Licitación ID: 5184-76-LE21
BATERÍAS, PILAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES, CONTRATOS-SUMINISTRO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 29
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Baterías de litio 10 Unidad
Cod: 26111711
BATERIA 3V CR-123A LITIO (DURACELL ó similar)  

2
Baterías de litio 150 Unidad
Cod: 26111711
BATERIA 9 VOLT (DURACELL ó similar)  

3
Pilas alcalinas 3000 Unidad
Cod: 26111702
PILA ALCALINA AA (DURACELL ó similar)  

4
Pilas alcalinas 2500 Unidad
Cod: 26111702
PILA ALCALINA AAA (DURACELL ó similar)  

5
Pilas alcalinas 200 Unidad
Cod: 26111702
PILA ALCALINA GRANDE D (DURACELL ó similar)  

6
Pilas alcalinas 350 Unidad
Cod: 26111702
PILA ALCALINA MEDIANA C (DURACELL ó similar)  

7
Sujeta documentos 25 Caja
Cod: 44122016
ACCOCLIPS PLASTICOS DE 50 UNIDADES  

8
Distribuidores de pegamento o recambios 420 Unidad
Cod: 44121631
ADHESIVO BARRA DE 20 GRAMOS  

9
Distribuidores de pegamento o recambios 100 Unidad
Cod: 44121631
ADEHESIVO LA GOTITA SUPER BONDER 2 ML  

10
Sujetapapeles 100 Unidad
Cod: 44111521
ANOTADOR CON APARETADOR MADERA, TAMAÑO OFICIO  

11
Sujetapapeles 200 Unidad
Cod: 44111521
APRETADOR METALICO 41 MM (DOBLE CLIP)  

12
Archivadores de fichas 600 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO  

13
Archivadores de fichas 80 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO  

14
Archivadores de fichas 150 Unidad
Cod: 44122001
ARCHIVADOR RAPIDO OFICIO CON GUSANO  

15
Tejido de cáñamo 15 Ovillo
Cod: 11151713
CAÑAMO PLASTICO X 250 GRAMOS  

16
Calculadoras o accesorios 20 Unidad
Cod: 44101801
CALCULADORA CASIO MX-12B  

17
Carpetas para archivos 3000 Unidad
Cod: 44122011
CARPETA CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, DIFERENTES COLORES  

18
Carpetas para archivos 2200 Unidad
Cod: 44122011
CARPETAS PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO  

19
Carpetas para archivos 250 Unidad
Cod: 44122011
CARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO, CON GUSANILLO  

20
Cartón no blanqueado 50 Pliego
Cod: 14121502
CARTON FORRADO 77 X 110 CM  

21
Cartón no blanqueado 100 Unidad
Cod: 14121502
CARTON PIEDRA 55 X 77 CM 2MM  

22
Cartulina 1600 Rollo
Cod: 14121503
CINTA ADHESIVA 18 MM X 30 METROS  

23
Cinta correctora 2000 Unidad
Cod: 44121801
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 METROS  

24
Clips para papel 400 Caja
Cod: 44122104
CLIPS 33 MM (100 UNIDADES)  

25
Clips para papel 200 Caja
Cod: 44122104
CLIP 50 MM (MEDIANO)  

26
Colas 20 Frasco
Cod: 31201610
COLA FRIA, ENVASE DE 1 KILO  

27
Colas 120 Unidad
Cod: 31201610
CORCHETERA A-4/B-4  

28
Corchetes 15 Caja
Cod: 44122103
CORCHETES 23/20 X 1000 UNIDADES  

29
Libros o cuadernos de registro 500 Caja
Cod: 14111531
CORCHETES 26/6 X 5000 UNIDADES  

30
Libros o cuadernos de registro 210 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNO COLLEGE CUADRICULADO 7 MM X 100 HOJAS  

31
Libros o cuadernos de registro 350 Unidad
Cod: 14111531
CUADERNO CUADRICULADO 7MM UNIVERSITARIO 100 HOJAS CON ESPIRAL  

32
Cuchillos cartoneros 200 Unidad
Cod: 44121612
CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO DE 200 HOJAS  

33
Dedo de goma 170 Unidad
Cod: 44121620
CUCHILLO CARTONERO ANCHO CON FRENO CORRIENTE ACRILICO  

34
Marcadores 170 Unidad
Cod: 44121708
DEDOS DE GOMA  

35
Marcadores 300 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR AMARILLO (Fultons o similar)  

36
Marcadores 300 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR NARANJO (Fultons o similar)  

37
Marcadores 300 Unidad
Cod: 44121708
DESTACADOR VERDE (Fultons o similar)  

38
Liga 500 Bolsa
Cod: 53102509
ELASTICO 100 GRAMOS (LIGA PARA BILLETES)  

39
Espirales de encuadernación 200 Unidad
Cod: 44103504
ESPIRAL 12 MM  

40
Espirales de encuadernación 400 Unidad
Cod: 44103504
ESPIRAL 16 MM  

41
Espirales de encuadernación 200 Unidad
Cod: 44103504
ESPITAL 18 MM  

42
Humedecedores 30 Unidad
Cod: 44121622
ESPONJEROS  

43
Goma de borrar 240 Unidad
Cod: 60121535
GOMA DE BORRAR MIGA MEDIANA  

44
Lápiz pasta 1000 Unidad
Cod: 44121701
LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO DE 7 ML  

45
Lápices de madera 700 Unidad
Cod: 44121706
LAPIZ GRAFITO N° 2  

46
Lápiz pasta 7000 Unidad
Cod: 44121704
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA  

47
Lápiz pasta 20 Unidad
Cod: 44121704
LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA  

48
Lápiz pasta 2000 Unidad
Cod: 44121704
LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA  

49
Libros o cuadernos de registro 40 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA LINEAL, 200 HOJAS, FOLIADO  

50
Libros o cuadernos de registro 25 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA 200 HOJAS, 7MM, CUADRICULADO Y FOLIADO  

51
Libros o cuadernos de registro 10 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA 400 HOJAS LINEAL, FOLIADO  

52
Mica 800 Unidad
Cod: 11101501
MICA TAMAÑO CARTA  

53
Mica 800 Unidad
Cod: 11101501
MICA TAMAÑO OFICIO  

54
Papel multiuso 2600 Unidad
Cod: 14111525
OPALINA HILADA 225 GRAMOS TAMAÑO CARTA  

55
Papel de pintura digital 50 Paquete
Cod: 60121110
PAPEL CALCO OFICIO PARA LAPIZ X 25 HOJAS CADA UNO  

56
Papel calco 3000 Unidad
Cod: 60121132
PAPEL ENGOMADO 18 X 40 METROS (MASKING)  

57
Papel kraft 2000 Pliego
Cod: 60121124
PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GRAMOS DE 80 X 100  

58
Papel para fotocopiadora o impresora 50 Resma
Cod: 14111507
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO COLOR VERDE 75 GR 500 HJ  

59
Papel para fotocopiadora o impresora 1500 Unidad
Cod: 14111507
PAPEL FOTOGRAFICO CON ACABADO OPACO TAMAÑO CARTA CODIGO SO41111 (EPSON)  

