Orden de Compra. Nº1057049-7857-SE23 "CSC - desde 1057049-285-LQ23 - Res. Ex. N°3159 - INT 1777 - FUS 1514 - Servicio Mantención preventiva Ecografos ."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-7857-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-285-LQ23 - Res. Ex. N°3159 - INT 1777 - FUS 1514 - Servicio Mantención preventiva Ecografos .
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-285-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19510
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 130894,8
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingemec Ltda
Razón Social INGENIERIA MEDICA CUADRA LTDA
R.U.T. 77.391.780-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingemec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42201712
Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultrasonido médico para uso diagnóstico general1Mes841-0520 Servicio Mantención preventiva ecografos equipos marca Hitachi Cuota 1 de 24. Inicia convenio. Según Res. Ex. N°3159 del 07/11/23 841-0520 Servicio Mantención preventiva ecografos equipos marca Hitachi $ 229.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.640 $ 229.640
42201712
Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultrasonido médico para uso diagnóstico general1MesServicio Mantención preventiva ecografos equipos marca Siemens Cuota 1 de 24. Inicia convenio. Según Res. Ex. N°3159 del 07/11/23 Servicio Mantención preventiva ecografos equipos marca Siemens $ 459.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.280 $ 459.280
Total Neto $ 688.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 130.895
TOTAL OC $ 819.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.