Orden de Compra. Nº1237328-155-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-20-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-155-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-20-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1237328-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 2080, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo 2080, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 486400
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 2080, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171605
Lactulosa400FrascoLACTULOSA 65 A 66,7 G/100 ML SOLUCION ORAL FRASCO 100 A 200 ML. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. PRECIO SERA EVALUADO POR ML. FECHA DE VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 24 MESES33035 AXANT LACTULOSA SOLUCION ORAL 65 %. 200 ML. - FRASCO POR 200ML SOLUCION - LAXANTE: F-12669 - MILAB - VIGENCIA SUPERIOR A 24 MESES SE ADJUNTA FICHA TECNICA. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE. DESPACHO EN 9 DIAS. VENCIMIENTO 06-2026 EL DESPACHO NO TIENE $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560.000 $ 2.560.000
Total Neto $ 2.560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 486.400
TOTAL OC $ 3.046.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.