Orden de Compra. Nº1035-296-R107 "Materiales Informatica"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1035-296-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales Informatica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cable USB y Tinta Kores
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VI Región - Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Cuevas 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Cuevas 480
Comuna -1
Impuesto 5548,3154
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMPUCENTRO LTDA.
R.U.T. 77.468.520-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTinta Hp C6615D $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.958 $ 15.958
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCartuchos de tintaTinta Kores C6578D $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235
26121609
Cable de redes3UnidadCable de redesCable USB 1,8 mts $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
Total Neto $ 29.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.548
TOTAL OC $ 34.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.