Licitación ID: 5214-104-LE19
SC 554 SP 3358 Educacion Compra Material de Aseo Escuelas Municipales
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, Adquisicion Educacion
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 11
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Productos o servicios
1
Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad
Cod: 47131705
Compra de Artículos de aseo para las diferentes escuela Municipales segun AGE Adjuntas.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SC 554 SP 3358 Educacion Compra Material de Aseo Escuelas Municipales
Estado:
Adjudicada
Descripción:
SC 554 SP 3358 Educacion Compra Material de Aseo Escuelas Municipales
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Unidad de compra:
Adquisicion Educacion
R.U.T.:
69.072.400-6
Dirección:
Americo Vespucio # 002
Comuna:
La Granja
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-12-2019 15:11:00
Fecha de Publicación: 21-11-2019 9:54:14
Fecha inicio de preguntas: 21-11-2019 19:26:00
Fecha final de preguntas: 25-11-2019 19:26:00
Fecha de publicación de respuestas: 26-11-2019 19:26:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-12-2019 15:12:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-12-2019 15:12:00
Fecha de Adjudicación: 26-12-2019 12:40:37
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- 1.- PARA CONTRATAR DEBE ESTAR INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES, DE NO ESTAR INSCRITO, DEBE REGULARIZAR SU SITUACION HASTA 5 DIAS DESPUES DEL CIERRE DE LA LICITACION, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY. DE LO CONTRARIO NO SERA ADJUDICADO. 2.- TODAS LAS CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE A TRAVES DEL FORO HABILITADO EN EL MERCADO PUBLICO. 3.- TODOS LOS ARCHIVOS ADJUNTOS DEBEN SER EN FORMATO PDF 4.- EN EL COMPROBANTE DE OFERTA INDICAR DIRECCION, TELEFONOS Y DIRECCIONES ACTUALIZADOS 5.- TODOS LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN DE LAS LICITACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, DEBEN TENER HABILITADOS LOS GIROS CORRESPONDIENTES ANTE EL S.I.I., DE LOS PRODUCTOS QUE ESTÁN COTIZANDO. 6.- TODOS LOS PROVEEDORES QUE COTICEN ALIMENTOS, DEBEN ADJUNTAR RESOLUCION SANITARIA AL DIA. 7.- CUANDO SE ESPECIFIQUE EN LA LICITACION, EL CRITERIO, COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL, SE EVALUARÁ, TOMANDO COMO REFERENCIA, LOS RECLAMOS PUBLICADOS EN LA PAGINA DE MERCADO PUBLICO.CL, LOS ULTIMOS 3 AÑOS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA: RECLAMOS PUNTAJE 0 5 1 4 2 3 3 2 MAS DE 4 1 8.- EN LAS LICITACIONES QUE SE REALICEN VISITAS EN TERRENO, AL MOMENTO DE FIRMAR EL REGISTRO DE OFERENTES, DEBERAN CONSIGNAR EL RUT DE LA EMPRESA, O NOMBRE Y RUT DE LA PERSONA NATURAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION. NO EL NOMBRE DE QUIEN ASISTE A LA VISITA, DE LO CONTRARIO ESTA OFERTA SERA RECHAZADA. 