Licitación ID: 619133-53-LE19
CONVENIO ADQUISICION HEMOSTATICOS Y VISCOELASTICO
Responsable de esta licitación: SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP, Hospital San Camilo de San Felipe
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 41
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Celulosa oxidizada 1 Unidad
Cod: 42311603
CELULOSA REGENERADA OXIDADA, Código Interno HSC 2101114. Especificaciones Técnicas adjuntas. Promedio consumo Anual 218 unidades.  

2
Celulosa oxidizada 1 Unidad
Cod: 42311603
ADHESIVO FIBRINA QUIRURGICA, Código Interno HSC 2106349. Especificaciones Técnicas adjuntas.Promedio consumo Anual, dependerá de la cantidad de pacientes alérgicos que ingresen a pabellón (insumo nuevo).Promedio consumo anual 6 unidades.  

3
Hialuronato sódico 1 Unidad
Cod: 51142148
VISCOELASTICO, Código Interno HSC 2101514, Especificaciones Técnicas adjuntas. Promedio consumo anual 30 unidades.  

4
Celulosa oxidizada 1 Unidad
Cod: 42311603
ADHESIVO TISULAR, Código Interno HSC 2101105, Especificaciones Técnicas adjuntas. Promedio consumo Anual 40 cajas.  

5
Celulosa oxidizada 1 Unidad
Cod: 42311603
CELULOSA REGENERADA OXIDADA FIBRILAR, Especificaciones Técnicas adjuntas. No se estima el consumo (insumo nuevo).  

6
Lubricantes personales o gelatinas del examen 1 Unidad
Cod: 42181503
CERA OSEA, Código Interno HSC 2100132, Especificaciones Técnicas adjuntas. Promedio consumo anual 14 cajas.  

7
Lubricantes personales o gelatinas del examen 1 Unidad
Cod: 42181503
GELITA HEMOSTATICA, Código Interno HSC 2101153, Especificaciones Técnicas adjuntas. Promedio consumo anual 19 cajas.  

8
Lubricantes personales o gelatinas del examen 1 Unidad
Cod: 42181503
GELITA ESPONJA, Código Interno HSC 2103672, Especificaciones Técnicas adjuntas. Promedio consumo anual 5 unidades.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO ADQUISICION HEMOSTATICOS Y VISCOELASTICO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICION HEMOSTATICOS Y VISCOELASTICO ADQUIRIDOS DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOSPITAL SAN CAMILO, FLETE INCLUIDO EN OFERTA CON CARGO AL PROVEEDOR, COMPLETAR ANEXOS Y SUBIRLOS AL PORTAL EN FORMATO PDF.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
Unidad de compra:
Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T.:
61.602.038-2
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-10-2019 9:00:00
Fecha de Publicación: 28-09-2019 12:08:00
Fecha inicio de preguntas: 30-09-2019 8:00:00
Fecha final de preguntas: 04-10-2019 8:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 07-10-2019 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 10-10-2019 9:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 10-10-2019 9:05:00
Fecha de Adjudicación: 10-12-2019 11:26:25
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- - Estar inscrito en algún registro especial Estar inscrito y habilitado en el portal www.chileproveedores.cl para la etapa de adjudicación de la Licitación. 2.- Los oferentes que participen deben enviar muestras de los insumos ofertados. 3.- Los Oferentes deberán subir subir adjunto a su oferta, los Anexos Administrativos, scaneados y en formato pdf: Anexo 1 Identificación del Oferente. Anexo 2 Declaración Jurada de Aceptación y conocimiento de las Bases Administrativas. Anexo 3 Declaración Jurada sin Conflicto de Interes. Anexo 4 Declaración Jurada Simple e Inhabilidades. Anexo 5 Carta Compromiso Entrega de Mercadería.
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- 1.- Documentos Económicos 1.- Los Oferentes deberán subir adjunto a su oferta, el Anexo Económico scaneado y en formato pdf, N° 6 Presupuesto Detallado.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 DOCUMENTOS FORMALES Se evaluará con un 5% él envió a través del portal de los anexos administrativos, completos, firmados y timbrados solicitados en la Licitación. Anexo N°1, N°2 y N°3 los cuales en caso necesario podrán ser solicitados al proveedor, Sin embargo esto no cambiará el puntaje obtenido en este criterio. De acuerdo a la siguiente tabla: De 1-2A=1, 3A=2, 4A=3, 5A=4, 6A=5 Puntos, No presenta 0 pts. 5%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Se pondera con un 45% el informe de evaluación técnica. El cual deberá asignar una nota: 100 (cumple con las especificaciones técnicas, 70 (cumple medianamente) y 30 (no cumple con las especificaciones técnicas), por lo cual se rechaza la oferta 45%
3 Precio Se pondera con un 45 % la evaluación económica según la siguiente formula ( precio oferta mas económica/ precio ofertada evaluada)x 100*0.45 45%
4 PLAZO DE ENTREGA Para evaluar este factor, será OBLIGATORIO que las empresas señalen el plazo de entrega (en horas) de los farmacos licitados desde el momento que se les emite la Orden de Compra. De 01 a 03 días: 10 puntos Superior a 03 días: 07 puntos No informa: 0 punto 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días AREA DE SALUD SE ESTABLECEN OTROS PLAZOS PARA EL PAGO DE FACTURAS.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: FITY ALVARADO ASTUDILLO
e-mail de responsable de pago: fiti.alvarado@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: ANA MARIA ARANGUIZ POGGI
e-mail de responsable de contrato: anamaria.aranguiz@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-2493496-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
MONTOS DEL CONTRATO
La modalidad de la presente licitación corresponde a “Adjudicación Simple”, y se enmarca dentro de la señalada para contrataciones con monto mayor a 100 UTM e inferior a las 1000 UTM Impuestos Incluidos, establecido en el Capítulo IV del Reglamento de la Ley de Compras Públicas 19.886 El oferente deberá indicar en el portal www.mercadopublico.cl el valor neto (moneda nacional) de la Oferta Económica, incluyendo en dicho precio todos los costos en que deba incurrir, considerando todos los riesgos e imponderables que signifique mayores costos, cualquiera sea su origen o procedencia. El plazo de validez de la oferta será de 60 días corridos a contar de la fecha de cierre de la licitación. Además, deberá ser indicado en el Anexo N° 6 Presupuesto Detallado. En éste caso el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra por el comprador y la aceptación por parte del proveedor, en conformidad con lo establecido en el Art. 63 del Reglamento.
COMISION EVALUADORA
La apertura de las Ofertas se realizará electrónicamente a través del Portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a los plazos establecidos, los cuales verificarán que los proponentes hayan entregado los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas. La comisión encargada de evaluar las ofertas técnicas estará integrada por los siguientes funcionarios del Hospital San Camilo: Enfermera Supervisora Pabellón Central    y un Funcionario de Abastecimiento.
ATRIBUCIONES DE LA COMISION DE APERTURA Y DEL MANDANTE EN RELACION A LA PRESENTACION DE OFERTAS
En la Apertura de las ofertas, oportunidad en que los antecedentes se revisan de manera general, se aceptarán aquellas que se presenten con la totalidad de la documentación solicitada, siendo atribución de la Comisión aceptar ofertas que tengan detalles u omisiones menores siempre que ellas no alteren el principio de igualdad de los proponentes. Los oferentes que no presenten uno o más de los documentos solicitados en Bases Administrativas, o aquella documentación que pudiere estar disponible en Chile proveedores, según indicación expresa del oferente en su oferta, se les podrá solicitar su presentación a través del foro de ese portal, siempre que las certificaciones o documentos faltantes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y la evaluación. Sólo en esos casos, el oferente podrá presentar los documentos faltantes, para lo cual tendrá un plazo de 48 horas, contado desde la fecha de envío de la solicitud a través del portal mercado público. No obstante al momento de evaluar su puntuación será 0. Esta Comisión podrá solicitar aclaraciones a las ofertas de los Proveedores, para un mejor resolver, sin que esto signifique alteración de la Oferta presentada. Las solicitudes de aclaraciones así como las respuestas a las mismas, se efectuarán a través del portal mercado público, no aceptándose otro medio.
RESOLUCION DE EMPATE
