Licitación ID: 5184-203-R223
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES, CONTRATOS-SUMINISTRO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 29
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Sujeta documentos 200 Caja
Cod: 44122016
ACCOCLIPS PLÁSTICOS 50 UN  

2
Barras de pegamento libres de ácido 30 Unidad
Cod: 60105704
ADHESIVO LA GOTITA SUPER BONDER 2 ML  

3
Tablas para sujetar 500 Unidad
Cod: 44122003
ANOTADOR CON APRETADOR MADERA OFICIO  

4
Sujetapapeles 200 Unidad
Cod: 44111521
APRETADOR METÁLICO CHICO 25 MM (DOBLE CLIP)  

5
Sujetapapeles 100 Unidad
Cod: 44111521
APRETADOR METÁLICO CHICO 51 MM (DOBLE CLIPS)  

6
Sujetapapeles 200 Unidad
Cod: 44111521
APRETADOR METÁLICO CHICO 15 MM  

7
Sujetapapeles 200 Unidad
Cod: 44111521
APRETADOR METÁLICO 41 MM (DOBLE CLIP)  

8
Accesorios para carpetas con anillados 100 Unidad
Cod: 44122022
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO  

9
Baterías de litio 50 Unidad
Cod: 26111711
BATERÍA 9 VOLT  

10
Calculadoras o accesorios 30 Unidad
Cod: 44101801
CALCULADORA CASIO MX-12B  

11
Cartulina 2000 Unidad
Cod: 14121503
CARPETA CARTULINA DE COLORES, TAMAÑO OFICIO  

12
Cartulina 2000 Unidad
Cod: 14121503
CARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO  

13
Cartulina 200 Unidad
Cod: 14121503
CARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO, CON GUSANILLO  

14
Cartón blanqueado 100 Unidad
Cod: 14121501
CARTÓN FORRADO 77 X 110 CM  

15
Cartón piedra 300 Pliego
Cod: 60121112
CARTÓN PIEDRA 55 X 77 CM X 2 MM  

16
Cartulina 100 Pliego
Cod: 14121503
CARTULINA DE DIFERENTES COLORES DE 55 X 77 CM 140 GR.  

17
Cinta Transparente 800 Rollo
Cod: 31201512
CINTA ADHESIVA 18 MM X 30 MT  

18
Sujeta documentos 100 Unidad
Cod: 44122016
PORTA DOCUMENTOS, COLOR AZUL MARINO, GROSOR 30 mm, CON SUJETADOR METALICO, CON SOBRE Y TABLERO.  

19
Cinta Transparente 2000 Unidad
Cod: 31201512
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT  

20
Cinta Transparente 5000 Rollo
Cod: 31201512
CINTA MASKING 48 X 40 MT  

21
Cinta de transferencia adhesiva 200 Rollo
Cod: 31201522
CINTA TRANSFERENCIA TERMICA 110X74 RESINA NEGRA  

22
Clips para papel 200 Caja
Cod: 44122104
CLIPS 50 MM (MEDIANO)  

23
Rollos dispensadores de pegamento 10 Frasco
Cod: 44121634
COLA FRIA 1 KG  

24
Corchetes 80 Unidad
Cod: 44122103
CORCHETERA A-4/B-4  

25
Corchetes 600 Caja
Cod: 44122103
CORCHETES 26/6 5000 UN  

26
Libros o cuadernos de registro 200 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNO COLLEGE CUADRICULADO 7 MM 100 HOJAS  

27
Libros o cuadernos de registro 500 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNO CUADRICULADO 7 MM UNIVERSITARIO 100 HJ CON ESPIRAL  

28
Libros o cuadernos de registro 200 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO 200 HJ  

29
Dedo de goma 500 Unidad
Cod: 44121620
DEDO DE GOMA  

30
Marcadores 500 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR AMARILLO  

31
Marcadores 500 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR NARANJO  

32
Marcadores 500 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR VERDE  

33
Papel de etiquetas 1280 Rollo
Cod: 14111537
ETIQUETA AUTOADHESIVA 50X100 RO-937  

34
Líquido corrector 800 Unidad
Cod: 44121802
LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO 7 ML  

35
Lápiz pasta 5000 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA  

36
Lápiz pasta 500 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA  

37
Lápiz pasta 1500 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA  

38
Libros o cuadernos de registro 20 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA LINEAL 200 HJ FOLIADO  

39
Libros o cuadernos de registro 30 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA 200 HJ  

40
Libros o cuadernos de registro 50 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA 200 HJ 7 MM CUADRICULADO FOLIADO  

