Licitación ID: 2366-218-L118
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN M:311 OPERACION Y LOGISTICA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARICA, SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 52
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable 3 Kit
Cod: 72102003
KIT CANAL CON REJILLA HORMIGON Y ACERO DE 100 X 8.5 CM  

2
Lavamanos 2 Unidad
Cod: 30181504
LAVAMANOS CON PEDESTAL EQUIVALENTE A FANALOZA  

3
Émbolo buzo de desagüe o inodoro 2 Unidad
Cod: 47121807
DESAGUE LAVAMANOS 1/4 PVC C/TAPÓN  

4
Sifones en P 2 Unidad
Cod: 40141716
SIFÓN DE LAVAMANOS  

5
Mangueras para agua 1 Unidad
Cod: 40142008
SET MANGUERA 18 MT COLOR VERDE EQUIVALENTE A TRAMONTINA  

6
Calafateos 2 Unidad
Cod: 31201606
SILICONA TRANSPARENTE BAÑO Y COCINA  

7
Grifos 2 Unidad
Cod: 40141702
MONOMANDO LAVAMANOS  

8
Grifos 1 Unidad
Cod: 40141702
LLAVE JARDÍN 1/2 BRONCE  

9
Suelos laminados 12 Metro Cuadrado
Cod: 30161710
CERAMICA DE PISO COLOR BLANCA DE 20X30  

10
Suelos laminados 22 Metro Cuadrado
Cod: 30161710
CERAMICA DE MURO BLANCA 20X30  

11
Adhesivos de láminas 2 Unidad
Cod: 31201611
ADHESIVO EN PASTA A-C 25 KG C/U  

12
Yeso 1 Unidad
Cod: 11101506
YESO ESPUMA EQUIVALENTE A ROMERAL. BOLSA 25 KG  

13
Pinturas al esmalte 2 Galón
Cod: 31211501
ESMALTE AL AGUA SATINADO PIEZA Y FACHADA COLOR BLANCO  

14
Rodillos de pintar 1 Unidad
Cod: 31211906
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM APROX  

15
Brochas 1 Unidad
Cod: 31211904
BROCHAS 2"  

16
Tubería de plástico 1 Unidad
Cod: 31231313
PILETA PVC 100 X 53 X 40 MM  

17
Yeso 6 Unidad
Cod: 11101506
YESO-CARTON R/H BORDE REBAJADO 12,5  

18
Puertas de madera 2 Unidad
Cod: 30171504
PUERTA TERCIADO PINO 90 X 200  

19
Pinturas al esmalte 1 Galón
Cod: 31211501
ESMALTE AL AGUA SATINADO PIEZA Y FACHADA COLOR BLANCO (PARA PUERTAS)  

20
Tubería de plástico 2 Unidad
Cod: 31231313
PVC PRESION 20mm X 6 Mts  

21
Tubería de plástico 1 Unidad
Cod: 31231313
PVC SANITARIO 40mm X 6 Mts  

22
Tubería de plástico 1 Unidad
Cod: 31231313
PVC SANITARIO 50mm X 6 Mts  

23
Grifos 2 Unidad
Cod: 40141702
LLAVE PASO PVC 20mm  

24
Grifos 2 Unidad
Cod: 40141702
LLAVE ANGULAR 1/2"  

25
Adhesivo re-usable 2 Unidad
Cod: 31201613
ADHESIVO PARA PVC TRADICIONAL 240 CC APROX  

26
Pinturas de cobertura 1 Galón
Cod: 31211504
PASTA MURO F-15  

27
Papeles de lija 10 Unidad
Cod: 31191501
LIJA MADERA GRANO 150  

28
Tubos fluorescentes 1 Unidad
Cod: 39101701
EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO 18W C/TUBO  

29
Espaciador de sierra 1 Kit
Cod: 23231201
SET ESPACIADORES 3mm (200 UDS)  

30
Perfiles de acero 9 Unidad
Cod: 30102304
PERFIL METALCON ESTRUCTURAL C 2X3X0.85 X 2.4 Mts  

31
Perfiles de acero 2 Unidad
Cod: 30102304
PERFIL METALCON ESTRUCTURAL U 2X3X0.85 X 3 Mts  

32
Tornillos roscadores 1 Caja
Cod: 31161507
TORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA LENTEJA 8 X 1/2. (CAJAS 100 UNIDADES)  

33
Tornillos roscadores 2 Caja
Cod: 31161507
TORNILLOS AUTOPERFORANTES YESO-CARTÓN 6 X 1 1/4. (CAJAS 100 UNIDADES)  

34
Adhesivo re-usable 4 Unidad
Cod: 31201613
ADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICA EQUIVALENTE A BEKRON. SACOS DE 25 KG CADA UNO.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN M:311 OPERACION Y LOGISTICA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD OPERACIONES Y LOGISTICA.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Unidad de compra:
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD
R.U.T.:
69.010.100-9
Dirección:
Blanco Encalada Nº 255
Comuna:
Arica
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-08-2018 15:02:00
Fecha de Publicación: 10-08-2018 13:05:30
Fecha inicio de preguntas: 10-08-2018 13:16:00
Fecha final de preguntas: 13-08-2018 17:02:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-08-2018 17:10:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-08-2018 15:03:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-08-2018 15:03:00
Fecha de Adjudicación: 09-10-2018 16:26:40
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- RELLENAR Y ADJUNTAR DECLARACION JURADA SIMPLE.
2.- DECRETO APRUEBA LAS BASES DE LICITACION.
3.- El plazo de entrega de los productos es de 10 días hábiles, desde la fecha de aceptación de la respectiva orden de compra. El no cumplimiento de esta cláusula, generara la aplicación de una multa diaria a partir del día hábil N° 11, con un tope de hasta 10 días hábiles para la aplicación de esta.
Documentos Técnicos
1.- CANASTA TOTAL DE PRODUCTOS Solo serán evaluadas aquellas Ofertas que presenten la Totalidad del listado de bienes requeridos en esta licitación.
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio PRECIO 60% Seg. Fórmula: Pmin * 100 / Pe Donde: Pmin: Precio ofertado más Económico y Pe: Precio ofertado a evaluar. 60%
2 PRESENTACION DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO Si cumple con el Docto. "Declaración de Parentesco" en Primera instancia, = 100 Puntos = 40% en caso omitir, = 50 Puntos = 20% en Segunda instancia. La declaración simple podrá ser solicitada por el Foro de Aclaración de Ofertas de esta Licitación. De persistir la omisión, las ofertas quedaran fuera de Bases sin Evaluación. 40%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: JACQUELINE MORALES
e-mail de responsable de pago: JACQUELINE.MORALES@SERMUSARICA.CL
Nombre de responsable de contrato: LUIS DAZA BRIONES
e-mail de responsable de contrato: LUIS.DAZA@SERMUSARICA.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-58-2382105-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
SE PROHIBE SUBCONTRATACION POR REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

