Orden de Compra. Nº1069-65-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-47-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069-65-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-47-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069-47-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Jorge Schyte 31
Comuna Porvenir
Impuesto 310222,5
Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULLDIESEL S.A.
Razón Social COMERCIAL FULL DIESEL S A
R.U.T. 99.544.260-4
Sucursal FULLDIESEL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadSWITCH-ASSY 2023-02300  $ 471.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.578 $ 471.578
26112004
Kits de reparación del embrague1UnidadLEVER ASSY-SHIFT 2023-04310  $ 1.161.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161.172 $ 1.161.172
Total Neto $ 1.632.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.222
TOTAL OC $ 1.942.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.