LE22
Documentos Técnicos
1.- ANEXO III DETALLE TÉCNICO
 
2.- BASES TECNICAS ID 5184-203-LE22
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Para la determinación del puntaje en este criterio se considerará toda la información proporcionada por el Oferente y de acuerdo con las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, según lo siguiente:  Anexo Nº I a: Identificación del Oferente “Persona Natural o Jurídica” (Según corresponda)  Anexo Nº I b: Identificación del Oferente “Unión Temporal de Proveedores (UTP)” (Según corresponda)  Anexo II Declaración jurada Toda vez que el proveedor presente los antecedentes anteriormente mencionados será evaluado de la siguiente forma: Presentación de Antecedentes Puntaje Presenta TODOS los antecedentes solicitados 10 puntos NO presenta la totalidad de los antecedentes solicitados 0 puntos 10%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 60%
3 EVALUACIÓN TÉCNICA Evaluación será realizada por la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares; será determinada según oferta y descripción del producto y menor plazo de Entrega, indicado en anexo III “Detalle Técnico” y la puntuación será determinada según la siguiente tabla: Evaluación Técnica Puntaje Si las especificaciones del producto son altamente satisfactorias de manera que el producto es excelente para uso requerido 100 Si las especificaciones del producto son muy buenas de manera que el producto resulta adecuado para el uso requerido. 75 Si las especificaciones del producto son buenas de manera que el producto el producto cumple con el uso requerido 50 Si las especificaciones del producto son regulares de manera que el producto cumple insatisfactoriamente con el uso requerido 25 Si las especificaciones del producto son deficientes de manera que el producto es inadecuado para el uso requerido 0 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL DE LINARES
Monto Total Estimado: 50000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CLAUDIA YAÑEZ VALENCIA
e-mail de responsable de pago: claudiayvalencia@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: CONSTANZA MUÑOZ PARRA
e-mail de responsable de contrato: cmunozp@hospitaldelinares.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-73-2566521-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL DE LINARES
Fecha de vencimiento: 07-05-2024
Monto: 5 %
Descripción: El (los) adjudicatario(s) deberá(n) presentar dentro de los 10 días siguientes a la publicación de Resolución de Adjudicación, Garantía el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la entrega de bienes solicitados, extendida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT: 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa “Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-203-LE22 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA” por el monto equivalente a un 5% del Total Adjudicado a dicho oferente, con una fecha de vencimiento de 60 días hábiles (lunes a viernes) después de terminado el contrato. La garantía deberá tener el carácter de irrevocable y ser pagadera a la vista. De acuerdo con lo anterior quedará exceptuado de la presentación de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento aquellas adjudicaciones MENORES O IGUAL A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas. Y viernes de 08:30 a 16:00 horas. En el caso de documentación electrónica lo requerido con antelación quedará sin efecto pues solo deberá ser enviado por correo electrónico a contratoshospitallinares@gmail.com. En los casos de Disolución del Contrato, descritos en el Número 17.11 de las bases, se hará efectivo el cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento Contrato, en la Forma prevista en el artículo Nº 72 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
Glosa: Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-203-LE22 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de la Garantía por Fiel Cumplimiento se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la boleta y esta deberá ser retirada por el oferente en Caja Central del Hospital de Linares presentando copia de Rut de la empresa y carta de representación además de cédula de identidad de quien lo retira.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Evaluación técnica”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos”.

Solo en caso de subsistir empate entre dos o más ofertas en todos los criterios de evaluación antes señalados, se “adjudicará” la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl.

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
BASES ADMINISTRATIVAS
BASES ADMINISTRATIVAS “MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA” ID 5184-203-LE22 Especificación: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ID Licitación: 5184-203-LE22 Mandante: Hospital de Linares. Duración del contrato: 12 MESES Unidad Técnica: Abastecimiento Tipo de Adquisición: Licitación Pública, igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE) Tipo de Convocatorio: Abierta Tipo Adjudicación: Adjudicación Múltiple, sin emisión automática de Orden de Compra. Moneda: en Pesos Chilenos. Etapa del Proceso: En una Etapa. I.- ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 1.