Licitación ID: 633-38-LE17
Conv. Suministro Materiales para Taller GEPRIF
Responsable de esta licitación: CORP NACIONAL FORESTAL
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 43
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Abrazaderas 1 Unidad
Cod: 27112103
Abrazadera ludecke de 37 a 40 mm o similar  

2
Aceite de motor 1 Litro
Cod: 15121501
Aceite motor Mobil Super 2T ApiTC-JASOFB-ISI-L-EGB-SAE Grado 1  

3
Sierras 1 Unidad
Cod: 27111508
Arco de sierra profesional SANDVIK o similar corta perfiles mod.268  

4
Abrazaderas 1 Unidad
Cod: 27112103
Abrazadera ludecke de 25 a 27 mm o similar  

5
Adhesivo re-usable 1 Litro
Cod: 31201613
Adhesivo especial epóxico FX194 A (industrial y comercial PHOENIX )  

6
Adhesivo re-usable 1 Litro
Cod: 31201613
Adhesivo especial epóxico FX194E (industrial y comercial PHOENIX  

7
Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad
Cod: 31162504
Amarras plásticas de 5x20  

8
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 2 mm Bosch o similar  

9
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 3 mm Bosch o similar  

10
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 4 mm Bosch o similar  

11
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 5 mm Bosch o similar  

12
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 6 mm Bosch o similar  

13
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 7 mm Bosch o similar  

14
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 8 mm Bosch o similar  

15
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 9 mm Bosch o similar  

16
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 10 mm Bosch o similar  

17
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 11 mm Bosch o similar  

18
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 12 mm Bosch o similar  

19
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Acero 13 mm Bosch o similar  

20
Brocas 1 Unidad
Cod: 27112801
Broca Concreto 12mm  

21
Rollos de cartucho abrasivo 1 Cartucho
Cod: 31191516
Cartucho de Cinta LC negro sobre blanco 12mm (1/2" para Rotuladora Epson LW-400  

22
Rollos de cartucho abrasivo 1 Cartucho
Cod: 31191516
Cartucho de Cinta LC negro sobre blanco 18mm (3/4) para rotuladora Epson LW-400)  

23
Cinturones de seguridad 1 Unidad
Cod: 46182306
Cinturón de amarre carga pesada (30 mm x 6metros de largo) Marca Levtec o similar  

24
Discos 1 Unidad
Cod: 49161703
Disco de corte 4 1/2 X 1/4 X 7/8 ( Para esmeril angular )  

25
Cepillos de limpieza 1 Unidad
Cod: 47131605
Escobilla fierro Hela 4-C  

26
Pastas 1 Unidad
Cod: 31201602
Gasket para gasfíter pasta 2-H  

27
Golillas de seguridad 1 Unidad
Cod: 31161801
Golilla de presión de M-5 zincada  

28
Golillas de seguridad 1 Unidad
Cod: 31161801
Golilla de presión de M-6 zincada  

29
Golillas de seguridad 1 Unidad
Cod: 31161801
Golilla de presión de M-8 zincada  

30
Golillas de seguridad 1 Unidad
Cod: 31161801
Golilla estriada M5  

31
Brocas o herramientas de moldeado 1 Unidad
Cod: 23153303
Grata de acero HELA ( 6" diámetro)  

32
Cinta para empaquetar 1 Metro Cuadrado
Cod: 31201517
Huincha enzunchadora para embalaje con remache  

33
Aceite de motor 1 Litro
Cod: 15121501
Aceite motor 20-50 Shell o similar  

34
Hojas de sierra 1 Unidad
Cod: 27112802
Hoja Sierra Eclipse o similar (18 dientes/pulgada.)  

35
Hojas de sierra 1 Unidad
Cod: 27112802
Hoja Sierra Eclipse o similar (24 dientes/pulgada.)  

36
Juegos de dados 1 Caja
Cod: 60102603
Juego de dados de 31 Piezas de 1/4" Marca Force Cód. 579511  

37
Portaherramientas o monturas de herramienta graduables 1 Unidad
Cod: 23153308
Juego de destornillador (5 unidades C/U) Marca FELO) o similar  