41
Libros o cuadernos de registro 10 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA 400 HOJAS LINEAL FOLIADO  

42
Archivadores de fichas 200 Paquete
Cod: 44122001
LOMO ARCHIVADOR ANCHO OFICIO 10 UN  

43
Papel para impresora del ordenador 50 Cajetilla
Cod: 14111506
OPALINA HILADA 200 GRS.TAMAÑO CARTA 100 HJ  

44
Papel para impresora del ordenador 20 Caja
Cod: 14111506
OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO  

45
Papel autocopiativo 10 Paquete
Cod: 14111527
PAPEL CALCO OFICIO PARA LAPIZ 25 HJ  

46
Cinta para empaquetar 5000 Unidad
Cod: 31201517
PAPEL ENGOMADO 18 X 40 MT (MASKING)  

47
Papel artístico o papel Kraft 2500 Pliego
Cod: 14111606
PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 80 X 100  

48
Papel para impresora del ordenador 200 Resma
Cod: 14111506
PAPEL FOTOCOPIA CARTA COLOR AMARILLO 75 GR  

49
Papel para impresora del ordenador 300 Sobre
Cod: 14111506
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR COLOR AZUL/CELESTE 50 HJS  

50
Papel para impresora del ordenador 100 Resma
Cod: 14111506
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO COLOR VERDE 75 GR 500 HJ  

51
Artículos de papelería 200 Rollo
Cod: 14111509
PAPEL TERMOSENSIBLE 57 MM X 25 MT  

52
Máquinas para cortar papel o accesorios 50 Unidad
Cod: 44101601
PERFORADORA 40 HOJAS  

53
Adaptador de batería o accesorios 3000 Unidad
Cod: 26111722
PILA ALCALINA AA, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER)  

54
Adaptador de batería o accesorios 3000 Unidad
Cod: 26111722
PILA ALCALINA AAA, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER)  

55
Adaptador de batería o accesorios 500 Unidad
Cod: 26111722
PILA ALCALINA MEDIANA C, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER)  

56
Adaptador de batería o accesorios 1500 Unidad
Cod: 26111722
PILA ALCALINA GRANDE D, ALTA DURACION (DURACELL O ENERGIZER)  

