Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 2446-628-L124
Adjudicación Informada en portal el
16/10/2024 11:20

En Coquimbo, 15-10-2024
Nro de Decreto 3222
Vistos
Lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 118 de la Constitución política de la República; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; La Ley N° 19.880 que establece bases en los procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración del estado; el Decreto Exento N° 2135 de fecha 30 de diciembre de 2021, delega facultad de firmar bajo la fórmula Por Orden del Alcalde a funcionarios del Departamento de Adquisiciones, Salud y la Secretaría Comunal de Planificación, mediante firma electrónica avanzada de las resoluciones o decretos que aprueban llamado a licitación pública, para los procesos menores a 100 UTM (L1); el Decreto N° 1803, de fecha 28 de junio de 2021, que nombra al Sr. Alí Manuel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos, como Alcalde de Coquimbo; el Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°5853, de fecha 12 de septiembre de 2024; la Guía de Requerimiento N°1685, de fecha 16 de agosto de 2024; el Proyecto Presupuestario del Administrador Municipal año 2024; los comprobantes de ingreso de las ofertas; la Ficha de Licitación Nº 2446-628-L124 emitida por el Sistema de Compras Públicas; el Acto Administrativo N° 628, de fecha 23 de agosto de 2024; el Acta de Evaluación ID 2446-628-L124 de fecha 10 de septiembre de 2024; el Decreto Exento N° 1199 de fecha 23 de julio de 2021 y su modificación mediante el Decreto Exento N° 2533 de fecha 26 de septiembre de 2023, que modifica el grado de subrogancia al cargo de Alcalde de la Municipalidad de Coquimbo, y las atribuciones de mi cargo:
Considerando
1. Que, la Municipalidad de Coquimbo es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, según lo dispone el artículo 1° de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 2. Que, al tenor de lo indicado en el artículo 5° letra f) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales, adquirir y enajenar, bienes muebles e inmuebles. 3. Que, el Parque Urbano de Tierras Blancas es un espacio público destinado a mejorar la calidad de vida e integrar a los habitantes y organizaciones, porque concentra actividades de esparcimiento, recreativas, culturales, deportivas. Para mantener este lugar en óptimas condiciones de higiene, se requiere la adquisición de materiales de aseo. 4. Que, existe disponibilidad presupuestaria para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PARQUE URBANO TIERRAS BLANCAS, aprobados por el Proyecto Presupuestario año 2024. 5. Que, mediante el Acto Administrativo N°628, de fecha 23 de agosto de 2024, se aprueban las Bases Administrativas y Técnicas para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PARQUE URBANO TIERRAS BLANCAS y la ficha de licitación N°2446-628-L124. 6. Que, en conformidad a lo prescrito en el artículo 35 bis de la Ley 19.886, de forma previa, se verifica que, los productos requeridos no se encuentran en Catálogo de Convenio Marco, en razón de lo cual se tramita el presente proceso licitatorio. 7. Que, revisado el sistema de información www.mercadopublico.cl, a la fecha de cierre de recepción de ofertas, se reciben las siguientes: N° NOMBRE OFERENTE RUT PRECIO OFERTA NETO PRECIO OFERTA IVA INCLUIDO 1 SORAYA ANICH ALLEL 7.811.115-1 $ 4.285.096 $ 5.099.264 2 ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA 76.869.544-K $ 3.158.540 $ 3.730.103 3 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA 77.808.773-1 $ 3.333.094 $ 3.966.382 4 GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA 76.556.184-1 $ 2.636.129 $ 3.136.994 5 INVERSIONES VOR SPA 77.192.382-8 $ 3.574.689 $ 3.574.689 6 VENTIA SPA 77.798.686-4 $ 2.521.279 $ 3.000.322 8. Que, el evaluador de la propuesta, al revisar los antecedentes que forman parte de la misma, de forma previa a la evaluación, en conformidad a las facultades concedidas en las bases administrativas; realiza revisión de los antecedentes técnicos, administrativos y económicos presentados de las ofertas. 9. Que, en virtud de lo indicado supra, se determina lo siguiente: a) Que, las bases administrativas establecen en el acápite “CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS” que, “Las causales de rechazo de las ofertas al momento de la apertura o revisión de antecedentes por la comisión evaluadora serán las siguientes:… 2.- No ajustarse al presupuesto máximo disponible y a los plazos máximos informados en las presentes bases de licitación”, se determina declarar inadmisible la oferta presentada por el proveedor SORAYA ANICH ALLEL RUT: 7.811.115-1, cuya oferta es de $ 5.099.264 y supera el presupuesto disponible de $ 3.996.386.- b) Se declara inadmisible la oferta presentada por el proveedor ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA RUT: 76.869.544-K, porque presenta una indeterminación en el precio ofertado, por cuanto el Comprobante de Ingreso de Oferta indica un monto total neto de $ 3.158.540, mientras que en Formulario de Oferta Económica señala un monto total neto de $ 3.134.540 y un monto total bruto de $ 3.730.103. En el mismo sentido, se deja expresa constancia que no fue posible requerir corrección, mediante aclaratoria a través del foro dispuesto especialmente al efecto; por aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los componentes, y transparencia del proceso; por cuanto podría significar, otorgar la opción de modificar los valores ofertados de los productos, el cual es un antecedente esencial, que corresponde a un 40% de la evaluación. c) Que, las bases administrativas establecen en el acápite “CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS” que, “Las causales de rechazo de las ofertas al momento de la apertura o revisión de antecedentes por la comisión evaluadora serán las siguientes:… 4.