38
Picos 1 Unidad
Cod: 27111605
Juego de puntas destornillador (cruz-paleta-phillips marca Bahco o similar )  

39
Kits de compresor 1 Unidad
Cod: 40151616
Kit de accesorios para compresor (Indura Huracan-5)  

40
Papeles de lija 1 Unidad
Cod: 31191501
Lija al agua fina Norton o similar No.180  

41
Papeles de lija 1 Unidad
Cod: 31191501
Lija al agua Gruesa Norton o similar No.380  

42
Papeles de lija 1 Unidad
Cod: 31191501
Lija fierro gruesa 220  

43
Aerosoles antisalpicaduras 1 Unidad
Cod: 23171501
Líquido Anticorrosivo WD-40 Spray  

44
Removedores 1 Litro
Cod: 47121802
Liquido desengrasante Ecomusol o similar  

45
Removedores 1 Litro
Cod: 47121802
Liquido desengrasante Ecogras o similar  

46
Removedores 1 Litro
Cod: 47121802
Líquido Desengrasante Hidrolavadora Ecovap o similar  

47
Removedores 1 Litro
Cod: 47121802
Líquido desinfectante ECO -2 Aromas o similar  

48
Llaves 1 Unidad
Cod: 46171505
Llave de Pipa de 8 mm  

49
Llaves 1 Unidad
Cod: 46171505
Llave punta corona Andes Sam 12mm  

50
Llaves 1 Unidad
Cod: 46171505
Llave punta corona Andes Sam 13mm  

51
Mangas de herramientas 1 Unidad
Cod: 27112011
Manga Stretching Filling de 45cm x 0,3mm (Plásticos Bio Bio)  

52
Forjado por golpe de troquel de acero en frío 1 Unidad
Cod: 31131817
Número de Golpe para acero 6 mm  

53
Tiras de extensor 1 Tira
Cod: 60121244
Perfil Costanera 80x40x3 mm  

54
Tiras de extensor 1 Tira
Cod: 60121244
Perfil de Fierro 50 x 30X 3 mm  

55
Pernos de anclaje 1 Unidad
Cod: 31161601
Perno hilo corriente 3/8 8.8 largo 2 1/2" hilo completo con tuerca  

56
Piedras o herramientas o equipos de afilar 1 Unidad
Cod: 27111908
Piedra de asentar Norton o similar  

57
Piedras o herramientas o equipos de afilar 1 Unidad
Cod: 27111908
Piedra esmeril A-46 177,8mm x25,4mm x 31,75 mm Norton o similar  

58
Prensa de extrusión 1 Unidad
Cod: 23151503
Prensa C 5"  

59
Limpiadores o pulidores de metal 1 Galón
Cod: 47131814
Producto TECNO- TIP TOP Detergente Esp. REMA UN-NR 1711  

60
Agentes de expansión de cemento 1 Botella
Cod: 12163301
Producto TECNO- TIP TOP Endurecedor R-20  

61
Agentes de expansión de cemento 1 Unidad
Cod: 12163301
Productos-TECNO TIP TOP CEMENTO SC 2000 (con endurecedor)  

62
Tarros 1 Litro
Cod: 24112602
Productos Marvelkleen Marvel Anclafox N/F o similar  

63
Cremas de manos 1 Tubo
Cod: 53131607
Productos Marvelkleen MV Crema Manos o similar  

64
Maquinaria de Formar, Rellenar o Sellar 1 Unidad
Cod: 23152902
Remachadora Pop para trabajo medio ( Chica) Marca Fascor- Sandvik o similar  

65
Maquinaria de Formar, Rellenar o Sellar 1 Unidad
Cod: 23152902
Remache de Fierro de 5.5 x 45 mm  

66
Soldadura 1 Unidad
Cod: 23171509
Soldadura Arco 1/8 Pinta azul Indura o similar  

67
Maderas duras 1 Plancha
Cod: 11121610
Terciado Estructural de 16 mm (Placa Marina)  

68
Tornillo de fiador 1 Unidad
Cod: 31161609
Tornillo auto penetrante P/ Estructura de madera 12 X 1 1/2  

69
Tornillo de fiador 1 Unidad
Cod: 31161609
Tornillo auto penetrante con cabeza TRUSS 8 0 3/4  

70
Tornillo de fiador 1 Unidad
Cod: 31161609
Tornillo auto penetrante P/ Estructura madera 12 X 3/4  

71
Tuercas sujetadoras 1 Unidad
Cod: 31161709
Tuerca M-10 Zincada  

72
Tuercas sujetadoras 1 Unidad
Cod: 31161709
Tuerca M-6 Zincada  

73
Tuercas sujetadoras 1 Unidad
Cod: 31161709
Tuerca M-8 Zincada  

74
Guantes protectores 1 Unidad
Cod: 46181504
Guante Solvex 175 nitrilo T-8 EDMONT o similar  

75
Visor 1 Unidad
Cod: 40141746
Visor Claro 8x16 Importado  

76
Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad
Cod: 46181700
Calzado DEFENDER PLUS Planta Tiburón Color Café Punta acero Nª 39  

