El pago al proveedor se realizará dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la factura, previa recepción conforme. Las facturas electrónicas al momento de su emisión deben ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperles.cl, indicando en las “Referencias” el código de y la Unidad de pago
190: REG_02_DIRECCION _DE_VIALIDAD
En cuanto a la recepción conforme, se establece que la Dirección de Vialidad tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme del servicio, contados desde la fecha de recepción de la factura. En caso de no concretarse la recepción conforme, se procederá al rechazo en sistema de la Factura en cuestión.
La factura debe ser extendida con los siguientes antecedentes:
Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DCYF
Domicilio: 21 de Mayo N°470, 3er piso.
Comuna: Antofagasta
RUT: 61.202.000-0
Giro: Gobierno Central
Para cursar el pago la empresa que se adjudique el servicio deberá presentar el F30-1, emitido por la Inspección del Trabajo.
El pago correspondiente solo se realizara atreves de Transferencia Electrónica, por lo que el proveedor Adjudicado deberá exigir, completar y entregar los formularios que al efecto tenga la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP.