Licitación ID: 898-129-LQ25
KIT E INSUMOS LABORATORIO CLINICO
Responsable de esta licitación: HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 228
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Analizadores de banco de sangre 24 Kit
Cod: 41115803
Tincion Gram (4 FC X 250 ML)  

2
Analizadores de banco de sangre 1500 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar Streptococcus Cromogenico con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

3
Analizadores de banco de sangre 500 Unidad
Cod: 41115803
Placa Agar Carbapenemasas Cromogenico con fecha de vencimiento superior a 1, 5 meses  

4
Analizadores de banco de sangre 10 Kit
Cod: 41115803
Test rápido Micoplasma pneumoniae KIT X 20 TEST  

5
Analizadores de banco de sangre 30 Caja
Cod: 41115803
Test rápido inmunocromatográfico Streptococcus grupo A  

6
Analizadores de banco de sangre 80 Frasco
Cod: 41115803
Acetona anhídrida pura 2-propanona, presentación de 1 lt  

7
Analizadores de banco de sangre 80 Kit
Cod: 41115803
Kit det. Hemorragias Ocultas, Test rápido en cassette, sin necesidad de dieta previo a la toma de muestra. Sin interacción con fármacos AINEs  

8
Analizadores de banco de sangre 100 Kit
Cod: 41115803
Kit de frascos Parasitológico Seriado en deposiciones, incluye paleta toma muestra, Kit con 3 contenedores de tapa rosca, fecha de vencimiento mínimo 1 año KIT X 100 DET.  

9
Analizadores de banco de sangre 80 Unidad
Cod: 41115803
Test de drogas de abuso, cassette de 12 drogas  

10
Analizadores de banco de sangre 30000 Unidad
Cod: 41115803
Tubo 15 ml, graduado desechable estériles c/tapa azul y fondo cónico fecha vencimiento mayor 1 año  

11
Analizadores de banco de sangre 15 Kit
Cod: 41115803
Kit BHB Alinity 200 test (cuerpos cetónicos)  

12
Analizadores de banco de sangre 6 Kit
Cod: 41115803
UIBC (captación de Hierro)  

13
Analizadores de banco de sangre 6 Caja
Cod: 41115803
Sensidisco Ampicilina 10 ug  

14
Analizadores de banco de sangre 20 Kit
Cod: 41115803
Látex Staphylococcus aureus Fecha vencimiento > 6 meses  

15
Analizadores de banco de sangre 6 Kit
Cod: 41115803
Látex Streptococcus Plus (A, B, C, D, E y F)  

16
Analizadores de banco de sangre 10000 Bolsa
Cod: 41115803
Asa Calibrada de 10ul Kit x 10 unidades  

17
Analizadores de banco de sangre 1500 Unidad
Cod: 41115803
Tubo desechable estéril c/tapa y fondo cónico 50 ml  

18
Analizadores de banco de sangre 150 Kit
Cod: 41115803
Kit rotavirus/adenovirus, KIT ROTA-ADENO con inserto en español, precisión cercana al 100%, indicando intervalo de confianza del 95%. Evaluación de fábrica realizada por método RT-PCR o ELISA. Sin reactividad cruzada con patógenos gastrointestinales, indi  

19
Analizadores de banco de sangre 30 Kit
Cod: 41115803
Kit det. Streptococo B Hemolítico Grupo B58819  

20
Analizadores de banco de sangre 70 Kit
Cod: 41115803
Kit GDH y Toxinas Clostridium Difficile GDH en heces caja 20 determinaciones  

21
Analizadores de banco de sangre 10 Kit
Cod: 41115803
Kit para detección de antígenos bacterianos de meningitis en LCR, suero, orina y hemocultivo. Contiene Latex y control para: Strep. Grupo B, H. influenzae tipo b, S. pneumoniae, N. meningitidis grupos A, C, Y y W135, N. meningitidis grupoB/ E. coli K1, Co  