77
Calzado protector contra materias peligrosas 1 Unidad
Cod: 46181700
Calzado DEFENDER PLUS Planta Tiburón Color Café Punta acero Nª 42  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Conv. Suministro Materiales para Taller GEPRIF
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
La Corporación Nacional Forestal, en adelante “CONAF” o la “Corporación”, indistintamente, invita a los interesados a participar en la Licitación Pública denominada “Convenio de Suministro Materiales y Herramientas para Taller GEPRIF”, según las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas que se adjuntan a éstas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Unidad de Fomento
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Unidad de compra:
Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
R.U.T.:
61.313.000-4
Dirección:
Eleuterio Ramirez 767 Stgo. Centro
Comuna:
Santiago Centro
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-10-2017 16:30:00
Fecha de Publicación: 03-10-2017 15:48:45
Fecha inicio de preguntas: 03-10-2017 15:56:00
Fecha final de preguntas: 09-10-2017 15:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 11-10-2017 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-10-2017 11:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-10-2017 11:00:00
Fecha de Adjudicación: 06-11-2017 16:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- - Declaración Jurada Simple, firmada por el representante legal de la empresa, según Anexo N° 1, adjunto a las presentes Bases, firmada, donde el oferente declare conocer y aceptar en su totalidad el texto de las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitación, con expresa mención que este conocimiento ha sido determinante para postular a la mencionada licitación pública y presentar oferta. - Declaración Jurada Simple, firmada por el representante legal de la empresa, según Anexo N° 2, adjunto a las presentes Bases, donde el oferente declare no haber sido condenado por prácticas antisindicales o por infracción de derechos fundamentales laborales, si el oferente fuere persona jurídica, se requiere, además, que su representante legal declare que a ésta no le afecta la prohibición establecida en el artículo 10 de la Ley N° 20.393. - Declaración Jurada Simple, firmada por el representante legal de la empresa, según Anexo N° 3A o 3B según corresponda, adjunto a las presentes Bases, donde el oferente declare no tener calidad de funcionario directivo de CONAF, no tener vínculo de parentesco con directivos de CONAF, y que no es una sociedad de la que formen parte directivos de CONAF o sus parientes. -Antecedentes del representante legal de la empresa, según Anexo 4 adjunto a las presentes Bases, rellenando lo indicado, según corresponda.
Documentos Técnicos
1.- Ingresar archivo Word, Excel , PDF o JPG conteniendo los siguientes antecedentes: a)Descripción técnica de los artículos ofertados. Los oferentes deberán ingresar un archivo con una completa descripción del(os) producto(s) ofertado(s), incluyendo características de los materiales, composición, indicaciones de uso, fotografías, entre otros. Las descripciones deberán venir en idioma Español o Inglés, cualquier otro idioma no será considerado si no viene con la respectiva traducción. NOTA: No se aceptarán copias fieles de las especificaciones técnicas proporcionadas por la Corporación. Las especificaciones solicitadas en este punto deben indicar descripciones preparadas por las empresas oferentes. b)Plazo de entrega de los artículos ofertados expresado en días corridos desde la fecha de emisión de la Orden de Compra c)Garantía técnica de los productos ofertados
 