- No presentar las fichas técnicas de los productos que expresamente se solicitan en Formulario de Oferta Económica”, se determina declarar inadmisible las ofertas presentadas por los proveedores DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA RUT: 77.808.773-1 por cuanto no adjunta ficha técnica requerida en Formulario Técnico – Económico, sino que adjunta solo imagen de los productos e INVERSIONES VOR SPA RUT: 77.192.382-8 por cuanto, no presenta Ficha Técnica del producto carro porta útiles de aseo negro con tapa y bolsa, requisito solicitado en las bases de licitación. d) Que, las bases administrativas establecen en el acápite “CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS” que, “Las causales de rechazo de las ofertas al momento de la apertura o revisión de antecedentes por la comisión evaluadora serán las siguientes:… 4.- No presentar las fichas técnicas de los productos que expresamente se solicitan en Formulario de Oferta Económica y 9.- Que las ofertas tengan una vigencia inferior a 60 días corridos”, se determina declarar inadmisible la oferta presentada por el proveedor GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA RUT: 76.556.184-1 por cuanto, no presentan Ficha Técnica del producto carro porta útiles de aseo negro con tapa y bolsa, requisito solicitado en las bases de licitación y adjunta documento denominado “cotización N°14164”, el que indica que la validez de su oferta es hasta el 12 de septiembre, plazo inferior al mínimo requerido. 10. Que, verificado por el evaluador los criterios y metodología de evaluación, consta en acta de fecha 10 de septiembre de 2024, que el proveedor obtiene el siguiente puntaje: NOMBRE OFERENTE RUT PUNTAJE VENTIA SPA 77.798.686-4 90 11. El Acta de Evaluación de las ofertas, de fecha 10 de septiembre de 2024, donde se propone adjudicar la licitación pública ID 2446-628-L124 al oferente VENTIA SPA, RUT: 77.798.686-4 por cuanto obtuvo un puntaje ponderado de 90 puntos; cumpliendo con los requisitos de adjudicación. 12. El Certificado Disponibilidad Presupuestaria N°5853, de fecha 12 de septiembre de 2024, que da cuenta de la existencia de la disponibilidad presupuestaria necesaria para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PARQUE URBANO TIERRAS BLANCAS. Esto cotejado con la Guía de Requerimiento N°1685, de fecha 16 de agosto de 2024 y Proyecto presupuestario año 2024. 13. Que, en conformidad a lo prescrito en el artículo 35 nonies, de la Ley N°19.886, se tiene a la vista, e incorpora a expediente de gasto, declaración jurada simple suscrita por el funcionario evaluador de la licitación pública ID 2446-628-L124.
Resuelvo
1. APRUÉBESE el acta de evaluación, de fecha 10 de septiembre de 2024, emitida por el evaluador designado mediante la Guía de Requerimiento N°1685, de fecha 16 de agosto de 2024 y el Acto Administrativo N°628, de fecha 23 de agosto de 2024. 2. DECLÁRESE INADMISIBLE, la oferta presentada por el proveedor SORAYA ANICH ALLEL RUT: 7.811.115-1, al tenor de lo indicado en el considerando noveno letra a) del presente decreto, conforme lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley N° 19.886. 3. DECLÁRESE INADMISIBLE, la oferta presentada por el proveedor ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA RUT: 76.869.544-K, al tenor de lo indicado en el considerando noveno letra b) del presente decreto, conforme lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley N° 19.886. 4. DECLÁRENSE INADMISIBLES, las ofertas presentadas por los proveedores DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA RUT: 77.808.773-1 e INVERSIONES VOR SPA RUT: 77.192.382-8, al tenor de lo indicado en el considerando noveno letra c) del presente decreto, conforme lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley N° 19.886. 5. DECLÁRESE INADMISIBLE, la oferta presentada por el proveedor GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA RUT: 76.556.184-1, al tenor de lo indicado en el considerando noveno letra d) del presente decreto, conforme lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley N° 19.886. 6. ADJUDÍQUESE la licitación Pública ID 2446-628-L124, denominada “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PARQUE URBANO TIERRAS BLANCAS” al proveedor VENTIA SPA, RUT: 77.798.686-4 por un monto de $3.000.322.- (Tres millones trescientos veinte y dos pesos) IVA Incluido. 7. AUTORÍCESE la emisión de la respectiva Orden de Compra para formalizar la contratación entre la Municipalidad de Coquimbo y el adjudicatario; al tenor de lo señalado en las bases administrativas, y los artículos 22 y 63 del DS 250 del año 2004, Reglamento de la Ley de Compras Públicas. Lo anterior, una vez que el Departamento de Adquisiciones y Propuestas Públicas haya verificado el cumplimiento de los requisitos para contratar establecidos en los documentos del proceso licitatorio. 8. PUBLÍQUESE el presente Decreto, y Acta de Evaluación adjunta, en el sistema de información www.mercadopublico.cl, para los efectos previstos en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento. 9. IMPÚTESE el gasto de la presente licitación al Presupuesto Municipal año 2024, N° de cuenta: 215-22-04-007-000-000-053, Centro de Costo Parque Urbano de Tierras Blancas. Anótese, Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección PROFESOR ZEPEDA 8, SECTOR GUAYACAN
Comuna Coquimbo
Ciudad en que se genera la Adquisición Región de Coquimbo
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Bernardita Maria Zapata Silva
Cargo Operador
Teléfono 51-2-2335300
Fax
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 2446-628-L124
Nombre de Adquisición ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PARQUE URBANO TIERRAS BLANCAS
Tipo de Adquisición Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
Descripción SE REQUIERE, ENTRE OTROS PRODUCTOS: LIMPIADORES LIQUIDOS PARA PISO Y SUPERFICIES, GUANTES, PAÑOS, ESCOBILLONES, BOLSAS DE BASURA, PAPEL HIGIENICO, PAPELEROS, CARRO PORTA ÚTILES DE ASEO, TOALLAS DESINFECTANTES, DESODORANTES, DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA DE PAPEL, BALDE ESTRUJADOR, CERAS, MOPAS, INSECTICIDA. SE INDICAN DETALLE DE LO SOLICITADO.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 23/8/2024 11:37
Fecha de Cierre 28/8/2024 15:00
Tipo de Adjudicación Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado $ 2.521.279
Monto Neto Estimado del Contrato $ 2.521.279