22
Analizadores de banco de sangre 400 Caja
Cod: 41115803
Puntas azules estériles  

23
Analizadores de banco de sangre 15 Caja
Cod: 41115803
Kit Suero Control p/ test VDRL  

24
Analizadores de banco de sangre 15000 Unidad
Cod: 41115803
Frascos estériles desechables 120 cc tapa roja  

25
Analizadores de banco de sangre 20 Kit
Cod: 41115803
Kit Latex det. Lupus, 50 determinaciones  

26
Analizadores de banco de sangre 10 Unidad
Cod: 41115803
Propanolol alcohol (ISO) Propílico 1 lt.  

27
Analizadores de banco de sangre 8 Kit
Cod: 41115803
CA15-3 (marcador tumoral)  

28
Analizadores de banco de sangre 36000 Unidad
Cod: 41115803
Placa Petri desechable 6 cm  

29
Analizadores de banco de sangre 20 Kit
Cod: 41115803
Microgen antígeno VDRL 2 x2.5ml  

30
Analizadores de banco de sangre 20 Kit
Cod: 41115803
Kit RPR 500 determinaciones con 3 ampollas de antígeno  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
KIT E INSUMOS LABORATORIO CLINICO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
KIT E INSUMOS LABORATORIO CLINICO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Unidad de compra:
HOSPITAL CLAUDIO VICUNA
R.U.T.:
61.602.126-5
Dirección:
Carmen Guerrero N° 945
Comuna:
San Antonio
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 25-07-2025 9:00:00
Fecha de Publicación: 14-07-2025 10:42:22
Fecha inicio de preguntas: 14-07-2025 18:01:00
Fecha final de preguntas: 17-07-2025 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-07-2025 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 25-07-2025 9:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 25-07-2025 9:01:00
Fecha de Adjudicación: 02-09-2025 8:52:06
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Formulario Nº1: Identificación del Oferente (*) Formulario Nº2: Declaración Ausencia Conflicto de Interés (*) Formulario Nº3: Declaración Aceptación de Bases (*) Formulario N°4: Programa de Integridad
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PROGRAMA DE INTEGRIDAD CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD (5%) Los oferentes deberán informar si cuentan con programas de integridad implementados que sean conocidos por su personal y/o trabajadores. EL programa de integridad de una empresa u organización se entiende como un conjunto de instrumentos internos que fomentan, entre sus integrantes u comportamiento apegado a determinados estándares éticos que contribuyen a las buenas prácticas, al respecto de la normativa vigente y a la creación de una cultura de probidad que permite evitar prácticas corruptas o delictivas. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD NOTA Oferente cumple con programa de integridad implementados y conocidos por su personal y/o trabajadores y entrega respaldos de verificación. 10 puntos Oferente no cumple con programa de integridad implementados y conocidos por su personal y/o trabajadores y entrega respaldos de verificación. 0 puntos Puntaje Cumplimiento Programa de Integridad = Nota de programa de integridad X 5% Notas: Los 5%
2 PLAZO DE ENTREGA B.- Plazo de entrega 5% El plazo ofertado se considerará como plazo en días corridos una vez emitida la orden de Compra. ≤ 2 días=7; 2 >o ≤ 3 días=3; Más de 3 días hrs.=1 No informa=0; Nota: Cabe señalar que, el plazo efectivo de Entrega a consignar, por parte del Proponente, deberá ser expresado en cada línea de la oferta. No se aceptarán plazos que digan “entrega Inmediata” ni “30 a 40 días” por ejemplo. En el caso que el Oferente no exprese el plazo debidamente de acuerdo a lo indicado, obtendrá puntaje 0 en este criterio de Evaluación 5%
3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS D.-Cumplimiento de Requisitos 5% CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NOTAS Oferentes que envíen todos los antecedentes requeridos en las presentes bases y la completitud de los documentos adjuntos (Formularios a Completar 1 al 5) 7 Oferentes que omitan algún antecedente (por error u omisión) y lo adjunten a solicitud de la comisión evaluadora, fuera de plazo de acuerdo al mecanismo indicado en las presentes bases: 4 Oferentes que omitan algún antecedente (por error u omisión) 2 Oferentes que no adjunten ningún documento 0 5%
4 PRECIO C.-Precio 55% Para la evaluación de este criterio, se considerará y comparará el valor total neto de cada línea de la oferta, mediante la siguiente fórmula: Nota precio = (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) * 7 55%
5 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios Calidad Técnica de los Bienes o Servicios 30% (si=7/no=1) Se evalúa según los siguientes sub factores: Certificación ISO 13485 25% Proveedor adjunto Certificación FDA/CE/Registro sanitario ISP 25% Experiencia del usuario 50% No corresponde a lo solicitado tendrá nota 0 y se rechazará la oferta El Subcriterio Experiencia usuario (50%) será evaluado según la siguiente pauta: *El proveedor deberá enviar muestra del Kit o insumo hasta el día y hora del cierre de la licitación, en el caso que el insumo o kit no haya sido usado anteriormente por el CC Laboratorio Clínico *La nota final de este sub factor será nota 7 al proveedor que cumpla con la mayor cantidad de características solicitadas en la pauta de evaluación, el resto será evaluado con nota 1. *Si el insumo y/o kit no se ha evaluado anteriormente en el establecimiento y el proveedor no envía muestra de cada ítem se desestimará lo ofertado en el ítem. Si un proveedor obtiene nota uno (1) en todos los subfactores del criterio C 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones 190.000.000 Ciento noventa millones de pesos