Documentos Económicos
1.- Para efectos de evaluación el oferente deberá completar Anexo N°5, donde deberá indicar el valor unitario por cada línea de producto solicitado, los valores deben ser indicados en UF a valor neto, y debe coincidir con los montos traspasados a su oferta económica del portal.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886.
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cantidad de productos Ofertados El método de calculo se indica en el punto 9 "Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas" 40%
2 Cumplimiento de los requisitos Formales El método de calculo se indica en el punto 9 "Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas" 5%
3 Precio El método de calculo se indica en el punto 9 "Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas" 30%
4 Garantía del Producto El método de calculo se indica en el punto 9 "Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas" 10%
5 Plazo de entrega El método de calculo se indica en el punto 9 "Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas" 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: Departamento de Logística de la GEPRIF
Monto Total Estimado: 564
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Michelle Fierro
e-mail de responsable de pago: michelle.fierro@conaf.cl
Nombre de responsable de contrato: Enrique Navarro Rozas
e-mail de responsable de contrato: enrique.navarro@conaf.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-22663286-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Corporación Nacional Forestal
Fecha de vencimiento: 29-12-2017
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: Tipo de documento: Podrá consistir en un instrumento cualquiera que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, pagadero a la vista, tomado por el oferente con carácter de irrevocable, y nominativo a favor de la Corporación Nacional Forestal. Entrega Física de la Garantía: Deberá ser entregada en un sobre cerrado dirigido al Sr Gerente de Finanzas y Administración, indicando la siguiente leyenda " contiene documento de Seriedad de la oferta licitación N° 633-38-LE17. Además, al reverso deberá señala el nombre del oferente , dirección, teléfono, correo electrónico y nombre del contacto.El sobre con el conteniendo del documento de Seriedad de la Oferta, deberá ser entregado en la Oficina de Partes de CONAF, ubicada en Paseo Bulnes 291, Piso 1, Santiago, hasta las 16:00 horas del día de cierre que indique el ID de la licitación. Causales de cobro de esta garantía: CONAF hará efectivo el documento de garantía de seriedad de oferta en caso que el adjudicado se desista de su oferta con posterioridad a la aceptación de la Orden de Compra, y/o no entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.En el caso de que el proceso se aplace, La Corporación podrá solicitar a través del foro inverso a los oferentes, la renovación de la garantía de la seriedad de la oferta.
Glosa: Contiene Documento de seriedad de oferta licitación N° 633-38-LE17
Forma y oportunidad de restitución: Los documentos de garantía, serán devueltos a los oferentes no adjudicados a partir del décimo día hábil siguiente al de la fecha de adjudicación de esta licitación en el portal de compras públicas. La devolución deberá ser coordinada en el Fono 26630134 (Sección Tesorería de CONAF). Para el caso del(los) oferente(s) adjudicado(s), el documento será devuelto una vez que éste acepte la Orden de Compra generada por el portal de compras del Estado, y haga entrega del documento de garantía de fiel cumplimiento.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Corporación Nacional Forestal
Fecha de vencimiento: 31-12-2020
Monto: 5 %
Descripción: El oferente que se adjudique esta Licitación Pública deberá entregar a la Corporación, una Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto equivalente al 5% del valor total estimado del contrato por la obligación que asume, en primer lugar, de entregar los productos adjudicados, además, de asegurar el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales. Dicha caución deberá consistir en un Vale Vista, Boleta de Garantía Bancaria, Certificado de Fianza pagadero a la vista, u otro instrumento que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva tomada por el oferente y con carácter de irrevocable, nominativo a favor de la Corporación Nacional Forestal, con un plazo de vigencia mínima de sesenta días hábiles después de la fecha de termino del contrato. La Corporación devolverá esta garantía al oferente, total o parcialmente, si procediere, una vez recibido, a su entera satisfacción, los productos materia de esta Licitación Pública. Esta garantía no devengará reajustes, ni intereses de ninguna especie, que sean de cargo de CONAF. -Entrega Física de la Garantía: Deberá ser entregada en un sobre cerrado dirigido al Sr Gerente de Finanzas y Administración, indicando la siguiente leyenda "contiene documento de Fiel Cumplimiento de Contrato licitación N° 633-38-LE17. Además, al reverso deberá señalar el nombre del oferente, dirección, teléfono, correo electrónico y nombre del contacto. El sobre con el conteniendo del documento de Seriedad de la Oferta, deberá ser entregado en la Oficina de Partes de CONAF, ubicada en Paseo Bulnes 291, Piso 1, Santiago, hasta las 16:00 horas del día de cierre que indique el ID de la licitación. Cobro de la garantía de fiel cumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato, la Corporación podrá hacer efectiva esta garantía administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.
Glosa: Para garantizar el total cumplimiento de los productos adquiridos de la licitación pública ID: 633-38-LE17.
Forma y oportunidad de restitución: Se efectuará la devolución una vez concluido el vencimiento. En el caso que la Corporación lo estime podrá realizar la devolución antes de su fecha de vencimiento, siempre y cuando el periodo no sea menor a 60 días corridos posteriores al término de la fecha del contrato.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
REQUISITOS DE DEBE CUMPLIR EL OFERENTE
a) Encontrarse inscrito en el Registro Oficial de Proveedores del Estado, denominado “Chileproveedores”. De no estar inscrito, se transcribe a continuación, la instrucción de la Circular N°09, de fecha 6 de Marzo de 2007, de los Ministerios del Interior y Hacienda: “En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o de la emisión de la orden de compra respectiva”.