Anexos a la Adjudicación
Sel.AnexoTipoDescripciónTamañoFecha de AdjuntoAcciones
DECLARA AUSENCIA CONFLICTO 2446-628-L124.pdfDOCUMENT_TYPE_DJ_ABSENCE_CONFLICTS_OF_INTERESTDECLARA AUSENCIA CONFLICTO1461 KB16-10-2024 11:16:45
ACTA EVALUACION 2446-628-L124.pdfDOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENTACTA EVALUACION1855 KB16-10-2024 11:16:28
DEC 3222 ADJUDICA 15.10.24.pdfResolución/Decreto AdjudicaciónDECRETO ADJUDICACION2290 KB16-10-2024 11:16:09

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Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 47131805 Limpiadores de uso general
Especificaciones del Comprador : LIMPIADORES LIQUIDOS PARA PISO Y SUPERFICIES, GUANTES, PAÑOS, ESCOBILLONES, BOLSAS DE BASURA, PAPEL HIGIENICO, PAPELEROS, CARRO PORTA ÚTILES DE ASEO, TOALLAS DESINFECTANTES, DESODORANTES, DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO, ENTRE OTROS
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
76.869.544-K ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA ARTÍCULOS DE ASEO $ 3158540 0 0 No Adjudicada
77.808.773-1 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PARA PARQUE URBANO TIERRAS BLANCAS DE LA REGION DE COQUIMBO, VALIDEZ OFERTA 90 DIAS, ENTREGA EN 1 DIAS HABILES $ 3333094 0 0 No Adjudicada
77.192.382-8 INVERSIONES VOR SPA VALIDEZ DE LA OFERTA :60 DIAS $ 3574689 0 0 No Adjudicada
76.556.184-1 GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA LIMPIADORES LIQUIDOS PARA PISO Y SUPERFICIES, GUANTES, PAÑOS, ESCOBILLONES, BOLSAS DE BASURA, PAPEL HIGIENICO, PAPELEROS, CARRO PORTA ÚTILES DE ASEO, TOALLAS DESINFECTANTES, DESODORANTES, DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO, ENTRE OTROS $ 2636129 0 0 No Adjudicada
77.798.686-4 VENTIA SPA LIMPIADORES LIQUIDOS PARA PISO Y SUPERFICIES, GUANTES, PAÑOS, ESCOBILLONES, BOLSAS DE BASURA, PAPEL HIGIENICO, PAPELEROS, CARRO PORTA ÚTILES DE ASEO, TOALLAS DESINFECTANTES, DESODORANTES, DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO, ENTRE OTROS $ 2521279 1 2521279 Adjudicada
7.811.115-1 SORAYA ANICH ALLEL LIMPIADORES LIQUIDOS PARA PISO Y SUPERFICIES, GUANTES, PAÑOS, ESCOBILLONES, BOLSAS DE BASURA, PAPEL HIGIENICO, PAPELEROS, CARRO PORTA ÚTILES DE ASEO, TOALLAS DESINFECTANTES, DESODORANTES, DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO, ENTRE OTROS $ 4285096 0 0 No Adjudicada

Total Línea

$ 2.521.279



Monto Total Adjudicado $ 2.521.279