- GENERALIDADES: La entidad mandante, Hospital de Linares, con domicilio en Avda. Brasil Nº 753, de Linares, requiere contratar convenio de suministro de “MATERIALES Y UTILES DE OFICINA” Que revisado el catálogo electrónico del portal de Compras Públicas se ha constatado que los productos requeridos no se encuentran disponibles a través del sistema de Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Las presentes Bases Administrativas establecen y rigen las condiciones para establecer un convenio de suministro el cual provea de “MATERIALES Y UTILES DE OFICINA” al Hospital de Linares. La Licitación contempla el abastecimiento de productos para 12 meses. El proceso de la presente Licitación Pública se regirá íntegramente por lo dispuesto en la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, además por sus Especificaciones Técnicas y Bases Administrativas debidamente aprobadas. Los oferentes, por el sólo hecho de presentar sus propuestas a esta Licitación se entenderán en cabal conocimiento de todos y cada uno de los instrumentos que integran las bases, eventuales respuestas a las consultas formuladas por los proveedores y aclaraciones, si las hubiere. El presente llamado a licitación será publicado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras Públicas, esto es www.mercadopublico.cl, se efectuará a través del mismo, el proceso completo de postulación y selección de ofertas, adjudicación y contratación, según las instrucciones, condiciones, normas y políticas de uso dicho portal, toda la documentación se encontrará disponible gratuitamente en dicho sitio electrónico a fin de que los interesados puedan tomar conocimiento y participar en el proceso. Podrán presentar ofertas en esta licitación aquellas personas naturales y/o jurídicas que acrediten su situación financiera e idoneidad técnicas conforme lo establece la Ley Nº 19.886 y su reglamento, cumpliendo con los requisitos exigidos en las presentes Bases de Licitación. De conformidad a lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Compras, los oferentes podrán presentar ofertas bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores, cumpliendo para ello los requisitos establecidos en el Artículo 67 bis del citado reglamento. De resultar adjudicado, la Entidad Licitante exigirá que, al momento de la suscripción del contrato respectivo, todos los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores se encuentren inscritos y habilitados en Chile proveedores. El oferente adjudicado en esta licitación deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del portal www.mercadopublico.cl, o en su defecto, proceder a su inscripción en el plazo máximo de 5 días, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 16 de la Ley Nº 19.886. Los oferentes que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de dos años previos, quedarán excluidos de la presente licitación. 1.1. Mandante: NOMBRE Hospital de Linares DOMICILIO Av. Brasil # 753 LINARES 1.2.- Unidad Técnica DEPARTAMENTO Abastecimiento DOMICILIO Av. Brasil # 753. Linares 2.- ETAPAS Y PLAZOS: Se establece el siguiente calendario de actividades a realizar durante el período de licitación en las fechas, plazos, horas, etc. Esta información sólo podrá ser modificada por la Unidad Técnica mediante comunicación por escrito (aclaraciones) a todos los proponentes. Etapa Fecha Hora Publicación 11.01.23 18:00 Inicio de Preguntas 11.01.23 18:01 Final de Preguntas 17.01.23 18:00 Publicación de Respuestas 19.01.23 18:01 Cierre de Recepción de Ofertas 23.01.23 15:00 Acta de Apertura Electrónica 23.01.23 15:01 Adjudicación 23.02.23 18:00 3.- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OFERENTE: Los interesados deberán presentar su propuesta en forma electrónica en el portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha y hora de cierre publicada en el portal: Anexo Nº I a: Identificación del Oferente “Persona Natural o Jurídica” (Según corresponda) Anexo Nº I b: Identificación del Oferente “Unión Temporal de Proveedores (UTP)” (Según corresponda) Anexo II Declaración jurada Anexo III Detalle Técnico 4.- ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ANTECEDENTES: En conformidad con el artículo 40 inciso 1º de las bases del Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886 el Hospital de Linares podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes se correspondiere a través del Sistema de Información. Las ofertas deberán ajustarse a los requerimientos y condiciones establecidos en las presentes Bases. 5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CRITERIOS DE EVALUACION: El valor para cobrar deberá ser ingresado en el portal y deberá ser ajustado a las especificaciones técnicas y a las presentas bases administrativas. Junto a lo anterior, el oferente deberá incluir cualquier archivo adjunto que acredite los criterios de evaluación, los cuales serán evaluados, ponderados en su importancia en los porcentajes que se indican: Precio (60%): Para las ofertas el puntaje asignado se determinará utilizando la siguiente fórmula: Puntaje Precio= (Precio Menor)/(Precio Evaluado)*100 El valor indicado por el proveedor, será el único monto válido para el cálculo, y será de su responsabilidad, poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta. Evaluación técnica (30%): Evaluación será realizada por la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares; será determinada según oferta y descripción del producto y menor plazo de Entrega, indicado en anexo III “Detalle Técnico” y la puntuación será determinada según la siguiente tabla: Evaluación Técnica Puntaje Si las especificaciones del producto son altamente satisfactorias de manera que el producto es excelente para uso requerido 100 Si las especificaciones del producto son muy buenas de manera que el producto resulta adecuado para el uso requerido. 75 Si las especificaciones del producto son buenas de manera que el producto el producto cumple con el uso requerido 50 Si las especificaciones del producto son regulares de manera que el producto cumple insatisfactoriamente con el uso requerido 25 Si las especificaciones del producto son deficientes de manera que el producto es inadecuado para el uso requerido 0 Cumplimiento de Requisitos (10%) Para la determinación del puntaje en este criterio se considerará toda la información proporcionada por el Oferente y de acuerdo con las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, según lo siguiente: Anexo Nº I a: Identificación del Oferente “Persona Natural o Jurídica” (Según corresponda) Anexo Nº I b: Identificación del Oferente “Unión Temporal de Proveedores (UTP)” (Según corresponda) Anexo II Declaración jurada Toda vez que el proveedor presente los antecedentes anteriormente mencionados será evaluado de la siguiente forma: Presentación de Antecedentes Puntaje Presenta TODOS los antecedentes solicitados 10 puntos NO presenta la totalidad de los antecedentes solicitados 0 puntos 6.