Licitación ID: 3611-40-L113
ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION POSTA CALOF
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA, Municipalidad de Saavedra-Salud
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
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Productos o servicios
1
Plancha de cinc 80 Unidad
Cod: 30102212
CUBIERTA pl zinc-alum acanalado 2500 x 851 x 0,4 mm  

2
Plancha de cinc 11 Unidad
Cod: 30102212
Caballetes 50 cm desarrollo  

3
Alambre para grapar 3 Rollo
Cod: 31151804
alambre negro n° 14 rollo 5 kg  

4
Tornillos para metales 1750 Unidad
Cod: 31161504
tornillo techo autoperforante 2" cabeza hexagonal golilla de goma  

5
Cartones para techar 5 Rollo
Cod: 30151504
fieltro 10 lbs rollo 40 m2  

6
Troncos 10 Pieza
Cod: 11121603
PZA DE MADERA IPV CEPILLADA DE 1 X 8" X 3,20 MTS  

7
Troncos 6 Pieza
Cod: 11121603
PZA DE MADERA IPV CEPILLADA DE 1 X 6" X 3,20 MTS  

8
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 8 Unidad
Cod: 72101603
canaleta 25 pvc color blanco 4 mt  

9
Tapa de tubería 8 Unidad
Cod: 40142310
tapa ACC universal blanca p25  

10
Tubería de plástico 5 Unidad
Cod: 31231313
bajadas pvc blanco  

11
Tubería de plástico 6 Unidad
Cod: 31231313
tubo bajada pvc blanco  

12
Tubería de plástico 10 Unidad
Cod: 31231313
codo 67,5 pvc para tubo bajada blanco  

13
Tubería de plástico 40 Unidad
Cod: 31231313
gancho fijacion canaleta pvc blanco  

14
Tubería de plástico 3 Unidad
Cod: 31231313
union canaleta pvc blanco  

15
Tubería de plástico 15 Unidad
Cod: 31231313
abrazadera para tubo bajada pvc blanco  

16
Película de ventana 14 Metro Cuadrado
Cod: 30141511
ventana aluminio  

17
Troncos 25 Pieza
Cod: 11121603
marco cipres con rebaje para ventanas de aluminio  

18
Troncos 50 Pieza
Cod: 11121603
sobremarco pino IPV 1/2 x 3"  

19
Pistola de resina 5 Pomo
Cod: 27112904
silicona  

20
Troncos 48 Unidad
Cod: 11121603
POLIN PINO IPV3-4" x 2.60 MTS  

21
Troncos 120 Pieza
Cod: 11121603
MADERA DE 1 1/2 x 5" x 2.50 MTS  

22
Clavos de acabado 10 kilogramo
Cod: 31162003
CLAVOS DE 3"  

23
Clavos de acabado 10 kilogramo
Cod: 31162003
CLAVOS DE 4"  

24
Clavos de acabado 10 kilogramo
Cod: 31162003
CLAVOS DE 5"  

25
Clavos de acabado 10 kilogramo
Cod: 31162003
CLAVOS DE 5"  

26
Grampas de cable metálico 3 kilogramo
Cod: 31162904
GRAMPAS 1"  

27
Grampas de cable metálico 5 Par
Cod: 31162904
ALCAYATA 6"  

28
Grampas de cable metálico 5 Par
Cod: 31162904
ALCAYATA 10"  

29
Placas de cerrojo 5 Pomo
Cod: 23153036
CERROJO PORTON 8"  

30
Placas de cerrojo 5 Pomo
Cod: 23153036
CERROJO PORTON 10"  

31
Candados 2 Unidad
Cod: 46171501
CANDADO 3"  

32
Tejido o tela de malla metálica 4 Rollo
Cod: 11162108
MALLA INCHALAM 5014 1,5 M  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION POSTA CALOF
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION POSTA CALOF
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
Unidad de compra:
Municipalidad de Saavedra-Salud
R.U.T.:
69.190.600-0
Dirección:
Ejercito 1424
Comuna:
Puerto Saavedra
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-12-2013 16:06:00
Fecha de Publicación: 09-12-2013 14:32:58
Fecha inicio de preguntas: 09-12-2013 18:06:00
Fecha final de preguntas: 12-12-2013 18:06:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-12-2013 18:06:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-12-2013 16:07:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-12-2013 16:07:00
Fecha de Adjudicación: 21-12-2013 21:54:23
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Experiencia de la Empresa
experiencia en rubro
2.- PRESENTACION DE OFERTAS
La oferta DEBERÁ señalar claramente fecha de ENTREGA del producto en HORAS, NO se considerara la entrega inmediata como fecha de entrega A SU VEZ LA OFERTA DEBE SEÑALAR LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO PUESTO EN PISO DEL DESAM NO SE CONDERARA COMO FECHA EL DESPACHO DE ESTOS. De debe señalar FECHA DE VENCIMIENTO de los productos ofertados.
3.- Entregar Antecedentes Técnicos
ENTREGAR ANTECEDENTES TECNICOS A TRAVES DEL PORTAL CHILE COMPRA
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Certificado de Antecedentes del Registro Civil.
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Certificado de deuda de la Tesorería General de la República.
- Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
- Certificado de quiebras de la Superintendencia de Quiebras..
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Copia Legalizada de Escritura de Constitución Social y Estatuto.
Inscritos en Chileproveedores En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 CALIDAD CALIDAD TÉCNICA PUNTAJE: CUENTA CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS 100 PUNTOS. / CUENTA CON 2 O MENOS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS 70 PUNTOS. / NO INFORMA 0 PUNTOS. ESTA SERA EVALUADA POR LA ENFERMERAS DEL DSM 30%
2 Plazo de Entrega A MENOR PLAZO DE ENTREGA MAYOR PONDERACIÓN ES DECIR: 24 HORAS 100 PTOS. / 48 HORAS 80 PTOS. / 72 HORAS 60 PTOS. / 96 HORAS 40 PTOS. / 120 HORAS 20 PTOS. / SOBRE 120 HORAS 0 PTO. 30%
3 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: CONVENIO
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Los compradores públicos deberán fijar las fechas de pago en cada una de sus licitaciones. Con todo, esta fecha deberá ser a lo más 30 días y 45 para el sector salud
Plazos de pago: 60 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: PATRICIA PEÑA CASTRO
e-mail de responsable de pago: FINANZASSAAVEDRA@GMAIL.COM
Nombre de responsable de contrato: ALEJANDRA BERROCAL BERROCAL
e-mail de responsable de contrato: BERROCAL.ALEJANDRA@GMAIL.COM
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-02634056-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Resolución de Empates

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de "PRECIO”

En caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "DESPACHO".
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
En caso que los oferentes quieran aclarar aspectos de la evaluación y/o adjudicación, podrán comunicarse vía correo electrónico con el contacto de la licitación indicado en la cláusula 2 de las respectivas bases. Las consultas efectuadas serán respondidas por correo electrónico al proveedor que realiza la consulta, y junto con ello las preguntas y respuestas serán publicadas como anexos a la licitación
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
No se aceptarán ofertas que no contengan toda la información requerida al momento del cierre de la licitación
Sobre la Re-adjudicación
El DSM Saavedra podrá, en el caso de que el proveedor adjudicado se rehúse a despachar los productos, / no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, adjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas, y así sucesivamente.
Bases y Documentos que rigen la Propuesta
Las presentes Bases de Licitación contienen las disposiciones generales que regirán las relaciones entre el DSM Saavedra, y él proveedor de los bienes y/o servicios a que se refiere la presente licitación, en adelante “Proponentes”, "Oferentes", “Consultores”, “Contratistas” o “Participantes”, durante el proceso y en todas las materias relacionadas con esta licitación. Para que una oferta o postulación se considere válida, ésta deberá cumplir con las disposiciones de las presentes Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, en lo sucesivo "Bases". La presentación de una propuesta, implica para la persona natural o jurídica que haga una oferta, la aceptación de las presentes Bases, a las cuales se somete desde el momento de enviar su oferta. Esta licitación y la realización de su objeto, se regirá por los siguientes documentos: a. Ley 19.886 sobre Compras Públicas y su Reglamento. b. Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos. c. Las Consultas, Respuestas y las Aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las Bases Administrativas. d. Las modificaciones de las Bases, si las hubiere. Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación y/u obra, que aparezca en uno u otro de los documentos señalados. Se considerará el principio de preeminencia de las bases, como marco básico, sin perjuicio del valor del servicio pertinente
SOBRE LA ADJUDICACION
Se adjudicará la licitación por producto (es decir, todos los servicios indicadas como líneas de productos a contratar) al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de la oferta (se recuerda que sólo serán evaluadas las ofertas de los proveedores que CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA). o bien adjudicar a más de un oferente si considerase pertinente, Asimismo, podrá declarar desierta la Propuesta por resolución fundada cuando las ofertas no resulten convenientes a al DSM Saavedra. Además, el DSM Saavedra podrá declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con lo requerido en las bases de licitación. El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas: a) Resolución de Adjudicación Se adjudicará a través de una resolución de su Director o de quien corresponda según normativa interna. b) Notificación de Adjudicación: Una vez que se haya adjudicado la licitación, se procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante el portal www.mercadopublico.cl como asimismo a los demás oferentes que hubieses participado en la presente Propuesta Pública. c) Publicación en Página Web El DSM Saavedra publicará e informará el nombre de él o de los adjudicatarios en el sitio www.mercadopublico.cl, d) Fecha de Adjudicación En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, el DSM Saavedra publicará una nueva fecha el portal www. mercadopublico.cl, informando allí las razones del atraso sin necesidad de Decreto Exento para dicho fin siempre y cuando esto no tenga referencia a situaciones adversas provenientes del propio llamado licitatorio