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días OFICIO 7561 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 19032018
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CARMEN GLORIA OSORIO CUETO
e-mail de responsable de pago: carmengloria.osorio@redsalud.gob.cl
Nombre de responsable de contrato: ELIZABETH CONTRERAS PEREZ
e-mail de responsable de contrato: elizabeth.contreras@redsalud.gob.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-35-2206205-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
No permite subcontratación Se requiere relación directa con el Proveedor del producto requerido para asegurar la calidad en las entrega del producto.
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA
Fecha de vencimiento: 31-10-2027
Monto: 5 %
Descripción: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, se podrá presentar, conforme a lo estipulado en el artículo N°121 del DS 661/2024 del Ministerio de Hacienda, cualquier documento que asegure el cumplimiento del pago de garantía de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con carácter irrevocable, extendido a nombre del Hospital Claudio Vicuña, Rut 61.602.126-5. El documento podrá ser entregado en soporte papel en la Oficina de Partes del hospital, ubicada en calle Carmen Guerrero N°945, 3°piso, San Antonio o de forma electrónica a los correos electrónicos: oficinadepartes.hcv@redsalud.gob.cl y adquisicionescodc@redsalud.gob.cl, indicando en el asunto tipo de garantía e ID de la licitación. En caso de ser documento electrónico debe ajustarse a la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Esta garantía deberá ser ingresada a la oficina de partes del hospital ya sea en documento físico o electrónico, en un plazo máximo de 20 días corridos desde la notificación de adjudicación. La garantía deberá ser extendida expresamente a nombre del Hospital Claudio Vicuña, con la glosa: “Para Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato asociado a “Kit e Insumos Laboratorio Clínico”, por un valor equivalente al 5% en pesos chilenos del monto neto ofertado por el adjudicatario, con fecha de vencimiento a 60 días hábiles posteriores al término del plazo del contrato.
Glosa: KIT E INSUMOS LABORATORIO CLINICO”
Forma y oportunidad de restitución: La restitución del documento de garantía será realizada dentro de los 10 días hábiles siguientes, una vez cumplido el periodo de vigencia de ésta. Esto es, el plazo del contrato aumentado en 60 días hábiles, para resguardar que el producto o servicio contratado cumpla su objetivo con eficacia. Para retirar el documento, cumplido el plazo indicado en el párrafo anterior, el oferente adjudicado deberá enviar correo electrónico, en su defecto documento escrito, a la unidad CC. Gestión de Compras y Abastecimiento (javier.rojasr@redsalud.gob.cl) (elizabeth.contreras@redsalud.gob.cl) con copia a la Subdirección Gestión Administrativa y Financiera (Hector.araneda@redsalud.gob.cl ), Bodega de Insumos médicos (eduardo.sotof@redsalud.gob.cl), Con el objetivo de realizar dicha gestión. Para retirar este documento de los oferentes que sean personas jurídicas deberán presentarse en la unidad de Contabilidad del hospital Claudio Vicuña, ubicada en Carmen Guerrero N°945, 2° piso, San Antonio, una carta poder simple indicando N.º de documento, monto, banco de emisión y motivo de la garantía con copia señalando que autoriza al portador, previamente identificado, a realizar dicha gestión, en caso de que el representante legal sea quien realice este trámite, deberá acreditar dicha condición y presentar su cédula de identidad. Para las personas naturales bastará solo con la presentación de su cédula de identidad. Una vez vencido el plazo mencionado en el párrafo primero del punto 12.2.2 de las bases, el Hospital Claudio Vicuña se reserva el derecho de eliminar este documento una vez caducado.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN:
  1. La Licitación es por línea por lo que el oferente deberá indicar el precio neto el portal www.mercadopublico.cl. El precio ingresado en la línea de la licitación por el oferente deberá corresponder a la unidad ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados.
    1. El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las bases y no podrá ofertar por un periodo inferior a los 24 meses establecidos en las bases como vigencia del contrato, de lo contrario su oferta será rechazada.
    2. El contrato tendrá una duración de 24 meses, a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba
REQUISITOS DE LOS OFERENTES

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, o acuerdos de unión temporal de proveedores, chilenas o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 4° de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl

MODALIDAD DE INGRESO AL SISTEMA, DE LAS OFERTAS (TÉCNICA­ ECONOMICA).