60
Papel para fotocopiadora o impresora 50 Block
Cod: 14111507
PAPEL TERMICO TAMAÑO A4 210MM X295MM 100P  

61
Papel fotográfico 50 Unidad
Cod: 14121812
PERFORADORA METALICA, PARA 40 HOJAS  

62
Accesorios de cañón perforador de la tubería pasante 50 Unidad
Cod: 20122113
PITILLA BLANCA DE 50 GRAMOS  

63
Fibras vegetales 500 Unidad
Cod: 11151510
PLUMON PENTEL M-10 NEGRO  

64
Pizarras para plumón y accesorios 300 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL 70 PUNTA REDONDA FINA  

65
Pizarras para plumón y accesorios 650 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO 70 PUNTA REDONDA FINA  

66
Pizarras para plumón y accesorios 150 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA  

67
Pizarras para plumón y accesorios 250 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PERMANENTE YUMBO NEGRO  

68
Pizarras para plumón y accesorios 50 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA  

69
Pizarras para plumón y accesorios 300 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PIZARRA AZUL # 500 PUNTA REDONDA  

70
Pizarras para plumón y accesorios 400 Unidad
Cod: 44111905
PLUMON PIZARRA NEGRO # 500 PUNTA REDONDA  

71
Dispensadores o receptáculo de grapas 20 Unidad
Cod: 44121628
PORTA CLIPS PEQUEÑO  

72
Portarrollos de cinta adhesiva 30 Unidad
Cod: 44121635
PORTA SCOTH MEDIANO  

73
Regla T 30 Unidad
Cod: 44111808
REGLA METALICA DE 30 CM.  

74
Regla T 150 Unidad
Cod: 44111808
REGLA PLÁSTICA DE 30 CM.  

75
Divisores 1000 Paquete
Cod: 44122010
SEPARADOR OFICIO DE 6 UNIDADES  

76
Sobres estándar 3000 Unidad
Cod: 44121506
SOBRE AMERICANO BLANCO  

77
Sobres estándar 3500 Unidad
Cod: 44121506
SOBRE OFICIO TIPO SACO BLANCO  

78
Sobres estándar 5000 Unidad
Cod: 44121506
SOBRE 1/2 OFICIO TIPO SACO BLANCO  

79
Almohadillas de entintar o estampar 50 Unidad
Cod: 44121905
TAMPON MEDIANO PARA TIMBRE DE GOMA  

80
Tijeras 180 Unidad
Cod: 44121624
TIJERA 15 CM  

81
Tijeras 10 Unidad
Cod: 44121624
TIJERA 8 PULGADAS (20,32CM) MUNDIAL 445-8  

82
Timbres y sellos 40 Unidad
Cod: 44121604
TIMBRE FECHADOR AUTOMÁTICO  

83
Cartuchos de tinta 30 Unidad
Cod: 44103105
TINTA NEGRA 1000 CC RZ-230 RISO  

84
Cartuchos de tinta 40 Unidad
Cod: 44103105
TINTA TAMPON GOMA 30 CC NEGRO  

85
Rellenos de tinta 40 Unidad
Cod: 44121904
TINTA TAMPON GOMA 30 CC VIOLETA  

86
Cartulina 300 Pliego
Cod: 14121503
CARTULINA DE COLOR 55 X 77 CM 140 GRS.  

87
Fundas para proteger del polvo al equipamiento 5000 Unidad
Cod: 44102907
FUNDA PROTECTORA PLÁSTICA OFICIO P/ARCHIVAR (BOLSA PARA TRANSPARENCIA)  

88
Saca corchetes 100 Unidad
Cod: 44121613
SACA CORCHETE TIPO PINZA  

89
Sobres estándar 5000 Unidad
Cod: 44121506
SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO  

90
Sobres estándar 2000 Unidad
Cod: 44121506
SOBRE CARTA BLANCO  

91
Clips para papel 200 Caja
Cod: 44122104
CLIPS 80 MM (GRANDE)  

92
Libros o cuadernos de registro 20 Unidad
Cod: 14111531
LIBRO ACTA 100 HOJAS LINEAL  

93
Pizarras para plumón y accesorios 120 Unidad
Cod: 44111905
PLUMÓN PERMANENTE COLOR ROJO 70 PUNTA REDONDA FINA  

94
Pizarras para plumón y accesorios 180 Unidad
Cod: 44111905
PLUMÓN PIZARRA ROJO #500 PUNTA REDONDA  

95
Papel para fotocopiadora o impresora 100 Resma
Cod: 14111507
PAPEL FOTOCOPIA CARTA COLOR AZUL, 75GR. POR 500 HOJAS.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
BATERÍAS, PILAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
BATERÍAS, PILAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
Unidad de compra:
CONTRATOS-SUMINISTRO
R.U.T.:
61.606.917-9
Dirección:
Brasil Nº 753
Comuna:
Maule
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-05-2021 15:00:00
Fecha de Publicación: 29-04-2021 16:02:12
Fecha inicio de preguntas: 29-04-2021 17:00:00
Fecha final de preguntas: 05-05-2021 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 06-05-2021 17:01:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10-05-2021 15:02:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-05-2021 15:02:00
Fecha de Adjudicación: 10-06-2021 15:29:27
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO I IDENTIFICACIÓN OFERENTE; DECLARACIÓN JURADA; BASES ADMINISTRATIVAS
Documentos Técnicos
1.- ANEXO III PLAZO DE ENTREGA; ANEXO IV FICHA TÉCNICA; BASES TÉCNICAS
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Para las ofertas el puntaje asignado se determinará utilizando la siguiente fórmula = Precio Menor/P. evaluado x 100 x porcentaje asignado El valor indicado por el proveedor, será el único monto válido para el cálculo, y será de su responsabilidad, poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta. 60%
2 EVALUACIÓN TÉCNICA Evaluación será realizada por la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares; será determinada según oferta y descripción del producto en anexo IV y la puntuación será determinada según la siguiente tabla: Evaluación Clínica Puntaje Si las especificaciones técnicas del producto son altamente satisfactorias de manera que el producto es excelente para uso requerido 100 Si las especificaciones técnicas del producto son muy buenas de manera que el producto resulta adecuado para el uso requerido. 75 Si las especificaciones técnicas del producto son buenas de manera que el producto el producto cumple con el uso requerido 50 Si las especificaciones técnicas del producto son regulares de manera que el producto cumple insatisfactoriamente con el uso requerido 25 Si las especificaciones técnicas del producto son deficiente de manera que el producto es inadecuado para el uso requerido 0 20%
3 Plazo de Entrega Evaluación será realizada por la Unidad Abastecimiento del Hospital de Linares; la puntuación será determinada según lo indicado en Anexo III “Plazo de Entrega”: Menor Cantidad de días Despacho x 100 x 0.10 Cantidad de días Despacho Oferta Evaluada 10%
4 Cumplimiento de los requisitos Para la determinación del puntaje en este criterio se considerará toda la información proporcionada por el Oferente y de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, según lo siguiente: - Anexo I: Identificación del oferente - Anexo II: Declaración jurada - Anexo III: Plazo de Entrega - Anexo IV: Ficha Técnica Toda vez que el proveedor presente los antecedentes anteriormente mencionados será evaluado de la siguiente forma: Presentación de Antecedentes Puntaje Presenta TODOS los antecedentes solicitados 10 puntos NO presenta la totalidad de los antecedentes solicitados 0 puntos 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 30000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: ANA FLOR BARROS SOTO
e-mail de responsable de pago: abarros@hospitaldelinares.cl
Nombre de responsable de contrato: Ma. Isabel Sáez Castro
e-mail de responsable de contrato: msaez@ssmaule.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-73-2566521-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
BASES ADMINISTRATIVAS

 BASES ADMINISTRATIVAS

  “BATERÍAS, PILAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO”

HOSPITAL DE LINARES

ID 5184-76-LE21

Especificación: BATERÍAS, PILAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

ID Licitación: 5184-76-LE21

Mandante: Hospital de Linares.

