Licitación ID: 5905-14-LE22
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS CONVENIO AGL TARAPACÁ 2022
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA, ÁREA SALUD
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 15
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Accesorios para sondas o sensores de oxímetros de impulsos 10 Unidad
Cod: 42181804
Oxímetro de pulso saturómetro Adulto Choicemmed Yuwell YX103 o (EQUIVALENTE)  

2
Accesorios para sondas o sensores de oxímetros de impulsos 19 Unidad
Cod: 42181804
Oxímetro de pulso saturómetro Pediatrico Choicemmed C5 o (EQUIVALENTE)  

3
Unidades de presión sanguínea aneroide 15 Unidad
Cod: 42181601
Toma presión tensiómetro esfigmomanómetro Digital brazo Omron Hem 7120 o (EQUIVALENTE) incluye Unidad principal, Brazalete, 4 pilas alcalinas “AA” ,Manual de instrucciones.  

4
Oftalmoscopios o otoscopios o juegos de scopios 10 Unidad
Cod: 42182005
Otoscopio Riester E-scope Negro o (EQUIVALENTE)  

5
Adaptadores o conectores de caudal de oxígeno 9 Unidad
Cod: 42271705
Regulador de oxígeno + Flujómetro con conexión tuerca de 15LPM presión entrada ajustable  

6
Pantallas de monitorización de electrocardiografía (ECG) 1 Unidad
Cod: 42181706
Desfribilador Externo Automático (DEA) Life 400 Futura Cmos Drake o (EQUIVALENTE)  

7
Unidades de electrocardiografía (ECG) 5 Unidad
Cod: 42181701
Electrocardiógrafo 6 canales Meditech ECG -1206A/600G o (EQUIVALENTE)  

8
Humidificadores 10 Unidad
Cod: 40101903
Vaso Humidificador Plástico 500ml  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS CONVENIO AGL TARAPACÁ 2022
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Se requiere lac ompra de listado de Equipos e insumos generada por la dirección de CESFAM y que fueron autorizados por la referente del Convenio “Apoyo a la gestión nivel local en atención primaria Municipal, año 2022”, Señora Ana María Mujica, ya que éstos son considerados vitales para ir en apoyo de todos los establecimientos de Salud pertenecientes a la comuna de Huara
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
Unidad de compra:
ÁREA SALUD
R.U.T.:
69.010.200-5
Dirección:
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N
Comuna:
Huara
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-10-2022 8:00:00
Fecha de Publicación: 21-10-2022 13:10:38
Fecha inicio de preguntas: 21-10-2022 14:01:00
Fecha final de preguntas: 23-10-2022 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 24-10-2022 12:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-10-2022 8:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-10-2022 8:31:00
Fecha de Adjudicación: 10-11-2022 18:00:45
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS - 5905-14-LE22 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS EN APOYO AL CONVENIO, AGL TARAPACÁ 2022
Documentos Técnicos
1.- ANEXO 1 - 5905-14-LE22 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS EN APOYO AL CONVENIO, AGL TARAPACÁ 2022
 
2.- ANEXO 2 - 5905-14-LE22 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS EN APOYO AL CONVENIO, AGL TARAPACÁ 2022
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 12.1.PRECIO De acuerdo a la oferta económica, se calculará el puntaje para el precio total neto de cada uno de los oferentes seleccionados, y se asignará de acuerdo a lo siguiente: Puntaje Económico: __Precio Mínimo Neto__ x 100 Precio Evaluado Neto 30%
2 12.2 CALIDAD Corresponderá a la unidad técnica requirente realizar esta evaluación, la cual deberá guardar total objetividad respecto a la relación oferta/requerimiento, para lo cual solamente se remitirá a la unidad todos los antecedentes descriptivos del producto (si los hubiere) o sólo la oferta, sin indicar los valores económicos. Dicha unidad evaluará con la siguiente tabla: NOTA SIGNIFICADO 7 MUY BUENO 5 BUENO 3 REGULAR 0 NO CUMPLE Toda vez recepcionada la evaluación, se procederá a otorgar el puntaje de la siguiente manera: Puntaje Calidad: __Nota Calidad__ x 100 7 25%
3 12.3 PLAZO DE ENTREGA Este factor considerará la información contenida en el Formulario N°3 del Anexo 2, en donde cada oferente indicará el plazo en días corridos en el que se compromete a entregar los bienes o productos adjudicados. El puntaje se calculará de la siguiente manera: Puntaje Plazo Entrega: ____Plazo Mínimo de Entrega____ x 100 Plazo de Entrega Evaluado 25%
4 12.4 LUGAR DE ENTREGA Se asignará el siguiente puntaje de acuerdo al lugar donde el oferente se compromete a hacer entrega de los bienes o productos adjudicados. TABLA ENTREGA PUNTAJE ENTREGA EN HUARA 100 ENTREGA EN POZO ALMONTE 70 ENTREGA EN IQUIQUE 50 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 215-22-04-013215-22-04-013215-29-05-999 AGL 2022
Contrato con Renovación: NO
Observaciones PRESUPUESTO EN APOYO A LA COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LOS DISTITNOS ESTABLECIMIENTOS DE SALU DE LA COMUNA DE HUARA
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: DENIS SEGURA VALENZUELA
e-mail de responsable de pago: DESEVAL1@GMAIL.COM
Nombre de responsable de contrato: MAYENKA MOSCOSO MOSCOSO
e-mail de responsable de contrato: ADQUISICIONES2.DEPSA.IMH@GMAIL.COM
Teléfono de responsable del contrato: 56-57-2267942-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