 b) En caso de no cumplir con la obligación indicada en el tiempo señalado o no tener la condición de “Habilitado” para contratar con el Estado de Chile, la Corporación encomendará la adquisición de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación de esta licitación le siga en puntaje, y así sucesivamente.
ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA
Los interesados en formular una oferta deberán efectuar el estudio completo y detallado de todos los antecedentes solicitados en esta Licitación. Para la confección de la oferta, deberá tener en cuenta las disposiciones siguientes:

Si durante el estudio de los antecedentes, el oferente estima que existen dudas o contradicciones entre las Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, deberá efectuar las Consultas en los plazos correspondientes a través del Portal Mercado Público, en la modalidad foro.

Las aclaraciones y las rectificaciones que la Unidad Técnica hiciere a las consultas de uno o más interesados o por iniciativa propia, serán enviadas a través del Portal, en la fecha indicada en el Cronograma del Portal Mercado Público. Para dar cumplimiento a la disposición del inciso anterior, si fuere necesario, se podrá postergar la fecha fijada para el envío de las Aclaraciones y/o la Apertura de la Propuesta, en cuyo caso las nuevas fechas serán notificadas como Aclaración en el Portal Mercado Público.

 La oferta económica deberá ser expresada en UF. y a valor Neto, por la entrega de los productos.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Esta Licitación Pública se regirá por las Bases Administrativas, bases técnicas y Anexos que se publican en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, y en lo no previsto por estas Bases, se aplicarán las normas de la Ley 19.886 de Compras y Contratación Pública y su Reglamento. Asimismo, formarán parte de las mismas, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad FORO del mencionado portal de compras.

Todas las ofertas y documento anexos obligatorios, deberán ser presentados a través del portal mercado público.

 Las ofertas que se presenten deberán ceñirse a las bases, especificaciones técnicas y otros antecedentes del proceso de licitación.

Por el solo hecho de presentarse a esta propuesta se entiende que el Proveedor ha estudiado todos los antecedentes y ha verificado su concordancia entre sí, de las bases, especificaciones técnicas, aclaraciones y presupuesto; también ha verificado las condiciones en las cuales debe desarrollar la entrega de los productos y está conforme con las condiciones de lo solicitado.
APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de Mercado Público y estará a cargo del Departamento de Abastecimiento de la Oficina Central de CONAF. La que estará conformada por:

- Jefe de Departamento de Logística Geprif o quien lo subrogue.
- Jefe de Sección de Compras Tácticas y Estratégicas o quien lo subrogue.
- Analista de la Sección de Compras Tácticas y Estratégicas.
- Abogado de Fiscalía, como ministro de fe del proceso.
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ACEPTADAS
Las ofertas aceptadas durante la apertura electrónica de esta Licitación Pública serán evaluadas por una Comisión Evaluadora y Propuesta de Adjudicación, compuesta por los siguientes funcionarios:

- Jefe Sección Compras Tácticas y Estratégicas o quien lo Represente.
- Jefe del Departamento de Logística GEPRIF o quien lo Represente.
- Analista Sección Compras Tácticas y Estratégicas o quien lo Represente.

La secuencia de evaluación considerará, primero, la verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos de Evaluación, esto es, el chequeo de la recepción de todos los antecedentes requeridos, para revisar la aplicación de los Criterios de Evaluación, señalados en las presentes Bases; concluyendo su labor con la preparación del Informe de la Comisión Evaluadora, de acuerdo al Art. 40 bis del Reglamento de Compras Públicas.
MODIFICACIÓN DE LAS BASES
La Corporación podrá complementar o modificar las Bases de Licitación, de acuerdo al Art. 19° del Reglamento de la Ley de Compras, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los Oferentes durante el proceso de consultas a través del foro, otorgando en estos casos un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, e informando de ello a través del sitio www.mercadopublico.cl Estas complementaciones y /o modificaciones formarán parte integrante de las Bases.
DETALLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación se aplicarán a las ofertas en base a los siguientes métodos de cálculo:

 A) Precio: (30%)

[Precio mínimo ofertado / Precio de la Oferta] * 100.