Duración del contrato: 12 MESES

Unidad Técnica: Abastecimiento

Tipo de Adquisición: Licitación Pública, igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM.

Tipo de Convocatorio: Abierta

Tipo Adjudicación: Adjudicación Múltiple, sin emisión automática de Orden de Compra.

Moneda: en Pesos Chilenos.

Etapa del Proceso: En una Etapa.

I.- ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- GENERALIDADES:

La entidad mandante, Hospital de Linares, con domicilio en Avda. Brasil Nº 753, de Linares, requiere contratar convenio de suministro de “BATERÍAS, PILAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

Que revisado el catálogo electrónico del portal de Compras Públicas se ha constatado que los productos, en consideración a los montos que nos exigen para comprar y poder despachar, mediante convenio marco, no se condicen con los requeridos por la Institución.

Las presentes Bases Administrativas establecen y rigen las condiciones para establecer un convenio de suministro el cual provea de “BATERÍAS, PILAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO” al Hospital de Linares . La Licitación contempla el abastecimiento de productos para 12 meses.

 El proceso de la presente Licitación Pública se regirá íntegramente por lo dispuesto en la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, además por sus Especificaciones Técnicas y Bases Administrativas debidamente aprobadas.

Los oferentes, por el sólo hecho de presentar sus propuestas a esta Licitación se entenderán en cabal conocimiento de todos y cada uno de los instrumentos que integran las bases, eventuales respuestas a las consultas formuladas por los proveedores y aclaraciones, si las hubiere.

El presente llamado a licitación será publicado en el Sistema de Información de la Dirección de Compras Públicas, esto es www.mercadopublico.cl, se efectuará a través del mismo, el proceso completo de postulación y selección de ofertas, adjudicación y contratación, según las instrucciones, condiciones, normas y políticas de uso dicho portal, toda la documentación se encontrará disponible gratuitamente en dicho sitio electrónico a fin de que los interesados puedan tomar conocimiento y participar en el proceso.

Podrán presentar ofertas en esta licitación aquellas personas naturales y/o jurídicas que acrediten su situación financiera e idoneidad técnicas conforme lo establece la Ley Nº 19.886 y su reglamento, cumpliendo con los requisitos exigidos en las presentes Bases de Licitación.

El oferente adjudicado en esta licitación deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores del portal www.mercadopublico.cl, o en su defecto, proceder a su inscripción en el plazo máximo de 5 días, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 16 de la Ley Nº 19.886. Los oferentes que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de dos años previos, quedarán excluidos de la presente licitación.

1.1.‑       Mandante:

               NOMBRE                                              Hospital de Linares

               DOMICILIO                                          Av. Brasil # 753 LINARES

1.2.-      Unidad Técnica

               DEPARTAMENTO                              Abastecimiento

             DOMICILIO                                       Av. Brasil # 753. Linares

2.- ETAPAS Y PLAZOS:

Se establece el siguiente calendario de actividades a realizar durante el período de licitación en las fechas, plazos, horas, etc. Esta información sólo podrá ser modificada por la Unidad Técnica mediante comunicación por escrito (aclaraciones) a todos los proponentes. –

Etapa

Fecha

Hora

Publicación

29-04-2021

17:00

Inicio de Preguntas

29-04-2021

17:00

Final de Preguntas

05-05-2021

17:00

Publicación de Respuestas

06-05-2021

17:01

Cierre de Recepción de Ofertas

10-05-2021

15:00

Acta de Apertura Electrónica

10-05-2021

15:01

Adjudicación

10-06-2021

17:00

 3.- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OFERENTE:

                Los interesados deberán presentar su propuesta en forma electrónica en el portal www.mercadopublico.cl, hasta la fecha y hora de cierre publicada en el portal:

-          Anexo I Identificación de oferente.

-          Anexo II Declaración Jurada.

-                                  Anexo III Plazo de entrega

-                                  Anexo IV Ficha Técnica

4.- ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ANTECEDENTES:

En conformidad con el artículo 40 inciso 1º de las bases del Decreto Nº 250 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886  el Hospital de Linares podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes se correspondiere  a través del Sistema de Información.  Las ofertas deberán ajustarse a los requerimientos y condiciones establecidos en las presentes Bases.

5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CRITERIOS DE EVALUACION:

El valor a cobrar deberá ser ingresado en el portal y deberá ser ajustado a las especificaciones técnicas y a las presentas bases administrativas.

Junto a lo anterior, el oferente deberá incluir cualquier archivo adjunto que acredite los criterios de evaluación, los cuales serán evaluados, ponderados en su importancia en los porcentajes que se indican:

a)      Precio (60%): Para las ofertas el puntaje asignado se determinará utilizando la siguiente fórmula = Precio Menor/P. evaluado x 100 x porcentaje asignado

El valor indicado por el proveedor, será el único monto válido para el cálculo, y será de su     responsabilidad, poner énfasis en el adecuado ingreso de la oferta.

b)      Evaluación técnica(20%): Evaluación será realizada por la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares; será determinada según oferta y descripción del producto en anexo IV y la puntuación será determinada según la siguiente tabla:

 

Evaluación Clínica

     Puntaje

Si las especificaciones técnicas del producto son altamente satisfactorias de manera que el producto es excelente para uso requerido

100

Si las especificaciones técnicas del producto son muy buenas de manera que el producto resulta adecuado para el uso requerido.

75

Si las especificaciones técnicas del producto son buenas de manera que el producto el producto cumple con el uso requerido

50

Si las especificaciones técnicas del producto son regulares de manera que el producto cumple insatisfactoriamente con el uso requerido

25

Si las especificaciones técnicas del producto son deficiente de manera que el producto es inadecuado para el uso requerido

0

c)       Cumplimiento de Requisitos (10%) Para la determinación del puntaje en este criterio se considerará toda la información proporcionada por el Oferente y de acuerdo a las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, según lo siguiente:

-            Anexo I: Identificación del oferente

-            Anexo II: Declaración jurada

-            Anexo III: Plazo de Entrega

-            Anexo IV: Ficha Técnica

Toda vez que el proveedor presente los antecedentes anteriormente mencionados será evaluado de la siguiente forma:

Presentación de Antecedentes

Puntaje

Presenta TODOS los antecedentes solicitados

10 puntos

NO presenta la totalidad de los antecedentes solicitados

0 puntos

d) Plazo de Entrega (10%):

Evaluación será realizada por la Unidad Abastecimiento del Hospital de Linares; la puntuación será determinada según lo indicado en Anexo III “Plazo de Entrega”:

Menor Cantidad de días Despacho x 100 x 0.10

Cantidad de días Despacho Oferta Evaluada

6.- RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Evaluación técnica”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos”. Si persiste aun el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Plazo de Entrega”.

