Orden de Compra. Nº1057389-725-SE23 "Mantencion Preventiva de Mamografo "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057389-725-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Preventiva de Mamografo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057389-6-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1272
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA
R.U.T. 61.602.229-6
Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100
Comuna Victoria
Impuesto 561944
Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gemco General Machinery SA
Razón Social GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.
R.U.T. 76.142.730-k
Sucursal Gemco General Machinery SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116203
Accesorios de monitores o medidores1Unidad no definidaMantencion Preventiva de Equipo de Mamografo Marca: METALTRONICA, Modelo: HELIANTHUS, Serie: HELI/0109/CB2. Mantencion Preventiva Linea 9, Según Licitación 1057389-6-LQ20. $ 2.957.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.957.600 $ 2.957.600
Total Neto $ 2.957.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 561.944
TOTAL OC $ 3.519.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.