En caso de presentarse situación de empate en la ponderación final de las ofertas, se considerará como criterio de desempate entre los igualados, al proveedor que haya obtenido la ponderación más alta en el criterio, de acuerdo al siguiente orden: 1. EVALUACIÓN TÉCNICA 2. PRECIO 3. PLAZO DE ENTREGA 4. DOCUMENTOS FORMALES En caso de persistir el empate (aplicados los criterios de desempate ya indicados) prevalecerá la oferta que primero haya ingresado al portal.
CONSULTAS, ACLARACIONES Y RESPUESTAS
El oferente se obliga a efectuar por su cuenta el completo estudio de las Bases y Especificaciones Técnicas que rigen la presente licitación. Si producto del estudio el oferente estimara que existen contradicciones o ausencias de información, deberá formular las consultas pertinentes al Hospital San Camilo, sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en el plazo establecido expresamente en la Ficha de la licitación publicada en el portal mercado público. Si no se solicitan las aclaraciones oportunamente, cualquier diferencia de interpretación posterior que se pudiera suscitar respecto de los antecedentes de la licitación, será resuelta conforme lo determine el Hospital San Camilo, comprometiéndose él o los oferentes a aceptar tal decisión. Las aclaraciones a las consultas formuladas dentro del plazo establecido para ello, serán comunicadas a través del sitio www.mercadopublico.cl en la ficha de la licitación, a todos los interesados, haya o no formulado consultas, en la fecha que se indica en ese portal electrónico. Con motivo de dichas aclaraciones el Hospital San Camilo podrá precisar el sentido y alcance de estas Bases Administrativas y/o de las Especificaciones Técnicas y/o de cualquier otro documento que forme parte de la licitación. Las consultas que los proponentes deseen formular, ya sea referida a los antecedentes entregados por el Mandante se deberán hacer a través del portal www.mercadopublico.cl desestimándose las consultas efectuadas por un medio distinto al señalado, como asimismo las realizadas fuera de plazo. El plazo para efectuar consultas será el establecido en el Formulario de Bases de la licitación publicada. Las respuestas serán informadas a través del mismo portal, en la fecha que indica el Formulario de Bases de la Licitación publicad
MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
El Hospital San Camilo podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación, mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Estas enmiendas serán aprobadas por Resolución Exenta y pasarán a formar parte integrante de estas Bases así como del contrato respectivo y serán informadas a través del portal www.mercadopublico.cI.
DE LA ADJUDICACION
El Director del Hospital podrá adjudicar el total, parcial o declarar inadmisible la propuesta, sobre la base del informe emitido por la Comisión de Evaluación. La propuesta será resuelta por Resolución Exenta del Director del Hospital San Camilo, la cual será notificada mediante publicación en el portal www.mercadopublico.cI
MECANISMO PARA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION
Toda consulta relacionadas con el proceso de adjudicación, se recibirán en el correo: anamaria.aranguiz@redsalud.gov.cl. hasta transcurridas 48 horas desde la adjudicación de la Licitación en el Portal www.mercadopublico.cl. La Institución dará respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a las 48 horas contados desde el término del plazo para efectuar consultas relacionadas con el proceso de adjudicación.
READJUDICACION
El Hospital se reserva el derecho de readjudicar, en el caso de que el proveedor adjudicado, no cumpla con su oferta técnica.
GARANTIAS REQUERIDAS
INSTRUMENTO GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA NO APLICA INSTRUMENTO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO APLICA
DE LA ORDEN DE COMPRA
Emisión de órdenes de compra: El Hospital San Camilo emitira orden de compra por la cantidad de productos según necesidad del Establecimiento, debiendo el adjudicatario entregar el producto en Bodega de Farmacia del Hospital dando cumplimiento al plazo de entrega señalado en la oferta y a los horarios de entrega establecidos en la Orden de Compra. En todo caso los productos se recibirán hasta las 16:00 horas de lunes a jueves y hasta las 15:00 horas los días viernes. El proveedor contratado no podrá rechazar las órdenes de compra válidamente emitidas en conformidad a esta licitación.
DE LA FACTURA
Es Responsabilidad de los oferentes despachar los productos adquiridos por el establecimiento dentro de los horarios preestablecidos para ello, según lo señalado, en cláusula anterior, de no ser así el establecimiento no se hace responsable de certificar la recepción conforme. El oferente debe hacer llegar la factura por oficina de partes o en su defecto al correo: juancarlos.alvarado@redsalud.gov.cl, si en su defecto esta viene con la mercadería, debe ser exclusivamente en bodega del establecimiento, donde el bodeguero facultado estampara su firma de recepción. Déjese establecido, que el plazo de ejecución del convenio, comenzará a regir una vez adjudicada la Licitación. El establecimiento no asumirá pagos de facturas que no sean recepcionadas por los conductos formales del establecimiento, siendo responsabilidad del oferente velar por dar cumplimiento a esta exigencia. El oferente adjudicado deberá entregar factura cuyas cantidades y valores sean coincidentes con lo establecidos en la Orden de Compra. El oferente adjudicado deberá facturar a: NOMBRE : HOSPITAL SAN CAMILO RUT : 61.602.038-2 DIRECCIÓN : MIRAFLORES 2085. SAN FELIPE. QUINTA REGIÓN, (Ver Instructivo Ordinario N°332 de fecha 23/08/2019 adjunto).
DE LOS PAGOS
La factura se pagará por la Unidad de Contabilidad,  una vez recibida conforme por el Hospital San Camilo, dentro de los 45 días a contar de la fecha de recepción de la mercadería y aceptación de la orden de compra en el portal mercado público.
PLAZOS Y MULTAS
Si el oferente adjudicado incurre en algún tipo de incumplimiento o demora en el plazo de entrega de los farmacos ofertado, se aplicarán multas por días de atraso:  Atrasos entre 1 a 2 días hábiles, Multa de 2 % sobre el valor Total de la O.C.  Atrasos entre 3 a 4 días hábiles, Multa de 5% sobre el valor Total de la O C.  Atrasos superiores a 4 días hábiles, El Hospital San Camilo, se reserva el derecho de rescindir la Orden de Compra. El tope máximo de multa aplicar en los puntos anteriores, no podrá exceder el 50% del valor total de la OC. Déjese establecido, que el plazo de la entrega de los productos comenzará a regir una vez aceptaqda la orden de compra. Las multas se cobraran administrativamente por Resolución Exenta, sin forma de juicio y se deducirán de la factura que se encuentre pendiente de pago o en su defecto, si hubiese del instrumento de garantia el fiel cumplimiento de contrato. El Adjudicado que sea multado tendrá 5 días hábiles para poder manifestar sus descargos y/o apelaciones en relación al eventual incumplimiento.
QUIEBRE DE STOCK