9. SI POR FALLA DEL PRODUCTO SE DEBE HACER CAMBIO, ESTE DEBE SER RETIRADO DE NUESTRAS DEPENDENCIAS POR EL PROVEEDOR. SI EL PROVEEDOR ES DE FUERA DE LA REGION METROPOLITANA, EL COSTO DE ENVIO DEBE SER ASUMIDO POR EL PROVEEDOR. 10. SI EL PRODUCTO ESTA GARANTIZADO, Y PRESENTA FALLAS, EN ESTE PERIODO, ESTE DEBE SER RETIRADO DESDE NUESTRAS DEPENDENCIAS, Y SI ES DE FUERA DE LA REGION METROPOLITANA, EL COSTO DE ENVIO DEBER SER ASUMIDO POR EL PROVEEDOR. 11. Enviar factura a facturas@educacionlagranja.cl (En Facturas y guías de despacho, se debe señalar claramente N° de la Orden de Compra ).Encargado de facturas Educación: LUIS MARTÍNEZ .Fono: 225503848.-Solicitar en oficina de partes N° Iddoc para hacer seguimiento a factura ingresada. Nota: La factura debe ser remitida, una vez aceptada la orden de compra en un plazo de 30 días. A CONTAR DEL 01/07/2019, TODA FACTURA QUE NO INDIQUE EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, SERÁ RECHAZADA DEL SISTEMA DEL SII CUANDO LAS EMPRESAS REALICEN DESPACHOS DE LOS PRODUCTOS POR CORREO PRIVADO, NO SE RECIBIRAN LOS PRODUCTOS SIN PREVIA REVISION. DE NO PERMITIR ESTA REVISION, SERAN DEVUELTOS SIN ABRIR
Documentos Técnicos
1.- 1.- LAS OFERTAS SE DEBEN AJUSTAR EN UN 100% A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS Y ANEXOS SUBIDOS AL PORTAL. 2.- SOLO SE EVALUARÁN LAS OFERTAS, QUE PRESENTEN EL 100% DE LO SOLICITADO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION SUBIDOS EN LICITACION. 3.- EXCEPCION: EN EL CASO DE MEDICAMENTOS SE PODRAN ACEPTAR LAS OFERTAS QUE NO PRESENTEN UN 100% DE LO SOLICITADO, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE SUMA URGENCIA. 4.- CUANDO SE TRATE UN SERVICIO O EVENTO, SE SOLICITA QUE EXISTA FLEXIBILIDAD EN CASO DE CAMBIO DE FECHAS. 5.- CUANDO SE REQUIERA CAMBIOS DE PRODUCTOS, QUE EXISTA FLEXIBILIDAD DE HACERLO. 6.- NO SE ACEPTARÁN OFERTAS EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES: * SI LA OFERTA DICE: SE ADJUNTAN ANEXOS Y ESTOS NO SE ADJUNTAN. * AL MOMENTO DE SUBIR UNA OFERTA Y NO SE AJUSTE AL 100% DE LO SOLICITADO. * LA OFERTA NO CONTEMPLA ANEXOS CON EL DETALLE Y VALOR DE CADA PRODUCTO. INCUMPLIMIENTOS AL PUNTO 7 - 8 Y 9, DERMINARAN LA CANCELACION DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA 7.- SOLO SE ACEPTARÁ LA OFERTA, QUE INDIQUE UNA MARCA POR PRODUCTO Y QUE ESTA SEA RESPETADA AL MOMENTO DEL DESPACHO, DE LO CONTRARIO NO SE RECIBIRA EL PEDIDO Y SE ENTENDERA QUE DEBE ACEPTAR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA. 8.- OBLIGATORIAMENTE DEBEN INFORMAR AL MOMENTO DERECIBIR LA ORDEN DE COMPRA, SI HAY ALGUN PRODUCTO SIN STOCK. EL DESPACHO DEBE SER COMPLETO, CON TODOS LOS PRODUCTOS QUE SEÑALA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, Y EN EL TIEMPO OFERTADO PARA LA ENTREGA. SOLO SE ACEPTARÁ DESPACHO PARCIALIZADO SI SE INDICO EN LA LICITACION. 9.- CUANDO LA OFERTA NO HA SIDO LA MAS ECONOMICA Y SE ESTA ADJUDICANDO POR TIEMPO DE DESPACHO, NO SE RECIBIRAN FUERA DE LA FECHA INDICADA.
