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1. ADJUDÍCASE, la Propuesta Pública “CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUTURAS OFTÁLMICAS PARA EL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN” licitada a través del Portal www.mercadopublico.cl, ID Nº 873299-79-LE17, a las empresas identificadas como:
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA, Rut 86.537.600-6, ubicada en ROSARIO NORTE Nº 615, PISO 10, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE. Fono 56 224106400, correo electrónico SERVICIO.CLIENTE@ALCON.COM empresa representada por JEAN PAUL AZARO SILVA, Rut 10.193.712-7 por el monto detallado en la Oferta Económica dada por el oferente en el portal, correspondiente a:
5) 864 unidades de [224P449] NYLON 9/0 POLIAMIDA, MONOFILAMENTO, NO ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $6.705.- (seis mil setecientos cinco pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $5.793.120.- (cinco millones setecientos noventa y tres mil ciento veinte pesos) más IVA.
B.BRAUN MEDICAL SpA, Rut 96.756.540-7, ubicada en AVDA. PUERTA SUR 03351, SAN BERNARDO, SANTIAGO, CHILE. Fono 56-2-4407100, correo electrónico BBRAUNCHILE@BBRAUN.COM empresa representada por HUGO CARRASCO, Rut 13.078.194-2 y VLADIMIR LEAL, Rut 11.857.472-9 por el monto detallado en la Oferta Económica dada por el oferente en el portal, correspondiente a:
1) 432 unidades de [224P477] SEDA 5/0, valor unitario neto correspondiente a $670.- (seiscientos setenta pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $289.440.- (doscientos ochenta y nueve cuatrocientos cuarenta pesos) más IVA.
12) 864 unidades de [224P483] 6/0 ACIDO POLIGLICOLICO, POLIGLACTINA 910, TRENZADA, ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $5.740.- (cinco mil setecientos cuarenta pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $4.959.360.- (cuatro millones novecientos pesos) más IVA.
13) 864 unidades de [224P483] 7/0 ACIDO POLIGLICOLICO, POLIGLACTINA 910, TRENZADA, ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $8.582.- (ocho mil quinientos ochenta y dos pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $7.414.848.- (siete millones cuatrocientos catorce mil ochocientos cuarenta y ocho pesos) más IVA.
14) 864 unidades de [224P483] 8/0 ACIDO POLIGLICOLICO, POLIGLACTINA 910, TRENZADA, ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $8.600.- (ocho mil seiscientos pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $7.430.400.- (siete millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos pesos) más IVA.
SUPREME VISION EIRL, Rut 76.354.792-2, ubicada en BADAJOZ Nº 100 DEPTO: 917, SANTIAGO, CHILE. Fono 94 269 60 89, correo electrónico ASISTENTE@SUPREMEVISION.CL empresa representada por CHELLARANI KUMARASAMY, Rut 23.402.536-8 por el monto detallado en la Oferta Económica dada por el oferente en el portal, correspondiente a:
2) 432 unidades de [224P060] SEDA 8/0, valor unitario neto correspondiente a $5.250.- (cinco mil doscientos cincuenta pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $2.268.000.- (dos millones doscientos sesenta y ocho mil pesos) más IVA.
4) 216 unidades de [224P476] NYLON 8/0 POLIAMIDA, MONOFILAMENTO, NO ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $ 5.250.- (cinco mil doscientos cincuenta pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $1.134.000.- (un millón ciento treinta y cuatro mil pesos) más IVA.
6) 1.296 unidades de [224P033] NYLON 10/0 POLIAMIDA, MONOFILAMENTO, NO ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $ 5.250.- (cinco mil doscientos cincuenta pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $6.804.000.- (seis millones ochocientos cuatro mil pesos) más IVA.
Johnson & Johnson Medical, Rut 93.745.000-1, ubicada en AV KENNEDY Nº 5454, PISO 12, VITACURA, SANTIAGO, CHILE. Fono +56 2 23502400, correo electrónico licitaciones@medcl.jnj.com empresa representada por IVAN VILA ECHAGUE, Rut 21.437.930-9 por el monto detallado en la Oferta Económica dada por el oferente en el portal, correspondiente a:
3) 432 unidades de [224P246] NYLON 3/0 POLIAMIDA, MONOFILAMENTO, NO ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $595.- (quinientos noventa y cinco pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $257.040.- (doscientos cincuenta y siete mil cuarenta pesos) más IVA.
8) 432 unidades de [224P479] POLYPROPYLENE 4/0 AZUL, MONOFILAMENTO, NO ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $6.200.- (seis mil doscientos pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $2.678.400.- (dos millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos) más IVA.
9) 432 unidades de [224P480] POLYPROPYLENE 5/0 AZUL, MONOFILAMENTO, NO ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $2.500.- (dos mil quinientos pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $1.080.000.- (un millón ochenta mil pesos) más IVA.
15) 108 unidades de [224P484] 5/0 POLIESTER BLANCO, TRENZADO, NO ABSORBIBLE, valor unitario neto correspondiente a $8.500.- (ocho mil quinientos pesos), más IVA.
a. Por consiguiente se adjudica por un monto estimado de $918.000.- (novecientos dieciocho mil pesos) más IVA.
2. DECLÁRESE DESIERTO, las siguientes líneas por no presentarse oferentes y/o no cumplir con los requerimientos técnicos del área, según el Acta de Evaluación:
LÍNEAS DESIERTAS
Línea Producto
7 [224P478] POLYPROPYLENE 6/0 AZUL, MONOFILAMENTO, NO ABSORBIBLE
10 [224P480]4/0 ACIDO POLIGLICOLICO, POLIGLACTINA 910, TRENZADA, ABSORBIBLE
11 [224P481]5/0 ACIDO POLIGLICOLICO, POLIGLACTINA 910, TRENZADA, ABSORBIBLE
16 [224P485]8/0 GORE-TEX POLITETRAFLUOROETILENO
3. ESTABLÉZCASE, que la duración del suministro tendrá vigencia desde la fecha de la total tramitación de la Resolución que aprueba el Contrato, por un periodo de 36 meses corridos por un monto aproximado de $48.821.664.- IVA incluido.
4. DISPÓNGASE, al CR de Finanzas, devolver los instrumentos de seriedad de la Oferta a los oferentes no adjudicados, la cual será devuelta a los 10 días corridos de firmados los Contratos con los oferentes Adjudicados.
5. EMÍTASE, por el CR de Abastecimiento las respectivas órdenes de compras.
6. ESTABLÉZCASE, que el gasto que generen las órdenes de compras, serán imputados a los siguientes ítems: 22.04.005 “Materiales y Útiles Quirúrgicos”.
7. ADOPTE, el CR de Abastecimiento las medidas necesarias para el cumplimiento de esta resolución.
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