Esta fórmula opera tomando el precio mínimo de entre todas las ofertas recibidas y aceptadas, dividido por el monto de la oferta del oferente evaluado, multiplicado por 100. Otorgando el mayor puntaje a la oferta económica menor y así sucesivamente a las demás ofertas.

B) Garantía del producto (10%)

El oferente deberá adjuntar una declaración jurada simple firmada, en formato Word o PDF donde indique el tiempo de garantía de los productos ofertados, expresados en días.

Garantía de 200 días corridos o más =100 puntos. 
Garantía de 100 a 199 días corridos =60 puntos. 
Garantía menos a 99 días corridos o no indica =0 puntos.

- En caso de que los productos ofertados presenten diferentes meses de garantía, el proveedor en su oferta deberá presentar un promedio de los productos.  

- Al momento de que la institución solicite el uso de la garantía de cualquier producto, será el proveedor el encargado de realizar el cambio o reposición según se estime conveniente.

C) Plazo de Entrega (15%)

El oferente deberá adjuntar un documento, indicando la fecha de entrega de los productos en días corridos, a partir de la emisión de la orden de compra. En caso de que existan diferentes fechas de compromisos, el oferente deberá realizar un documento con el detalle de éstos.

Entre 1 y 10 días =100 puntos. 
Entre 11 y 20 días = 30 puntos. 
Mayor a 21 días = 0 puntos. 

D) Cumplimiento de requisitos formales (5%)

- El oferente cumple con la totalidad de los antecedentes requeridos antes del cierre de la licitación = 100 puntos
- El oferente ingresa los antecedentes omitidos a través del FORO INVERSO y en el plazo señalado, posterior al cierre = 50 puntos
- El oferente no cumple con la totalidad de los documentos solicitados o no informa por FORO INVERSO = 0 puntos.

El oferente deberá completar y adjuntar lo indicado en los Anexos 1, 2, 3,4. La suma de los puntos se realizará por cada línea de productos.

E) Cantidad de productos (40%)

En la medida de lo posible el oferente deberá presentar su oferta en base a todas las líneas señaladas dentro de las bases de licitación. La manera de evaluar este criterio va a estar determinado por la siguiente formula:

- Proveedor presenta una propuesta por los 77 productos = 100 puntos.
- Proveedor presenta una propuesta con un rango de 76 a 70 productos = 50 puntos.
- Proveedor presenta una propuesta con un rango de 69 a 50 productos = 10 puntos.
- Proveedor presenta una propuesta inferior a 50 productos = 0 puntos.

El puntaje final de cada oferta estará constituido por la suma de los puntajes obtenidos una vez aplicados los criterios de evaluación.
RESOLUCIÓN DE EMPATES
Si al sumar todos los puntajes, existiera igualdad entre dos o más oferentes, la oferta escogida será aquella que obtenga el mayor puntaje en los siguientes criterios, siendo escogida aquella que supere a la otra/s según el siguiente orden de importancia.

En caso de igualdad máximo puntaje obtenido entre dos o más oferentes, la adjudicación se resolverá por aquel que cumpla con las siguientes prioridades:

Primero: Oferente que presente mayor puntaje en el criterio Precio
Segundo: Oferente que presente mayor puntaje en el criterio Cantidad de Producto
Tercero: Oferente que presente mayor puntaje en el criterio Plazo de entrega Cuarto: Oferente que presente mayor puntaje en el criterio Garantía del producto Quinto: Oferente que presente mayor puntaje en el criterio Cumplimiento de Requisitos Formales

En caso de persistir el empate, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero la oferta en el portal.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas referentes a las Bases Técnicas y Administrativas deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del portal de compras del Estado, durante las fechas indicadas en el Calendario de esta Licitación Pública. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad FORO.

a) PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES

En caso de que uno o más oferentes omitan algún antecedente de carácter administrativo, podrán presentarlo en unos plazos fatales de 48 horas contados de la petición de CONAF, a través del FORO. Se exceptúa de esta opción la entrega de antecedentes técnicos, los cuales deberán ser entregados antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. (Artículo N° 40 del Reglamento).

b) CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN

CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de FORO Inverso del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten, deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta, o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no se podrá incluir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.

c) CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN 

Las consultas respecto a la adjudicación se recibirán a través del correo electrónico del Jefe Del Departamento de Abastecimiento Jorge.leiva@conaf.cl, las que serán respondidas por el mismo medio.

