Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 3113-45-L123
Adjudicación Informada en portal el
23/11/2023 15:03

En Talcahuano, 23-11-2023
Nro de Resolución N° 4182/298/132 Vrs.
Vistos
Las facultades que me confiere la Ley N° 18.928 de 1990,que fija normas sobre adquisiciones y enajenaciones de bienes corporales e incorporales muebles y servicios de las Fuerzas Armadas y su Reglamento, contenido en Decreto Supremo (H) Nº 95 del año 2006 la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, contenido en Decreto Supremo (H) Nº 250 del año 2004 lo dispuesto en la Ley N° 20.285, sobre Transparencia de la Función Pública y de acceso a la información de la Administración del Estado D.F.L. N° 01/19.653 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia lo señalado por Decreto Ley N° 1263 de 1975 del Ministerio de Hacienda, Orgánico de Administración Financiera del Estado lo establecido en Ley 19.880 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia la Ley N° 21.516 Presupuesto del sector público para el año 2023 la Resolución C.G.R. N° 7 de fecha 29 de marzo de 2019 y Resolución C.G.R. N° 14 de fecha 29 de diciembre de 2022, que fija normas de exención del trámite de Toma de Razón Resolución delegatoria D.G.S.A. ORD N°4.100/600/2211 Vrs, de fecha 12 de diciembre de 2014 Resolución delegatoria D.G.S.A. ORD N°4.100/600/491 Vrs, de fecha 03 de noviembre de 2020, lo dispuesto en la Ley N° 21.131, que establece pago a 30 días Manual de Adquisiciones y Contrataciones Públicas de la Armada N° 8-48/2 La Directiva de Reparaciones de la Unidad D.G.S.A. RES. N° 4550/310/20, de fecha 30 de enero de 2023 la Ley N°20.730 que regula el Lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios y las demás disposiciones legales que rigen la materia.
Considerando
1.- La necesidad de adquirir “Elementos de ferretería”, para la Unidad que se encuentra en reparaciones, requerido mediante pedimento de material SALINO E09700 de fecha 9 de octubre de 2023, asociado a orden de trabajo SALINO CI49271 y pedimento de material SALINO C911038 de fecha 22 de septiembre de 2023, asociado a orden de trabajo SALINO CI49270. 2.- Que, dicha adquisición será financiada con fondos AFL Pesos Capítulo 05 (Pesos) asignados para las reparaciones de la Unidad. 3.- Que, consta de la apertura electrónica del proceso licitatorio ID 3113-45-L123, de fecha 9 de noviembre del 2023, la recepción de las ofertas de las siguientes empresas: • IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RUT 76.565.993-0 ALPROIND S.P.A. (OFERTA 1) • IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RUT 76.565.993-0 ALPROIND S.P.A. (OFERTA 2) • SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL RUT 76.229.070-7 MANTIN & SERVICE LTDA. • CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MENESES VERA RUT 76.084.265-6 PAULINA ANDREA E.I.R.L. • INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICTRAIL RUT 77.500.124-0 INVESTMENT LTDA. 4.- Que, la evaluación económica, administrativa y análisis técnico, de las ofertas presentadas por las empresas participantes y el cumplimiento de los antecedentes requeridos en las Bases de Licitación, fueron elevados a la plataforma Mercado Público y fueron evaluados según los siguientes criterios: PRECIO PLAZO DE ENTREGA GARANTÍA TÉCNICA CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES 30% 40% 20% 10% 5.- Que, se declara inadmisible la siguiente empresa por no cumplir con lo establecido en la cláusula E) N°2, letra B, punto 1 (No adjunta ficha técnica) de las Bases de Licitación. • INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICTRAIL RUT 77.500.124-0 INVESTMENT LTDA. 6.- Que, el proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALPROIND S.P.A. (OFERTA 2) RUT 76.565.993-0, es el proveedor que cumple con lo solicitado, obteniendo el mayor puntaje ponderado según matriz de evaluación. 7.- Que, de acuerdo a certificado de Disponibilidad Presupuestaria del Jefe del Depto. Abastecimiento y Finanzas DRUARM N° 10.000/8274/128, de fecha 14 de noviembre de 2023, se cuenta con los recursos disponibles para la presente adquisición.
Resuelvo
1.- Apruébese la siguie1. ADJUDÍQUESE al proveedor IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALPROIND S.P.A. (OFERTA 2) RUT 76.565.993-0, la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA”, por un monto de $ 4.581.649.- (Cuatro millones quinientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos) IVA incluido. 2.- DESÍGNESE como Administrador del Contrato de la Licitación pública ID 3113-45-L123 “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA al P.A/C CC, Sr. Wilfredo Muñoz Cifuentes, NPI. 263713-4, actualmente desempeñándose en Oficial coordinador de Unidades Auxiliares, sin perjuicio de sus actuales funciones como O.C.R., quien tendrá las responsabilidades y funciones que se señalan en el Tratado 4°, Capítulo 2° del Manual de Adquisiciones y Contrataciones Públicas de la Armada N° 8-48/2, de fecha 01 de septiembre de 2016, en lo que resulte aplicable, con el objeto de prestar el máximo apoyo en la ejecución y materialización del Contrato que por el presente acto se aprueba." 3.- IMPÚTESE el gasto que demande la presente resolución a Capítulo 05 (pesos) asignados para las reparaciones de la Unidad. 4.- DECLÁRESE, que la presente resolución, se encuentra exenta del trámite de Toma de Razón en atención a lo señalado en la Resolución C.G.R. N°7 de fecha 29 de marzo de 2019 y Resolución C.G.R. N° 14 de fecha 29 de diciembre de 2022. 5.- ANÓTESE y PUBLÍQUESE la presente Resolución y sus Antecedentes, en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, Portal Mercado Público.
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección Centro de Abastecimento (T)
Comuna Talcahuano
Ciudad en que se genera la Adquisición Región del Biobío
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo JAIME ALEGRIA ACUÑA
Cargo Operador
Teléfono 56-41-2745067
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 3113-45-L123
Nombre de Adquisición ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA UNIDAD DE LA ARMADA DE CHILE
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO C y D ADJUNTOS
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 2/11/2023 10:36
Fecha de Cierre 9/11/2023 15:00
Tipo de Adjudicación Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado $ 3.850.125
Monto Neto Estimado del Contrato $ 3.850.125
Análisis de valores de mercado Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.



Anexos a la Adjudicación
Sel.AnexoTipoDescripciónTamañoFecha de AdjuntoAcciones
Certificado de habilidad_20231025_10_05.pdfOtros AnexosCertificado de habilidad_20231025_10_0566 KB23-11-2023 14:57:33
MATRIZ_231123_135500.pdfDOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENTMATRIZ_231123_135500127 KB23-11-2023 14:57:08
RESOLUCION ADJUDICACIO_231123_135429.pdfResolución/Decreto AdjudicaciónRESOLUCION ADJUDICACIO_231123_135429188 KB23-11-2023 14:56:55

Generar nuevo código
*Ingrese el texto de la imagen
 
 
Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 27111909 Espátulas
Especificaciones del Comprador : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO C y D ADJUNTOS
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
76.229.070-7 SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO C y D ADJUNTOS $ 4204500 0 0 No Adjudicada
76.565.993-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALPROIND SPA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ANEXO C y D ADJUNTOS $ 3986125 0 0 No Adjudicada
76.565.993-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALPROIND SPA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA $ 3850125 1 3850125 Adjudicada
76.084.265-6 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MENESES VERA, PAULINA ANDREA E.I.R.L. ELEMENTO DE FERRETRIA $ 4010854 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 3.850.125



Monto Total Adjudicado $ 3.850.125