- RESOLUCIÓN DE EMPATES En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Evaluación técnica”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos”. Solo en caso de subsistir empate entre dos o más ofertas en todos los criterios de evaluación antes señalados, se “adjudicará” la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl. 7.- MODIFICACIONES A LAS BASES Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la Propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe. En caso de ser necesaria modificaciones los plazos indicados en el número 2 de estas bases se podrán ampliar hasta por 5 días hábiles. 8.- CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro de los plazos señalados. 9.- COMISIÓN EVALUADORA La comisión que realizará la evaluación para la adjudicación estará constituida por: Sra. Caroline Beals Campos RUT N° 9.160.178-8, Subdirector de Gestión Administrativa; Srta. Claudia Yáñez Valencia, RUT N°13.599.268-2, Jefe (S) Departamento de Finanzas. Q.F. María Alejandra Valenzuela Vielma, RUT N° 9.392.008-2, Jefe Departamento Adquisiciones; Sra. Yesica Muñoz Garrido RUT N°14.549.260-2; Jefe de Abastecimiento o en su defecto, las personas que subroguen dichos cargos. La comisión evaluadora quedará reflejada en la Resolución de Publicación de Licitación. Se prohíbe que los integrantes concedan reuniones a oferentes, lobistas o gestores de intereses particulares, durante la evaluación salvo en el caso de actividades previamente contempladas dentro del procedimiento licitatorio a través de las Bases. Los miembros de la Comisión Evaluadora deberán abstenerse de recibir donativos mientras la integran. 10.- DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA La adjudicación se realizará conforme a los criterios de evaluación establecidos en el punto 5 de las “Especificaciones Administrativas” de las presentes Bases. Se contendrá en una Resolución Interna en la cual se incorporará el acta debidamente firmada. 10.1. La adjudicación será publicada en el portal Mercado público entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo con el artículo N°6 del Reglamento de la Ley N° 19.886. 10.2.- Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con el Hospital de Linares para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentación, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que se pudiesen requerir durante la evaluación, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto. 10.3.- El Hospital de Linares, se reserva el derecho de declarar desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, o cuando esta no resulte conveniente a sus intereses. Para declarar desierta la presente Licitación se requerirá Resolución fundada que así lo disponga, publicada en el portal www.mercadopublico.cl. 10.4. Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal Mercado público. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos. El mismo procedimiento será aplicado a los proveedores que no resulten adjudicados. 10.5. El Hospital de Linares, se reserva el derecho de declarar inadmisible la o las ofertas cuando no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes bases. La declaración de inadmisibilidad de la presente licitación se efectuará por Resolución fundada, publicándose en el portal www.mercadopublico.cl. 10.6. El Hospital de Linares, se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo con los criterios de evaluación antes señalados. 10.7.- EL Hospital de Linares, se reserva el derecho de adjudicar en el caso de que existiera un oferente que cumpla con las expectativas. 10.8. La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 41 inciso 2° del reglamento de la Ley N° 19.886. 11.- DEL RECHAZO DE TODAS O ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS 11.1.-La Comisión y el Mandante se reservan la facultad de rechazar todas o algunas de las ofertas realizadas, declarando desierta la Licitación total o parcialmente si se considera que no satisfacen propósito o los requerimientos técnicos de la Licitación; si se estima que no son convenientes a los interés locales, si las disponibilidades presupuestarias fueran insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresarán en la Resolución fundada que así lo resuelva, la que será puesta en conocimiento de los oferentes, mediante el portal www.mercadopublico.cl La calificación de las causas precedentemente señaladas, será facultad de la Comisión y Mandante y el rechazo de las ofertas fundado en alguna de ellas, no dará derecho a reclamo ni indemnización alguna. 11.2.- Causales para Declarar Desierta la Licitación La Comisión Evaluadora podrá declarar desierta la Licitación por las siguientes causales: Que no se presenten oferentes. Que lo ofertado no resulta conveniente a los intereses del Hospital de Linares. Que el valor de la oferta exceda el monto presupuestario que para estos efectos dispone el Hospital de Linares. Que sólo se presente un oferente y que cuyos precios no sean convenientes para el Hospital. La existencia de la causal para declarar desierta la Licitación será calificada exclusivamente por la Comisión y el Mandante. Esta declaración deberá ser efectuada mediante una Resolución fundada, que deberá ser publicada en el portal www.mercadopublico.cl. 12.- VALIDEZ DE LA OFERTA Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital de Linares podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida. 13.- VIGENCIA DE LA OFERTA La vigencia de la oferta presentada a través del Portal Mercado público será por 12 meses, corridos contados desde la fecha de Adjudicación de las Propuestas 14.- READJUDICACIÓN Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, o no acepta la orden de compra, no puede prestar el servicio o entregar los bienes adjudicados, no entrega los antecedentes legales para contratar, se desiste de firmar el contrato, o no se inscribe en www.chileproveedores.cl en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde notificada la adjudicación, la entidad licitante podrá, dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje al adjudicatario inicial, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la Licitación. 15.- FECHA DE ADJUDICACIÓN (aplazamiento) Si por causas no imputables al Hospital de Linares, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indica en las Bases para Adjudicar, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, lo cual no podrán exceder los 5 días hábiles adicionales al plazo ya establecido. 16.- GARANTÍAS (Exigencias comunes) Todas las cauciones o garantías que se exijan en las presentes bases administrativas deberán tener el carácter de irrevocables, se pagaderas a la vista y estar extendidas, tomadas o emitidas en forma nominativa a nombre del Hospital de Linares expresadas en pesos chilenos o unidades de fomento. Todas la garantías exigidas en las presentes bases podrán ser constituidas por documentos, como póliza de seguro electrónica, Boleta de Garantía, y cualquier otro instrumento que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, y cumpla con las condiciones exigidas en estas bases y en el reglamento de la ley 19.886, sin perjuicio de ello, tanto para la garantía de seriedad de la oferta como para la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, no se exigirá glosa alguna cuando la naturaleza del documento no permita incluirla, ni tampoco se exigirá, el señalamiento expreso, en el documento, del vencimiento mínimo indicado en las bases, cuando por su propia naturaleza el instrumento en garantía, tenga un vencimiento igual o superior al exigido. La fecha y oportunidad de entrega de cada una de las Garantías se establece en los puntos 16.1 y 16.2 de las presentes Bases Administrativas. Si por alguna razón de incumplimiento grave, la Unidad Técnica requiere hacer efectiva alguna de las Garantías solicitadas a algún(os) oferente(s), este(os) deberá(n) remplazar dicho documento ya cobrado, por una nueva Garantía a nombre del Hospital de Linares, por el mismo monto y con el mismo plazo de vencimiento que el documento inicial. Este nuevo plazo de vencimiento se contará en días corridos desde la fecha de notificación de cobro, de la Garantía original. El plazo de entrega de esta nueva Garantía será de 5 días hábiles, contados desde la fecha de cobro del documento inicial. La no entrega de la nueva Garantía en el plazo señalado facultara a la Unidad Técnica para desestimar la oferta o liquidar el contrato según corresponda. Todas las garantías y demás antecedentes solicitados deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:00 horas y viernes de 08:30 a 16:00 horas. 16.1.- Garantía de Seriedad de la Oferta: No aplica para esta licitación 16.2. Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato: El (los) adjudicatario(s) deberá(n) presentar dentro de los 10 días siguientes a la publicación de Resolución de Adjudicación, Garantía el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la entrega de bienes solicitados, extendida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT: 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa “Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-203-LE22 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA” por el monto equivalente a un 5% del Total Adjudicado a dicho oferente, con una fecha de vencimiento de 60 días hábiles (lunes a viernes) después de terminado el contrato. La garantía deberá tener el carácter de irrevocable y ser pagadera a la vista. De acuerdo con lo anterior quedará exceptuado de la presentación de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento aquellas adjudicaciones MENORES O IGUAL A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas. Y viernes de 08:30 a 16:00 horas. En el caso de documentación electrónica lo requerido con antelación quedará sin efecto pues solo deberá ser enviado por correo electrónico a contratoshospitallinares@gmail.com. En los casos de Disolución del Contrato, descritos en el Número 17.11 de las bases, se hará efectivo el cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento Contrato, en la Forma prevista en el artículo Nº 72 del Reglamento de la Ley Nº 19.886. La restitución de la Garantía por Fiel Cumplimiento se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la boleta y esta deberá ser retirada por el oferente en Caja Central del Hospital de Linares presentando copia de Rut de la empresa y carta de representación además de cédula de identidad de quien lo retira. 17.- DEL CONTRATO 17.1.- Formalización del Contrato Para las adjudicaciones cuyo monto sea menor a 100 UTM, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor; cuando se trate de adjudicaciones cuyo monto sea mayor o igual a 100 UTM y menor a 1000 UTM, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor, siempre y cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y, por último en el caso de las adjudicaciones mayores a 1000 UTM el contrato se formalizará mediante la suscripción del mismo, de acuerdo a los requisitos y condiciones que se expresan en los puntos que a continuación se indican. 17.2.- Plazo para celebrar el Contrato El contrato deberá suscribirse dentro del plazo de 60 días hábiles desde la total tramitación de la Resolución de Adjudicación. Si vencido este plazo el proponente adjudicado no ha suscrito el Contrato, el Hospital de Linares podrá dejar sin efecto la Resolución de Adjudicación, pudiendo Re adjudicar esta propuesta al oferente que sigue en puntaje al adjudicatario inicial o declarar desierto el proceso, situación de la cual se dejará constancia en el portal. 