Se responderán consultas ingresadas hasta las 48 horas.

d) READJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

En los casos en que el oferente adjudicado no suscriba el contrato dentro del plazo establecido, no entregue la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes Bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, se entenderá que desiste de su realización. En tal caso, CONAF tendrá derecho a encomendar la contratación de la prestación de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, además, se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta, si también se hubiere establecido esta exigencia.
VIGENCIA DE LA OFERTA
La oferta presentada deberá tener validez por los siguientes 60 días corridos, a contar de la fecha indicada como plazo máximo de recepción de ofertas.
CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
La Contraparte Técnica de CONAF ante el oferente adjudicado, la ejercerá el Jefe de Departamento de Logística o quien lo represente.

La Contraparte Administrativa la ejercerá: El Gerente de Finanzas y Administración, a través del Jefe de Departamento de Abastecimiento y del Jefe Departamento de Finanzas o quienes lo subroguen.
LUGARES DONDE SE REQUIEREN LOS PRODUCTOS
Los materiales deberán ser entregados en los embalajes oficiales, sin cargo para CONAF, en la bodega dependiente de la Gerencia de Finanzas y Administración, ubicada en calle Aeropuerto N° 9998, Comuna de Cerrillos, Santiago en horario de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas, de lunes a viernes.

Los oferentes adjudicados deberán avisar en forma previa la fecha y hora de entrega de los materiales en los teléfonos 25396696, 26630313. Es importante que cada despacho sea comunicado previamente a objeto de disponer de personal y espacio para la recepción conforme de los materiales.
CONTRATO Y MULTAS
Se suscribirá un contrato entre CONAF y el Oferente adjudicado que señalará los servicios adjudicados a los cuales se obliga a ejecutar conforme a las Bases Técnicas y Administrativas y a su oferta.

El contrato será confeccionado por los abogados de la Fiscalía, y en él se establecerán las cláusulas que regirán la prestación de los servicios adjudicados, incluyendo derechos y obligaciones del adjudicado, los que deben ser concordantes con lo estipulado con las presentes Bases.

El adjudicado deberá adjuntar la documentación que le requiera la a Fiscalía y deberá suscribirlo dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que informe sobre su confección. El contrato será publicado en la respectiva licitación del portal de compras.

Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, CONAF tendrá derecho a encomendar la adquisición de los servicios al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones técnicas y administrativas establecidas en las Bases de licitación, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando inadmisible el proceso. Sin perjuicio de lo anterior, además, se hará efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta indicada en las presentes Bases.

 Cualquier diferencia en la interpretación de las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, será resuelta administrativamente por CONAF.

 - Del término anticipado del contrato: La Corporación podrá poner término anticipado al contrato, o bien llamar a licitación nuevamente, por simple acto administrativo, sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, pudiendo hacer efectiva las garantías que se hubieran constituido, si concurre alguna de las causales que, a continuación se señalan, sin perjuicio de las que establece la ley:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Incumplimiento, por parte del oferente, de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitación.

3. Incumplimiento, por parte del oferente, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato.

4. Estado de notoria insolvencia del oferente, a menos que mejore las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

5. Declaración de quiebra del oferente.

6. Cancelación o extinción de la personalidad jurídica del oferente.

7. Muerte o incapacidad sobreviniente del oferente, si fuese una persona natural.

8. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

9. Por registrar el oferente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

10. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.

- Multas:

El incumplimiento de plazos en la entrega de los productos parciales o totales por causas imputables al Proveedor, salvo causa de fuerza mayor comunicadas formalmente, llevará consigo una multa de (0,2) UF por cada día de atraso hábil, en la entrega total de los productos. El atraso comenzará a contar desde el día hábil siguiente, desde la fecha de entrega acordada entre las partes. No serán admitidas en ningún caso justificaciones presentadas una vez producido el retraso, debiendo el adjudicatario comunicar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo plazo de entrega y alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, para lo cual la Corporación se pronunciará de acuerdo a los méritos señalados en la presentación, pudiendo acoger los fundamentos y prorrogar la entrega de los productos, o en su defecto no acogerlos y aplicar las multas que correspondan.