57
Fibras vegetales 300 Cono
Cod: 11151510
PITILLA BLANCA 50 GR  

58
Pizarras para plumón y accesorios 500 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PENTEL M-10 NEGRO  

59
Pizarras para plumón y accesorios 300 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL 70 PUNTA REDONDA FINA  

60
Pizarras para plumón y accesorios 500 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO 70 PUNTA REDONDA FINA  

61
Pizarras para plumón y accesorios 500 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO 70 PUNTA REDONDA FINA  

62
Pizarras para plumón y accesorios 500 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE YUMBO NEGRO  

63
Rotuladores lavables 200 Unidad
Cod: 60121503
PLUMON PIZARRA AZUL # 500 PUNTA REDONDA  

64
Rotuladores lavables 400 Unidad
Cod: 60121503
PLUMON PIZARRA NEGRO # 500 PUNTA REDONDA  

65
Rotuladores lavables 400 Unidad
Cod: 60121503
PLUMON PIZARRA ROJO # 500 PUNTA REDONDA  

66
Distintivos o porta distintivos 1000 Unidad
Cod: 55121804
PORTA CREDENCIAL CON MINICLIP Y PRENDEDOR  

67
Distribuidores de pegamento o recambios 20 Unidad
Cod: 44121631
PORTA SCOTCH  

68
Soportes para diarios o calendarios 20 Unidad
Cod: 44111513
PORTA TACO CALENDARIO METALICO GRANDE  

69
Reglas 100 Unidad
Cod: 41111604
REGLA METALICA 30 CM  

70
Reglas 100 Unidad
Cod: 41111604
REGLA PLASTICA 30 CM  

71
Saca corchetes 200 Unidad
Cod: 44121613
SACACORCHETE TIPO PINZA  

72
Sacapuntas 100 Unidad
Cod: 44121619
SACAPUNTA  

73
Sobres especiales 2000 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE AMERICANO BLANCO  

74
Sobres especiales 2000 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE CARTA BLANCO  

75
Sobres especiales 1500 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE CARTA TIPO SACO BLANCO  

76
Sobres especiales 4000 Unidad
Cod: 44121505
SOBRE OFICIO TIPO SACO BLANCO  

77
Sobres estándar 1500 Unidad
Cod: 44121506
SOBRE 1/2 OFICIO TIPO SACO BLANCO  

78
Taco calendario 100 Unidad
Cod: 44111506
TACO CALENDARIO GRANDE  

79
Tijeras 150 Unidad
Cod: 44121618
TIJERA 15 CM  

80
Cartuchos de tinta 20 Unidad
Cod: 44103105
TINTA NEGRA 1000 CC RZ-230 RISO  

81
Almohadillas de entintar o estampar 50 Unidad
Cod: 44121905
TINTA TAMPON GOMA 30 CC NEGRO  

82
Almohadillas de entintar o estampar 30 Frasco
Cod: 44121905
TINTA TAMPON GOMA 30 CC VIOLETA  

83
Cartuchos de tinta 30 Frasco
Cod: 44103105
TINTA PARA SELLOS AUTOMATIK INK 711, COLOR NEGRO  

84
Carpetas colgantes o accesorios 200 Unidad
Cod: 44122017
VISORES CARPETAS COLGANTES  

85
Cinta de repuesto para máquina de tarjetas o fichas 50 Unidad
Cod: 44103203
CINTA MAQUINA SUMADORA, BICOLOR  

86
Carpetas para archivos 300 Unidad
Cod: 44122011
CARPETAS DE TEVINIL CON ANILLOS, TAMAÑO CARTA, COLORES  

87
Tejidos de cinta 1000 Unidad
Cod: 11162123
CINTA PORTACREDENCIAL PERSONALIZADA IMPRESA TERMINACION CLIP DE 1.5 CM  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Convenio de suministro de materiales y útiles de oficina para el Hospital de Linares, por un periodo de 12 meses.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
Unidad de compra:
CONTRATOS-SUMINISTRO
R.U.T.:
61.606.917-9
Dirección:
Brasil Nº 753
Comuna:
Linares
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-01-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 11-01-2023 16:29:56
Fecha inicio de preguntas: 11-01-2023 18:01:00
Fecha final de preguntas: 17-01-2023 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 19-01-2023 18:01:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-01-2023 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-01-2023 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 08-03-2023 10:31:47
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
No hay información de Antecedentes Administrativos
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos Para la determinación del puntaje en este criterio se considerará toda la información proporcionada por el Oferente y de acuerdo con las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, según lo siguiente:  Anexo Nº I a: Identificación del Oferente “Persona Natural o Jurídica” (Según corresponda)  Anexo Nº I b: Identificación del Oferente “Unión Temporal de Proveedores (UTP)” (Según corresponda)  Anexo II Declaración jurada Toda vez que el proveedor presente los antecedentes anteriormente mencionados será evaluado de la siguiente forma: Presentación de Antecedentes Puntaje Presenta TODOS los antecedentes solicitados 10 puntos NO presenta la totalidad de los antecedentes solicitados 0 puntos 10%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 60%
3 EVALUACIÓN TÉCNICA Evaluación será realizada por la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares; será determinada según oferta y descripción del producto y menor plazo de Entrega, indicado en anexo III “Detalle Técnico” y la puntuación será determinada según la siguiente tabla: Evaluación Técnica Puntaje Si las especificaciones del producto son altamente satisfactorias de manera que el producto es excelente para uso requerido 100 Si las especificaciones del producto son muy buenas de manera que el producto resulta adecuado para el uso requerido. 75 Si las especificaciones del producto son buenas de manera que el producto el producto cumple con el uso requerido 50 Si las especificaciones del producto son regulares de manera que el producto cumple insatisfactoriamente con el uso requerido 25 Si las especificaciones del producto son deficientes de manera que el producto es inadecuado para el uso requerido 0 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: No hay información
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: No hay información
e-mail de responsable de contrato: No hay información
Teléfono de responsable del contrato: No hay información
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía
Beneficiario: HOSPITAL DE LINARES
Fecha de vencimiento: 07-05-2024
Monto: 5 %
Descripción: El (los) adjudicatario(s) deberá(n) presentar dentro de los 10 días siguientes a la publicación de Resolución de Adjudicación, Garantía el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato de la entrega de bienes solicitados, extendida a nombre del HOSPITAL DE LINARES, RUT: 61.606.917-9, debiendo incluir dicho documento la siguiente glosa “Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-203-LE22 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA” por el monto equivalente a un 5% del Total Adjudicado a dicho oferente, con una fecha de vencimiento de 60 días hábiles (lunes a viernes) después de terminado el contrato. La garantía deberá tener el carácter de irrevocable y ser pagadera a la vista. De acuerdo con lo anterior quedará exceptuado de la presentación de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento aquellas adjudicaciones MENORES O IGUAL A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas. Y viernes de 08:30 a 16:00 horas. En el caso de documentación electrónica lo requerido con antelación quedará sin efecto pues solo deberá ser enviado por correo electrónico a contratoshospitallinares@gmail.com. En los casos de Disolución del Contrato, descritos en el Número 17.11 de las bases, se hará efectivo el cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento Contrato, en la Forma prevista en el artículo Nº 72 del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
Glosa: Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de contrato ID 5184-203-LE22 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de la Garantía por Fiel Cumplimiento se hará efectiva dentro de los diez primeros días hábiles posteriores al vencimiento de la boleta y esta deberá ser retirada por el oferente en Caja Central del Hospital de Linares presentando copia de Rut de la empresa y carta de representación además de cédula de identidad de quien lo retira.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
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