Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 2711-34-LE25
Adjudicación Informada en portal el
12/9/2025 8:49

En Ovalle, 09-09-2025
Nro de Decreto 3173
Vistos
SEGUN DECRETO EXENTO N°3173 ADJUNTO.
Considerando
SEGUN DECRETO EXENTO N°3173 ADJUNTO.
Resuelvo
1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2711-34-LE25, Suministros de Impresión para Establecimientos DEM, Proveer a los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Ovalle, de diversos recursos correspondientes a suministros de impresión para favorecer el adecuado funcionamiento de los procesos pedagógicos de los estudiantes.
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de Coquimbo
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo José Ignacio Ruz Gahona
Cargo Operador Mercado Público DEM
Teléfono 56-53-2665340
Fax --
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 2711-34-LE25
Nombre de Adquisición Suministros de Impresión para Establecimientos DEM
Tipo de Adquisición Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
Descripción Proveer a los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Ovalle, de diversos recursos correspondientes a suministros de impresión para favorecer el adecuado funcionamiento de los procesos pedagógicos de los estudiantes.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 18/6/2025 17:13
Fecha de Cierre 26/6/2025 15:00
Tipo de Adjudicación Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado $ 9.693.140
Monto Neto Estimado del Contrato $ 11.440.380
Análisis de valores de mercado Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.



Anexos a la Adjudicación
Sel.AnexoTipoDescripciónTamañoFecha de AdjuntoAcciones
DCI SUMINISTROS.pdfDOCUMENT_TYPE_DJ_ABSENCE_CONFLICTS_OF_INTERESTDECLARACION AUSENCIA CONFLICTOS DE INTERES3592 KB12-09-2025 08:43:01
PE SUMINISTROS.pdfDOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENTPAUTAS DE EVALUACION3691 KB12-09-2025 08:42:25
ME SUMINISTROS.pdfDOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENTMATRIZ DE EVALUACION1241 KB12-09-2025 08:42:13
IR SUMINISTROS.pdfDOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENTINFORME RAZONADO889 KB12-09-2025 08:42:02
DAJ SUMINISTROS DE IMPRESION.pdfResolución/Decreto AdjudicaciónDECRETO EXENTO N°31731091 KB12-09-2025 08:41:45

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Comisión Evaluadora
RutNombreCargo
17655089-9CHRISTIAN GALVEZ SAAVEDRAENCARGADO SECCION INFORMATICA
13534016-2LETICIA ANDRADE RODRIGUEZENCARGADA SECCION BENEFICIOS ESTUDIANTILES
15033135-8JACQUELINE AGUIRRE GALVEZCOORDINADORA EDUCACION ESPECIAL
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 44103105 Cartuchos de tinta
Especificaciones del Comprador : LINEA N°1:“BOTELLAS, TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS ORIGINALES DEL FABRICANTE [CANON] O EQUIVALENTES”
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
76.596.570-5 SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA LINEA N°1:“BOTELLAS, TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS ORIGINALES DEL FABRICANTE [CANON] $ 9951820 0 0 No Adjudicada
77.185.217-3 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E TONER Y TINTA ORIGINAL DE LA MARCA REQUERIDA $ 10591220 0 0 No Adjudicada
7.811.115-1 SORAYA ANICH ALLEL LINEA N°1:“BOTELLAS, TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS ORIGINALES DEL FABRICANTE [CANON] O EQUIVALENTES” $ 6311879 0 0 No Adjudicada
7.191.242-6 ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ TONER Y TINTA CANON SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 9078700 0 0 No Adjudicada
78.433.600-k MATCH POINT SPA BOTELLAS, TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS ORIGINALES DEL FABRICANTE CANON , SE ADJUNTA DETALLE DE LA OFERTA $ 8956480 1 8956480 Adjudicada
77.152.668-3 COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA Suministros de Impresión para Establecimientos DEM $ 10009814 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 8.956.480




2 Clasificación ONU : 44103105 Cartuchos de tinta
Especificaciones del Comprador : LINEA N°2:“FILAMENTOS 3D CREALITY O EQUIVALENTES”
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.185.217-3 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E FILAMENTOS ORIGINALES DE LA MARCA REQUERIDA $ 736660 1 736660 Adjudicada
7.811.115-1 SORAYA ANICH ALLEL LINEA N°2:“FILAMENTOS 3D CREALITY O EQUIVALENTES” $ 880592 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 736.660



Monto Total Adjudicado $ 9.693.140