Solo en caso de subsistir empate entre dos o más ofertas en todos los criterios de evaluación antes señalados, se “adjudicará”  la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl.

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES

Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la Propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio www.mercadopublico.cl.  Estas modificaciones formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

En caso de ser necesaria modificaciones los plazos indicados en el número 2 de estas bases se podrán ampliar hasta por 5 días hábiles.

8.- CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN

                Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las preguntas deberán formularse a través del sistema www.mercadopublico.cl. Estas preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro de los plazos señalados.

9.- COMISIÓN EVALUADORA

               La comisión que realizará la evaluación para la adjudicación, estará constituida por:

  • Sra. Caroline Beals Campos RUT N° 9.160.178-8, Subdirector de Gestión Administrativa;
  • Srta. Ana Flor Barros Soto RUT N° 9.555.721-K, Jefe Finanzas;
  • Q.F. María Alejandra Valenzuela Vielma, RUT N° 9.392.008-2, Jefe Adquisiciones Clínicas;
  • Sra. Yesica Muñoz Garrido RUT N° 14.549.260-2; Jefe de Abastecimiento o en su defecto, las personas que subroguen dichos cargos.

La  comisión evaluadora quedará reflejada en la Resolución de Publicación de Licitación.

                Se prohíbe que los integrantes concedan reuniones a oferentes, lobistas o gestores de intereses particulares, durante la evaluación salvo en el caso de actividades previamente contempladas dentro del procedimiento licitatorio a través de las Bases de Baterías, Pilas y Artículos de Escritorio.

Los miembros de la Comisión Evaluadora deberán abstenerse de recibir donativos mientras la integran.

La adjudicación se realizará conforme a los criterios de evaluación establecidos en el punto 5 de las “Especificaciones Administrativas” de las presentes Bases de Baterías, Pilas y Artículos de Escritorio.

10.- DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La adjudicación se realizará conforme a los criterios de evaluación establecidos en el punto 5 de las “Especificaciones Administrativas” de las presentes Bases. Se contendrá en una Resolución Interna en la cual se incorporará el acta debidamente firmada.

10.1.‑    La adjudicación será publicada en el portal Mercado público entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo N° 6 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

10.2.-  Durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con el Hospital de Linares para los efectos de la misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentación, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que se pudiesen requerir durante la evaluación, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto.

10.3.- El Hospital de Linares, se reserva el derecho de declarar desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, o cuando esta no resulte conveniente a sus intereses. Para declarar desierta la presente Licitación se requerirá Resolución fundada que así lo disponga, publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

10.4.‑    Si se resuelve el rechazo de todas las propuestas, se procederá a declarar desierta la licitación mediante Resolución publicada en el portal Mercado público. Se deja constancia que los antecedentes adjuntos a las ofertas no serán devueltos. El mismo procedimiento será aplicado a los proveedores que no resulten adjudicados.

10.5.‑    El Hospital de Linares, se reserva el derecho de declarar  inadmisible la o las ofertas cuando no cumplieren con los requisitos exigidos en las presentes bases. La declaración de inadmisibilidad de la presente licitación, se efectuará por Resolución fundada, publicándose en el portal www.mercadopublico.cl.

10.6.‑    El Hospital de Linares, se reserva el derecho de aceptar la propuesta que le pareciere más conveniente a sus intereses de acuerdo a los criterios de evaluación antes señalados.

10.7.-    EL Hospital de Linares, se reserva el derecho de adjudicar en el caso de que existiera un oferente que cumpla con las expectativas.

10.8.‑    La entidad licitante se reserva el derecho de modificar la fecha de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 41 inciso 2° del reglamento de la Ley N° 19.886.

11.- DEL RECHAZO DE TODAS O ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS

11.1.-La Comisión y el Mandante se reservan la facultad de rechazar todas o algunas de las ofertas realizadas, declarando desierta la Licitación total o parcialmente si se considera que no satisfacen propósito o los requerimientos técnicos de la Licitación; si se estima que no son convenientes a los interés locales, si las disponibilidades presupuestarias fueran insuficientes, atendidos sus montos o por otras razones técnicas o presupuestarias que se expresarán en la Resolución fundada que así lo resuelva, la que será puesta en conocimiento de los oferentes, mediante el portal www.mercadopublico.cl

                La calificación de las causas precedentemente señaladas, será facultad de la Comisión y Mandante y el rechazo de las ofertas fundado en alguna de ellas, no dará derecho a reclamo ni indemnización alguna.

11.2.- Causales para Declarar Desierta la Licitación

La Comisión Evaluadora podrá declarar desierta la Licitación por las siguientes causales:

-          Que no se presenten oferentes.

-          Que lo ofertado no resulta conveniente a los intereses del Hospital de Linares.

-          Que el valor de la oferta exceda el monto presupuestario que para estos efectos dispone el Hospital de Linares.

-          Que sólo se presente un oferente y que cuyos precios no sean convenientes para el Hospital.

La existencia de la causal para declarar desierta la Licitación será calificada exclusivamente por la Comisión y el Mandante.  Esta declaración deberá ser efectuada mediante una Resolución fundada, que deberá ser publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

12.- VALIDEZ DE LA OFERTA

                Las ofertas tendrán una validez mínima de 60 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, el Hospital de Linares podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual período. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

13.- VIGENCIA DE LA OFERTA

       La vigencia de la oferta presentada a través del Portal Mercado público, será por 12 meses, corridos contados desde la fecha de Adjudicación de las Propuestas

14.- READJUDICACIÓN

                Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, o no acepta la orden de compra,  no puede prestar el servicio o entregar los bienes adjudicados, no entrega los antecedentes legales para contratar, se desiste de firmar el contrato, o no se inscribe en www.chileproveedores.cl en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde notificada la adjudicación, la entidad licitante podrá, dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje al adjudicatario inicial, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la Licitación.

15.- FECHA DE ADJUDICACIÓN (aplazamiento)

                Si por causas no imputables al Hospital de Linares, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indica en las Bases para Adjudicar, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, lo cual no podrán exceder los 5 días hábiles adicionales al plazo ya establecido.

16.- GARANTÍAS (Exigencias comunes)

                Todas las cauciones o garantías que se exijan en las presentes bases administrativas, deberán   tener el carácter de irrevocables, se pagaderas a la vista y estar extendidas, tomadas o emitidas en forma nominativa a nombre del Hospital de Linares expresadas en pesos chilenos o unidades de fomento.

