Orden de Compra. Nº1156-566-R108 "PEDIDO DE TINTA PARA SDO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1156-566-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2008
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE TINTA PARA SDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PEDIDO DE ECONOMATO MES DE ENERO DEL 2008 ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 09:00 A 16:30 HRS. O/C : 172 SIGFE :
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación San Ignacio N° 725
Comuna -1
Impuesto 5282
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaTINTAS HO COLOR Nº 57 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
Total Neto $ 27.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.282
TOTAL OC $ 33.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.