- Monto máximo Cobro Multa:

El monto máximo a cobrar no podrá sobrepasar un 10% del monto total del contrato u orden de compra emitida.

- Procedimiento de Aplicativo de Multas:

A continuación se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas multas.

1-Descripción de la Actividad: Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, según lo estime la Corporación. La Contraparte Técnica, notificará inmediatamente de ello al proveedor, informándole sobre la aplicación de la multa, y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

2- A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el Gerente de Finanzas y Administración, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. La carta deberá ser ingresada a través de la Oficina de Partes de CONAF, ubicada en Paseo Bulnes 291, Piso 1, Santiago.

3- Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una carta certificada de CONAF.

4- Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el Gerente de Finanzas y Administración podrá rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente.

5- Al respecto, el rechazo total a parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de una carta certificada de CONAF, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar.

6- Reposición: El proveedor seleccionado dispondrá del plazo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición, mediante carta dirigida al Director Ejecutivo.

7- El Director Ejecutivo, resolverá dentro de 30 días hábiles, acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposición.

8- Se notificará dicha resolución al respectivo proveedor En el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total a parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los pagos más próximos que CONAF deba efectuar al proveedor, o bien, mediando el cobro de la garantía de fiel cumplimiento, según cual sea el caso.

9- En el evento que la garantía de cumplimiento sea finalmente cursada, el cobro se hará efectivo administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.

10- Además, de acuerdo a las Bases de Licitación, CONAF podrá poner término al contrato de servicios producto de la aplicación de estas sanciones. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que la Corporación pudiere interponer en contra del proveedor en virtud del daño ocasionado.
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La información y/o documentación que, con motivo de esta Licitación Pública, reciba o tome conocimiento el adjudicatario o sus representantes y/o sus dependientes, relativas a las actividades o cualquier otro tipo de información interna o propia de CONAF, no podrá ser divulgada a terceros, bajo ninguna circunstancia, incluso después de la terminación de dicha prestación de los servicios que se le encomendaren.

En consecuencia, el adjudicatario y/o su sus representantes, deberá o deberán instruir a cualquiera de sus empleados o dependientes y/o a los consultores que tengan acceso a dicha información y/o documentación, que no deberán copiarla, duplicarla, total o parcialmente, y a mantener la confidencialidad correspondiente; evitando, asimismo, el acceso de terceros a la misma, y adoptando las medidas de seguridad adecuadas para conservar la confidencialidad de la mencionada Información, libre de robo o acceso por parte de terceros no autorizados; y adoptar, como mínimo resguardo, las mismas medidas utilizadas para proteger su propia información confidencial.
OBSERVACIONES GENERALES
En lo no previsto por estas Bases, se aplicarán las normas de la Ley 19.886 y su Reglamento. Se deja constancia expresa de que todas y cada una de las estipulaciones contenidas en estas Bases Administrativas y en las Bases Técnicas que no sean modificadas en el contrato que se suscriba, se entiende y entenderán incorporadas a dicho contrato.
SERVICIOS ADICIONALES
CONAF de común acuerdo con el oferente seleccionado podrán convenir servicios adicionales o extraordinarios a los establecidos en el contrato y que sean imprescindibles para la ejecución del mismo, cuando existan circunstancias o características fundadas que lo ameriten, con objetivos y resultados claramente especificados y consensuados entre CONAF y el oferente seleccionado. No obstante, éstos no podrán superar el 30% del monto adjudicado, y deberán contar con la revisión y aprobación de la Gerencia de Finanzas y Administración de CONAF, además de ser sancionado mediante el correspondiente acto administrativo a través de Addendum o Anexo de Contrato, con todos sus antecedentes fundantes (cotización y descripción de actividades adicionales), los cuales deberán ser informados en el Sistema Mercado Público a través de la emisión de la Orden de Compra respectiva.
FORMA DE PAGO
El pago se realizará en moneda nacional (pesos chilenos), dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia de los siguientes requisitos:

- Recepción conforme de los productos adquiridos, efectuada por el Jefe departamento de Fiscalización Forestal, o quien lo represente.
- Recepción conforme de la respectiva factura.
-Aceptación de la Orden de Compra mediante el Portal. www.mercadopublico.cl
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.