17.3.- Inicio del Contrato El Contrato que se celebre al respecto comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto que lo apruebe, salvo en aquellos casos en los cuales en que, por razones de buen servicio las prestaciones contenidas deban iniciarse desde el momento de la adjudicación. 17.4.- Vigencia del Contrato El Contrato tendrá una duración por el periodo de 12 meses, contados desde la total tramitación del respectivo acto administrativo que lo aprueba. Con todo, el Hospital de Linares, podrá poner término anticipado al Contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, con la única formalidad de comunicar a la Empresa su decisión mediante carta certificada. 17.5.- Modificación de Contrato Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% de valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza del objeto de éste. 17.6.- Gastos del Contrato Todos los gastos, derechos, impuestos, aranceles, honorarios y demás que se acusen en la celebración del contrato serán siempre de cargo del proveedor. 17.7.- Precio y Reajustabilidad Los precios ofertados se mantendrán inalterables por toda la vigencia del Convenio. 17.8.- Supervisión y Coordinación del Contrato por parte de la entidad licitante La Supervisión y Coordinación del Contrato, estará a cargo de Jefe de Abastecimiento del Hospital de Linares, o quien lo subrogue, en calidad de contraparte técnica para el coordinador del respectivo Contrato y ejercerá las siguientes funciones: Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases para el oportuno cumplimiento del contrato. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato. Dar visto bueno y recepción conforme de los bienes, como también la tramitación de multas y sanciones. Las demás que le encomiende el presente instrumento. 17.9.- Coordinador del Contrato por parte del proveedor adjudicado. El proveedor adjudicado deberá nombrar un Coordinador del Contrato, cuya identidad deberá ser informada a la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares. En el desempeño de su cometido, el Coordinador del Contrato deberá, a lo menos: Informar oportunamente a Jefe de Abastecimiento del Hospital de Linares, de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato. Representar al Proveedor, en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este Contrato. La designación del coordinador y todo cambio relativo a ésta, deberá ser informado a Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares, por el proveedor a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuado la designación o cambio. El Hospital de Linares podrá rechazar o aprobar dicha designación. En caso de rechazo, el proveedor deberá nombrar otro coordinador y seguir el mismo procedimiento señalado precedentemente. 17.10.- Cesión de Contrato y Subcontratación Procede la subcontratación parcial de los bienes. Al respecto, sólo pueden subcontratarse los bienes de la presente Licitación. 17.11.- Disolución del Contrato Serán causales de disolución del Contrato, las contempladas en el artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886. 18.- DERECHO A EXIGIR CALIDAD DE LOS BIENES El Hospital de Linares podrá aplicar medidas de sanción económica en aquellos casos justificados en que la empresa no cumpla con la calidad del servicio ofrecido en su propuesta inicial. 18.1.- La Amonestación: corresponde a un registro escrito y firmado por ambas partes, que deja de manifiesto cualquier falta menor cometida por el adjudicatario, en atención a su importancia, no está afecta a sanción directa. La acumulación de dos amonestaciones en un mes calendario o cuatro en tres meses continuados o discontinuados ameritará una multa de 1 UTM. 18.2.- La Multa: deja de manifiesto una falta cometida por la empresa, de gravedad leve, moderada o mayor, en que incurra, cada vez que el adjudicatario no dé cumplimiento a cualquiera de las obligaciones contempladas en las presentes bases, especificaciones, a su oferta o en el contrato. El monto de cada multa dependerá de la gravedad de la infracción cometida, en este sentido las multas se clasifican en: 18.2.1.- Multa Leve: será considerada LEVE aquella situación originada por una falta, que no origine riesgos graves a pacientes o funcionarios del Hospital, originados por la empresa. La multa LEVE será de 1 a 2 UTM. Sin que la enumeración taxativa, las conductas que pueden estar afectas a multa leve son: - Por comportamiento inadecuado, indecoroso o insolente del personal del contratista hacia superiores o iguales, pacientes y/o funcionarios del establecimiento. 1UTM. - Cada vez que el contratista acumule dos amonestaciones en un mes calendario o cuatro en tres meses continuados o discontinuados. 2 UTM. - Utilización de personal en actividades que no correspondan a su función. 2UTM. 18.2.2.- Multa Moderada: será considerada MODERADA, aquella situación originada por una falta, que afecte o ponga en riesgo la integridad física o moral, directa o indirectamente a pacientes, personas o a la Institución o que limite significativamente la atención y calidad del servicio, pero que sea factible de ser corregida. La multa MODERADA será de 3 a 5 UTM. Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que pueden estar afectas a multa MODERADA son: - Utilización deficiente de implementos indispensables, o falta de elementos para vigilancia: 3 UTM. - Utilización de las instalaciones, equipos y/o plata física en objetivos que no sean los convenidos: 5 UTM. 18.2.3.- Multa Grave: será considerada GRAVE, aquella situación que ocasiones daño económico, moral o físico al Hospital de Linares, a su personal o pacientes, según corresponda, como así mismo el incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en el contrato, todo lo cual podrá ser causal de término de contrato. La multa GRAVE será de 6 a 10 UTM. Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que puedan estar afectas a multa GRAVE son: - Incumplimiento reiterado de falta de no asistencia a llamados. 10 UTM. - Utilización de personal no calificado. 7 UTM. - Hurto o malversación de parte de los funcionarios de la empresa en la institución. 10 UTM - El Supervisor o Coordinador del Contrato llevará un registro de reclamos para los casos señalados anteriormente. - La aplicación de multas según detalle de cuadro, facultará al Hospital para poner término anticipado al contrato. Sanción Cantidad de veces aplicada Amonestación 5 Multa Leve 4 Multa Moderada 3 Multa Grave 2 19.- MULTA POR ATRASO Por cada día hábil de atraso en la entrega, se cobrará una Multa del dos por cien (2 %) del valor neto del producto o servicio requerido, según respectiva Orden de Compra, y aplicable a las cantidades o servicios que se entreguen atrasadas, con un tope de 10 días hábiles. El proveedor adjudicado deberá respetar lo indicado en las presentes Bases Administrativas y el plazo de entrega estipulado, en Anexo III, contados desde la aceptación de la orden de compra. Las órdenes de compra emitidas a través del portal deberán ser aceptadas por el oferente dentro del plazo de 24 horas. El documento que determinará la fecha de entrega real del o los productos será la Recepción en Bodega de Economato, en Avenida Brasil, Nº 753, Linares. La fecha de entrega será la que indique el funcionario responsable de la recepción en la Institución beneficiaria con su nombre, firma y timbre. 20.- EXCEPCIÓN DE APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO CALIFICADO: En aquellos casos en que los plazos de entrega se vean afectados exclusivamente por un hecho fortuito o por una causa mayor, que el adjudicatario se vio imposibilitado de prever o que pudiendo haberlo previsto le fue imposible evitarlo, estará obligado a notificarlo al supervisor o coordinador del contrato (señalar nombre y cargo), por escrito. En la mencionada notificación, el adjudicatario deberá indicar, además los planes de contingencia adoptados y el nuevo plazo de entrega al que se compromete. En todo caso, la calificación de excepción de aplicación de multa por atraso recaerá siempre en el supervisor o coordinador del contrato. 21.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS: En casos de incumplimiento por parte del adjudicatario, de cualquiera de las obligaciones consagradas en las Bases de Licitación, especificaciones, en su oferta o en el contrato, se procederá a dictar Ordinario que contendrá el incumplimiento y la normativa infringida, y que será notificado al adjudicatario en forma personal o mediante carta certificada, con la finalidad de que en un plazo de 10 días hábiles, manifieste sus descargos en relación al incumplimiento y acompañe todos los antecedentes que estime pertinentes. Una vez recepcionados los descargos presentados dentro del plazo legal conferido, la Entidad tendrá un plazo de 10 días hábiles, a contar de la fecha de recepción de los mismos, para acogerlos total o parcialmente o rechazarlos y formular la aplicación de la multa, todo lo cual, se materializará mediante la dictación de Resolución fundada emanada del Director del Hospital de Linares y que será notificada personalmente o mediante carta certificada al adjudicatario. Respecto a la mencionada Resolución fundada, el adjudicatario, una vez notificado, tendrá un plazo de 5 días hábiles, para presentar Recurso de Reposición y acompañar todos los antecedentes que estime pertinentes. Una vez vencido el referido plazo y habiendo presentado recurso, la Entidad tendrá un plazo de 30 días hábiles, a contar de la presentación del mismo, para acogerlo total o parcialmente o para rechazarlo y hacer efectiva la aplicación de la multa, mediante Resolución Fundada emanada del Director del Hospital de Linares y que será notificada personalmente o mediante carta certificada. En lo referente a las notificaciones en forma personal, estas se entenderán válidamente practicadas, cuando el respectivo comunicado o resolución, sean entregadas, por un funcionario de la entidad, al adjudicatario o al o los representantes legales de la empresa adjudicada, según sea el caso, bajo recepción de firma conforme o de estampado que dé cuenta de la negativa de realizar dicha acción. En lo referente a las notificaciones por medio de carta certificada y dirigidas al domicilio que el adjudicatario hubiera informado en documentos del proceso licitatorio, estas se entenderán válidamente practicadas, a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. En lo que respecta a la Resolución fundada emanada de la autoridad máxima de la Entidad y que instruye la aplicación de multa o exonera de la misma al adjudicatario, se publicará oportunamente en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. 22.- DEL COBRO DE LAS MULTAS: Válidamente notificada la Resolución fundada que instruye la aplicación de multas, cualesquiera sean éstas, ya sea por atraso o por infracción a la calidad del servicio, el monto podrá ser rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se procederá a cobrar la multa directamente al adjudicatario, para lo cual, éste dispondrá de un plazo de 10 días hábiles. El no pago de la multa en el plazo establecido, faculta a la Entidad para hacer el cobro de la Boleta de Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, si es que la hubiere. 23.- ORDEN DE COMPRA: 23.1.- Las Órdenes de Compra serán Generadas por la Unidad de Abastecimiento, del Hospital de Linares, con cargo al presupuesto definido para esta institución quien además será considerado como ente técnico para la presente licitación. 23.2.- Las órdenes de compra se emitirán de acuerdo con los requerimientos del Hospital de Linares. Las órdenes de compra emitidas a través del portal deberán ser aceptadas por el oferente dentro del plazo de 24 horas. 