El mecanismo de resolución de empates en el evento. Que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio Precio. En caso de mantenerse el empate, se seleccionará aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio Experiencia en el rubro. De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio Plazo de ejecución. En caso de mantenerse el empate, se seleccionará aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio visita en terreno. Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en www.mercadopublico.cl

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación
Presupuesto disponible
El presupuesto total disponible para la presente licitación asciende a la cantidad de $ 26.500.000 (Veintiséis millones quinientos mil pesos) IVA incluido, correspondiente a fondos externos, distribuidos en:
a) familia N°5  Asteria Caricari de Quillaguasa $ 2.360.439 valor IVA incluido.

b) familia N°7 Adela Quilo de Carora $ 6.477.703 valor IVA incluido.

c) familia N°9 Lidia Callpa de Laonzana $ 5.566.253 valor IVA incluido. 
d) familia N°10 Claudina Gómez de Laonzana $ 2.411.017 valor IVA incluido.

e) familia N°11 Timotea Pérez de Pachica $ 3.766.786 valor IVA incluido.

f) familia N°12 Severina Trujillo Porto Fierro de Achacagua $ 5.897.601 valor IVA incluido.

Fecha de Adjudicación
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso
Contrato
El contrato se formalizará mediante la emisión de la orden de compra por el comprador y aceptación por parte del proveedor, de conformidad con lo establecido en el art. 63 del reglamento de la ley 19.886. En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, la Municipalidad de Huara podrán solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente cancelada una vez transcurridas 24 horas desde su emisión.

El adjudicatario, tendrá un plazo de 5 días hábiles, a contar de la fecha de notificación (correo electrónico, aceptación de la orden de compra u otro medio verificador) de la adjudicación de parte de la Municipalidad, para entregar a través de la oficina de partes la garantía por el fiel cumplimiento de contrato, si así, no lo hiciere por causa imputable al proveedor, se podrá estimar por desistido la suscripción del contrato y la municipalidad hará efectivo la garantía seriedad de la oferta.

La no suscripción del contrato respectivo, por causa no imputable a la Ilustre Municipalidad de Huara, facultara a esta a dejar sin efecto la adjudicación y a designar un nuevo adjudicatario, considerando el orden de los puntajes obtenidos por los oferentes, según informe técnico emitido por la comisión evaluadora.

Todos los derechos, impuestos y demás gastos que origine la celebración del contrato en la notaría, serán de cargo exclusivo del proveedor.

