Orden de Compra. Nº1411-1216-R108 "C.R.A.M.RODRIGUEZ"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-1216-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2008
Nombre de la Orden de Compra C.R.A.M.RODRIGUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantenciones a extintores para el C.R.A.M.Rodriguez RUT: 61.925.400-7 Fonofax 6640950 Dierccion Blas Cañas N°431 Santiago Centro Contacto TERESA HIPON. Sin Costo de Flete.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Region Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054
Comuna -1
Impuesto 8132,19
Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA
R.U.T. 11.383.665-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores11UnidadExtintoresMantencion a extintores y carro $ 3.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.801 $ 42.801
Total Neto $ 42.801
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.132
TOTAL OC $ 50.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.