Para efectos de resolver empates, se principiará evaluando el precio más económico

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
READJUDICACION POR RECHAZO
En caso de no ser aceptada la orden de compra, se procederá a la readjudicación del producto al proveedor que continúe en orden decreciente, según la respectiva acta de evaluación.
APLAZAMIENTO DEL CIERRE DE LA LICITACION
En caso de no existir ofertas seis horas antes del plazo de cierre de la licitación, podrá aplazarse el cierre de la misma, por un plazo de 24 horas desde la fecha de cierre original.
Aperturas de las ofertas
La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema. La sola presentación de la oferta, implica la aceptación por parte del oferente, de cada una de las disposiciones contenidas en las presentes bases, sin necesidad de declaración expresa.
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS :
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS En caso de incumplimiento en la entrega del producto dentro del plazo solicitado, se aplicará una multa según lo señalado precedentemente. Para estos efectos, la entidad edilicia por intermedio del funcionario responsable de la compra, le informará al adjudicatario, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa, mediante carta certificada. El adjudicatario tendrá un plazo de tres días hábiles para efectuar sus descargos desde la notificación respectiva, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Para efectos de contabilizar el plazo de notificación, se contará desde el tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente. Recibidos los descargos del adjudicatario dentro del plazo establecido, el Jefe de Abastecimiento del DISAM, en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción de los mismos, procederá a evaluar todos los antecedentes relativos a la aplicación de la multa y resolverá si mantendrá la misma, total o parcialmente, o bien la dejará sin efecto, emitiendo un pronunciamiento acogiendo o rechazando los descargos (total o parcialmente, documento que remitirá por carta certificada al mismo adjudicatario para su conocimiento. Ahora bien, una vez rechazados los descargos del adjudicatario, o bien vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad procederá a aplicar la multa. COBRO DE LA MULTA : El monto de las multas, será calculado en valores netos y se aplicará sobre el monto total en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se realizará la cobranza directamente al proveedor. Los montos percibidos por concepto de multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad licitadora
COBRO DE LA MULTA :

El plazo de entrega corresponde al indicado en la licitación (10 días hábiles), y corre desde la fecha de aceptación de la Orden de Compra hasta la recepción conforme de los productos en las bodegas de la DISAM Arica, si el proveedor presenta atrasos en la fecha acordada en la entrega, se aplicara una Multa. El adjudicatario podrá ser sancionado por la entidad edilicia con el pago de multa por atraso en la entrega de productos con un 0,5% diario a partir del día hábil N° 11 con un tope máximo de 10 días hábiles de multa. Se tomara como base de cálculo los valores netos ofertado por el  oferente.

PLAZO DE ENTREGA
Se reitera que el plazo de entrega de los productos es de 10 días hábiles, desde la fecha de aceptación de la respectiva orden de compra. El no cumplimiento de esta cláusula, generara la aplicación de una multa diaria a partir del día hábil N° 11 con un tope de hasta 10 días hábiles para la aplicación de esta.
Envío de productos DEBE ser con Guía de despacho

Los productos deberán ser entregados solo con guía de despacho, señalando la ID de la orden de compra y el detalle de todos los artículos con valores unitarios netos.

  NO se recibirán productos con factura, no contabilizándose como fecha efectiva de entrega. La bodega de recepción de productos tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para revisión, cotejo de los productos de la unidad requirente, concluir el proceso de inventario de los mismo y finalmente emitir el acta de entrega o de conformidad.

  Concluido este plazo, la unidad de bodega solicitará al proveedor la factura asociada a la orden de compra, vía teléfono o correo electrónico para efectos de proceder a la recepción conforme y dar inicio al plazo de 30 días para efectuar el pago.

Toda orden de copra contempla un plazo de entrega de productos conforme a lo descrito en las bases de licitación. El retraso en la entrega de los mismos faculta a la Municipalidad para iniciar el procedimiento de aplicación de multa establecido en las presentes bases, el cual eventualmente podría implicar demora en la solicitud de la factura al proveedor, y en consecuencia retraso en el pago dentro plazo indicado en las bases de licitación.

Patente Municipal
La exigencia de patente municipal, puede requerirse como condición previa para la firma del contrato o la emisión de la orden de compra, según corresponda, quedando por tanto, habilitado el municipio para rechazar la oferta y readjudicar la licitación respectiva al segundo mejor oferente, si lo hubiese, de no cumplirse dicho requisito.
TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS
CANASTA TOTAL DE PRODUCTOS Solo serán evaluadas aquellas Ofertas que presenten la Totalidad del listado de bienes requeridos en esta licitación.