Todas la garantías exigidas en las presentes  bases  podrán ser constituidas por  documentos, como  póliza  de seguro electrónica, Boleta de Garantía,  y cualquier  otro instrumento   que asegure el pago de la garantía de manera rápida  y efectiva, y cumpla  con las condiciones exigidas en estas bases y en el reglamento de la ley  19.886, sin  perjuicio de ello, tanto para  la garantía de seriedad de  la oferta como  para  la  garantía  de fiel y oportuno  cumplimiento de contrato,  no se exigirá  glosa alguna cuando  la naturaleza del documento no permita incluirla, ni tampoco se exigirá, el señalamiento  expreso,  en el documento, del vencimiento mínimo indicado en las bases, cuando  por su propia naturaleza  el instrumento en garantía, tenga un vencimiento  igual o superior al exigido. 

             La fecha y oportunidad de entrega de cada una de las Garantías se establece en los puntos 16.1 y 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

                Si por alguna razón de incumplimiento grave, la Unidad Técnica requiere hacer efectiva alguna de las Garantías solicitadas a algún(os) oferente(s), este(os) deberá(n) remplazar dicho documento ya cobrado, por una nueva Garantía a nombre del Hospital de Linares, por el mismo monto y con el mismo plazo de vencimiento que el documento inicial. Este nuevo plazo de vencimiento se contará en días corridos desde la fecha de notificación de cobro, de la Garantía original. El plazo de entrega de esta nueva Garantía será de 5 días hábiles, contados desde la fecha de cobro del documento inicial. La no entrega de la nueva Garantía en el plazo señalado facultara a la Unidad Técnica para desestimar la oferta o liquidar el contrato según corresponda.

                               Todas las garantías y demás antecedentes solicitados, deberán ser entregados en la oficina de partes del Hospital de Linares, ubicado en Avda. Brasil Nº 753 Linares, en horario de oficina, esto es de Lunes a Jueves de 08:30 a 17:00 horas y viernes de 08:30 a 16:00 horas.

16.1.- Garantía de Seriedad de la Oferta:

                No aplica para esta licitación

16.2. ‑ Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato:

                No aplica para esta licitación

17.- DEL CONTRATO

17.1.-    Formalización del Contrato                                                                                                 

                 Para las adjudicaciones cuyo monto sea menor a 100 UTM, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor; cuando se trate de adjudicaciones cuyo monto sea mayor o igual a 100 UTM y menor a 1000 UTM, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor, siempre y cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva especificación y, por último en el caso de las adjudicaciones mayores a 1000 UTM el contrato se formalizará mediante la suscripción del mismo, de acuerdo a los requisitos y condiciones que se expresan en los puntos que a continuación se indican.

17.2.-    Plazo para celebrar el Contrato

El contrato deberá suscribirse dentro del plazo de 60 días hábiles desde la total tramitación de la Resolución de Adjudicación. Si vencido este plazo el proponente adjudicado no ha suscrito el Contrato, el Hospital de Linares podrá dejar sin efecto la Resolución de Adjudicación, pudiendo Re adjudicar esta propuesta al oferente que sigue en puntaje al adjudicatario inicial o declarar desierto el proceso, situación de la cual se dejará constancia en el portal.

17.3.-    Inicio del Contrato

El Contrato que se celebre al respecto comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto que lo apruebe, salvo en aquellos casos en los cuales en que, por razones de buen servicio las prestaciones contenidas deban iniciarse desde el momento de la adjudicación.

17.4.-    Vigencia del Contrato 

El Contrato tendrá una duración por el periodo de 12 meses, contados desde la total tramitación del respectivo acto administrativo que lo aprueba.

Con todo, el Hospital de Linares, podrá poner término anticipado al Contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, con la única formalidad de comunicar a la Empresa su decisión mediante carta certificada.

 17.5.-   Modificación de Contrato

                                         Las partes podrán modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los señalados anexos deberán perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente acto administrativo. Las modificaciones no podrán superar el 30% de valor total del respectivo contrato ni alterar la naturaleza del objeto de éste.

17.6.-    Gastos del Contrato

Todos los gastos, derechos, impuestos, aranceles, honorarios y demás que se acusen en la celebración del contrato serán siempre de cargo del proveedor.

17.7.- Supervisión y Coordinación del Contrato por parte de la entidad licitante

La Supervisión y Coordinación del Contrato, estará a cargo de Jefe de Abastecimiento del Hospital de Linares, o quien lo subrogue, en calidad de contraparte técnica para el coordinador del respectivo Contrato y ejercerá las siguientes funciones:

a)      Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las bases para el oportuno cumplimiento del contrato.

b)      Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.

c)       Dar visto bueno y recepción conforme de los bienes, como también la tramitación de multas y sanciones.

Las demás que le encomiende el presente instrumento.

17.8.- Coordinador del Contrato por parte del proveedor adjudicado.

El proveedor adjudicado deberá nombrar un Coordinador del Contrato, cuya identidad deberá ser informada a la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares.

En el desempeño de su cometido, el Coordinador del Contrato deberá, a lo menos:

a)      Informar oportunamente a Jefe de traumatologia del Hospital de Linares,  de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato.

b)      Representar al Proveedor, en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.

c)       Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este Contrato.

La designación del coordinador y todo cambio relativo a ésta, deberá ser informado a Unidad de Abastecimiento del Hospital de Linares, por el proveedor a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuado la designación o cambio. El Hospital de Linares podrá rechazar o aprobar dicha designación. En caso de rechazo, el proveedor deberá nombrar otro coordinador y seguir el mismo procedimiento señalado precedentemente.

17.9.- Cesión de Contrato y Subcontratación

Procede la subcontratación parcial de los bienes. Al respecto, sólo pueden subcontratarse los bienes de la presente Licitación.

17.10.- Disolución del Contrato

Serán causales de disolución del Contrato, las contempladas en el artículo 77 del Reglamento de la Ley 19.886.

18.- DERECHO A EXIGIR CALIDAD DE LOS BIENES

El Hospital de Linares podrá aplicar medidas de sanción económica en aquellos casos justificados en que la empresa no cumpla con la calidad del servicio ofrecido en su propuesta inicial.

18.1.- La Amonestación: corresponde a un registro escrito y firmado por ambas partes, que deja de manifiesto cualquier falta menor cometida por el adjudicatario, en atención a su importancia, no está afecta a sanción directa. La acumulación de dos amonestaciones en un mes calendario o cuatro en tres meses continuados o discontinuados ameritará una multa de 1 UTM.

18.2.- La Multa: deja de manifiesto una falta cometida por la empresa, de gravedad leve, moderada o mayor, en que incurra, cada vez que el adjudicatario no dé cumplimiento a cualquiera de las obligaciones contempladas en las presentes bases, especificaciones, a su oferta o en el contrato. El monto de cada multa, dependerá de la gravedad de la infracción cometida, en este sentido las multas se clasifican en:

18.2.1.- Multa Leve: será considerada LEVE aquella situación originada por una falta, que no origine riesgos graves a pacientes o funcionarios del Hospital, originados por la empresa. La multa LEVE será de 1 a 2 UTM. Sin que la enumeración taxativa, las conductas que pueden estar afectas a multa leve son:

- Por comportamiento inadecuado, indecoroso o insolente del personal del contratista hacia superiores o iguales, pacientes y/o funcionarios del establecimiento. 1UTM.

- Cada vez que el contratista acumule dos amonestaciones en un mes calendario o cuatro en tres meses continuados o discontinuados. 2 UTM.