Si el proveedor presenta quiebre de stock de la mercadería adjudicada deberá informar por escrito o vía correo electrónico al encargado de la licitación (anamaria.aranguiz@redsalud.gov.cl), 30 días antes de producirse el quiebre y también deberá avisar a la brevedad cuando se revierta la situación.

 

El Hospital San Camilo se reserva el derecho de poner término al Convenio, pudiendo volver a licitar los Productos  adjudicados o readjudicar al segundo oferente mejor evaluado.

DEL CONTRATO
En éste caso el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra por el comprador y la aceptación por parte del proveedor, en conformidad con lo establecido en el Art. 63 del Reglamento.
FISCALIZACION DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La supervisión y fiscalización del fiel cumplimiento del contrato corresponderá a la Unidad de Abastecimiento del Hospital San Camilo o por quien determine el Director del Hospital, quien actuará como contraparte. La coordinación y supervisión administrativa de la contratación, corresponderá al Subdirector Administrativo, quien además deberá velar por cumplimientos de oportunidad y de todos los aspectos relacionados con las materias de probidad y transparencia.
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Se deja expresa constancia que el presente contrato tiene el carácter de administrativo, y que por lo mismo podrá modificarse o terminarse anticipadamente por resolución fundada del Hospital San Camilo, sin perjuicio de los casos señalados a continuación: a. Por mutuo acuerdo de las partes. b. Que el Proveedor fuere declarado en quiebra o en estado de notoria insolvencia. c. Si el proveedor no pudiere cumplir cualquiera de sus obligaciones contempladas en el contrato. d. Transgresiones graves, por parte del adjudicatario a las normas que rigen en el Hospital San Camilo, ya sea del ámbito ético, administrativo o asistencial. e. Uso no autorizado de infraestructura, equipamiento, insumos y de cualquier recurso del Establecimiento. f. Otras razones de índole legal o jurídica debidamente calificadas por el Hospital San Camilo. g. Otras causales de término de contrato, establecidas en el Art. 13 de la ley 19.886, de compras públicas o en su reglamento. h. El Establecimiento podrá dar término anticipado al contrato, mediante el envío de carta certificada con a lo menos 30 días corridos de anticipación. En relación a la resolución fundada de terminación o de modificación se deberá cumplir con lo establecido en el art. 79 del DS. 250/04 del Ministerio de Hacienda. En caso de término anticipado, el adjudicatario no tendrá derecho a solicitar indemnización alguna, sin perjuicio de la posibilidad de hacer valer sus derechos por las vías que el ordenamiento jurídico establece para ello.
DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El o los oferentes adjudicados, que no hagan entrega del producto. El Establecimiento, está facultado para dar término anticipado de dicho contrato y proceder a aplicar las clausulas anteriores.
NOTAS
El Hospital San Camilo, no podrá adjudicar a más de un proveedor por línea de producto. - Las Ordenes de Compra aceptadas por el proveedor harán las veces de Contrato.