El oferente no podrá ofertar por un periodo inferior a los meses establecidos en las bases como vigencia del contrato o su oferta será rechazada.

Las propuestas no podrán estar sometidas a restricciones que alteren las condiciones de estas bases o a condicionamientos para su adjudicación y deberán tener una validez mínima de 60 días contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas y apertura de la licitación y los precios ofrecidos se cotizarán en pesos chilenos, netos. Tratándose de un contrato a suma alzada, será en moneda nacional y no podrá modificarse durante toda la vigencia del contrato, por cuanto el valor ofertado no devengará reajustes ni intereses.

No obstante, lo anterior deberá cumplir con lo requerido en el artículo Nº15, en cuanto a llenar los formularios, requisitos presentados por el Mandante. será obligatorio completar por parte del oferente todos los formularios que se adjuntan y los correspondientes respaldos de la información solicitada, ya que no se revisará otro tipo de presentación que efectúe el oferente, salvo alguna certificación que se solicite, lo que se evaluará en el criterio Cumplimiento de Requisitos.

La presentación de las propuestas deberá hacerse en los formularios que se indican en anexos, los que deben quedar ingresados junto a los antecedentes solicitados a través de www.mercadopublico.cl debidamente adjuntados dentro de las fechas indicadas en las presentes bases Administrativas. Asimismo, deberá completarse en el campo respectivo en www.mercadopublico.cl que corresponda y que deberá ser de acuerdo con lo señalado en los documentos de la oferta.

Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra.

Se deja claramente establecido, que se considerará como propuesta económica, solo el valor establecido en el portal www.mercadopublico.cl. El oferente deberá publicar su oferta económica, en pesos chilenos, como valor neto, sin impuestos, considerando que los servicios licitados incluyen al menos, todos los gastos asociados en las bases técnicas.

Se deja establecido que la modalidad expuesta anteriormente es obligatoria para todos los oferentes.

La licitación será por línea, el Valor Neto es el valor que será evaluado en la oferta económica, este debe considerar la suma de todas las prestaciones.

Cabe destacar que, aquellas ofertas en que se explicite algún tipo de impuesto, en la evaluación económica y comparación de precios de las ofertas, se considerará el valor neto.

Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, en los términos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción establecidas en el artículo N°115 del Reglamento de la Ley de Compras.

La entidad licitante declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la entidad licitante de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, de acuerdo con lo establecido en el artículo N°56, del Reglamento de la Ley N°19.886.

Los oferentes no deben estar afectos a la prohibición establecida en la Ley N°19.886. Capítulo II “De los requisitos para contratar con los organismos del Estado”, artículo 4º y su modernización.

Sera exclusiva responsabilidad de los oferentes el proporcionar en forma oportuna, clara y completa todos los antecedentes exigidos y el contenido de estos y la veracidad de lo que en ellos conste. El Hospital tendrá las más amplias facultades, tanto para efectuar la verificación de los antecedentes presentados por los oferentes como de aquellos que apoyan o respaldan sus ofertas. En consecuencia, las ofertas no podrán contener limitaciones sobre la base de supuestos o interpretaciones estimadas por el licitante.

Los oferentes podrán presentar ofertas alternativas siempre y cuando estas cumplan con las especificaciones solicitadas, en este caso los oferentes deberán ingresar esta oferta por separado en el portal identificando claramente cuál es su oferta principal y cuál es su oferta alternativa.

Para ingresar la oferta al portal, se recomienda consultar el manual de proveedores, el cual se encuentra disponible en la página web www.mercadopublico.cl link Centro de Información o llamando a la mesa de ayuda al 6007000600.

Además, con el objeto de que quede constancia del envío de la oferta, se recomienda, imprimir el comprobante de envío de la oferta.


ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

La adjudicación por línea, para la contratación de “Kit e Insumos Laboratorio Clínico”. La Comisión evaluadora deberá entregar como resultado de su trabajo un cuadro comparativo de las ofertas y un informe final que lo resuma y propondrá al director adjudicar a la oferta que obtenga mayor puntaje en la evaluación.

El resultado de dicho proceso conformará los antecedentes que sustenten el acto administrativo de adjudicación.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley N.º 19.886, el Hospital deberá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases y declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

Las ofertas que no hayan sido adjudicadas en la evaluación deberán mantenerse hasta que les sea devuelta la garantía de seriedad de la oferta.

El Hospital se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo con sus disponibilidades financieras.

El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

  • Fecha de Adjudicación

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informará al Sistema de Información las razones que justifican tal incumplimiento. En este caso el Hospital Claudio Vicuña solicitará a los oferentes extender la vigencia de su oferta por un periodo no inferior de 5 días hábiles ni superior a 15 días hábiles. Se indicará un nuevo plazo para la adjudicación, el cual, no será superior a 10 días hábiles contando desde que se informan los incumplimientos.

  • Resolución de Adjudicación

La adjudicación se hará mediante el acto administrativo dictada por la autoridad competente, una vez que esté totalmente tramitada será publicada a través del portal www.mercadopublico.cl, conjuntamente serán publicados en el mismo sitio los resultados de la evaluación de los proponentes.

  • Publicación en Página Web

El Hospital adjudicará, publicará e informará el nombre de él o los adjudicatarios en el sitio www.mercadopublico.cl, y conforme al Reglamento de la Ley N°19.886, se entenderá notificada dentro de las 24 horas una vez que se adjunte en el portal www.mercadopublico.cl, el acto administrativo totalmente tramitado que apruebe la adjudicación.

  • Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la presente Propuesta Pública.

  • Desistimiento

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se habilita en el registro de Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a readjudicar al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje.


ORDEN DE COMPRA

La primera Orden de Compra será enviada a proveedor después de la entrega del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, según se establece en Artículos Nº12 de las presentes Bases. Las Órdenes de Compra siguientes serán emitidas mensualmente o conforme a los requerimientos efectuados por el Hospital Claudio Vicuña a través del Portal Mercado Público.

Las Órdenes de Compra serán Generadas por Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

Se emitirá orden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento. En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud. En caso de no ser rechazada dentro de este plazo la orden compra se entenderá como aceptada. Cabe señalar que las órdenes de compra deben emitirse y rechazarse conforme a lo establecido en el Artículo N°117 del Decreto N°661, de 2024.

La entrega debe ser en atención Bodega Central de Farmacia con horario de lunes a jueves 8:00 a 16:30hrs y viernes 8:00 a 15:30hrs. Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los productos.


RECEPCION CONFORME

Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando el encargado de Bodega Central de Farmacia e insumos emita y envíe el respectivo documento de recepción conforme.

Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los insumos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que la empresa de transporte ya sea propia o subcontrata, permita revisar al encargado de bodega todos los kits e insumos, deberá mencionar en el Formulario N°3 aceptación de las bases la empresa de transporte. Deberá entregar la factura y/o guía despacho correspondiente juntos con los insumos, a la dirección de despacho, esto es en calle Carmen Guerrero N°945, San Antonio, en Bodega Central de Fármacos e Insumos.

El proveedor deberá informar el nombre de la empresa, con el cual tiene contratado el servicio de transporte para el despacho de los kits e insumos.


SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El Contrato se formalizará a contar de la fecha del acto administrativo totalmente tramitado que apruebe la Adjudicación de la Licitación en el Portal www.mercadopublico.cl

De acuerdo al Artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas, el contrato se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra

Formarán parte integrante del contrato todos los documentos que la regulan señalados en el Articulo Nº7 de las presentes bases Administrativas.

Si vencido el plazo, el adjudicado no ha entregado los antecedentes requeridos en las presentes bases para formalizar el contrato definitivo por causas que le resulten atribuibles, el Hospital podrá dejar sin efecto la resolución de adjudicación. En esa circunstancia el mandante, deberá determinar si procede a readjudicar o declarar desierta la propuesta efectuando un nuevo llamado a licitación.


VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato que el Hospital Claudio Vicuña celebre con el adjudicatario tendrá vigencia de 24 meses y por razones de buen servicio el Hospital requiere que el servicio se preste desde la fecha de la tramitación de la Resolución de Adjudicación.

Sin embargo, queda expresamente establecido que no se podrá realizar pago alguno sin la total tramitación del referido acto administrativo y la respectiva recepción conforme de los servicios.