- Utilización de personal en actividades que no correspondan a su función. 2UTM.

18.2.2.- Multa Moderada: será considerada MODERADA, aquella situación originada por una falta, que afecte o ponga en riesgo la integridad física o moral, directa o indirectamente a pacientes, personas o a la Institución o que limite significativamente la atención y calidad del servicio, pero que sea factible de ser corregida. La multa MODERADA será de 3 a 5 UTM.

Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que pueden estar afectas a multa MODERADA son:

- Utilización deficiente de implementos indispensables, o falta de elementos para vigilancia: 3 UTM.

- Utilización de las instalaciones, equipos y/o plata física en objetivos que no sean los convenidos: 5 UTM.

18.2.3.- Multa Grave: será considerada GRAVE, aquella situación que ocasiones daño económico, moral o físico al Hospital de Linares, a su personal o pacientes, según corresponda, como así mismo el incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en el contrato, todo lo cual podrá ser causal de término de contrato. La multa GRAVE será de 6 a 10 UTM.

Sin que la enumeración sea taxativa, las conductas que puedan estar afectas a multa GRAVE son:

- Incumplimiento reiterado de falta de no asistencia a llamados. 10 UTM.

- Utilización de personal no calificado. 7 UTM.

- Hurto o malversación de parte de los funcionarios de la empresa en la institución. 10 UTM

- El Supervisor o Coordinador del Contrato llevará un registro de reclamos para los casos señalados anteriormente.

- La aplicación de multas según detalle de cuadro, facultará al Hospital para poner término anticipado al contrato.

Sanción

Cantidad de veces aplicada

Amonestación

5

Multa Leve

4

Multa Moderada

3

Multa Grave

2

19.- MULTA POR ATRASO

Por cada día hábil de atraso en la entrega, se cobrará una Multa del dos por cien (2 %) del valor neto del producto o servicio requerido, según respectiva Orden de Compra, y aplicable a las cantidades o servicios que se entreguen atrasadas, con un tope de 10 días hábiles.

El proveedor adjudicado deberá respetar lo indicado en las presentes Bases Administrativas y el plazo de entrega estipulado, en Anexo III “plazo de entrega” contados desde la aceptación de la orden de compra. Las órdenes de compra emitidas a través del portal, deberán ser aceptadas por el oferente dentro del plazo de 24 horas.

El documento que determinará la fecha de entrega real del o los productos será la Recepción en Bodega de Adquisiciones Clínicas, en Avenida Brasil, Nº 753, Linares. La fecha de entrega será la que indique el funcionario responsable de la recepción en la Institución beneficiaria con su nombre, firma y timbre.

20.- EXCEPCIÓN DE APLICACIÓN DE MULTA POR ATRASO CALIFICADO:

En aquellos casos en que los plazos de entrega se vean afectados exclusivamente por un hecho fortuito o por una causa mayor, que el adjudicatario se vio imposibilitado de prever o que pudiendo haberlo previsto le fue imposible evitarlo, estará obligado a notificarlo al supervisor o coordinador del contrato (señalar nombre y cargo), por escrito.

En la mencionada notificación, el adjudicatario deberá indicar además, los planes de contingencia adoptados y el nuevo plazo de entrega al que se compromete.

En todo caso, la calificación de excepción de aplicación de multa por atraso, recaerá siempre en el supervisor o coordinador del contrato.  

21.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS:

En casos de incumplimiento por parte del adjudicatario, de cualquiera de las obligaciones consagradas en las Bases de Licitación, especificaciones, en su oferta o en el contrato, se procederá a dictar Ordinario que contendrá el incumplimiento y la normativa infringida, y que será notificado al adjudicatario en forma personal o mediante carta certificada, con la finalidad de que en un plazo de 10 días hábiles, manifieste sus descargos en relación al incumplimiento y acompañe todos los antecedentes que estime pertinentes. Una vez recepcionados los descargos presentados dentro del plazo legal conferido, la Entidad tendrá un plazo de 10 días hábiles, a contar de la fecha de recepción de los mismos, para acogerlos total o parcialmente o rechazarlos y formular la aplicación de la multa, todo lo cual, se materializará mediante la dictación de Resolución fundada emanada del Director del Hospital de Linares y que será notificada personalmente o mediante carta certificada al adjudicatario.

Respecto a la mencionada Resolución fundada, el adjudicatario, una vez notificado, tendrá un plazo de 5 días hábiles, para presentar Recurso de Reposición y acompañar todos los antecedentes que estime pertinentes. Una vez vencido el referido plazo y habiendo presentado recurso, la Entidad tendrá un plazo de 30 días hábiles, a contar de la presentación del mismo, para acogerlo total o parcialmente o para rechazarlo y hacer efectiva la aplicación de la multa, mediante Resolución Fundada emanada del Director del Hospital de Linares y que será notificada personalmente o mediante carta certificada.  

En lo referente a las notificaciones en forma personal, estas se entenderán válidamente practicadas, cuando el respectivo comunicado o resolución, sean entregadas, por un funcionario de la entidad, al adjudicatario o al o los representantes legales de la empresa adjudicada, según sea el caso, bajo recepción de firma conforme o de estampado que dé cuenta de la negativa de realizar dicha acción.

En lo referente a las notificaciones por medio de carta certificada y dirigidas al domicilio que el adjudicatario hubiera informado en documentos del proceso licitatorio, estas se entenderán válidamente practicadas, a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.     

En lo que respecta a la Resolución fundada emanada de la autoridad máxima de la Entidad y que instruye la aplicación de multa o exonera de la misma al adjudicatario, se publicará oportunamente en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.-

22.- DEL COBRO DE LAS MULTAS:

Válidamente notificada la Resolución fundada que instruye la aplicación de multas, cualesquiera sean éstas, ya sea por atraso o por infracción a la calidad del servicio, el monto podrá ser rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas y de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se procederá a cobrar la multa directamente al adjudicatario, para lo cual, éste dispondrá de un plazo de 10 días hábiles.

El no pago de la multa en el plazo establecido, faculta a la Entidad para hacer el cobro de la Boleta de Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, si es que la hubiere.

23.- ORDEN DE COMPRA:

23.1.-    Las Órdenes de Compra serán Generadas por el departamento de Abastecimiento, del Hospital de Linares, con cargo al presupuesto definido para esta institución quien además será considerado como ente técnico para la presente licitación.

23.2.-    Las órdenes de compra se emitirán de acuerdo a los requerimientos del Hospital de Linares.

Las órdenes de compra emitidas a través del portal, deberán ser aceptadas por el oferente dentro del plazo de 24 horas.

23.3.-    El adjudicatario facturará posterior a la entrega y recepción conforme de el o los productos, la que debe llevar Vº Bº de la Unidad Técnica correspondiente.

23.4.-    La factura deberá estar emitida a Nombre de Hospital de Linares, Rut: 61.606.917-9, cuya dirección es Avda. Brasil # 753 de Linares, Giro Servicios.

Sólo corresponde facturar a la persona o empresa cuyo nombre figura en la Resolución de adjudicación en caso contrario no se cursará el respectivo pago.

23.5.-    El proveedor adjudicado y que cuente con una orden de compra emitida, deberá aceptar esta en el portal Mercado público, la no realización de esta acción significará el rechazo de la orden de compra y postergación del pago.