 
Documentos Económicos
1.- 1.- LAS OFERTAS SE DEBEN AJUSTAR AL MONTO DISPONIBLE ESTIMADO PUBLICADO. 2.- LAS LICITACIONES DE SERVICIOS SOBRE 40 UTM. REQUERIRAN DE BOLETA GARANTIA O VALE VISTA, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PAGADERO DE CARÁCTER IRREVOCABLE. TANTO PARA LA SERIEDAD DE LA OFERTA COMO PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, UNA VEZ ADJUDICADA LA LICITACION. LOS SERVICIOS QUE DEBAN LLEVAR CONTRATO, NO PODRAN INICIARSE HASTA LA FIRMA DE ESTE. 3.- DEBE ADJUNTAR EL FORMULARIO “MODELO DE COTIZACION OBLIGATORIA” U OTRO SIMILAR, QUE DESCRIBA DETALLADAMENTE EL PRODUCTO(S) Y/O SERVICIO SOLICITADO, LA FECHA DE ENTREGA, GARANTIAS, ETC., EL CUAL DEBE SER LLENADO Y SUBIDO AL PORTAL. TAMBIEN SE ACEPTARÁ QUE DETALLE TODO LO DEL PUNTO N°3, EN EL COMPROBANTE DE OFERTA. OTROS: • LOS VEHICULOS DE ARRIENDOS NO PODRAN INICIAR SUS TRABAJOS HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO. • LA TABLA DE EVALUACION QUE SE ADJUNTA, SOLO SE CONSIDERARA PARA LAS COMPRAS QUE NO SE SUBAN TERMINOS DE REFERENCIA Y/O BASES CON PUNTAJES ESPECIALES.
2.- MOTIVOS DE READJUDICACION DE NO ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN 24 HORAS SE CANCELARA Y SE PROCEDERÁ A READJUDICAR LA LICITACIÓN - POR NO CUMPLIMIENTO CON PLAZOS DE ENTREGA, INDICADOS POR EL PROVEEDOR. - SI NO CUMPLEN CON LA ENTREGA TOTAL DE LOS PRODUCTOS. - SI FUE REQUERIDA BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ÉSTA NO ES PRESENTADA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS - EN CASO DE POR OMISIÓN, UN PROVEEDOR NO HUBIERA SIDO EVALUADO Y ÉSTE HUBIERA OFERTADO TODO LO SOLICITADO. - ERROR EN LA EVALUACIÓN -SI EL RESPECTIVO ADJUDICATARIO SE DESISTE DE SU OFERTA, NO ENTREGA LOS ANTECEDENTES LEGALES PARA CONTRATAR Y/O LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, NO FIRMA EL CONTRATO O NO SE INSCRIBE EN CHILEPROVEEDORES EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS PRESENTES BASES, LA ENTIDAD LICITANTE PODRÁ DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN Y SELECCIONAR AL OFERENTE QUE, DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LE SIGA EN PUNTAJE, Y ASÍ SUCESIVAMENTE, A MENOS QUE, DE ACUERDO A LOS INTERESES DEL SERVICIO, SE ESTIME CONVENIENTE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Plazo de entrega de los materiales 30%
2 Experiencia de medirá de acuerdo a cuadro adjunto 20%
3 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 10000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones iva incl
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Carlos Espinoza
e-mail de responsable de pago: pagoproveedores@mlagranja.cl
Nombre de responsable de contrato: PEDRO GATICA
e-mail de responsable de contrato: pgatica@educacionlagranja.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-28627477-477
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Municipalidad de la Granja
Fecha de vencimiento: 22-01-2020
Monto: 5 %
Descripción: Entregar boleta en garantía, documento o vale vista en Tesorería Municipal por 5% del monto ofertado.-presentada.- por Seriedad de la Oferta , haciendo referencia a "Educación Compra de Material de aseo" Licitación N°5214-104-LE19. La Boletas, Vale vistas o cualquier documento pagadero deben ser entregados de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 tesorería Municipal, Américo Vespucio 002, La granja, hasta el cierre de la Licitación.
Glosa: "Educación Compra de Material de aseo" Licitación N°5214-104-LE19.
Forma y oportunidad de restitución: Por Mano A través de Tesoreria Municipal
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "EXPERIENCIA” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “HABER PRESTADO SERVICIOS EN EL RUBRO ”.
Motivos de Readjudicación
- De no aceptar Orden de Compra en 24 horas, se cancelara y se procederá a readjudicar la licitación - Por no cumplimiento con plazos de entrega, indicados por el proveedor. - Si no cumplen con la entrega total de los productos. - Si fue requerida Boleta de Fiel Cumplimiento y ésta no es presentada en los plazos establecidos - En caso de por omisión, un proveedor no hubiera sido evaluado y éste hubiera ofertado todo lo solicitado. - Error en la evaluación