Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 2737-3-LE24
Adjudicación Informada en portal el
26/9/2024 15:13

En San Felipe, 26-09-2024
Nro de Decreto 4978
Vistos
Estos antecedentes, en uso de las Facultades que me confieren los artículos 12º, 20 y 63º del Texto Refundido de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, Ley 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y lo previsto en la Sentencia de Proclamación de Alcaldes 299-2021, de fecha 25 de Junio 2021, del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso. Decreto 426 del 25.01.2024, determina orden de subrogación.
Considerando
1. Reglamento de la Ley 19.886, Compras Públicas, capítulo IV, artículo 19 que señala que cada Base de Licitación será aprobado por Acto Administrativo. 2. Nota de Pedido Nº 17008-17009-17010-17011 y 17012 de fecha 13.08.2024, Dirección Operativa de Mantenciones Internas 3. Decreto N° 004472 del 26.08.2024 que Aprueba Bases Administrativas que llama a Licitación Pública, ID 2737-3-LE24 para adquisición de herramientas y materiales esenciales para el personal operativo de la Dirección Domi 4. Ofertas y Cuadro comparativo 5. Informe de Adjudicación de Licitación Pública 2737-3-LE24 6. Certificado de Habilidad de Chile Proveedores 7. Declaración de Ausencia de Confitos de Interese y de Confidencialidad de Directora Domi.
Resuelvo
1.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2737-3-LE24, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA TRABAJOS DOMI
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNISANFE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección SALINAS 1211
Comuna San Felipe
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de Valparaíso
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo SERGIO LABARCA GONZALEZ
Cargo ENCARGADO ADQUISICIONES
Teléfono 56-34-2509040
Fax 56-34-2509047
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 2737-3-LE24
Nombre de Adquisición MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Tipo de Adquisición Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
Descripción PARA TRABAJOS DOMI
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 27/8/2024 8:34
Fecha de Cierre 5/9/2024 9:00
Tipo de Adjudicación Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado $ 5.687.400
Monto Neto Estimado del Contrato $ 4.335.000
Análisis de valores de mercado Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.



Anexos a la Adjudicación
Sel.AnexoTipoDescripciónTamañoFecha de AdjuntoAcciones
DECRETO 4978-24.pdfResolución/Decreto Adjudicación616 KB26-09-2024 15:09:50
DECLARACION AUSENCIA DE CONF. DE INT., JACQUELINE AGUILAR.pdfDOCUMENT_TYPE_DJ_ABSENCE_CONFLICTS_OF_INTEREST1296 KB11-09-2024 09:42:55
ACTA DE EVALUACION LICITACION 2737-3-LE24.pdfDOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENT2583 KB11-09-2024 09:42:42

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Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 11101502 Esmeril
Especificaciones del Comprador : COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN PUNTO 10 DE TTR, INCLUIR COTIZACION FORMAL
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
77.643.056-0 DISTRIBUIDORA CENICA SERVICE SPA materiales y herramientas se adjunta cotizacion formal $ 7089243 0 0 No Adjudicada
76.008.058-6 COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN PUNTO 10 DE TTR, INCLUIR COTIZACION FORMAL $ 2716925 0 0 No Adjudicada
77.110.874-1 COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L. Materiales y Herramientas $ 4948620 0 0 No Adjudicada
7.034.236-7 RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO ARTICULOS FERRETERIA $ 3552600 0 0 No Adjudicada
77.627.676-6 ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA SEGUN ANEXOS $ 3463510 0 0 No Adjudicada
77.451.251-9 PROAC SPA MATERIALES Y HERRAMIENTAS $ 5687400 1 5687400 Adjudicada
76.902.659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN PUNTO 10 DE TTR, INCLUIR COTIZACION FORMAL $ 4506253 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 5.687.400



Monto Total Adjudicado $ 5.687.400