24.- FORMA DE PAGO:

El proveedor deberá ACEPTAR la orden de compra dentro de 24 horas siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl.

El proveedor deberá enviar los productos señalados en la orden de compra preferentemente con GUÍA DE DESPACHO o factura (en caso de no contar con emisión de guía de despacho), a la bodega de Economato, ubicado en Avda. Brasil N°753, Linares.

El Hospital, una vez recepcionado conforme los productos, efectuará la recepción de la guía o factura según corresponda.

En caso de existir disconformidad, respecto de lo entregado por el proveedor, y la información que posee el Hospital, se solicitarán las correcciones correspondientes.

El Hospital de Linares, teniendo a la vista los antecedentes anteriores procederá a realizar la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl.

24.1.-Facturación: El proveedor podrá facturar una vez realizada la RECEPCIÓN CONFORME en la plataforma www.mercadopublico.cl por parte de la Institución.

Por cada entrega, el proveedor deberá emitir la factura correspondiente a nombre del Hospital de Linares, RUT 61.606.917-9, Dirección: Avda. Brasil Nº 753, Linares, indicando claramente en el detalle de su glosa lo siguiente:

  • Nombre de la propuesta adjudicada,
  • N° de la Orden de Compra
  • Número de Guía de Despacho con la que se enviaron los productos adquiridos

  En el campo de referencia 801 se debe indicar el número o ID DE LA ORDEN DE COMPRA emitido por el portal www.mercadopublico.cl.

  Será motivo de rechazo inmediato de la factura en la plataforma del SII, el no indicar el N° de la orden de compra.

24.2.-Pago:

  Con todo lo señalado en los párrafos anteriores el pago se realizará por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 45 días corridos, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N 21.289 del año 2021, Partida 16 Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e) "Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada".

24.3.- Modo de envío de documento de cobro:

  El documento de pago, deberá enviarlo a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Paralelamente se deberá enviar a:

Correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com.    

25.- FACTORING

El HOSPITAL DE LINARES, aceptará que el oferente u oferentes adjudicados entreguen su facturación a empresas de factoring o aquellas que presten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los servicios recibidos y en los tiempos que el HOSPITAL DE LINARES se ha comprometido a pagar, se detalla a continuación este proceder:

  • La verificación de recepción conforme de las facturas que se pretende recibir en Factoring, por las empresas del rubro, se deberá realizar comunicándose, ya sea por vía telefónica o correo electrónico, con el Jefe de Finanzas, del Hospital de Linares, al fono 73-2566553 o al Correo electrónico abarros@hospitaldelinares.cl.
  • En el caso que el proveedor oferente opte por entregar sus facturas para que sean Factorizadas, deberá informar a la empresa de factoring, que ésta realice el envío de las copias de Facturas Factorizadas, debidamente legalizadas ante notario, a la oficina de partes del Hospital de Linares, Avda.  Brasil N° 753, Linares, antes de 10 días de vencido el plazo para la cancelación de dichos documentos, (45 días desde recepción conforme).
  • En caso de haber recibido copias de Documentos factorizados, el Hospital de Linares, originará el pago del o los documentos adeudados a nombre de la empresa que los haya recibido en Factoring. No teniendo deuda alguna con el proveedor, prestador de los servicios requeridos. La vía de cancelación será a no mediar otra cosa, el pago Directo en Caja.

25.1.-    Se recuerda a los proveedores que, las facturas que se presenten por la realización de Servicios o Ventas al Hospital de Linares, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, claramente con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, que para estos efectos es el Encargado de Bodega de Economato, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza y posterior devolución, previa cancelación.

25.2.-    Todo Documento de Cobro ejecutivo cedible, de factura que haya sido pagada, deberá ser devuelto por el proveedor o empresa de factoring, en un plazo no mayor de 15 días, contados desde la fecha del pago, a la Oficina Partes del Hospital de Linares, Avda.  Brasil Nº 753, Linares.

26.- PRELACIÓN DE DOCUMENTOS:

En caso de discrepancia o discordancia entre los diferentes antecedentes de la licitación, prevalecerán unos sobre otros, conforme al orden de prioridad siguiente:

1)            Las aclaraciones y respuestas a consultas de la licitación

2)            Las bases administrativas y técnicas. (Considerándose para este efecto, complementarias y no excluyentes)

3)            Oferta del Contratista

4)            La ley 19.886.

5)            El reglamento de la ley 19.886.

BASES TECNICAS

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE

HOSPITAL DE LINARES

SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

BASES TÉCNICAS

 “BATERÍAS, PILAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO”

HOSPITAL DE LINARES

ID 5184-68-LE21



Especificación: BATERÍAS, PILAS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

ID Licitación: 5184-68-LE21

Mandante: Hospital de Linares.

Duración del contrato: 12 Meses

Tipo de Adquisición: Licitación Pública, igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM.

Tipo de Convocatorio: Abierta

Tipo Adjudicación: Adjudicación Múltiple, sin emisión automática de Orden de Compra.

Moneda: en Pesos Chilenos.

Etapa del Proceso: En una Etapa.

1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1 Las especificaciones técnicas para cumplir con el requerimiento de cada producto, son las siguientes:

-                                  Anexo III Plazo de entrega

-                                  Anexo IV Ficha Técnica

CANTIDAD

UNIDAD

Descripción

1

10

UNIDAD

BATERIA 3V CR-123A LITIO (DURACELL ó similar)

2

150

UNIDAD

BATERIA 9 VOLT (DURACELL ó similar)

3

3.000

UNIDAD

PILA ALCALINA AA (DURACELL ó similar)

4

2.500

UNIDAD

PILA ALCALINA AAA (DURACELL ó similar)

5

200

UNIDAD

PILA ALCALINA GRANDE D (DURACELL ó similar)

6

350

UNIDAD

PILA ALCALINA MEDIANA C (DURACELL ó similar)

7

25

CAJA

ACCOCLIPS PLASTICOS DE 50 UNIDADES

8

420

UNIDAD

ADHESIVO BARRA DE 20 GRAMOS

9

100

UNIDAD

ADEHESIVO LA GOTITA SUPER BONDER 2 ML

10

100

UNIDAD

ANOTADOR CON APARETADOR MADERA, TAMAÑO OFICIO

11

200

UNIDAD

APRETADOR METALICO 41 MM (DOBLE CLIP)

12

600

UNIDAD

ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO

13

80

UNIDAD

ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO

14

150

UNIDAD

ARCHIVADOR RAPIDO OFICIO CON GUSANO

15

15

OVILLO

CAÑAMO PLASTICO X 250 GRAMOS

16

20

UNIDAD

CALCULADORA CASIO MX-12B

17

3.000

UNIDAD

CARPETA CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, DIFERENTES COLORES

18

2.200

UNIDAD

CARPETAS PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO

19

250

UNIDAD

CARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO, CON GUSANILLO

20

50

PLIEGO

CARTON FORRADO 77 X 110 CM

21

100

UNIDAD

CARTON PIEDRA 55 X 77 CM 2MM

22

1.600

ROLLO

CINTA ADHESIVA 18 MM X 30 METROS

23

2.000

UNIDAD

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM X 40 METROS

24

400

CAJA

CLIPS 33 MM (100 UNIDADES)