MULTAS
El o los Adjudicatarios podrán ser sancionados por las Entidades con el pago de multa por atraso en la entrega, la cual se aplicará por cada día hábil de atraso, con un tope de 10 días, y se calculará como un 3% del valor del producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día hábil de atraso, respecto del Plazo de Entrega acordado. La multa podrá hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago. El proveedor tendrá un plazo de 5 días desde que se le notifique de la aplicación de la multa para pagarla
PAGO DE FACTURA
Los compradores públicos deberán fijar las fechas de pago en cada una de sus licitaciones. Con todo, esta fecha deberá ser a lo más 30 días y 45 para el sector salud. La fecha de pago se contabiliza desde la fecha de recepción de la respectiva factura en la oficina de partes de la institución o en las ventanillas electrónicas que se dispongan, sin embargo, es requisito previo que los bienes y servicios hayan sido recibidos conformes por la institución compradora. El plazo para el pago sera contablizado desde la recepcion conforme del producto en la unidad requirente en este caso farmacia del DESAM Saavedr
ENTREGA DEL PRODUCTO
El despacho de los productos deben ser PUESTOS EN PISO del DESAM Saavedra ubicado en calle 18 de septiembre 554 puerto Saavedra comuna de Saavedra, región de la Araucanía, contacto Sra Delmira Salgado o Don Jorge Rubila a los fonos:045-634214, 045-634056. Horario de recepción de los productos 9:00 a 13:00 hrs y desde 15:00 a 16:30 horas. desde lunes a viernes. NO se recepcionaran productos que no sean enviados mediate esta modalidad.
PAGO DE FACTURA
las facturas deberan traer impreso o e documento adjunto, Banco y Nº de cuenta para deposito. Para la cancelación de la factura deberán comunicarse con la Unidad de Finanzas DSM Saavedra con Sra. Patricia Peña. Fonos 045-634056 mail finanzassaavedra@gmail.com Los compradores públicos deberán fijar las fechas de pago en cada una de sus licitaciones. Con todo, esta fecha deberá ser a lo más 30 días y 45 para el sector salud. La fecha de pago se contabiliza desde la fecha de recepción de la respectiva factura en la oficina de partes de la institución, sin embargo, es requisito previo que los bienes y servicios hayan sido recibidos conformes por la institución.
PRESENTACION DE OFERTA SI STOCK DISPONIBLE
Oferentes que al momento de la presentación de oferta NO cuente con el stock suficiente para el cumplimiento de la respectiva orden de Compra para su posterior despacho, SERA e sancionado en cuanto a la NO aceptación de ofertas en 5 llamados licitatorios posteriores realizados por el DESAM Saavedra.
ACEPTACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA CONTRATOS MENORES Y VALIDEZ DE LA OFERTA
(Art 63 decreto 250 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886) Los contratos menores a 100 UTM se formalizarán mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. El plazo de validez de las ofertas será de 40 días corridos, salvo que las Bases establezcan algo distinto. Si el Adjudicatario se niega a cumplir con su oferta, y a suscribir el correspondiente contrato definitivo, será responsable por el incumplimiento de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras y en el Reglamento. Para este llamado licitatorio será la Orden de Compra formalizarán mediante la emisión de esta y se entenderá su aceptación por parte del proveedor 24 horas desde dicha emisión aun cuando esta aparezca en el sistema como enviada al proveedor
DESPACHO
LOS PROVEEDORES DEBERAS RESPATAR LAS FECHAS OFERTADAS DE DESPACHO DE PRODUCTOS DE NO CUMPLIR SE APLICARA MULTA CORRESPONDIENTE O NO SE ACEPTARA EL PRODUCTO.