El mayor puntaje
La oferta que logre el mayor puntaje en la evaluación, será considerada como la más conveniente al interés fiscal, pudiendo no corresponder al menor precio ofertado
Entrega de los servicios adjudicados
21.1 La entrega del terreno o inicio de las actividades se hará en un plazo máximo de 5 días hábiles después de firmado el contrato y habiendo efectuado el pago de derechos municipales a cancelar por concepto de permiso de edificación, éste último “si correspondiere”. La Unidad Técnica informará el día de la entrega de terreno al proveedor, considerando el plazo máximo. En dicha entrega se levantará un Acta en la cual se dejará constancia de este hecho, documento que debe ser firmado por el representante legal de la empresa adjudicada, el ITO designado para la inspección de las obras y el Asesor Técnico de Obras (ATO) si correspondiera. 21.2 La no concurrencia oportuna del proveedor a la entrega del terreno en el día informado por la Unidad Técnica será sancionada con una multa diaria de 1 (una) UF, si este no se presentare durante el plazo máximo estipulado anteriormente, la entidad licitante previo informe de la Unidad Técnica, podrá dar término anticipado al contrato pudiendo además hacer cobro de las garantías vigentes que correspondan. 21.3 Una vez firmada el Acta de Entrega de Terreno, el proveedor deberá iniciar las obras dentro de los 7 días corridos posteriores a la fecha de dicha Acta, de superar este plazo la Entidad Licitante previo informe de la Unidad Técnica podrá dar término anticipado al contrato pudiendo además hacer cobro de las garantías vigentes correspondientes. Se debe tener presente que los días ofertados por el proponente comienzan a correr desde el siguiente día de la entrega del terreno.
Forma de pago
24.1 No se considera pago por concepto de anticipo. Se adoptará el sistema de 1 único estado de pago contra recepción de obras y su forma de pago será mediante cheque o transferencia. 24.2 Se retendrá el 10% del valor de cada estado de pago, hasta completar un 3% del valor de contrato, en resguardo de la buena ejecución y plazo preestablecidos de los servicios. 24.3 Los estados de pago se podrá presentar ante la Unidad Técnica, cuando efectivamente se cumplan las partidas globales determinadas en el formato presupuesto de las líneas ofertadas, la ejecución de las etapas y obtenga el V° B° de parte de la inspección Técnica, quien asegurará la ejecución de las obras que especifican cada etapa, indicadas por el oferente. 24.4 La Unidad Técnica revisará los antecedentes adjuntos a cada estado de pago remitidos por el oferente durante un plazo de 10 días hábiles, contados desde su recepción. Si estos se encontraran incompletos o no procediera su pago, se informará por carta certificada dirigida al domicilio legal del oferente o mediante notificación vía correo electrónico y regirá un periodo de revisión similar para cada ocasión en que el oferente ingrese nuevamente estado de pago. 24.5 Los respetivos estados de pago y su tramitación se efectuarán presentando un ejemplar original de dos copias de los documentos en el siguiente orden: a) Carta dirigida al mandante en la que conste los documentos que acompañe. b) Pre informe aprobado por el arquitecto del proyecto, con fotografías a color correspondiente al avance de los servicios. c) Nomina del personal que labora en la ejecución de los servicios correspondiente al proyecto, indicando nombre completo, numero de cédula de identidad, especialidad y labor que desarrolla, si los hubiere. d) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, otorgado por la dirección del trabajo, que acredite que el proveedor, si los hubiere, no tiene reclamaciones laborales, en relación al proyecto. e) Factura con datos del mandante, según lo indicado en el punto N°24.6 24.6 Para los efectos del pago, el adjudicatario emitirá factura extendida a nombre de “Ilustre Municipalidad de HUARA”, RUT Nº69.010.200-5, con domicilio en Avda. Vicuña Mackenna s/n, Comuna de Huara. 24.7 La modalidad de pago de todas facturas presentadas será dentro de los 30 días corridos, contados la fecha de entrega de la factura en la oficina de parte de la IMH, siempre y cuando exista recepción conforme de todos los productos solicitados, la respectiva factura deberá ser acompañada de la Orden de Compra correspondiente. El Municipio cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el adjudicatario, siempre y cuando se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes de acuerdo con lo señalado y dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley Nº 19.886. Sin perjuicio de que el oferente se mantendrá sujeto siempre a las obligaciones contraídas para con el municipio y que emanen de la presente licitación.
COMISIÓN EVALUADORA
Solo se considerarán para los efectos de la evaluación, las ofertas que cumplan con el 100% de los requisitos y especificaciones técnicas del bien y/o servicio licitado, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases y sus anexos. Aquellas ofertas que no cumplan con lo requerido, serán declaradas inadmisibles y no serán consideradas en la etapa de evaluación. 11.2 Las ofertas aceptadas serán sometidas a un proceso de análisis comparativo a cargo de una comisión evaluadora integrada por 03 personas, que corresponden a: a) El Encargado de la Unidad de Adquisiciones o quien lo subrogue. b) El Director del Departamento de Administración y Finanzas o quien lo subrogue. c) El Director del Departamento de Salud Municipal o quien lo subrogue. 11.3 Recepcionadas las ofertas a través del portal, la comisión deberá evaluar y estudiar los antecedentes de cada una de ellas, emitiendo una decisión fundada que se propondrá en el respectivo Informe de evaluación al Sr. Alcalde de la IMH. 11.4 La comisión, para los efectos de la selección y evaluación de las propuestas deberá basarse en los criterios que al respecto se han establecido en las presentes Bases. Sin perjuicio de ello, la comisión quedará facultada para consultar con expertos en temas relacionados con la propuesta.