25

200

CAJA

CLIP 50 MM (MEDIANO)

26

20

FRASCO

COLA FRIA, ENVASE DE 1 KILO

27

120

UNIDAD

CORCHETERA A-4/B-4

28

15

CAJA

CORCHETES 23/20 X 1000 UNIDADES

29

500

CAJA

CORCHETES 26/6 X 5000 UNIDADES

30

210

UNIDAD

CUADERNO COLLEGE CUADRICULADO 7 MM X 100 HOJAS

31

350

UNIDAD

CUADERNO CUADRICULADO 7MM UNIVERSITARIO 100 HOJAS CON ESPIRAL

32

200

UNIDAD

CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO DE 200 HOJAS

33

170

UNIDAD

CUCHILLO CARTONERO ANCHO CON FRENO CORRIENTE ACRILICO

34

170

UNIDAD

DEDOS DE GOMA

35

300

UNIDAD

DESTACADOR AMARILLO (Fultons o similar)

36

300

UNIDAD

DESTACADOR NARANJO (Fultons o similar)

37

30

UNIDAD

DESTACADOR VERDE (Fultons o similar)

38

500

BOLSA

ELASTICO 100 GRAMOS (LIGA PARA BILLETES)

39

200

UNIDAD

ESPIRAL 12 MM

40

400

UNIDAD

ESPIRAL 16 MM

41

200

UNIDAD

ESPITAL 18 MM

42

30

UNIDAD

ESPONJEROS

43

240

UNIDAD

GOMA DE BORRAR MIGA MEDIANA

44

1.000

UNIDAD

LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO DE 7 ML

45

700

UNIDAD

LAPIZ GRAFITO N° 2

46

7.000

UNIDAD

LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA

47

20

UNIDAD

LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA

48

2.000

UNIDAD

LAPIZ PASTA ROJO PUNTA GRUESA

49

40

UNIDAD

LIBRO ACTA LINEAL, 200 HOJAS, FOLIADO

50

25

UNIDAD

LIBRO ACTA 200 HOJAS, 7MM, CUADRICULADO Y FOLIADO

51

10

UNIDAD

LIBRO ACTA 400 HOJAS LINEAL, FOLIADO

52

800

UNIDAD

MICA TAMAÑO CARTA

53

800

UNIDAD

MICA TAMAÑO OFICIO

54

2.600

UNIDAD

OPALINA HILADA 225 GRAMOS TAMAÑO CARTA

55

50

PAQUETE

PAPEL CALCO OFICIO PARA LAPIZ X 25 HOJAS CADA UNO

56

3.000

UNIDAD

PAPEL ENGOMADO 18 X 40 METROS (MASKING)

57

2.000

PLIEGO

PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GRAMOS DE 80 X 100

58

50

RESMA

PAPEL FOTOCOPIA OFICIO COLOR VERDE 75 GR 500 HJ

59

1.500

UNIDAD

PAPEL FOTOGRAFICO CON ACABADO OPACO TAMAÑO CARTA CODIGO SO41111 (EPSON)

60

50

BLOCK

PAPEL TERMICO TAMAÑO A4 210MM X295MM 100P

61

50

UNIDAD

PERFORADORA METALICA, PARA 40 HOJAS

62

50

UNIDAD

PITILLA BLANCA DE 50 GRAMOS

63

500

UNIDAD

PLUMON PENTEL M-10 NEGRO

64

300

UNIDAD

PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL 70 PUNTA REDONDA FINA

65

650

UNIDAD

PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO 70 PUNTA REDONDA FINA

66

150

UNIDAD

PLUMON PERMANENTE PUNTA FINA

67

250

UNIDAD

PLUMON PERMANENTE YUMBO NEGRO

68

50

UNIDAD

PLUMON PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA

69

300

UNIDAD

PLUMON PIZARRA AZUL # 500 PUNTA REDONDA

70

400

UNIDAD

PLUMON PIZARRA NEGRO # 500 PUNTA REDONDA

71

20

UNIDAD

PORTA CLIPS PEQUEÑO

72

30

UNIDAD

PORTA SCOTH  MEDIANO

73

30

UNIDAD

REGLA METALICA DE 30 CM.

74

30

UNIDAD

REGLA PLÁSTICA DE 30 CM.

75

1.000

PAQUETE

SEPARADOR OFICIO DE 6 UNIDADES

76

3.000

UNIDAD

SOBRE AMERICANO BLANCO

77

3.500

UNIDAD

SOBRE OFICIO TIPO SACO BLANCO

78

5.000

UNIDAD

SOBRE 1/2 OFICIO TIPO SACO BLANCO

79

50

UNIDAD

TAMPON MEDIANO PARA TIMBRE DE GOMA

80

180

UNIDAD

TIJERA 15 CM

81

10

UNIDAD

TIJERA 8 PULGADAS (20,32CM) MUNDIAL 445-8

82

40

UNIDAD

TIMBRE FECHADOR AUTOMATICO

83

30

UNIDAD

TINTA NEGRA 1000 CC RZ-230 RISO

84

40

UNIDAD

TINTA TAMPON GOMA 30 CC NEGRO

85

40

UNIDAD

TINTA TAMPON GOMA 30 CC VIOLETA

86

300

UNIDAD

CARTULINA DE COLOR 55 X 77 CM 140 GRS.

87

5.000

UNIDAD

FUNDA PROTECTORA PLASTICA OFICIO P/ARCHIVAR (BOLSA PARA TRANSPARENCIA)

88

100

UNIDAD

SACACORCHETE TIPO PINZA

89

5.000

UNIDAD

SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO

90

2.000

UNIDAD

SOBRE CARTA BLANCO

91

200

CAJA

CLIPS 80 MM (GRANDE)

92

20

UNIDAD

LIBRO ACTA 100 HO0JAS

93

120

UNIDAD

PLUMON PERMANENTE COLOR ROJO 70 PUNTA REDONDA FINA

94

180

UNIDAD

PLUMON PIZARRA ROJO #500 PUNTA REDONDA

95

100

UNIDAD

PAPEL FOTOCOPIA CARTA AZUL 75 GR 500 HOJAS

2.- Contenido y Forma de Presentación de la Propuesta Técnica:

2.1.- La propuesta de cada Oferente se deberá presentar vía electrónica adjuntado la documentación requerida debidamente escaneada de los documentos originales en la página Web de mercado público, todo esto antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, establecida en las “Especificaciones Administrativas” de las presentes bases.

 2.2.- Los documentos escaneados deberán provenir del original. Debiendo ser firmados por el proponente o su representante legal, en aquellos casos que se requiera.

3.-   Sobre Propuesta Técnica

3.1.- Los documentos que se indican a continuación son los mínimos a exigir, sin perjuicio de lo cual la Comisión Evaluadora podrá solicitar, mediante aclaración o posteriormente una vez que se esté realizando el análisis de las propuestas:

a)      Anexo I Identificación del Oferente.

b)      Anexo II Declaración Jurada.

c)       Anexo III Plazo de entrega

d)      Anexo IV Ficha Técnica.