23.3.- El adjudicatario facturará posterior a la entrega y recepción conforme de el o los productos, la que debe llevar Vº Bº de la Unidad Técnica correspondiente. 23.4.- La factura deberá estar emitida a Nombre de Hospital de Linares, Rut: 61.606.917-9, cuya dirección es Avda. Brasil # 753 de Linares, Giro Servicios. Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la Resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago. 23.5.- El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal Mercado público, la no realización de esta acción significará el rechazo de la orden de compra y postergación del pago. 24.- FORMA DE PAGO: El proveedor deberá ACEPTAR la orden de compra dentro de 24 horas siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl. El Hospital, una vez recepcionado conforme los productos, efectuará la recepción de la guía o factura según corresponda. En caso de existir disconformidad, respecto de lo entregado por el proveedor, y la información que posee el Hospital, se solicitarán las correcciones correspondientes. El Hospital de Linares, teniendo a la vista los antecedentes anteriores procederá a realizar la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl. 24.1.-Facturación: El proveedor podrá facturar una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl por parte de la Institución. Por cada entrega, el proveedor deberá emitir la factura correspondiente a nombre del Hospital de Linares, RUT 61.606.917-9, Dirección: Avda. Brasil Nº 753, Linares, indicando claramente en el detalle de su glosa lo siguiente: Nombre de la propuesta adjudicada, N° de la Orden de Compra Número de Guía de Despacho con la que se enviaron los productos adquiridos En el campo de referencia 801 se debe indicar el número o ID DE LA ORDEN DE COMPRA emitido por el portal www.mercadopublico.cl. Será motivo de rechazo inmediato de la factura en la plataforma del SII, el no indicar el N° de la orden de compra. 24.2.-Pago: Con todo lo señalado en los párrafos anteriores el pago de documentos tributarios se realizará a través de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 30 días corridos, desde la recepción conforme de la factura, que debe ser emitida a nombre del HOSPITAL DE LINARES RUT 61.606.917-9 de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuesto N° 21.516 del año 2023. 24.3.- Modo de envío de documento de cobro: El documento de pago, deberá enviarlo a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Paralelamente se deberá enviar a: Correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. 25.- FACTORING El HOSPITAL DE LINARES, aceptará que el oferente u oferentes adjudicados entreguen su facturación a empresas de factoring o aquellas que presten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los servicios recibidos y en los tiempos que el HOSPITAL DE LINARES se ha comprometido a pagar, se detalla a continuación este proceder: La verificación de recepción conforme de las facturas que se pretende recibir en Factoring, por las empresas del rubro, se deberá realizar comunicándose, ya sea por vía telefónica o correo electrónico, con el Jefe de Finanzas, del Hospital de Linares, al fono 73-2566553 o al Correo electrónico claudiayvalencia@gmail.com En el caso que el proveedor oferente opte por entregar sus facturas para que sean Factorizadas, deberá informar a la empresa de factoring, que ésta realice el envío de las copias de Facturas Factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, a la oficina de partes del Hospital de Linares, Avda. Brasil N° 753, Linares, antes de 10 días de vencido el plazo para la cancelación de dichos documentos, (45 días desde recepción conforme). En caso de haber recibido copias de Documentos factorizados, el Hospital de Linares, originará el pago del o los documentos adeudados a nombre de la empresa que los haya recibido en Factoring. No teniendo deuda alguna con el proveedor, prestador de los servicios requeridos. La vía de cancelación será a no mediar otra cosa, el pago Directo en la Caja. 25.1.- Se recuerda a los proveedores que, las facturas que se presenten por la realización de Servicios o Ventas al Hospital de Linares deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, claramente con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, que para estos efectos es el Encargado de Bodega de Economato, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza y posterior devolución, previa cancelación. 25.2.- Todo Documento de Cobro ejecutivo cedible, de factura que haya sido pagada, deberá ser devuelto por el proveedor o empresa de factoring, en un plazo no mayor de 15 días, contados desde la fecha del pago, a la Oficina Partes del Hospital de Linares, Avda. Brasil Nº 753, Linares. 26.- PRELACIÓN DE DOCUMENTOS: En caso de discrepancia o discordancia entre los diferentes antecedentes de la licitación, prevalecerán unos sobre otros, conforme al orden de prioridad siguiente: 1) Las aclaraciones y respuestas a consultas de la licitación 2) Las bases administrativas y técnicas. (Considerándose para este efecto, complementarias y no excluyentes) 3) Oferta del Contratista 4) La ley 19.886. 5) El reglamento de la ley 19.886.
BASES TÉCNICAS