Con el fin de mantener la continuidad de los servicios y dada la relevancia de estos, el Contrato podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por 6 meses en las mismas condiciones, en la medida que exista disponibilidad presupuestaria independiente de la cantidad requerida para 24 meses, se podrá solicitar cualquier producto según la necesidad del servicio.


RESOLUCION DE EMPATES

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de "Oferta Económica"

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Técnica”

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos”

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento Programa de Integridad”

Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal Mercado Público considerándose la hora en que aquello se efectúe.


FORMA Y TRAMITACION DE LOS ESTADOS DE PAGO

El pago de los servicios se realizará mediante la presentación de los antecedentes que el adjudicado una vez que haya entregado los productos o servicios y que estos se encuentren con recepción y conforme la Circular Nº23 “Orientaciones sobre el Pago Oportuno a Proveedores en los Procesos de Contratación Pública” de fecha 08 de mayo del 2019 (versión actualizada), de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).
El plazo de pago de los servicios debe computarse desde la recepción conforme de la factura o del instrumento tributario de cobro, en armonía con lo preceptuado por el artículo N°133 del reglamento de la ley N°19.886.
El pago del servicio prestado se realizará mediante previa recepción conforme de los antecedentes:
Orden de compra previamente aceptada por el prestador a través del portal www.mercadopublico.cl
Factura o el respectivo instrumento tributario de cobro, la que sólo será emitida una vez que el o los insumos se hayan despachados al Hospital Claudio Vicuña.
Recepción conforme o acta del departamento de Equipos Industriales
En caso, de pago indebido el proveedor deberá restituir el pago de acuerdo con lo establecido en el Artículo N°134 del reglamento de la ley de compras públicas.
Deberá restituir el pago indebido a la cuenta corriente a los siguientes datos:
Hospital Claudio Vicuña
Rut. 61.602.126-5
Cuenta corriente: 36509018434
Banco estado
Correo electrónico: carmengloria.osorio@redsalud.gob.cl.
27.1 FACTURACIÓN

El pago será realizado por el hospital Claudio Vicuña, a través del departamento de Finanzas, a través de Tesorería General de la República de acuerdo al Oficio Circular N°8 de fecha 01 abril de 2020 “Pago Centralizado de Facturas” por instrucción de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), pagará las facturas devengadas a través del portal SIGFE II, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados, enviando los antecedentes al correo electrónico adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl.

El proveedor deberá enviar a través de la plataforma ACEPTA-DIPRES, la factura electrónica que contendrá el detalle de la prestación de servicio en el mes realizada, el precio, el ID de la Orden de Compra y el o los números de guía de despacho que dieron origen a ella, impresos en la misma (campo 801) y, enviar una copia de factura electrónica, archivo XML al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com .

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

Nombre

Hospital Claudio Vicuña

Rut

61.602.126-5

Doc. Referencia

Nro. Guía de Despacho

Doc. Referencia

Orden de Compra

Dirección

Carmen Guerrero N°945

Comuna

San Antonio

Ciudad

San Antonio

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº1 “Identificación del oferente”, señalando los datos de la cuenta bancaria a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl ; carmenluz.marin@redsalud.gov.cl ; sonnia.vega@redsalud.gov.cl ; gabriela.perez@redsalud.gov.cl, además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de Contabilidad, la copia original del Formulario N.º 1 deberá enviarse a Carmen Guerrero N.º 945, San Antonio, CC Contabilidad, con los antecedentes recibidos a conformidad por parte del Hospital, se procederá a efectuar la respectiva transferencia.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.


MULTAS Y SANCIONES

Se multará a proveedor por incumplimientos y se sancionará de acuerdo al siguiente cuadro:

INCUMPLIMIENTO

SANCIÓN

No cumplir con el plazo de entrega contratado

1 UTM, Por cada día de atraso, con un tope de 10 días

Bien o producto en mal estado, defectuoso o presenta fallas para un uso normal.

2 UTM, No se recibirá el bien o producto, el proveedor tendrá un plazo máximo de 48 horas para la entrega.

  • · No cumplir con el plazo de entrega contratado de 3 Órdenes de Compra durante el período del contrato
  • · No cumplir con el plazo máximo de 48 horas para la entrega de un bien o producto en óptimo estado.

El HCV evaluará el contrato y podrá dar término anticipado a éste y cobrar garantía de fiel cumplimiento de contrato si hay.




10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.