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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417-2-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contrato Aseo 2008. Lic.138 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de Aseo en Dependencias del Aeropuerto Cerro Moreno de la Dirección General de Aeronautica Civil de Antofagasta |
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Proveniente de Licitación
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1417-138-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3657500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL ISNORT LIMITADA
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R.U.T. |
77.887.290-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 5 | Unidad | Servicios de limpieza de edificios | LIMPIEZA DE VENTANALES EDIFICIO OPERACIONAL TORRE DE CONTROL, INGRESAR VALOR POR UNA LIMPIEZA |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.000
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$ 1.250.000
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Global | Servicios de limpieza de edificios | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL AEROPUERTO CERRO MORENO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL ANTOFAGASTA, CONTRATO MENSUAL INDICAR VALOR NETO MENSUAL |
$ 1.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000.000
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$ 18.000.000
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Total Neto
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$ 19.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.657.500
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$ 22.907.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.