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO ADQUISICIONES UNIDAD DE ABASTECIMIENTO BASES TÉCNICAS “MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA” ID 5184-203-LE22 Especificación: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ID Licitación: 5184-203-LE22 Mandante: Hospital de Linares. Duración del contrato: 12 Meses Tipo de Adquisición: Licitación Pública, igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE) Tipo de Convocatorio: Abierta Tipo Adjudicación: Adjudicación Múltiple, sin emisión automática de Orden de Compra. Moneda: en Pesos Chilenos. Etapa del Proceso: En una Etapa. 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.1 Las especificaciones técnicas para cumplir con el requerimiento de cada producto, son las siguientes: - Anexo III Detalle Técnico N° UNIDAD CANTIDAD REFERENCIAL POR 12 MESES DESCRIPCIÓN 1 CAJA 200 ACCOCLIPS PLASTICOS 50 UN 2 UNIDAD 30 ADHESIVO LA GOTITA SUPER BONDER 2 ML 3 UNIDAD 500 ANOTADOR CON APRETADOR MADERA OFICIO 4 UNIDAD 200 APRETADOR METALICO CHICO 25 MM (DOBLE CLIP) 5 UNIDAD 100 APRETADOR METALICO CHICO 51 MM (DOBLE CLIP) 6 UNIDAD 200 APRETADOR METALICO 15 MM 7 UNIDAD 200 APRETADOR METALICO 41 MM (DOBLE CLIP) 8 UNIDAD 100 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO 9 UNIDAD 50 BATERIA 9 VOLT 10 UNIDAD 30 CALCULADORA CASIO MX-12B 11 UNIDAD 2.000 CARPETA CARTULINA COLORES, TAMAÑO OFICIO 12 UNIDAD 2.000 CARPETA PLASTIFICADA OFICIO 13 UNIDAD 200 CARPETA PLASTIFICADA OFICIO CON GUSANILLO 14 UNIDAD 100 CARTON FORRADO 77 X 110 CM 15 PLIEGO 300 CARTON PIEDRA 55 X 77 CM X 2 MM 16 PLIEGO 100 CARTULINA DE COLOR 55 X 77 CM 140 GR 17 ROLLO 800 CINTA ADHESIVA 18 MM X 30 MT 18 UNIDAD 100 PORTA DOCUMENTOS, COLOR AZUL MARINO, GROSOR 30 mm, CON SUJETADOR METALICO, CON SOBRE Y TABLERO. 19 UNIDAD 2.000 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 20 ROLLO 5000 CINTA MASKING 48 X 40 MT 21 ROLLO 200 CINTA TRANSFERENCIA TERMICA 110X74 RESINA NEGRA 22 CAJA 200 CLIPS 50 MM (MEDIANO) 23 FRASCO 10 COLA FRIA 1 KG 24 UNIDAD 80 CORCHETERA A-4/B-4 25 CAJA 600 CORCHETES 26/6 5000 UN 26 UNIDAD 200 CUADERNO COLLEGE CUADRICULADO 7 MM 100 HOJAS 27 UNIDAD 500 CUADERNO CUADRICULADO 7 MM UNIVERSITARIO 100 HJ CON ESPIRAL 28 UNIDAD 200 CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO 200 HJ 29 UNIDAD 500 DEDO DE GOMA 30 UNIDAD 500 DESTACADOR AMARILLO 31 UNIDAD 500 DESTACADOR NARANJO 32 UNIDAD 500 DESTACADOR VERDE 33 ROLLO 1280 ETIQUETA AUTOADHESIVA 50X100 RO-937 34 UNIDAD 800 LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO 7 ML 35 UNIDAD 5.000 LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA 36 UNIDAD 500 LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA 37 UNIDAD 1.500 LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA 38 UNIDAD 20 LIBRO ACTA LINEAL 200 HJ FOLIADO 39 UNIDAD 30 LIBRO ACTA 200 HJ 40 UNIDAD 50 LIBRO ACTA 200 HJ 7 MM CUADRICULADO FOLIADO 41 UNIDAD 10 LIBRO ACTA 400 HOJAS LINEAL FOLIADO 42 PAQUETE 200 LOMO ARCHIVADOR ANCHO OFICIO 10 UN 43 CAJA 50 OPALINA HILADA 200 GRS.TAMAÑO CARTA 100 HJ 44 CAJA 20 OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO 45 PAQUETE 10 PAPEL CALCO OFICIO PARA LAPIZ 25 HJ 46 UNIDAD 5.000 PAPEL ENGOMADO 18 X 40 MT (MASKING) 47 PLIEGO 2.500 PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 80 X 100 48 RESMA 200 PAPEL FOTOCOPIA CARTA COLOR AMARILLO 75 GR 49 SOBRE 300 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR COLOR AZUL/CELESTE 50 HJS 50 RESMA 100 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO COLOR VERDE 75 GR 500 HJ 51 ROLLO 200 PAPEL TERMOSENSIBLE 57 MM X 25 MT 52 UNIDAD 50 PERFORADORA 40 HOJAS 53 UNIDAD 3.000 PILA ALCALINA AA, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER) 54 UNIDAD 3.000 PILA ALCALINA AAA, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER) 55 UNIDAD 500 PILA ALCALINA MEDIANA C, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER) 56 UNIDAD 1500 PILA ALCALINA GRANDE D, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER) 57 CONO 300 PITILLA BLANCA 50 GR 58 UNIDAD 500 PLUMON PENTEL M-10 NEGRO 59 UNIDAD 300 PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL 70 PUNTA REDONDA FINA 60 UNIDAD 500 PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO 70 PUNTA REDONDA FINA 61 UNIDAD 500 PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO 70 PUNTA REDONDA FINA 62 UNIDAD 500 PLUMON PERMANENTE YUMBO NEGRO 63 UNIDAD 200 PLUMON PIZARRA AZUL # 500 PUNTA REDONDA 64 UNIDAD 400 PLUMON PIZARRA NEGRO # 500 PUNTA REDONDA 65 UNIDAD 400 PLUMON PIZARRA ROJO # 500 PUNTA REDONDA 66 UNIDAD 1000 PORTA CREDENCIAL CON MINICLIP Y PRENDEDOR 67 UNIDAD 20 PORTA SCOTCH 68 UNIDAD 20 PORTA TACO CALENDARIO METALICO GRANDE 69 UNIDAD 100 REGLA METALICA 30 CM 70 UNIDAD 100 REGLA PLASTICA 30 CM 71 UNIDAD 200 SACACORCHETE TIPO PINZA 72 UNIDAD 100 SACAPUNTA 73 UNIDAD 2.000 SOBRE AMERICANO BLANCO 74 UNIDAD 2.000 SOBRE CARTA BLANCO 75 UNIDAD 1.500 SOBRE CARTA TIPO SACO BLANCO 76 UNIDAD 4.000 SOBRE OFICIO TIPO SACO BLANCO 77 UNIDAD 1.500 SOBRE 1/2 OFICIO TIPO SACO BLANCO 78 UNIDAD 100 TACO CALENDARIO GRANDE 79 UNIDAD 150 TIJERA 15 CM 80 UNIDAD 20 TINTA NEGRA 1000 CC RZ-230 RISO 81 UNIDAD 50 TINTA TAMPON GOMA 30 CC NEGRO 82 FRASCO 30 TINTA TAMPON GOMA 30 CC VIOLETA 83 FRASCO 30 TINTA PARA SELLOS AUTOMATIK INK 711, COLOR NEGRO 84 UNIDAD 200 VISORES CARPETAS COLGANTES 85 UNIDAD 50 CINTA MAQUINA SUMADORA, BICOLOR 86 UNIDAD 300 CARPETAS DE TEVINIL CON ANILLOS, TAMAÑO CARTA, COLORES 87 UNIDAD 1000 CINTA PORTACREDENCIAL PERSONALIZADA IMPRESA TERMINACION CLIP DE 1.5 CM 2.- Contenido y Forma de Presentación de la Propuesta Técnica: 2.1.- La propuesta de cada Oferente se deberá presentar vía electrónica adjuntado la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales en la página Web de mercado público, todo esto antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, establecida en las “Especificaciones Administrativas” de las presentes bases. 2.2.- Los documentos escaneados deberán provenir del original. Debiendo ser firmados por el proponente o su representante legal, en aquellos casos que se requiera. 3.- Sobre Propuesta Técnica 3.1.- Los documentos que se indican a continuación son los mínimos para exigir, sin perjuicio de lo cual la Comisión Evaluadora podrá solicitar, mediante aclaración o posteriormente una vez que se esté realizando el análisis de las propuestas: a) Anexo Nº I a: Identificación del Oferente “Persona Natural o Jurídica” (Según corresponda) b) Anexo Nº I b: Identificación del Oferente “Unión Temporal de Proveedores (UTP)” (Según corresponda) c) Anexo III Detalle Técnico