Resolución de Acta de Adjudicación
Adquisición Nº 1057509-113-LE22
Adjudicación Informada en portal el
3/6/2022 16:18

En Chillán, 03-06-2022
Nro de Resolución 717
Vistos
Estos antecedentes: La Ley N°18.575 denominada “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”; la Ley N° 19.886 sobre “Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios” y su reglamento, D.S. 250/2004 del Ministerio de Hacienda; la Resolución N°06/2019 de la Contraloría General de la República, sobre exención el trámite de toma de razón, de las materias de personal; La Resolución N°07/2019 de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de razón; la Resolución N°16/2020 de la Contraloría General de la República, sobre determinación de montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón; Art. 36 del D.F.L. 1/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2763 de 1979, que crea, entre otros, los Servicios de Salud; Art. 46 del D.S. 140/2004, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; D.S. N° 38/2005, Reglamento Orgánico de los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad y Establecimientos de Autogestión en Red, ambos del Ministerio de Salud; la Resolución Exenta Nº 1169 del 31 de diciembre del 2007, que otorga la calidad de Establecimiento de Autogestión en Red; la Resolución Exenta RA 434/176/2021 del 16 de marzo del 2021, del Servicio de Salud Ñuble que nombra en cargo de Alta Dirección Pública al Subdirector de Recursos Físicos y Financieros del Hospital Clínico Herminda Martin; La Resolución Exenta N° 9861 del 09 de julio de 2021, del Director(s) del Hospital Clínico Herminda Martin sobre delegación de Facultades.
Considerando
1. Que, no existen Convenios Marco suscritos por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas para el servicio de las presentes bases de licitación. 2. Que, mediante Resolución Exenta N°555 de fecha 04 de mayo de 2022, se aprobaron las bases administrativas, técnicas y anexos de la licitación pública ID 1057509-113-LE22 por “Convenio Mantención Preventiva y Reparación de Sistema de Correo Neumático”. 3. Que, en licitación pública citada se presentó una (1) oferta, del proveedor: N° Proveedor RUT 1. SOCIEDAD IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPAÑÍA LIMITADA 85.060.900-4 4. Que, en revisión de la documentación solicitada, se deja constancia que, en revisión de la documentación solicitada, se determina que el proveedor SOCIEDAD IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPAÑÍA LIMITADA cumple con los requisitos formales requeridos, por lo que su oferta es revisada por el ente técnico. 5. Que los Criterios de Evaluación establecidos en las Bases Administrativas del Llamado fueron: PRECIO (45), CANTIDAD DE CLIENTES CON CONTRATO (5%), CERTIFICADO DE SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN (10%), GARANTÍA (10%), ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRENO (10%), REPRESENTACIÓN DE LA MARCA (15%), COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL PREVIO (2,5%) y CUMPLIMENTO DE REQUISITOS FORMALES (2,5%). 6. Que, se procedió a la evaluación técnica y administrativa de la oferta de SOCIEDAD IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPAÑÍA LIMITADA asignándole el puntaje correspondiente a cada criterio de evaluación. 7. Que, la oferta del proveedor SOCIEDAD IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPAÑÍA LIMITADA supera en un 34% el monto referencial o estimado establecido en las Bases administrativas. Sin embargo, dicho aumento resulta justificable considerando que los montos referenciales del Llamado son de hace dos años aproximadamente (2020) y que, dentro del contexto actual del mercado, los costos para realizar mantenciones, tanto preventivas como correctivas, hacen inviable para los proveedores mantener los precios por la prestación de estos servicios. Por ello, existen fundamentos que permiten justificar de acuerdo lo exige el artículo 11 inciso 2do del Reglamento de Compras Públicas la adjudicación del proveedor señalado. 8. Que el Acta de Evaluación, cuadro comparativo e informes técnicos forman parte de la presente resolución, resuelvo:
Resuelvo
1. APRUÉBESE Acta de Evaluación, cuadro de evaluación e informe técnico de la presente licitación y ADJUDÍQUESE, Licitación ID: 1057509-113-LE22 “Convenio Mantención Preventiva y Reparación de Sistema de Correo Neumático” al proveedor indicado, según detalle en cuadro, generándose la OC a través de portal www.mercadopublico.cl. MANTENCIONES PREVENTIVAS DE CORREO NEUMÁTICO Proveedor Prestador del Servicio Equipo Lugar Marca Modelo Periodicidad Cant. Valor Unitario Neto Valor Unitario Bruto Valor Total Bruto SOCIEDAD IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPAÑÍA LIMITADA RUT: 85.060.900-4 DON ELINIO PEREIRA RUT: 10.905.872-6 Estación Automática Premium Médico Quirúrgico Aerocom AC- 3000 Mensual 24 $ 144.345 $ 171.770 $ 4.122.480 Estación EWS Laboratorio Aerocom AC 3000 Mensual 24 $ 144.345 $ 171.770 $ 4.122.480 Estación OES Urgencia Aerocom AC 3000 Mensual 24 $ 144.345 $ 171.770 $ 4.122.480 Turbina 380VCA-2.3kw Aerocom SD-6/S0983/FU Anual 2 $ 665.546 $ 792.000 $ 1.584.000 Sistema de control, diversores, fuente de poder, PC, ductos y otros Aerocom Mensual 24 $ 72.171 $ 85.884 $ 2.061.216 VALOR ADJUDICADO TOTAL BRUTO MANTENCIONES PREVENTIVAS CORREO NEUMATICO SOCIEDAD IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPAÑÍA LIMITADA $ 16.012.656 REPARACIÓN DE CORREO NEUMÁTICO Proveedor Prestador del Servicio Ítem REPUESTO Precio Unitario Neto Precio Unitario (bruto) SOCIEDAD IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPAÑÍA LIMITADA RUT: 85.060.900-4 SOCIEDAD IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPAÑÍA LIMITADA RUT: 85.060.900-4 DON ELINIO PEREIRA RUT: 10.905.872-6 DON ELINIO PEREIRA RUT: 10.905.872-6 1 Velcro Capsula Correo Neumático $ 13.708 $ 16.313 2 Capsula de Correo Neumático $ 88.285 $ 105.059 3 Switch paso de Capsula Diversor $ 102.580 $ 122.070 4 Switch postura de Capsula EWS $ 81.660 $ 97.175 5 Switch posicionamiento Diversor $ 75.210 $ 89.500 6 Switch posicionamiento Capsula Óptico $ 115.648 $ 137.621 7 Tapa Switch Optico $ 69.832 $ 83.100 8 Motor Diversor 24 Volt $ 450.420 $ 536.000 9 Anillo sello Diversor silicona $ 21.961 $ 26.133 10 Anillo sello Estación Teflon $ 21.961 $ 26.134 11 Tubería 110 mm Sanitario $ 29.623 $ 35.251 12 Curva 110 mm Sanitario $ 34.049 $ 40.518 13 Copla 110 mm Sanitario $ 2.899 $ 3.450 14 Filtro EPA f13 Turbina $ 179.574 $ 213.693 15 Panel Operación Estación c/ Luz $ 506.530 $ 602.771 16 guillotina 1110mm OES tipo disquet $ 245.302 $ 291.909 17 switch EWS/ML/OES $ 49.008 $ 58.320 18 motor con tarjeta electronica estacion OES $ 479.937 $ 571.125 19 anillo buje motor slide gate $ 102.128 $ 121.532 20 SWICH 754335 EWS/ML/OES 8 AMP/250V $ 49.008 $ 58.320 21 CABLE 500327 4 PIN SWITCH OPTICO A TARJETA $ 141.326 $ 168.178 22 CONTROL TURBINA 230224 4,5-6,3 A 400V $ 473.036 $ 562.913 23 SWITCH OPTICO OD 110/NW100 281028-01 $ 158.105 $ 188.145 24 TARJETA DE CONEXIÓN CHICA 515655 $ 158.441 $ 188.545 25 SOFTWARE CONTROL DE SISTEMA CORREO NEUMATICO $ 897.680 $ 1.068.239 MONTO TOTAL ADJUDICADO REPUESTOS SOCIEDAD IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPAÑÍA LIMITADA $ 5.412.014 2. IMPÚTESE; el gasto que genere la adjudicación aprobada en la presente resolución del presupuesto del Hospital Clínico Herminda Martin de Chillán, al siguiente ítem 22.06.005 “Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción”. por un monto total de $ 16.012.656 y al ítem 22.04.010 “Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles” por un monto de $ 5.412.014. Monto total de la licitación: 21.424.670.- 3. DEJASE ESTABLECIDO que actuará como Referente Técnico del contrato la Encargado Sección Mantención Edificio y Talleres del establecimiento y como ente administrativo la Jefa Departamento Abastecimiento o a quien esta delegue, quien será la instancia responsable de llevar a cabo las actividades autorizadas mediante el presente documento Resolutivo. 4. PUBLÍQUESE; la presente resolución en el sistema de información www.mercadopublico.cl. ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
Acta Adjudicación
Organismo Demandante
Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
Unidad de Compra Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.001-0
Dirección Francisco Ramirez N°10
Comuna Chillán
Ciudad en que se genera la Adquisición Región del Ñuble
Datos del Contacto para esta Licitación
Nombre Completo Cristian Pablo Candia Espinoza
Cargo Ejecutivo de Licitaciones
Teléfono 56-42-2586413
Fax --
E-Mail
Datos de la Adquisición
Número de Adquisición 1057509-113-LE22
Nombre de Adquisición CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE CORREO NEUMÁTICO cce
Tipo de Adquisición Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
Descripción El Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán llama a Licitación Pública a través del Portal Mercado Público, para suscribir “Convenio Mantención Preventiva Y Reparación De Sistema De Correo Neumático” según la necesidad del Establecimiento de mantener un servicio de las maquinarias industriales en perfectas condiciones de acuerdo a las funciones y exigencias en las presentes especificaciones administrativas y técnicas de la licitación y en general de conformidad a las normas vigentes sobre la materia y acorde a las exigencias propias de la envergadura clínica del Hospital. Se pretende obtener la mejor calidad y oportunidad en la adquisición de servicios a un precio conveniente.
Tipo de Convocatoria ABIERTO
Moneda Peso Chileno
Fecha de Publicación 6/5/2022 14:59
Fecha de Cierre 16/5/2022 15:00
Tipo de Adjudicación Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Adjudicado $ 13.456.013
Monto Neto Estimado del Contrato $ 18.003.924



Anexos a la Adjudicación
Sel.AnexoTipoDescripciónTamañoFecha de AdjuntoAcciones
ACTA DE EVALUACIÓN 1057509-113-LE22.pdfDOCUMENT_TYPE_ACTA_EVALUACION_ADJ_ATTACHMENTActa de Evaluación 1057509-113-LE221808 KB03-06-2022 16:10:17
APRUEBA ACTA Y ADJUDICA 1057509-113-LE22.pdfResolución/Decreto AdjudicaciónResolución Aprueba Acta y Adjudica 1057509-113-LE22922 KB03-06-2022 16:09:51

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Resultado de la Adjudicación
 

1 Clasificación ONU : 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
Especificaciones del Comprador : Mantención preventiva y reparación de sistema de correo neumático. Ofertar de acuerdo a bases técnicas y administrativas (Anexo N°3 y Anexo N°4). Presupuesto total estimado $ 16.000.000. Visita a terreno obligatoria.
Cantidad : 1
ProveedorEspecificaciones del ProveedorMonto Unitario OfertaCantidad AdjudicadaTotal Neto AdjudicadoEstado
85.060.900-4 SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA valor neto $ 13456013 1 13456013 Adjudicada

Total Línea

$ 13.456.013



Monto Total Adjudicado $ 13.456.013